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公司公告

超图软件:监事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告的审核意见2017-03-24  

						                 北京超图软件股份有限公司监事会

            关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的

                               审核意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备
忘录第 10 号》等法律、法规和规范性文件的要求,等法律法规的有关要求,公
司监事会对董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见:
    公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合中国证监会、深圳证
券交易所对上市公司内部控制的规范要求;结合自身的实际情况,建立了较为完
善的内部控制制度体系并得到有效执行,现有内部控制制度能够满足现阶段公司
战略规划、业务发展的需要;内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进
行,以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关
键点,控制严格、充分、有效,保障了公司各项业务有序、有效开展,保护了公
司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益,公司 2016 年度内部控制自我
评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的现状,监事会对此无异议。


                                             北京超图软件股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2017 年 3 月 22 日