超图软件:监事会对《2014年度公司内部控制自我评价报告》的书面审核意见2015-03-31
北京超图软件股份有限公司监事会
对《2014 年度公司内部控制自我评价报告》的
书面审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规的有关要求,公司监事会对董事会关于公司 2014 年度内部控
制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核后并发表
如下意见:
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,
公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度,内部控制体系规
范、完整,从而保证了公司经营活动的有序进行,保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整、设置合理,内部审计部门及人员配备齐全到
位,公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管
理起到了较好的风险防范和控制作用。
公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及执行情况。
监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告无异议。
北京超图软件股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 27 日