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公司公告

恒基达鑫:内部控制审计报告2023-03-25  

                          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                   内部控制审计报告

                    大华内字[2023]000108 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  (截止 2022 年 12 月 31 日)




                      目       录                页 次

一、   内部控制审计报告                           1-2
                                                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                      北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                          电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                                       www.dahua-cpa.com




                内 部 控 制 审 计 报 告


                                                        大华内字[2023]000108 号




珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下

简称恒基达鑫公司)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效

性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是企业董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

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                                      大华内字[2023]000108 号内部控制审计报告




和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,恒基达鑫公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部

控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制。




大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
                                                                 刘明学


           中国北京                  中国注册会计师:
                                                                 张静峰
                                            二〇二三年三月二十三日




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