鸿利智汇:2022年度财务预算报告2022-04-28
鸿利智汇集团股份有限公司
2022 年度财务预算报告
特别提示:本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 2022
年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及
经营管理等多方面因素综合影响,预算的结果存在较大的不确定性,请投资者特别注意。
一、预算编制说明
公司结合 2021 年度的经营实绩以及 2022 年经营计划,按照合并报表口径,将鸿利智汇
集团股份有限公司及其控制的所有分子公司,均纳入预算编报范围,编制 2022 年度的财务
预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变化;
5、公司现行的生产组织结构无重大变化,能够持续正常运行,计划的投资项目能够按
期竣工并投入生产;
6、汇率、银行信贷利率等无重大变化;
7、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。
三、经营计划及预算目标
2022 年公司将实行以下经营计划,通过计划的实施,争取进一步提高营业收入,全面
推进企业规模发展、快速发展:
1、聚焦技术、产能突破,释放 Mini LED 规模化量产能力
继续深化在 Mini/Micro LED 领域的研究和布局,在产能规模方面,配合重点客户、重
点项目量产需求,加速 Mini LED 一期项目产能释放,保证二期项目顺利建成投产;在产品
布局方面,从显示和背光两大方向持续发力,充分发挥与 Mini LED 半导体显示技术领航客
户深度合作的基础优势,以客户需求为核心,打造行业领先的尖端技术实力和规模化量产能
力,迎接万亿级消费市场。
2、聚焦产品结构优化,凸显 LED 照明封装规模成本优势
充分发挥公司在 LED 照明应用领域的品牌技术优势和产业链整合能力,持续深化与战略
重点客户合作,不断优化客户结构及产品结构,以最优质和最具市场竞争力的产品,扎稳中
高端封装市场根基;在确保现有产能稳步运营的情况下,广州、南昌两大基地根据市场需求
积极扩充新产能,以产能升级与全面精益管理为抓手,打造规模成本优势。同时,致力于以
“智造”赋能“制造”,通过提升自动化水平进一步保质提效,提升盈利水平,为匹配市场
需求和提升客户满意度打下坚实的基础。
3、聚焦板块合力打造,发展 LED 汽车照明民族品牌
公司不断完善车规级 LED 灯珠产研销体系,集中发挥汽车照明板块的产业链整合优势,
力争进入国内外优秀汽车品牌供应体系,打造媲美国际品质的民族品牌,并在提供极具性价
比的车用产品和解决方案的同时,积极配合国内汽车供应链建立车用 LED 规范。在车灯应用
领域,将加强电子、光学等高端研发能力,快速提升并打造与主机厂同步的开发、设计能力,
及时匹配客户产品需求,实现新客户、新项目突破。
4、聚焦研发技术创新,提升可持续发展能力
2022 年,公司将继续以技术创新和企业自身可持续发展能力提升为本,加大研发投入。
充分发挥 4 个省级工程技术研究中心和 3 个国家认可委员会(CNAS)认可实验室的作用,并
利用各类产学研平台(如与华南理工大学建立的关于 Micro LED 技术的联合实验室)进行技
术积累与合作开发,集中力量推进重点研发项目,积极开展战略性新产品的研发以及对行业
未来发展趋势的探索性研究,加强在 Mini/Micro LED、VCSEL、植物照明、UV LED、车用 LED
等新技术领域的研究,巩固公司在行业的技术领先优势。
5、聚焦人才发展体系优化,提升整体组织效能
继续加大人才引进力度,实行后备人才校招与紧缺人才社招相结合的原则,不断引进国
内外中高级管理人才与行业尖端技术、营销人才。积极引进优质培训学习资源,加强全员业
务、技能和知识培训,提高全员履职水平。同时,进一步完善人才考核评价、绩效考核和激
励机制等,以适应公司快速发展的需要,激发团队活力,推动企业与个人共赢。
四、2022 年度财务预算完成的保障措施
2022 年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:
1、加强公司内控管理,优化业务流程,完善考核机制,提升公司整体管理效率;
2、跟进新项目建设推进,保障按期达产增效;
3、合理安排、使用资金,提高资金利用率;
4、提高财务管理质量,细化成本控制分析、预算执行等工作,降低财务风险。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日