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公司公告

聆达股份:监事会关于2022年度内部控制自我评价报告的核查意见2023-03-21  

                                              聆达集团股份有限公司
    监事会关于 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规

和规范性文件的要求,聆达集团股份有限公司监事会对公司《2022 年度内部控

制自我评价报告》发表意见如下:

    监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设

与运行情况进行了审核,认为:公司已建立并健全内部控制制度,符合有关法律

法规和监管部门的规范性要求。公司 2022 年度内部控制自我评价报告,能够真

实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对内部控制自我评

价报告没有异议。




                                                 聆达集团股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2023 年 3 月 21 日