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公司公告

普天科技:董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明2023-04-22  

                                       中电科普天科技股份有限公司
董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明

    经中电科普天科技股份有限公司(以下简称“普天科技”或“公司”)2021
年年度股东大会审议批准,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“大信”或“年审会计师”)为公司2022年度财务决算外部审计机构。对公
司(包括控股子公司)2022年度的财务报告(包括资产负债表、利润表、股东权
益变动表、现金流量表以及财务报表附注)进行了审计。审计结束后,年审会计
师对公司的2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司《章
程》、《董事会议事规则》等有关规定,在年审会计师审计期间,公司第五届董
事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合,现将年审会计师本年度的审计
情况作总结如下:
    一、基本情况
    年审会计师与公司董事会、监事会和经营层进行了必要的沟通,通过对公司
内部控制等情况的了解后,年审会计师与公司签订了《审计业务约定书》。大信
审计小组于2022年12月25日进入公司开始进行年度预审,2023年1月2日进入公司
开始进行年度正式审计。
    根据公司《董事会议事规则》等的规定,审计委员会充分发挥了审核与监督
作用:
    2023年1月3日,审计委员会委员通过通讯方式召开第一次2022年度审计沟通
交流会,与公司财务部门、内部审计部门以及公司年审会计师就2022年年度报告
审计工作的时间安排进行沟通汇报,汇报目前审计计划阶段工作进展,初步预审
已于2022年12月完成。并向全体委员汇报了《2022年度审计方案》,结合公司和
年审会计师实际工作情况制定了详细的年报审计工作计划。会计师事务所从重点
审计领域、审计工作组织、审计质量控制措施等12个方面汇报了2022年度的审计
方案,并对审计委员会委员提出的疑问进行了解答,承诺按制定的审计方案保时
保质完成审计报告。审计委员会结合市场监管机构的要求,对会计师、财务部门
及内部审计部门就提高风险意识,勤勉履职,保证公司持续规范运作等方面提出
相关要求及建议。
     2023年3月8日,审计委员会使用通讯方式召开第二次2022年度审计沟通交流
会,审计报告初稿会议沟通会。该次会议主要针对会计师出具的截止目前审计情
况进行审议,内容包括公司目前情况、本次审计范围、审计计划执行情况、评估
的财务报表层次的重大错报风险及总体应对措施、评估的特别风险及应对措施、
对审计计划作出的修改及其原因、报表重点科目程序执行情况、相关审计调整事
项、持续经营的考虑、审计和阅读结论、建议监管重点关注事项进行沟通。
     审计进行期间,审计委员会采用电子邮件、网络视频等方式持续关注审计进
展情况,不断跟进公司财务会计报表及审计报告的编制情况。
     2023年4月13日,使用通讯方式召开第三次2022年度审计沟通交流会。会议
主要内容有:在年审会计师出具初步审计意见后,公司审计委员会再次审阅了公
司财务会计报表,并与年审会计师进行了专项沟通,特别是对收入确认的真实性、
应收账款的可收回性及减值情况、研发费用及开发支出、询证函回函等关键审计
情况,并就内部控制实施情况再次进行了充分沟通。会计师事务所再次肯定了公
司管理的规范性、会计核算及财务报告稳健性等,可对2022年度财务报告的真实
性、可靠性、完整性进行合理保证,并出具标准无保留意见的审计报告。公司财
务总监、董秘及内部审计负责人表示全力配合会计师事务所完成年报审计工作,
并根据会计师事务所及审计委员会的建议改进推动落实,促进公司高质量发展。
审计委员会再次督促会计师事务所兼顾质量和效率,按时提交审计报告。
     二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评
价
     1.独立性
     大信所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及
其他任何形式经济利益;年审会计师和公司之间不存在直接或者间接的相互投资
情况,也不存在密切的经营关系;年审会计师对公司的审计业务不存在自我评价,
审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中,年审会计
师及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则
中关于保持独立性的要求。
     2.专业胜任能力评价
     年审会计师审计小组共由14人组成,其中具有注册会计师职称人员2名,审
计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本
次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
    3. 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    4. 会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
    在审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了宝贵的改
进意见。公司对其提出的改进意见将进行分析采纳。




                                           中电科普天科技股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                                        2023年4月22日