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公司公告

香山股份:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-29  

                                 关于非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的
                           专项审核说明

                                       华兴专字[2021]21001400053 号

广东香山衡器集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东香山衡器
集团股份有限公司(以下简称贵公司)2020 年度的财务报表,包括 2020 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报
表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了华兴审字[2021]21001400013 号审计
报告。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了后附的截至 2020
年 12 月 31 日贵公司《非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表》
(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法
及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项
说明。
    我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没
有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中执行的对
关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序,为了更好地理解贵公司的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。


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