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公司公告

泰坦股份:监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告的审核意见2021-04-15  

                                        浙江泰坦股份有限公司监事会
     关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见


    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等行政法规及浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公
司”)的《公司章程》等的相关规定,公司监事会审阅了公司董事会编制的《2020
年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行认真审
核并发表意见如下:
   公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了较

为完善的内部控制体系,并得到有效执行。
   报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制
制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动

严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且经营活动各环节均得到了合理控制,
保证了公司各项业务活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用,
维护了公司及股东的利益。
    公司董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2020 年度内部控制自
我评价报告》无异议。




                                                    浙江泰坦股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2021 年 4 月 15 日