意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

龙大美食:中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司2021年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2022-04-30  

                                               中信证券股份有限公司

                  关于山东龙大美食股份有限公司

        2021 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见



    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为山东
龙大美食股份有限公司(以下简称“龙大美食”或“公司”)公开发行可转换公
司债券、非公开发行 A 股股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对
龙大美食董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)
的相关情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、公司内控规则落实情况

    公司结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,对组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露等情况进行了自查,并重点检查了信息披露、募集资金、关联交易、对外
投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据自查结果,公司填写了《内
部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查工作

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件;查阅《公司章
程》及各项内部控制制度、业务和管理规章制度;查看内部审计部门和审计委员
会的报告及其他相关资料;现场走访公司经营场所等方式,从内部控制环境、内
部控制制度的建立及其实施情况等方面,对《内部控制规则落实自查表》相关事
项进行了核查。

三、保荐机构核查意见

                                   1
    经核查,保荐机构认为:

    龙大美食的法人治理结构健全,现有的内部控制制度和执行情况符合有关法
律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求;龙大美食填写的《内部
控制规则落实自查表》真实、客观地反映了其内部控制制度的落实情况。

    (以下无正文)




                                  2
    (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司
2021 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人签名:
                          郭   浩                 胡   滨




                                                 中信证券股份有限公司


                                                       2022 年 4 月 28 日