意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

省广集团:内部控制审计报告2023-03-30  

                                   广东省广告集团股份有限公司
               内部控制鉴证报告
                众环专字(2023)0500204号




                            目   录


                                            起始页码
鉴证报告


说明
   内部控制有关事项的说明                       1
                          内部控制鉴证报告
                                                       众环专字(2023)0500204 号

广东省广告集团股份有限公司全体股东:



    我们接受委托,审核了广东省广告集团股份有限公司(以下简称“省广集团”)管理层

对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。省广集团管理层的责任是

建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制

有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对省广集团截至 2022 年 12

月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我

们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程

中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要

的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此,

于 2022 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结

果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

    我们认为,广东省广告集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了

与财务报表相关的有效的内部控制。



    本鉴证报告仅供省广集团 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
(本页无正文,为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《内部控制鉴证报告》众环专字

(2023)0500204号之签署页)




中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:
                                                                     吴梓豪


                                               中国注册会计师:
                                                                     魏晓燕


              中国武汉                                 二零二三年三月二十八日