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公司公告

松芝股份:2017年第三季度报告全文2017-10-25  

						               上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

       2017 年第三季度报告

             2017-087




          2017 年 10 月




                                                                     1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈焕雄、主管会计工作负责人陈焕雄及会计机构负责人(会计主

管人员)黄柔雁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,391,680,564.17                4,812,459,893.24                        12.04%

归属于上市公司股东的净资产
                                           2,896,918,231.93                2,785,186,779.44                         4.01%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      906,154,473.50                   31.42%         2,669,874,343.41               21.72%

归属于上市公司股东的净利润
                                       49,086,232.43                  6.68%           163,633,798.45                2.91%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       36,896,046.09                 -15.39%          133,103,756.22               16.29%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                                                                      140,611,289.47               16.63%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.12                  9.09%                     0.39                2.63%

稀释每股收益(元/股)                           0.12                  9.09%                     0.39                2.63%

加权平均净资产收益率                           1.70%                  -0.03%                  5.71%                -0.43%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -1,197,179.21

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               6,888,916.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                     30,524,095.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -100,223.98

减:所得税影响额                                                               5,240,206.48

       少数股东权益影响额(税后)                                               345,359.83

合计                                                                       30,530,042.23                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                            3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          20,107                                                         0
                                                         股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量

陈福成              境外自然人         43.52%       183,647,206                  0

中国人寿保险股
份有限公司-分
                    其他                3.39%        14,306,112                  0
红-个人分红
-005L-FH002 深

北京巴士传媒股
                    国有法人            2.16%         9,126,000                  0
份有限公司

上海大众公用事
业(集团)股份 境内非国有法人           2.16%         9,115,290                  0
有限公司

南京公用发展股
                    国有法人            1.73%         7,301,970                  0
份有限公司

交通银行股份有
限公司-长信量
                    其他                1.15%         4,835,668                  0
化先锋混合型证
券投资基金

中央汇金资产管
理有限责任公司 国有法人                 1.11%         4,686,700                  0


中国建设银行股
份有限公司-华
                    其他                1.07%         4,500,083                  0
安科技动力混合
型证券投资基金

吴军                境内自然人          0.96%         4,064,427                  0

陈福泉              境外自然人          0.90%         3,800,630                  0


                                                                                                                   4
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                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

陈福成                                                              183,647,206 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                     14,306,112 人民币普通股
红-个人分红-005L-FH002 深

北京巴士传媒股份有限公司                                              9,126,000 人民币普通股

上海大众公用事业(集团)股份有
                                                                        9,115,290 人民币普通股
限公司

南京公用发展股份有限公司                                              7,301,970 人民币普通股

交通银行股份有限公司-长信量
                                                                      4,835,668 人民币普通股
化先锋混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                          4,686,700 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                      4,500,083 人民币普通股
安科技动力混合型证券投资基金

吴军                                                                  4,064,427 人民币普通股

陈福泉                                                                3,800,630 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初增长461.70%,主要系由于预付设备采购款增加所致;
2、其他应收款较年初增长85.46%,主要系由于员工备用金及保证金增加所致;
3、其他流动资产较年初增长45.98%,主要系由于公司所购买理财产品大部分到期回收所致;
4、固定资产较年初增长81.00%,主要系颛兴路厂房由在建工程转入固定资产所致;
5、在建工程较年初下降54.42%,主要系颛兴路厂房由在建工程转入固定资产所致;
6、商誉较年初增长45.79%,主要系由于本期收购苏州新同创汽车空调有限公司及北京松芝汽车空调有限公司发生的非同一
控制下企业合并产生的商誉所致;
7、长期待摊费用较年初增长261.87%,主要系由于母公司装修费及施工改造增加所致;
8、递延所得税资产较年初增长60.07%,主要系计提资产减值准备相应的递延所得税资产增加所致;
9、短期借款较年初增长100.00%,主要系母公司向银行借款所致;
10、预收款项较年初下降60.80%,主要系收到客户预收款项减少所致;
11、应付职工薪酬较年初下降49.53%,主要系期末提前支付职工工资所致;
12、应付股利较年初增长1986.75%,主要系未支付部分股东2016年度股利所致;
13、一年内到期的非流动负债较年初下降45.19%,主要系由于一年内到期的递延收益转入其他收益所致;
14、其他流动负债较年初增长30.91%,主要系由于期末待抵扣进项税增加所致;
15、预计负债较年初增长38.83%,主要系公司销售收入增加计提的售后服务费增加所致;
16、递延收益较年初增长89.01%,主要系母公司收到项目性政府补助增加所致;
17、税金及附加较去年同期增长106.87%,主要系根据相关会计准则将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从管理费
用重分类至税金及附加项目所致;
18、财务费用较去年同期增长256.95%,主要系本期公司银行借款增加而增加利息支出所致;
19、资产减值损失较去年同期增长7050.22%,主要系去年同期应收账款回款情况较好,而报告期内大额应收账款增加,应
收账款坏账准备增加所致;
20、其他收益较去年同期增长100.00%,主要系2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;
21、营业外收入较去年同期下降95.38%,主要系2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;
22、营业外支出较去年同期增长48.19%,主要系本期赔偿支出增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2017年7月11日,公司收购苏州新同创汽车空调有限公司事项已完成工商过户手续,详情请参见公司披露的《关于收购苏
州新同创汽车空调有限公司60%股权过户完成的公告》(公告编号:2017-059)。2017年9月,公司根据《股权转让协议》
相关规定,将收购款支付完毕。
2、2017年7月18日,公司原董事长陈福泉先生因个人原因辞去董事长职务,并解除与陈福成先生的一致行动关系。经公司第
四届董事会第三次会议审议通过,增补陈智颖先生为第四届董事会候选人。详情请参见公司披露的《关于董事长辞职及增补
董事的公告》(公告编号:2017-062)以及《关于股东解除一致行动关系的公告》(公告编号:2017-063)。
3、2017年8月4日,经2017年第三次临时股东大会审议通过,增补陈智颖为公司第四届董事会董事。经公司第四届董事会第
四次会议审议通过,选举陈焕雄先生为公司董事长,选举纪安康先生为公司副董事长。


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             重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                       0.00%     至                           50.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    23,413.83    至                        35,120.75
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                23,413.83

业绩变动的原因说明                            主要系 2017 年公司主营业务发展导致主营业务收入增长所致


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                   接待方式                 接待对象类型                 调研的基本情况索引

                                                                                请参见 2017 年 9 月 8 日投资者调研记
2017 年 09 月 08 日         实地调研                 机构
                                                                                录




                                                                                                                       7
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                             期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  391,600,073.72                  479,684,096.89

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 1,245,220,924.36               1,015,749,226.26

    应收账款                                                 1,206,579,660.79               1,063,488,506.18

    预付款项                                                   97,924,872.29                     17,450,015.70

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                 19,044,953.28                     10,269,172.79

    买入返售金融资产

    存货                                                      689,006,629.66                  749,043,990.30

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               28,861,164.08                     53,426,446.73

流动资产合计                                                 3,678,238,278.18               3,389,111,454.85

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                                 8
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    可供出售金融资产                          40,000,000.00                     40,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                              21,697,188.02                     16,772,463.23

    投资性房地产

    固定资产                                 884,515,985.23                    488,673,124.09

    在建工程                                 192,594,360.35                    422,566,603.81

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 266,040,558.10                    224,975,242.26

    开发支出

    商誉                                     154,684,081.39                    106,103,702.33

    长期待摊费用                               9,593,257.96                      2,651,002.93

    递延所得税资产                            75,304,297.54                     47,045,148.55

    其他非流动资产                            69,012,557.40                     74,561,151.19

非流动资产合计                              1,713,442,285.99                 1,423,348,438.39

资产总计                                    5,391,680,564.17                 4,812,459,893.24

流动负债:

    短期借款                                 200,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                 574,652,231.53                    581,375,982.19

    应付账款                                1,066,192,319.40                   933,648,649.25

    预收款项                                   6,828,252.88                     17,419,760.69

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                              22,013,509.08                     43,613,768.41

    应交税费                                  21,122,442.93                     24,818,131.82




                                                                                                9
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    应付利息

    应付股利                          19,640,483.29                       941,199.69

    其他应付款                       183,965,431.41                    144,203,516.17

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               744,408.21                      1,358,186.94

    其他流动负债                         367,540.89                       280,761.77

流动负债合计                        2,095,526,619.62                 1,747,659,956.93

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                         173,376,601.34                    124,894,777.60

    递延收益                          32,242,047.87                     17,058,733.64

    递延所得税负债                    12,252,759.14

    其他非流动负债                       405,000.00

非流动负债合计                       218,276,408.35                    141,953,511.24

负债合计                            2,313,803,027.97                 1,889,613,468.17

所有者权益:

    股本                             421,820,400.00                    421,994,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         958,560,194.44                    969,606,530.05

    减:库存股                        62,470,920.00                     64,530,480.00

    其他综合收益                        -385,281.73                       156,848.62

    专项储备



                                                                                   10
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    盈余公积                                                   183,315,874.32                  183,315,874.32

    一般风险准备

    未分配利润                                              1,396,077,964.90                 1,274,643,606.45

归属于母公司所有者权益合计                                  2,896,918,231.93                 2,785,186,779.44

    少数股东权益                                               180,959,304.27                  137,659,645.63

所有者权益合计                                              3,077,877,536.20                 2,922,846,425.07

负债和所有者权益总计                                        5,391,680,564.17                 4,812,459,893.24


法定代表人:陈焕雄                     主管会计工作负责人:陈焕雄                    会计机构负责人:黄柔雁


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                            期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   137,567,699.36                  251,049,180.12

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   547,961,936.46                  555,572,044.43

    应收账款                                                   860,328,193.30                  720,126,421.05

    预付款项                                                    25,325,991.73                     10,434,099.24

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  10,869,963.78                      4,916,824.61

    存货                                                       343,575,666.62                  439,449,901.38

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                25,000,000.00                      3,083,643.86

流动资产合计                                                  1,950,629,451.25               1,984,632,114.69

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            40,000,000.00                     40,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              1,313,634,515.31                 982,474,790.51

    投资性房地产


                                                                                                              11
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    固定资产                                   510,513,583.40                    233,533,909.58

    在建工程                                   105,664,882.28                    313,765,278.40

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                   101,322,016.71                    102,801,221.58

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                 7,177,719.08                      2,243,360.00

    递延所得税资产                              41,009,567.60                     26,479,997.16

    其他非流动资产                              56,964,153.11                     60,623,207.57

非流动资产合计                                2,176,286,437.49                 1,761,921,764.80

资产总计                                      4,126,915,888.74                 3,746,553,879.49

流动负债:

    短期借款                                   200,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                   211,780,712.44                    316,961,791.29

    应付账款                                   548,440,318.54                    385,152,793.43

    预收款项                                     4,486,753.47                     16,673,471.10

    应付职工薪酬                                 4,733,206.56                     18,288,770.57

    应交税费                                     5,391,279.31                      6,090,092.45

    应付利息

    应付股利                                    18,699,283.60

    其他应付款                                 266,014,204.52                    250,902,419.28

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                         610,188.03                      1,223,966.76

    其他流动负债

流动负债合计                                  1,260,155,946.47                   995,293,304.88

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                             12
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                    92,591,718.45                   78,441,088.06

    递延收益                                    26,254,700.74                   10,404,276.42

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 118,846,419.19                   88,845,364.48

负债合计                                     1,379,002,365.66              1,084,138,669.36

所有者权益:

    股本                                       421,820,400.00                  421,994,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   978,431,992.41                  970,494,109.98

    减:库存股                                  62,470,920.00                   64,530,480.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   183,315,874.32                  183,315,874.32

    未分配利润                               1,226,816,176.35              1,151,141,305.83

所有者权益合计                               2,747,913,523.08              2,662,415,210.13

负债和所有者权益总计                         4,126,915,888.74              3,746,553,879.49


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             906,154,473.50                      689,511,763.06

    其中:营业收入                         906,154,473.50                      689,511,763.06

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             860,915,544.40                      636,655,136.15



                                                                                           13
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       其中:营业成本                       662,267,499.89                        506,241,553.04

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       3,711,491.77                          2,260,782.32

             销售费用                        86,446,493.21                         68,071,726.71

             管理费用                        89,150,958.03                         72,398,974.00

             财务费用                         2,231,938.21                           -866,449.73

             资产减值损失                    17,107,163.29                        -11,451,450.19

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              1,704,263.18                          2,325,407.72
列)

             其中:对联营企业和合营
                                              1,207,295.87                           916,805.85
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                           4,508,210.41

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           51,451,402.69                         55,182,034.63

       加:营业外收入                           165,000.43                         -2,139,142.23

           其中:非流动资产处置利得              53,059.05                               100.00

       减:营业外支出                           848,880.51                           512,338.68

           其中:非流动资产处置损失             722,261.71                           477,624.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             50,767,522.61                         52,530,553.72
列)

       减:所得税费用                         -2,216,822.40                         7,385,454.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           52,984,345.01                         45,145,098.89

       归属于母公司所有者的净利润            49,086,232.43                         46,014,600.48

       少数股东损益                           3,898,112.58                           -869,501.59

六、其他综合收益的税后净额                     -347,061.06

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -347,061.06
的税后净额


                                                                                              14
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       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                             -347,061.06
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          -347,061.06

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           52,637,283.95                        45,145,098.89

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           48,739,171.37                        46,014,600.48
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         3,898,112.58                          -869,501.59

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.12                                 0.11

       (二)稀释每股收益                                           0.12                                 0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈焕雄                    主管会计工作负责人:陈焕雄                    会计机构负责人:黄柔雁


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           1,465,620,808.43                     1,158,713,550.07



                                                                                                           15
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       减:营业成本                        1,056,380,057.12                       826,113,328.41

           税金及附加                          7,111,608.01                         4,356,230.95

           销售费用                         143,000,090.22                         97,446,947.49

           管理费用                         120,481,303.31                        116,536,671.89

           财务费用                           3,775,487.27                         -2,135,614.26

           资产减值损失                      13,904,808.67                        -15,899,611.41

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              6,801,249.02                         12,172,540.64
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                              4,924,724.79                          3,695,001.23
业的投资收益

           其他收益                           2,877,677.12

二、营业利润(亏损以“-”号填列)          130,646,379.97                        144,468,137.64

       加:营业外收入                           479,990.01                         14,361,522.72

           其中:非流动资产处置利得              20,743.66                              3,172.70

       减:营业外支出                           944,498.65                           978,484.42

           其中:非流动资产处置损失             426,096.90                           744,186.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            130,181,871.33                        157,851,175.94
列)

       减:所得税费用                        12,307,560.81                         22,787,577.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          117,874,310.52                        135,063,598.77

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                              16
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 117,874,310.52                      135,063,598.77

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                               2,669,874,343.41                    2,193,449,509.83

    其中:营业收入                           2,669,874,343.41                    2,193,449,509.83

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                               2,491,128,956.11                    2,015,151,726.26

    其中:营业成本                           1,977,795,000.08                    1,630,521,906.14

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                             17,067,393.05                        8,250,139.22

           销售费用                              199,961,518.10                      159,677,320.80

           管理费用                              246,357,123.63                      218,124,769.29

           财务费用                                3,257,254.11                       -2,075,405.42

           资产减值损失                           46,690,667.14                         652,996.23

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                           0.00                          -23,500.00
“-”号填列)


                                                                                                 17
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           投资收益(损失以“-”号填
                                              8,348,005.07                         11,195,138.53
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                              4,924,724.79                          3,695,001.23
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                           6,888,916.14

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          193,982,308.51                        189,469,422.10

       加:营业外收入                           783,635.38                         16,950,002.82

           其中:非流动资产处置利得              60,584.78                              4,975.90

       减:营业外支出                         2,081,038.58                          1,404,259.24

           其中:非流动资产处置损失           1,257,763.99                          1,134,744.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            192,684,905.31                        205,015,165.68
列)

       减:所得税费用                        19,438,099.87                         32,288,806.35

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          173,246,805.44                        172,726,359.33

       归属于母公司所有者的净利润           163,633,798.45                        159,009,417.32

       少数股东损益                           9,613,006.99                         13,716,942.01

六、其他综合收益的税后净额                     -542,130.35

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -542,130.35
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                               -542,130.35
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                              18
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           -542,130.35

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           172,704,675.09                       172,726,359.33

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           163,091,668.10                       159,009,417.32
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          9,613,006.99                        13,716,942.01

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.39                                 0.38

       (二)稀释每股收益                                            0.39                                 0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           1,465,620,808.43                     1,158,713,550.07

       减:营业成本                                    1,056,380,057.12                         826,113,328.41

           税金及附加                                        7,111,608.01                         4,356,230.95

           销售费用                                        143,000,090.22                        97,446,947.49

           管理费用                                        120,481,303.31                       116,536,671.89

           财务费用                                          3,775,487.27                        -2,135,614.26

           资产减值损失                                     13,904,808.67                       -15,899,611.41

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             6,801,249.02                        12,172,540.64
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             4,924,724.79                         3,695,001.23
业的投资收益

           其他收益                                          2,877,677.12

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         130,646,379.97                       144,468,137.64

       加:营业外收入                                         479,990.01                         14,361,522.72

           其中:非流动资产处置利得                             20,743.66                             3,172.70




                                                                                                            19
                                           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


       减:营业外支出                                 944,498.65                          978,484.42

           其中:非流动资产处置损失                   426,096.90                          744,186.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   130,181,871.33                      157,851,175.94
列)

       减:所得税费用                               12,307,560.81                       22,787,577.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 117,874,310.52                      135,063,598.77

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   117,874,310.52                      135,063,598.77

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                   20
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     销售商品、提供劳务收到的现金      1,946,284,442.87                     1,614,567,869.00

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                       7,180,446.22                          4,701,281.77

     收到其他与经营活动有关的现金        99,652,158.11                         53,394,059.26

经营活动现金流入小计                   2,053,117,047.20                     1,672,663,210.03

     购买商品、接受劳务支付的现金      1,186,557,487.84                     1,015,845,076.12

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                        267,131,720.30                        232,282,687.03
金

     支付的各项税费                     193,732,916.72                        178,101,714.43

     支付其他与经营活动有关的现金       265,083,632.87                        125,871,848.08

经营活动现金流出小计                   1,912,505,757.73                     1,552,101,325.66

经营活动产生的现金流量净额              140,611,289.47                        120,561,884.37

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 810,530,000.00                      1,309,110,000.00

     取得投资收益收到的现金               3,343,847.40                          7,307,182.01

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            214,141.00                           339,894.89
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                          21
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的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      814,087,988.40                      1,316,757,076.90

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          165,892,295.94                        155,444,145.34
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                     782,619,308.94                      1,380,725,700.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                          186,417,449.08
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                     1,134,929,053.96                     1,536,169,845.34

投资活动产生的现金流量净额                -320,841,065.56                      -219,412,768.44

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                 253,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                                              53,799,984.49

筹资活动现金流入小计                      253,000,000.00                         53,799,984.49

       偿还债务支付的现金                  51,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                           24,921,353.96                         36,087,204.36
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金        21,968,356.45                          4,108,000.00

筹资活动现金流出小计                       98,389,710.41                         40,195,204.36

筹资活动产生的现金流量净额                154,610,289.59                         13,604,780.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              -911,490.25                          509,786.85
影响

五、现金及现金等价物净增加额               -26,530,976.75                       -84,736,317.09

       加:期初现金及现金等价物余额       394,256,395.89                        368,432,871.50

六、期末现金及现金等价物余额              367,725,419.14                        283,696,554.41


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                      单位:元

                                                                                            22
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               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,384,453,526.65                    1,270,534,244.51

     收到的税费返还                                7,076,172.61                        4,591,046.42

     收到其他与经营活动有关的现金                 81,915,762.79                       89,069,885.17

经营活动现金流入小计                         1,473,445,462.05                    1,364,195,176.10

     购买商品、接受劳务支付的现金                870,524,417.88                      919,323,660.86

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 129,736,328.97                      114,989,117.58
金

     支付的各项税费                              106,210,612.63                      105,846,314.47

     支付其他与经营活动有关的现金                180,335,404.86                       86,503,647.80

经营活动现金流出小计                         1,286,806,764.34                    1,226,662,740.71

经营活动产生的现金流量净额                       186,638,697.71                      137,532,435.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          320,000,000.00                  1,038,580,000.00

     取得投资收益收到的现金                        1,876,524.23                        8,477,539.41

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    122,319.40                          132,908.80
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             321,998,843.63                  1,047,190,448.21

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 116,550,570.76                       90,010,505.69
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              401,781,299.99                  1,241,411,700.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 256,235,000.01
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             774,566,870.76                  1,331,422,205.69

投资活动产生的现金流量净额                   -452,568,027.13                      -284,231,757.48

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          250,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                     53,799,984.49



                                                                                                 23
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筹资活动现金流入小计                      250,000,000.00                          53,799,984.49

       偿还债务支付的现金                  50,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                           24,799,114.74                          33,821,562.99
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金        21,968,356.45                           4,108,000.00

筹资活动现金流出小计                       96,767,471.19                          37,929,562.99

筹资活动产生的现金流量净额                153,232,528.81                          15,870,421.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             -784,680.15                             516,108.34
影响

五、现金及现金等价物净增加额              -113,481,480.76                       -130,312,792.25

       加:期初现金及现金等价物余额       251,049,180.12                         256,602,911.63

六、期末现金及现金等价物余额              137,567,699.36                         126,290,119.38


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                     2017 年 10 月 24 日




                                                                                             24