意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

北化股份:北方化学工业股份有限公司2022年度内部控制审计报告2023-04-18  

                        北方化学工业股份有限公司
       2022 年 度
    内部控制审计报告
                              内部控制审计报告
                                                             XYZH/2023BJAG1B0122


北方化学工业股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
北方化学工业股份有限公司(以下简称“北化股份”)2022 年 12 月 31 日财务报告内部控
制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北化股份董事会的责任。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见


   我们认为,北化股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:徐伟东




                                         中国注册会计师:董建忠



            中国 北京                    二○二三年四月十四日