第一创业:招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司《2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-03-30
招商证券股份有限公司、
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于第一创业证券股份有限公司
《2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
招商证券股份有限公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下合称
“保荐机构”)作为第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”或“公司”)
首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对第一创业填写的《2018 年度内部
控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:
一、内控规则落实情况
第一创业结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真核查了公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、
重大投资等方面的内部控制。根据检查结果,填写了《2018 年度内部控制规则
落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料,查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度,查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他
相关资料,与公司董事、监事、高管人员以及财务部门、内部审计部门等进行沟
通等方式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对第一创业填写的《2018 年
度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查,保荐机构认为:第一创业的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规的规定和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与业务
经营及管理相关的有效的内部控制;第一创业填写的《2018 年度内部控制规则
落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
(以下无正文)
(此页无正文,为《招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公
司关于第一创业证券股份有限公司<2018 年度内部控制规则落实自查表>的核查
意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
王玉亭 温立华
招商证券股份有限公司
2019 年 3 月 29 日
(此页无正文,为《招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公
司关于第一创业证券股份有限公司<2018 年度内部控制规则落实自查表>的核查
意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
王 勇 刘宁斌
第一创业证券承销保荐有限责任公司
2019 年 3 月 29 日