东音股份:中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-02-26
中信建投证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)
作为浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“东音股份”或“公司”)首次公开
发行股票的持续督导机构及公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构,根据深
圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的
通知》(以下简称“《通知》”)要求,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对东音股份
根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行核查,具体情况如下:
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定,本着实事求是的原则,公司对
其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查,东音股份不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关
资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管
理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、
与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对东音股份填写的《内部控制规则落
实自查表》进行了逐项核查。通过上述核查,保荐机构认为:
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东音股份已按照相关要求,对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查,
公司的自查表真实反映了东音股份当前的内部控制规则的落实状况,有利于提升
公司内部控制水平。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公
司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
梁宝升 吴继平
中信建投证券股份有限公司
2019年2月25日
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