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公司公告

超图软件:监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见2018-03-29  

						                 北京超图软件股份有限公司监事会

            关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的

                               审核意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备
忘录第 10 号》等法律、法规和规范性文件的要求,公司监事会对董事会关于公
司 2017 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行
了认真审核并发表如下意见:
    公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基
本原则,结合自身实际情况,建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控
制制度,且能有效运行,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司
资产的安全和完整,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观
地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、
合理性、有效性。对董事会关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告无异议。


                                             北京超图软件股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 3 月 27 日