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公司公告

科士达:内部控制审计报告2023-04-11  

                        深圳科士达科技股份有限公司
    内部控制审计报告
   勤信审字【2022】第 0684 号
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内部控制审计报告                        1-2
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
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                               内部控制审计报告

                                                  勤信审字【2023】第 0684 号



深圳科士达科技股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳科士达科技股份有限公司(以下简称贵公司)2022 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。


     一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵
公司董事会的责任。


     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


     三、内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


     四、财务报告内部控制审计意见
     我们认为,贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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此页无正文,为勤信审字【2023】第 0684 号《关于对深圳科士达科技股份有限
公司内部控制审计报告》之签字盖章页




中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:




       二〇二三年四月十日                中国注册会计师:




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