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公司公告

宏川智慧:东莞证券股份有限公司关于《广东宏川智慧物流股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-04-19  

						                   东莞证券股份有限公司关于
《广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年度内部控制规则
                    落实自查表》的核查意见


    东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”)作为广东
宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“宏川智慧”或“公司”)首次公开发行
股票并上市的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规及《关于开展“加强中小企业
板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,对宏川智慧出具的 2018
年度《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,具体核查情况如下:


一、公司内控规则落实情况

    宏川智慧对照深圳证券交易所有关内部控制规则的相关规定,依据公司具体
情况,核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计和审计
委员会运作情况,并重点对信息披露的内部控制、关联交易的内部控制、对外担
保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查,根据核查结果填写了《内
部控制规则落实自查表》。


二、保荐机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:

    宏川智慧严格按照深圳证券交易所的要求填写了《内部控制规则落实自查
表》,真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,并已经
公司第二届董事会第十次会议审议通过。

    保荐机构对该自查表无异议。




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(本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于<广东宏川智慧物流股份有限公
司 2018 年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:朱则亮、章启龙




                                                 东莞证券股份有限公司

                                                      2019 年 4 月 19 日




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