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公司公告

宇晶股份:2019年度财务预算报告2019-04-10  

						                             湖南宇晶机器股份有限公司
                              2019 年度财务预算报告


    根据湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划和 2018 年度生产经营计划,

编制了 2019 年财务预算,从财务角度规划公司 2019 年各项经济指标规模,保障公司经营目标实现。

    一、预算编制的原则和范围

    (一)依据《企业会计准则》及相关规定,公司本着求实、谨慎、严控的原则编制。

    (二)财务预算编制范围:包括公司及下属两个全资子公司及三个控股子公司。全资子公司分

别为宇晶机器(长沙)有限公司、湖南佳友电子科技有限公司、控股子公司分别为:包头市宇拓电

子科技有限公司(公司持股 51%)、湖南谷为数控机床有限公司(公司持股 55%)。湖南宇诚精密科技

有限公司(公司持股 59%)。

    二、预算编制的基本假设

    (一)公司所遵循的国家和地方现行法律、法规和制度无重大变化。

    (二)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化。

    (三)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

    三、2019 年主要财务预算指标

    公司以经审计的 2018 年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,预计:

    (一) 营业收入:2019 年度公司计划实现营业收入较 2018 年增长 10-20%;

    (二)净利润:2019 年度公司计划实现净利润较 2018 年增长 5-10%。

    四、确保预算完成的主要措施

    (一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;

    (二)加强市场开发与营销网络建设,积极开拓国内外市场;

    (三)夯实公司科研创新平台的研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高公司产品竞争

    力与附加值;

    (四)合理安排、使用资金,提高资金利用率;

    (五)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立

    成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题并持续改进。

    上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。
    特别提示:本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标,不代表公司2019年度盈利预测和经

营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!




                                                              湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                       2018 年 4 月 10 日