深南电路:国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-03-13
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于深南电路股份有限公司
2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)
作为深南电路股份有限公司(以下简称“深南电路”、“公司”)首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深
圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的
通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对深南电路 2018 年度内部控制
规则落实自查表的事项进行了核查,发表核查情况如下:
一、 公司内部控制规则落实的自查情况
深南电路结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真核查了公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况等,并重点检查了信息披露、内幕交易的控制、募集资金存放与使用、
关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果,填写了《内
控规则落实自查表》。通过自查,未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、 保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料,查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度,与公司相关人员沟通交流等方式,结合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公
司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
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经核查,保荐机构认为:深南电路已按照要求对公司 2018 年度内部控制制
度的落实情况进行了自查,并填写了《内部控制规则落实自查表》。深南电路填
写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其对深圳证券交易
所有关内部控制相关规则的落实情况。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深
南电路股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
唐 超 谢良宁
国泰君安证券股份有限公司
2019 年 3 月 12 日
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(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深
南电路股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
杨 滔 阳 静
中航证券有限公司
2019 年 3 月 12 日
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