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公司公告

聆达股份:关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2021-03-09  

                                  关于聆达集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明




  致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                               目    录


关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明

聆达集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
                                                              致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                              中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                              赛特广场 5 层邮编 100004
                                                              电话 +86 10 8566 5588
                                                              传真 +86 10 8566 5120
                                                              www.grantthornton.cn




                   关于聆达集团股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

                                                致同专字(2021)第 210A001266 号


聆达集团股份有限公司全体股东:

    我们接受聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”)委托,根据中国
注册会计师执业准则审计了聆达股份 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,
2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动
表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第 210A001657 号无保留意见审计
报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上 市 公司 与关 联方 资金 往来 及上 市公 司对 外担 保若 干问 题的 通知 》( 证监 发
(2003)56 号文)的要求,聆达股份编制了本专项说明所附的聆达集团股份有限
公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇
总表”)。

    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是聆达股份管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计聆达股份 2020 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有
发现不一致。除了对聆达股份实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解 2020 年度聆达股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
   本专项说明仅供聆达股份披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。




致同会计师事务所                    中国注册会计师 李宜
(特殊普通合伙)


                                    中国注册会计师 姜雪


中国北京                            二O二一年三月六日