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公司公告

博云新材:2022年度财务预算报告2022-04-23  

                                          湖南博云新材料股份有限公司
                       2022 年度财务预算报告

    湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 21 召开了
第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于
<2022 年度财务预算报告>的议案》,现将具体情况公告如下:
    一、预算编制说明
    本预算报告以公司 2021 年度的经营业绩为基础,根据 2022 年度公司经营发
展规划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。
    二、预算编制基本假设
   1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化;
   2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
   3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无
重大变化;
   4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成,各项业务合
同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
   5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动;
   6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、2022 年度主要预算指标
    根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,经公司研究分
析,公司 2022 年度预计实现营业收入 6 亿元,同比增长 25.38%。
    四、确保全面预算完成的措施
    2022 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成
    1、深化机制改革,加强人才引进和培养力度,健全考核激励机制,提升员
工积极性,激发公司活力,助推公司高质量发展。
    2、持续优化全面预算管理,强化预算的刚性约束,有效控制成本费用;进
一步强化重点工作落实,建立重点工作“计划、调度、督办、考核”的闭环落实
机制,提高预算执行效果。
    3、发挥公司资源优势,提升公司研发实力,不断加强公司技术储备和新产
品的开发,提高公司产品竞争力和附加值。

    4、优化产品结构,积极拓展细分领域市场,创新营销模式和拓宽营销渠道,
不断扩大市场占有率。
    五、特别提示
    本财务预算报告不构成公司对 2022 年度的收入及盈利预测,也不构成公司
对投资者的任何实质性承诺,本预算能否实现取决于宏观经济环境、汇率变化、
市场需求、行业竞争状况等多种因素的影响,公司 2022 年度财务预算主要指标
能否实现存在较大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。




                                           湖南博云新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 21 日