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公司公告

海南瑞泽:董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见2021-08-27  

                                            海南瑞泽新型建材股份有限公司

        董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见


       根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及海南瑞泽新型建材股份有限公司(以
下简称“公司”)《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委
员会认真核查了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
的相关资料,现就公司续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构发表审核意见如
下:
       公司董事会审计委员会对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力及诚信记录等方面进行了充分的调研与审查,认为:中审众环具有证券、期货
相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,且其在公司 2020
年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地
为公司提供了优质的审计服务,我们同意续聘中审众环为公司 2021 年度审计机
构。

       (以下无正文)
(本页无正文,为《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会审计委员会关于续聘
会计师事务所的审核意见》之签署页)




董事会审计委员会:




         毛惠清                 于清池                王立海




                                                  2021 年 8 月 26 日