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公司公告

科力尔:兴业证券股份有限公司关于公司2019年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2020-04-24  

						 兴业证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司

     2019 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,兴业证券股份有限公司(以
下简称“保荐机构”)作为科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“科力尔”
或“公司”)首次公开发行 A 股股票并在中小企业板上市的保荐机构,对科力尔
董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,
并发表核查意见如下:

     一、公司的自查情况

    按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会
议事规则等公司内部规章制度的规定,本着实事求是的原则,公司对其内控规则
的落实情况进行了自查。经自查,科力尔不存在违背内部控制规则的事项。

     二、保荐机构核查措施及核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料,查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度,与公司相关人员沟通交流等方式,结合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公
司填制的《自查表》进行了逐项核查。
    经核查,保荐机构认为:科力尔已按照相关要求,对 2019 年度内部控制制
度的制定和运行情况进行了认真自查,科力尔的《自查表》真实、准确、完整的
反映了其对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该
《自查表》无异议。
(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司
2019 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:

                     张华辉                      贾晓斌




                                                 兴业证券股份有限公司


                                                          年   月   日