意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

聆达股份:关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2023-03-21  

                          关于聆达集团股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联
      资金往来的专项说明




致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                              目    录


关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明

聆达集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
                                                           1
金往来情况汇总表
                                                   致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                   中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                   赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                   电话 +86 10 8566 5588
                                                   传真 +86 10 8566 5120
                                                   www.grantthornton.cn




                   关于聆达集团股份有限公司

      非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

                                       致同专字(2023)第 210A003189 号



聆达集团股份有限公司全体股东:

    我们接受聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”)委托,根据
中国注册会计师执业准则审计了聆达股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表,2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2023)第 210A003238
号无保留意见审计报告。

    根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定,聆达股份编制了本专项说明所附的聆达集团股份有限公
司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
“汇总表”)。

    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是聆达股份
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计聆达股份 2022 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有
重大方面没有发现不一致。除了对聆达股份实施于 2022 年度财务报表审计中
所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计程序。为了更好地理解 2022 年度聆达股份非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供聆达股份披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。




致同会计师事务所                   中国注册会计师 姜韬
(特殊普通合伙)




                                   中国注册会计师 姜雪




中国北京                           二〇二三年三月十八日