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公司公告

名雕股份:中国国际金融股份有限公司关于公司2016年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2017-04-10  

						          中国国际金融股份有限公司

       关于深圳市名雕装饰股份有限公司

2016年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见




                  保荐机构




                二0一七年四月
    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引(2015年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关
规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为深
圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“名雕股份” 或“公司”) 首次公开发行A
股股票并在中小企业板上市的保荐机构,对名雕股份董事会填写的《内部控制规
则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,并出具本核查意见(以
下简称“本意见”或“本核查意见”)。

    一、公司的自查情况

    按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的
规定,本着实事求是的原则,公司对其内控规则的落实情况进行了自查。

    经自查,名雕股份不存在违背内部控制规则的事项。

    二、保荐机构核查措施及核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他
相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关
规定,对名雕股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

    通过上述核查,保荐机构认为:名雕股份已按照相关要求,对公司内部控制
规则落实情况进行了认真自查,公司的自查表真实反映了名雕股份当前的内部控
制规则的落实状况,有利于提升公司内部控制水平。




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(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司
2016年<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)




                                         保荐代表人:   ______________
                                                             沈璐璐




                                                        ______________
                                                             潘志兵




                                               中国国际金融股份有限公司

                                                           年   月    日




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