博云新材:2021年度财务预算报告2021-03-27
湖南博云新材料股份有限公司
2021 年度财务预算报告
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 25 召开
了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议
案》,现将具体情况公告如下:
一、预算编制说明
本预算报告以公司 2020 年度的经营业绩为基础,根据 2021 年度公司经营
发展规划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。
二、预算编制基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关
系无重大变化;
(四)公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务
合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
(五)公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动;
(六)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2021 年度主要预算指标
根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,经公司研究
分析,预计公司 2021 年营业收入 4.66 亿元,公司业绩同比持续增长。
四、确保全面预算完成的措施
2021 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成
1、深化机制改革,建立健全规章制度和管理流程,优化内部管理;推行市
场化激励约束机制,推进信息化建设,提高运营效率。
2、发挥公司资源优势,充分挖掘市场潜力,打造国家重要先进制造业高地;
创新营销模式和拓宽营销渠道,优化产品结构。
3、加快推进改造扩能以及新基地项目建设,强化现场管理,改进生产工艺,
提高盈利水平。
4、持续优化全面预算管理,强化预算的刚性约束,有效控制成本费用,提
高预算执行效果。
5、强化科研管理,提高能力建设,积极推进项目申报,争取政府支持。
五、特别提示
本财务预算报告不构成公司对 2021 年度的盈利预测,也不构成公司对投
资者的任何实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业竞争状
况等多种因素的影响,公司 2021 年度财务预算主要指标能否实现存在较大不确
定性,敬请广大投资者予以特别注意。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2021年3月25日