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公司公告

欣贺股份:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-28  

                        非经营性资金占用及其他关联资金
        往来情况专项说明

        欣贺股份有限公司
      容诚专字[2021]361Z0290 号




   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
            中国北京
                         关于欣贺股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

                                                  容诚专字[2021]361Z0290 号



欣贺股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司(以下
简称欣贺股份公司)2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 26 日出具了“容诚审字[2021]361Z0242 号”
的无保留意见审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)的要求及深圳证券交易所《深圳
证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定,
欣贺股份公司管理层编制了后附的欣贺股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是欣贺股份公司管理层的责任。

    我们对汇总表所载资料与本所审计欣贺股份公司 2020 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发
现不一致。除了对欣贺股份公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解欣贺股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供欣贺股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他
目的。

    附件:欣贺股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表



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