皮阿诺:中信证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2022-04-30
中信证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐
机构”)作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“皮阿诺”或“公
司”)持续督导工作的保荐机构,对皮阿诺董事会填写的《内部控制规则落实自查
表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流,取得
了相关的信息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会
的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制
度;此外,皮阿诺结合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司组织
机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内
部控制的检查和披露情况进行了自查,并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资
金管理、关联交易等方面的内部控制,保荐机构查阅了皮阿诺董事会编制的《自查
表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:皮阿诺的法人治理结构较为健全,现有的内部控制制
度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与
生产经营及业务管理相关的有效内部控制。皮阿诺填写的《自查表》严格按照深圳
证券交易所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了皮阿诺对深圳证券交易所
有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有
限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
叶兴林 王国梁
中信证券股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
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