意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华西能源:内部控制审计报告2023-04-27  

                         华西能源工业股份有限公司
   二〇二二年度内部控制
       审 计 报 告




永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
            内 部 控 制 审 计 报 告

                                           永证审字(2023)第 310196 号



华西能源工业股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源公司”)2022 年 12

月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华西

能源公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,华西能源公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:呙华

                                    (项目合伙人):



           中国北京                中国注册会计师:顾小凤




                                         二〇二三年四月二十五日