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公司公告

江阴银行:华泰联合证券有限责任公司关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-03-15  

						                    华泰联合证券有限责任公司

           关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司

        2018 年度内部控制规则落实自查表》的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司(简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为江苏
江阴农村商业银行股份有限公司(简称“江阴银行”或“公司”)持续督导的保荐机
构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(简称“《中小板
规范运作指引》”)等法律法规和规范性文件的要求,对《江苏江阴农村商业银
行股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》(简称“《内部控制规则落
实自查表》”)进行了审慎核查。具体情况如下:

    一、江阴银行对内部控制规则的落实自查情况
    江阴银行按照《中小板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定,依据公司实际情况,对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了认
真自查,包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易
的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制及其他重要事项等,并出具了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见
    通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、与公司董事、监事、高
级管理人员及相关部门开展访谈等方式,华泰联合证券对江阴银行内部控制制度
的制定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
    经核查,华泰联合证券认为:江阴银行的内部控制制度和执行情况符合《企
业内部控制基本规范》、《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。江阴
银行出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定,真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


(以下无正文)
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于<江苏江阴农村商业银行股
份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页。)




     保荐代表人签字:

                              陈   石               周继卫




                                              华泰联合证券有限责任公司


                                                       2019 年 3 月 14 日