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公司公告

高斯贝尔:招商证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见2018-04-24  

						 招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公
     司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》等有关部规定,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保
荐机构”)作为高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”或“公
司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和
运行情况进行了核查,对公司编制的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2017 年
度内部控制规则落实自查表》内容进行了核查,具体如下:

    一、保荐机构对公司内部控制规则落实情况的核查工作

    高斯贝尔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司编制了《高斯贝尔数码科技股
份有限公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》。

    招商证券指派担任高斯贝尔持续督导工作的保荐代表人及专员,就公司内部
控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门
进行了沟通,并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料,对公司董事会填写的
《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》进行了
逐项核查。

    二、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:高斯贝尔编制的《高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017 年度内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写,真
实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实
情况。保荐机构对该自查表无异议。

    (以下无正文)

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    (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限
公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:

                    凌江红              王昭




                                                  招商证券股份有限公司

                                                             年   月   日




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