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公司公告

南兴股份:关于聘请公司2020年度审计机构的补充公告2020-04-24  

						证券代码:002757         证券简称:南兴股份         公告编号:2020-045 号


                          南兴装备股份有限公司

               关于聘请公司 2020 年度审计机构的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日披露了《关
于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-032),拟续聘大华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。现将相关事项补充
公告如下:
    一、拟续聘审计机构的情况说明

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)以往担任公司审计机构期间,认真负责、
勤勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计
责任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,出具的报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果,表现出较高的专业水平,对公司规范
运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。经公司第三届董事会第二十四次会议

审议通过,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构,聘期一年。


    二、拟续聘审计机构的基本信息
  (一)基本信息

    1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、机构性质:特殊普通合伙企业
    3、历史沿革:本所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同
发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日,为适应形势发展的需要,
遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京

立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几
家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事
务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日,
更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011 年 9 月,根据财政部、国家工商

行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大
华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批
复。2012 年 2 月 9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊
普通合伙)登记设立。

    4、注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    5、业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市
公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质,2012 年
获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

    6、是否曾从事过证券服务业务:是。
    7、投资者保护能力:职业风险基金 2018 年度年末数:543.72 万元;职业责
任保险累计赔偿限额:70,000 万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。
    8、是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会

计公司)。
  (二)人员信息
    1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)截至 2019 年末从业人员总数为 6119
人,其中合伙人 196 人,注册会计师 1458 人(从事过证券服务业务的注册会计
师 699 人)。

    2、拟签字注册会计师姓名和从业经历:
    申宏波,男,拥有注册会计师执业资格,现任大华会计师事务所合伙人。申
宏波自 2005 年 3 月起从事审计业务,专注于国内上市公司审计业务,已为多家
企业的股份制改组、IPO 以及上市公司提供审计及相关服务,涉及行业包括化工、
制造业、商务服务、照明灯具、房地产等领域,另外在企业重组审计、收购企业

的尽职调查等方面也具备丰富的经验。
    赵君,男,管理学硕士,拥有注册会计师、税务师等资格,现任大华会计师
事务所部门经理。赵君自 2008 年起从事审计业务,专注于国内上市公司审计,
已为多家企业的股份制改组、IPO 以及上市公司提供审计及相关服务,涉及行业

包括制造业、互联网、医药、房地产等领域,另外在债券发行审计、企业并购尽
职调查等方面也具备丰富的经验。
  (三)业务信息
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务总收入:170,859.33 万元,
其中 2018 年度审计业务收入:149,323.68 万元,2018 年度证券业务收入:57,949.51

万元。2018 年度审计公司家数:15623,其中 2018 年度上市公司年报审计家数:
240。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司所在行业审计业务经验。
  (四)执业信息
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目合伙人:申宏波,注册会计师,合伙人,2005 年起从事审计业务,至
今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工
作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 15 年,具备相应的专业胜
任能力。
    项目质量控制负责人:包铁军,注册会计师,合伙人,1997 年开始从事审

计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、
央企及其他公司年度审计工作。2015 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊
普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业
经验,无兼职。从事证券业务的年限 20 年, 具备相应的专业胜任能力。
    拟签字注册会计师:赵君,注册会计师、税务师,2008 年开始从事审计业

务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、企业并购审计,有
证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 12 年,具备相应的专业胜任能力。
  (五)诚信记录
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律处分的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律处分 3

次。具体如下:
     类型       2017 年度    2018 年度     2019 年度         2020 年度

   刑事处罚           无         无           无                无

   行政处罚           无         1次          无                无

 行政监管措施         3次        5次          9次              2次

   自律处分           无         1次          2次               无

    拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。


    二、拟续聘审计机构履行的程序
  (一)审计委员会意见
   公司审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充
分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信
息和诚信记录后,认可大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任

能力和投资者保护能力,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构。
  (二)独立董事的事前认可意见
    公司独立董事就聘请公司 2020 年度审计机构事项发表事前认可意见如下:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)以往担任公司审计机构期间,认真负责、勤

勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责
任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,出具的报告能够客观、真实地反映
公司的实际情况、财务状况和经营成果,表现出较高的专业水平,对公司规范运
作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此,我们同意将《关于聘请 2020 年
度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  (三)独立董事的独立意见
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计资格,具有多年为上市公司审
计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够
独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股
东利益的情况,且审议、聘请程序合法合规。因此,我们同意该议案,并同意将

《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。




              南兴装备股份有限公司

                            董事会
             二〇二〇年四月二十四日