联泓新科:2021年年度关联方资金占用专项审计报告2022-03-30
联泓新材料科技股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于联泓新材料科技股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022BJAA110104
联泓新材料科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联
泓新科公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2022BJAA110103 号无保留意
见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,以及深圳证券交易所相关披露
的要求,联泓新科公司编制了本专项说明所附的联泓新科公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是联泓新科公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新科公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对联泓新科公司 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计联泓新科公司 2021 年度财务报表时联泓新科公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。