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公司公告

骅威股份:东海证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实自查表的保荐意见2013-04-23  

						       东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司

              内部控制规则落实自查表的保荐意见


   东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”、“保荐人”)作为骅威
科技股份有限公司(以下简称“骅威”或“公司”)首次公开发行股票并上市
的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于做好上市公司
2012 年年度报告披露工作的通知》等相关规定,履行对骅威持续督导职责,对
公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查,并发表了专项意
见,具体情况如下:
   一、本次核查的有关情况
   1、公司对内控规则的核查落实情况
   公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真对内部控制规则的落实情况进行了自查,并重点自查了内部审计和审计委
员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控
制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事
项。根据自查结果,公司填写了《骅威科技股份有限公司内部控制规则落实自
查表》。
   2、保荐机构核查情况
   通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访
谈等方式,对《骅威科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查
后,本保荐机构认为:公司填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照《关
于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的要求填写,真实的反映
了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。




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(此页无正文,为《东海证券有限责任公司关于骅威科技股份有限公司内部控
制规则落实自查表的保荐意见》之签字盖章页)




   保荐代表人:______________     ______________
                     魏庆泉            杨茂智




                                                东海证券有限责任公司
                                                   2013 年4月22日




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