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公司公告

华通热力:招商证券股份有限公司关于公司2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-04-25  

						                        招商证券股份有限公司

              关于北京华远意通热力科技股份有限公司

         2018 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见


    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为北京华远
意通热力科技股份有限公司(以下简称“华通热力”或“公司”)首次公开发行股票
并上市的保荐及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加
强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定的要求,对
华通热力《内部控制规则落实自查表》进行了核查,核查情况如下:

    一、华通热力对公司内部控制规则落实自查情况

    华通热力按照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,依据公司实际情况,
认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、募
集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内
部控制。根据自查结果,华通热力编制了《内部控制规则落实自查表》。

    经自查,华通热力不存在违背内部控制规则的事项。

    二、保荐机构核查意见

    保荐机构通过查阅公司的三会会议资料、公司章程、三会议事规则、其他相
关内部控制制度及各项业务和管理规章制度,查看内部审计部门和审计委员会工
作底稿及相关报告文件等材料,与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、
内部审计部等部门进行沟通,结合相关法规要求,对华通热力填写的《内部控制
规则落实自查表》进行了逐项核查。

    经核查,保荐机构认为:华通热力法人治理结构较为健全,现有的内部控制
制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求;华通热力在所有重大
方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;华通热力编制的《内
部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限
公司 2018 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:
                  谢   丹            王吉祥




                                                 招商证券股份有限公司


                                                      2019 年 4 月 24 日