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公司公告

山 航B:内部控制鉴证报告2021-03-27  

                         内部控制审计报告
   山东航空股份有限公司
   容诚审字[2021]518Z0174 号




容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
          中国 北京
                  目       录



序号               内     容    页码

  1    内部控制审计报告         1
                            内部控制审计报告


                                                    容诚审字[2021]518Z0174 号



山东航空股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

计了山东航空股份有限公司(以下简称“山东航空公司”)2020 年 12 月 31 日的财务报

告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东航空公司

董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况

的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内

部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,山东航空公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和


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相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




      容诚会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师: 杨运辉




                  中国北京                      中国注册会计师: 徐   红




                                                2021 年 3 月 25 日




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