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巨星科技:中信建投关于巨星科技2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见2022-04-12  

                                           中信建投证券股份有限公司
                关于杭州巨星科技股份有限公司
       2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见



    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为杭
州巨星科技股份有限公司(以下简称“巨星科技”或“公司”)公开发行可转换
公司债券并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,就公司出具的
《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:

    一、巨星科技内部控制规则落实情况自查表相关情况

    巨星科技按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、
三会议事规则等公司内部规章制度的规定,对公司内控规则的落实情况进行了自
查,根据自查结果,巨星科技董事会编制了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    中信建投查阅了巨星科技的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《监事会议事规则》等相关规则及各项管理制度,查看了巨星科技内部审
计部门的有关工作报告和审计委员会的有关会议决议,审阅了巨星科技 2021 年
度的《内部控制规则落实自查表》,并与巨星科技的证券事务代表、部分高级管
理人员进行了访谈确认。

    经核查,保荐机构认为:巨星科技的法人治理结构健全,现有的内部控制制
度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规和证券监管部门的要求;巨星科技在重大方面保
持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;巨星科技编制的《内部控制
规则落实自查表》按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了


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公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

   (以下无正文)




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(以下无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司
2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签名:



                          付新雄                   李华筠




                                             中信建投证券股份有限公司




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