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公司公告

宇新股份:2021年度财务预算报告2021-04-24  

                        证券代码:002986           证券简称:宇新股份       公告编号:2021-009


                     湖南宇新能源科技股份有限公司

                          2021 年度财务预算报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、预算编制说明
    本预算报告以公司 2020 年度的经营业绩为基础,根据 2021 年度公司发展规
划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。
       二、预算编制基本假设
    (一)公司持续经营;公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经
济政策无重大变化;
    (二)预算范围包括纳入合并范围的所有企业;
    (三)依据公司发展战略规划;
    (四)依据对 2021 年市场行情的合理预测;
    (五)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
       三、2021 年度主要预算指标
    2021 年随着全球经济运行逐步恢复常态,疫情预计将得到有效控制,消费
市场需求进一步扩大,油价相对稳定上行,公司原有产品的利润空间将逐步恢复
稳定,同时公司募投项目 15 万吨顺酐将投产运行,综合以上情况,根据公司 2020
年财务决算情况,2021 年度主要预算指标为营业收入不低于 35 亿元,净利润不
低于 2 亿元。
       四、确保预算完成的主要措施
    (一)加大技术创新的投入力度,夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系,
加快产品技术的市场转化率。
    (二)积极把握市场机遇,持续丰富新的产品类型,努力拓展国内外市场份
额。
    (三)强化人才培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性,增强企
业活力。
    (四)加强预算管理和成本控制,强化内部审计在风险管控、成本费用控制
等方面的作用,实现降本增效、提质增效。
    (五)加速推进项目建设,募投项目顺酐装置尽快形成有效产能,抢占市场
先机,开辟盈利多元化渠道。
    (六)严把生产安全关和产品质量关,确保装置零风险、长周期运行,为顺
利达成 2021 年经营目标保驾护航。
    五、特别提醒
    本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标,并不构成公司的盈
利承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、募
投项目证照如期取得、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性。




                                         湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 4 月 24 日