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公司公告

*ST海核:年度关联方资金占用专项审计报告2023-04-26  

                                               台海玛努尔核电设备股份有限公司

               2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                                   的专项说明
                          尤振专审字[2023]第0115号


台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,对台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称台海核电公司)
2022 年度财务报表进行了审计,并于 2023 年 4 月 24 日出具了尤振审字[2023]第 0317
号审计报告。

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证
监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》的规定,台海核电公司管理层编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

    如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是台海核电公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计台海核电公司 2022 年度财务报表时所审核的
会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在
不一致的情况。除了对台海核电公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解 2022 年度台海核电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读

    本报告仅供台海核电公司为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为台海核电年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送
并对外披露。

    附件:台海玛努尔核电设备股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表。


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尤尼泰振青会计师事务所                中国注册会计师:
  (特殊普通合伙)


                                      中国注册会计师:


    中国青岛市                        二〇二三年四月二十四日




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