泰坦股份:民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司2022年度内部控制规则落实自查表的核查意见2023-03-22
民生证券股份有限公司
关于浙江泰坦股份有限公司
2022 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为浙江泰坦股
份有限公司(以下简称“泰坦股份”或“公司”)首次公开发行股票的持续督导保荐机
构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规要求,对公司编制的《2022 年度内部控制规则落实自查表》进行审慎
核查,本着独立判断的原则,发表如下意见:
一、公司内控规则落实情况
泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司的实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计
委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联交易
的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据
自查结果,公司填写了《2022 年度内部控制规则落实自查表》,未发现公司存在违
反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查工作
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件;查阅《公司章程》
及各项内部控制制度、业务和管理规章制度;查看内部审计部门和审计委员会的报
告及其他相关资料;现场走访公司经营场所等方式,从内部控制环境、内部控制制
度的建立及其实施情况等方面,对内部控制规则落实自查表相关事项进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,泰坦股份《2022 年度内部控制规则落实自查表》系
严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券
交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司 2022
年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
申佰强 马骏
民生证券股份有限公司
2023 年 3 月 21 日