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盛视科技:招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见2021-04-26  

                                                   招商证券股份有限公司


                       关于盛视科技股份有限公司


            2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见



    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为盛视
科技股份有限公司(以下简称“盛视科技”、“上市公司”、“公司”)首次公
开发行股票并在深交所上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 等
相关法律、法规及规范性文件的规定,对盛视科技出具的 2020 年度《内部控制
规则落实自查表》进行了审慎核查,具体核查情况如下:
    一、盛视科技内部控制规则落实情况自查表相关情况

    盛视科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、
内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的
内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,公司董事会
编制了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:
    盛视科技编制的《内部控制规则落实自查表》按照深圳证券交易所的要求填
写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则
的落实情况,并已经公司董事会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
    (以下无正文)




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