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公司公告

温州宏丰:2016年第三季度报告全文2016-10-28  

						温州宏丰电工合金股份有限公司
 (浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区)




        2016 年第三季度报告



            证券简称:温州宏丰

             证券代码:300283

       披露日期:2016 年 10 月 28 日
                                       温州宏丰电工合金股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人(会计主管

人员)张权兴声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




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                                 第二节 公司基本情况


一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                        上年度末
                                                                                               增减
总资产(元)                            975,201,969.92               834,640,580.58                    16.84%
归属于上市公司股东的净资
                                        573,735,680.73               544,193,092.14                     5.43%
产(元)
                                                  本报告期比上年同                年初至报告期末比
                               本报告期                            年初至报告期末
                                                      期增减                        上年同期增减
营业总收入(元)               222,858,658.91                   38.15%        537,092,033.40           12.37%
归属于上市公司股东的净利
                                15,040,634.30                   202.89%        32,283,628.60          161.11%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                14,125,946.37                   258.74%        30,507,214.82          181.19%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                   --                      --                -123,961,344.63          -340.94%
额(元)
基本每股收益(元/股)                      0.04                 300.00%                 0.08          166.67%
稀释每股收益(元/股)                      0.04                 300.00%                 0.08          166.67%
加权平均净资产收益率                      2.69%                  1.79%                 5.78%            3.55%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                        项目                             年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                     1,711,948.43
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                          475,082.74
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -45,650.00


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减:所得税影响额                                          288,926.53
    少数股东权益影响额(税后)                             76,040.86
合计                                                     1,776,413.78              --

       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

       1、原材料价格波动引致的存货跌价风险
       公司生产所需的主要原材料为白银和铜,白银作为贵金属其单位价值较高,同时在公司
的采购总额中占比较大,因此白银的库存水平基本决定了公司的存货水平。若白银价格持续
或大幅、单边下跌,会使得公司存货的账面成本价高于市场报价,从而使公司的存货存在一
定的跌价风险,进而对公司的经营业绩产生不利影响。
       应对措施:目前,公司正结合库存情况,通过套期保值等方式,尽量降低原材料价格波
动对公司正常经营的影响。
       2、行业竞争加剧的风险
       低压电器产品需求很大程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设等的投
入,与宏观经济依存度较高,当前受宏观经济及下游市场需求下降的影响,电接触材料产能
严重过剩,行业竞争加剧,本行业已进入微利时代。随着日本田中收购行业巨头美泰乐科技
集团,行业内重组浪潮已经涌现,全球电接触材料行业已进入了重新洗牌的格局。
       应对措施:公司持续加大研发投入,丰富产品结构,实行差异化产品竞争策略,通过不
断优化产品性能和质量,提高市场竞争力。同时,进一步拓展产品应用领域,满足客户不同
层次的需求。
       3、客户集中的风险
       报告期内,公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为72.03%,其中对
正泰电器及其子公司的销售收入占当期营业收入的42.95%,如果公司与主要客户的合作出现


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问题,或者公司主要客户的生产经营情况发生变化,有可能给公司的正常经营带来风险。
       应对措施:公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时,积极开拓国际市场。经过近年
来的努力,公司对西门子、施耐德等国际知名低压电器企业的销售额正逐年上升。
       4、技术泄密和核心技术人员流失的风险
       电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业,是技术密集型行业,新技术、
新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果,
多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护,并有多项研发成果进入专利申请阶段。
但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术,如果该等研发成果泄密
或受到侵害,将给公司生产经营带来不利影响。
       应对措施:公司通过不断申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来
降低技术和技术人员流失的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                             单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                    12,199                                                    0
                                                   优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况

                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称        股东性质    持股比例   持股数量
                                                        件的股份数量      股份状态          数量
陈晓           境内自然人       59.75%    247,580,100      185,685,075 质押               144,095,000
李欣           境内自然人        3.81%     15,800,000
林萍           境内自然人        3.73%     15,444,000       15,000,000 质押                15,000,000
余金杰         境内自然人        2.65%     10,979,550       10,510,312 质押                10,354,500
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人            1.27%      5,281,950
公司
周信钢         境内自然人        0.76%      3,138,241
四川信托有限
公司-睿进 5
号证券投资集 境内非国有法人      0.74%      3,060,000
合资金信托计
划

                                              4
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吕良丰       境内自然人           0.70%      2,906,284
中国建设银行
股份有限公司
-摩根士丹利
             境内非国有法人       0.41%      1,706,250
华鑫多因子精
选策略混合型
证券投资基金
江苏汇鸿国际
集团资产管理 境内非国有法人       0.41%      1,695,696
有限公司
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
陈晓                                                        61,895,025 人民币普通股        61,895,025
李欣                                                        15,800,000 人民币普通股        15,800,000
中央汇金资产管理有限责任
                                                             5,281,950 人民币普通股         5,281,950
公司
周信钢                                                       3,138,241 人民币普通股         3,138,241
四川信托有限公司-睿进 5
号证券投资集合资金信托计                                     3,060,000 人民币普通股         3,060,000
划
吕良丰                                                       2,906,284 人民币普通股         2,906,284
中国建设银行股份有限公司
-摩根士丹利华鑫多因子精                                     1,706,250 人民币普通股         1,706,250
选策略混合型证券投资基金
江苏汇鸿国际集团资产管理
                                                             1,695,696 人民币普通股         1,695,696
有限公司
天安财产保险股份有限公司
                                                             1,608,885 人民币普通股         1,608,885
-保赢理财 1 号
王慷                                                         1,339,875 人民币普通股         1,339,875
上述股东关联关系或一致行   陈晓、林萍系夫妻关系,为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股
动的说明                   东是否存在关联关系或为一致行动人。
                           股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                           15,800,000 股。股东周信钢通过普通证券账户持有 2,261,500 股外,还通过
参与融资融券业务股东情况   国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 876,741 股,合计持
说明(如有)               有 3,138,241 股。股东吕良丰通过普通证券账户持有 1,229,755 股外,还通
                           过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,676,529
                           股,合计持有 2,906,284 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

                                               5
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    □ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
     □ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
     □ 适用 √ 不适用




                                        6
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                                第三节 管理层讨论与分析


一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

   √ 适用 □ 不适用
   1、资产负债表项目重大变动情况

                                                                                                单位:元
                                                                         变动比例
       项 目        2016年9月30日 2015年12月31日          变动金额                      重大变动说明
                                                                           (%)
                                                                                    主要系本报告期内流动
      货币资金      12,610,695.97    43,351,578.59      -30,740,882.62    -70.91
                                                                                    资金需求增加导致
   以公允价值计量
   且其变动计入当                                                                   主要系本报告期末期货
                       41,100.00       29,745.00          11,355.00       38.17
   期损益的金融资                                                                   浮盈增加所致
         产
                                                                                    主要系本报告期期末以
      应收票据      17,109,508.82    59,087,823.27      -41,978,314.45    -71.04    票据方式结算的货款减
                                                                                    少所致
                                                                                    主要系三季度销售额增
      应收账款      166,417,189.47   112,355,533.89     54,061,655.58     48.12     长,期末信用期内应收账
                                                                                    款相应增加所致
                                                                                    主要系本报告期末预付
      预付款项       5,773,583.19     468,988.42         5,304,594.77    1,131.07
                                                                                    材料款较多
                                                                                    主要系本报告期末未完
                                                                                    成的订单增加以及第三
        存货        368,090,376.29   219,103,765.35 148,986,610.94        68.00
                                                                                    季度销售增加使得周转
                                                                                    材料增加所致
   一年内到期的非                                                                   主要系本报告期内委外
                         0.00         161,290.43         -161,290.43     -100.00
     流动资产                                                                       研发费摊销所致
                                                                                    主要系本报告期末进项
    其他流动资产    41,553,140.09    27,983,857.34      13,569,282.75     48.49
                                                                                    留抵税额较多所致
                                                                                    主要系报告期内在建工
      在建工程       1,590,170.95     3,984,794.88       -2,394,623.93    -60.09
                                                                                    程完工验收所致
                                                                                    主要系本报告期内长期
    长期待摊费用     854,549.22       1,259,335.83       -404,786.61      -32.14
                                                                                    待摊费用摊销所致
                                                                                    主要系报告期内未验收
   其他非流动资产   13,786,325.82     5,981,443.20       7,804,882.62     130.48
                                                                                    非流动资产投入较多所


                                                   7
                                                       温州宏丰电工合金股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                        变动比例
    项 目         2016年9月30日 2015年12月31日            变动金额                        重大变动说明
                                                                          (%)
                                                                                     致
                                                                                     系本报告期内流动资金
  短期借款        275,000,000.00     205,000,000.00     70,000,000.00       34.15    增加引起短期借款增加
                                                                                     所致

以公允价值计量
且其变动计入当                                                                       主要系本报告期期末期
                       0.00            42,645.00          -42,645.00     -100.00
期损益的金融负                                                                       货无持仓浮亏
      债
                                                                                     主要系本报告期内预收
  预收款项          750,251.07         295,670.16         454,580.91      153.75
                                                                                     货款增加
                                                                                     主要系本报告期利润增
  应交税费         6,248,439.95       2,618,423.75       3,630,016.20     138.63     加较多导致应交所得税
                                                                                     增加所致
                                                                                     主要系报告期末计提应
  应付利息          362,174.99         611,657.22        -249,482.23        -40.79
                                                                                     付利息较少所致
                                                                                     主要系本报告期末应付
  其他应付款      44,203,472.50      14,913,080.01      29,290,392.49     196.41
                                                                                     暂借款增加所致
                                                                                     主要系本报告期内发生
  长期借款        15,000,000.00                         15,000,000.00     100.00
                                                                                     长期借款导致
                                                                                     系本报告期内资本公积
    股本          414,361,350.00     276,240,900.00 138,120,450.00          50.00
                                                                                     转增股本所致

                                                                                     系本报告期内资本公积
  资本公积        13,810,537.17      151,930,987.17 -138,120,450.00         -90.91
                                                                                     转增股本所致
                                                                                     系本报告期末合并外币
其他综合收益        21,368.99                             21,368.99       100.00
                                                                                     报表折算差额所致
                                                                                     主要系本报告期业绩增
  未分配利润      125,624,008.70     96,102,789.10      29,521,219.60       30.72    长较大导致未分配利润
                                                                                     增加较多


2、利润表项目重大变动情况
                                                                                                单位:元
                                                                  变动比例
  项 目        2016年1-9月       2015年1-9月        变动金额                          重大变动说明
                                                                    (%)
资产减值损                                                                    主要系本期受应收款影响的坏
               2,793,579.83      1,118,943.15   1,674,636.68       149.66
    失                                                                        账准备较多所致
                                                                              系本报告期期末期货持仓盈亏
公允价值变                                                                    金额,相比上期贵金属租赁和
                 54,000.00       -512,350.00       566,350.00      110.54
  动收益                                                                      期货持仓盈亏金额较大



                                                   8
                                                   温州宏丰电工合金股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                              变动比例
  项 目       2016年1-9月     2015年1-9月      变动金额                          重大变动说明
                                                                (%)
                                                                         主要系本报告期内期货平仓收
 投资收益     421,082.74      2,801,252.82    -2,380,170.08    -84.97    益较少,且上期存在长期股权
                                                                         投资处置收益
                                                                       主要系本报告期内利润增幅较
                                                                       大,且母公司已按15%计算递延
                                                                       所得税资产;而上年同期母公
所得税费用    8,347,383.02     559,344.61     7,788,038.41    1,392.35 司高新技术企业尚在评定阶
                                                                       段,母公司企业所得税率暂按
                                                                       25%计算的递延所得税资产增
                                                                       加影响所得税费用减少所致。


3、现金流量表项目重大变动情况

                                                                                            单位:元
                                                              变动比例
  项 目      2016年1-9月     2015年1-9月       变动金额                          重大变动说明
                                                                (%)
                                                                 经营活动产生的现金流量净额
                                                                 较上年同期减少17,541.07万
                                                                 元,同比下降340.94%,主要原
                                                                 因是销售商品、提供劳务收到
                                                                 的现金增加58.25万元,收到的
                                                                 税费返还减少8.06万元,收到其
经营活动产
                                                                 他与经营活动有关的现金减少
生的现金流 -123,961,344.63 51,449,315.38 -175,410,660.01 -340.94
                                                                 44.87万元;购买商品、接受劳
  量净额
                                                                 务支付的现金增加16,691.01万
                                                                 元,支付给职工以及为职工支
                                                                 付的现金增加464.69万元,支付
                                                                 的各项税费增加103.21万元,支
                                                                 付其他与经营活动有关的现金
                                                                 增加287.48万元。
                                                                         投资活动产生的现金流量净额
                                                                         较上年同期增加5,546.35万元,
                                                                         同比增长85.32%,主要原因是
                                                                         收回投资收到的现金减少63.20
投资活动产                                                               万元,处置固定资产、无形资
生的现金流 -9,541,036.94     -65,004,524.97   55,463,488.03     85.32    产和其他长期资产收回的现金
  量净额                                                                 净额减少13.78万元,处置子公
                                                                         司及其他营业单位收到的现金
                                                                         净额减少340.79万元,收到其他
                                                                         与投资活动有关的现金减少
                                                                         76.54万元;本期购建固定资产、


                                               9
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                                                               变动比例
      项 目     2016年1-9月    2015年1-9月      变动金额                          重大变动说明
                                                                 (%)
                                                                          无形资产和其他长期资产支付
                                                                          的现金较上年同期减少
                                                                          1,038.81万元,投资支付的现金
                                                                          减少5,001.84万元。
                                                                          筹资活动产生的现金流量净额
                                                                          较上年同期增加17,721.90万
                                                                          元,同比增长237.91%,主要原
                                                                          因是吸收投资收到的现金减少
                                                                          650万元,取得借款收到的现金
    筹资活动产                                                            减少4,904.16万元,收到其他与
    生的现金流 102,730,296.65 -74,488,744.99 177,219,041.64     237.91    筹资活动有关的现金减少
      量净额                                                              1,615.00万元,偿还债务支付的
                                                                          现金减少19,013.16万元,分配
                                                                          股利、利润或偿付利息支付的
                                                                          现金减少1,978.09万元,支付其
                                                                          他与筹资活动有关的现金减少
                                                                          3,899.82万元。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    2016年1-9月,公司实现营业收入53,709.20万元,比上年同期上升12.37%;利润总额
3,870.58万元,比上年同期上升258.99%;归属于母公司股东的净利润3,228.36万元,比上年同
期上升161.11%;总资产为97,520.20万元,比上年同期上升18.64%。公司业绩大幅上升主要
是由于报告期内,营业收入同比增长,主要原材料白银价格呈震荡向上走势、库存材料成本
传导滞后影响,导致2016年前三季度利润同比上升。
    报告期内,公司实现营业收入22,285.87万元,比上年同期上升38.15%,一方面是由于公
司生产所需的主要原材料白银报告期内的平均价格与上年同期平均价格相比上升8.40%,使得
产品销售单价上涨;另一方面公司继续加大新产品推广力度和客户开发力度,维持了较为稳
定的订单量,使得产品销售量与上年同期相比也有一定增长,2016年1-9月份公司销售量达到
1,802.76吨,较上年1,583.92吨增长13.82%,其中颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件
销售量与上年同期相比增长4.49%,层状复合电接触功能复合材料及元件销售量与上年同期相
比增长6.20%,一体化电接触组件销售量与上年同期相比增长16.89%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用


                                               10
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       截至本报告期末,公司主要的研发项目如下:
序号              项目名称             进展情况            拟达到的目标
                                                   以石墨烯为增强相,重点解决银/石墨烯界面润
                                                   湿性差、堆积团聚严重等问题,实现以环保、
  1        银/石墨烯电接触复合材料     中试阶段
                                                   低成本工艺方法生产制造出高性能银/石墨烯
                                                   电接触复合材料和元件。
                                                   实现集团内部的物料、生产设备、订单和生产
                                                   工艺等各种生产要素和资源的全面综合监管、
  2     两化深度融合系统的研发和实施   中试阶段    分析、控制和优化,缩短供应链各环节的响应
                                                   时间,整体提升公司的生产效能,实现智能生
                                                   产和智能工厂。
                                                   通过对掺杂稀土元素的银氧化锡电接触材料的
                                                   开发研究,得到具有优异的综合性能的
        稀土元素对电接触材料性能的影
  3                                    中试阶段    Ag/La-doped SnO2电接触材料,并计划在后期
                    响
                                                   实现规模化生产,提高行业竞争力,改变电接
                                                   触材料行业发展的被动局面。
                                                   通过对AgSnO2电接触材料的性能优化,一方面
                                                   有利于改善加工成型工艺,降低材料成本,另
  4      AgSnO2电接触材料的性能优化    中试阶段
                                                   一方面对提高材料的电寿命,对节约资源,提
                                                   高产品的市场竞争力具有非常重要的意义。
                                                   采用AgCuONiO/Cu/AgCuONiO薄带,使其在不
                新型高性能
                                                   降低性能的前提下,代替单一的AgCuONiO材
  5      AgCuONiO/Cu/AgCuONiO薄带      应用阶段
                                                   料,使贵金属的使用量节省50%以上。
             工艺开发及产业化

                                                   采用料带一出四的方式,提高复合材料的利用
                                                   率,由原来的 50%以下增加到85%左右,在冲
                                                   压成形过程中使用级进模代替 简易模具,可以
  6           Ag/T2一出四项目          应用阶段
                                                   同时冲压四片产品,是常规方式的四倍,提高
                                                   单一机器的产能,降低每片产品的能耗。


                                                   基于AgNi材料性能不同,采用不同加工工艺,
         基于不同应用领域AgNi材料的
  8                                    中试阶段    调节Ni颗粒尺寸和排布,以达到性能最优的目
                 开发及产业化
                                                   的。
  9     水平连铸连轧代替现有浇铸挤压   中试阶段    采用水平连铸、连轧代替现有浇注、挤压,具


                                              11
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序号            项目名称              进展情况            拟达到的目标
                                                  有大幅度节能、提高成材率、加热温度均匀、
                                                  缩短工艺流程和生产周期等特 点和优势。
                                                  采用硫代硫酸盐无氰镀银工艺技术制备镀银
       环境友好型无氰镀银工艺研发及
  10                                  研究阶段    层,以期能够实现清洁生产和获得良好的无氰
                   推广
                                                  镀银工艺,并实现无氰镀银工 业生产的推广。
                                                  解决环保型电接触复合材料电阻率高、延伸率
                                                  低、电寿命短、加工工艺复杂、生产成本高等
       纳米氧化物银基电接触材料的性               问题,有效提升电接触材料的综合性能,降低
  11                                  中试阶段
             能优化及产业化                       电接触材料中银的用量,简化工艺过程,开发
                                                  出具有自主知识产权的系列电接触材料元器
                                                  件。
                                                  本项目采用水合肼作为还原剂,制备纳米级银
                                                  粉。在整个工艺流程中,各个工序化学试剂的
                                                  加入量与化学反应条件,对最终制得的银粉粒
  12     化学制粉工艺改进及推广       初试阶段
                                                  度大小和银粉松装密度影响很大,为了得到优
                                                  质的银粉,故进行工艺改进研究并将改进成果
                                                  推广应用到生产中。
                                                  本项目基于自动化控制技术,通过自动送料装
                                                  置、多工位同步运行设计、高精度定位技术、
  13       135A连带自动焊接机         初试阶段    在线检测技术等一系列关键技术攻关,开发出
                                                  具有自主知识产权的135A连带自动焊接机,大
                                                  幅降低工作强度,有效提高工作效率。
                                                  本项目通过进行材料的自主研发,制备出
  14   Au-Ag/Ag/CuNi20异形丝的制作    初试阶段    Au-Ag/Ag/CuNi20 异形丝材,实现新材料的国
                                                  产化,打破现有外企垄断局面。
                                                  本项目通过研究AgNi类触头材料及其制备工
                                                  艺,期望改善AgNi电接触材料的微观结构、力
       银镍基电接触材料Ni颗粒微观组               学性能和电接触性能,制备出金相组织均匀、
  15                                  初试阶段
       织调控和性能关系研究及应用                 硬度适当、塑性较好且具有良好电性能的AgNi
                                                  电接触材料,改变现有电接触材料市场供应格
                                                  局,提高公司市场竞争力。
                                                  本项目通过研究银钨触头材料及其制备工艺,
       高性能银钨类电接触材料制备方
  16                                  初试阶段    期望制备出一种外观质量好、金相组织均匀、
               法和应用推广
                                                  具有优良电寿命的银钨系电接触材料。
                                                  本项目通过研究银碳化钨触头材料的成分及制
                                                  备工艺,期望制备出一种外观质量好、金相组
  17   银碳化钨类触头材料性能的提高   调研阶段
                                                  织均匀且具有优异电寿命的银碳化钨类电接触
                                                  触头材料。
                                                  期望通过本项目的研发开发出面向低压电器、
  18     高性能电接触复合材料开发     调研阶段    半导体封装、微型电子元件、轨道交通等应用
                                                  领域的高性能电接触复合材料。



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    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监
事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司向前五大供应商采购 437,998,187.86元,占比85.49%;上年同期向前五
大供应商采购280,152,866.91元,占比77.21%。对前五大供应商的采购金额上升主要是由于对
浙江宏达金属冶炼有限公司采购白银的比例较上年同期增幅较大,前五大供应商的变化情况
对未来经营不构成重大影响。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司向前五大客户销售386,846,833.00元,占比72.03%;上年同期向前五大客
户销售290,341,279.03元,占比60.75%。公司对前五大客户的销售占比与上年同期相比有所上
升,主要是由于公司对第一大客户正泰电器及其子公司销售额同比有所上升。前五大客户的
变化情况对未来经营不构成重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司继续加强产品研发,提升产品市场竞争力,丰富产品种类,根据市场变
化,对不同产品采取不同的营销策略,不断扩大产品的销售范围,对于有增长潜力的市场区
域加大销售力度,使得产品销售量与上年同期相比有一定增长。同时,受白银价格上涨的影
响,营业收入与上年同期相比有所增长。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    详见本定期报告“第二节公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。




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                                                                   第四节 重要事项


一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报

告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方       承诺类型                            承诺内容                               承诺时间        承诺期限       履行情况

股权激励承诺                         无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无

资产重组时所作承诺                   无

                                                                   公司实际控制人、控股股东陈晓及其配偶林萍承诺:自发行人                       自发行人首次
                                                                   首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,将不                       公开发行股票   报告期内,承
                                                      股份限售承                                                                2012 年 01 月
                                     陈晓;林萍                    转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发                       并在创业板上   诺人履行了该
                                                      诺                                                                        10 日
                                                                   行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接                       市之日起三十   承诺。
                                                                   持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。                                     六个月内

                                                                   公司首次公开发行股票前全体股东出具《承诺》,具体如下:1、
                                                                   公司发行上市后股东大会上,根据《公司章程(草案)》修改《公                                  报告期内,承
首次公开发行或再融资时所作承诺       陈晓;林萍;余                                                                             2012 年 01 月
                                                      分红承诺     司章程》的议案,各股东保证投赞成票。2、在公司未来各年度                      长期           诺人履行了该
                                     金杰                                                                                       10 日
                                                                   股东大会上,审议不低于当年实现可供分配利润 20%的现金分                                      承诺。
                                                                   红议案时,各股东保证投赞成票。

                                                      关于同业竞 为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,陈晓与林萍于 2011
                                                                                                                                                               报告期内,承
                                                      争、关联交 年 2 月 21 日出具了《避免同业竞争承诺函》,郑重承诺如下:" 2012 年 01 月
                                     陈晓;林萍                                                                                                 长期           诺人履行了该
                                                      易、资金占 在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生 10 日
                                                                                                                                                               承诺。
                                                      用方面的承 产、开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞争
                                                                                 14
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承诺来源      承诺方       承诺类型                           承诺内容                              承诺时间       承诺期限     履行情况

                          诺          或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与宏丰股份及下属
                                      子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与
                                      投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务
                                      构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,
                                      本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与宏丰股
                                      份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产
                                      品,不直接或间接经营任何与宏丰股份及其下属子公司经营的
                                      业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与宏
                                      丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可
                                      能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,如本承诺人及
                                      本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本承诺人及
                                      本承诺人控制的公司将不与宏丰股份及其下属子公司拓展后的
                                      产品或业务相竞争;若与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产
                                      品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停
                                      止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业
                                      务纳入到宏丰股份经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无
                                      关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本承诺人及本承诺
                                      人控制的公司与宏丰股份存在关联关系期间,本承诺函为有效
                                      之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本承诺人将
                                      向宏丰股份赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

                                      2011 年 8 月 3 日,公司控股股东(陈晓)、实际控制人(陈晓、
                                      林萍)均出具承诺:"本人自愿承担报告期内公司向其他单位提
                                      供担保所可能发生的一切风险。如公司因上述担保而被要求承                                  报告期内,承
                                                                                                 2012 年 01 月
           陈晓;林萍     其他承诺    担担保责任,本人自愿以个人财产清偿,与公司无关。鉴于公                     长期         诺人履行了该
                                                                                                 10 日
                                      司今后不再对外提供担保(公司与其子公司之间的担保除外),                                承诺。
                                      公司今后如遇资金需求,本人自愿以本人个人财产为公司贷款
                                      提供担保"。

           温州宏丰电工   其他承诺    公司已出具承诺,承诺自 2011 年 3 月开始按照国家和地方规定 2012 年 01 月 长期            报告期内,承

                                                    15
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              承诺来源                        承诺方       承诺类型                            承诺内容                               承诺时间          承诺期限     履行情况

                                         合金股份有限                 为全体职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承诺:10 日                                诺人履行了该
                                         公司;陈晓;林               若公司被要求为其员工补缴或者被追偿应缴未缴的住房公积                                         承诺。
                                         萍                           金,本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司不
                                                                      因此遭受任何损失。

                                                                      公司 2011 年 10 月 8 日出具的《承诺》,3 号厂房及宿舍楼工棚
                                                                      等附属建筑拆除后,工棚内的部分一体化电接触组件产品的组
                                         温州宏丰电工                 装设备将搬迁至宏丰合金新建厂房内。公司实际控制人陈晓、
                                                                                                                                                                   报告期内,承
                                         合金股份有限                 林萍于 2011 年 10 月 8 日出具的《承诺》,因 3 号厂房及宿舍楼 2012 年 01 月
                                                          其他承诺                                                                                 长期            诺人履行了该
                                         公司;陈晓;林               因规划原因导致未办理产权证书,致使公司发生的一切损失(包 10 日
                                                                                                                                                                   承诺。
                                         萍                           括可能发生的 3 号厂房及宿舍楼和工棚等附属设施拆迁损失、
                                                                      没收、罚款等)均由公司实际控制人陈晓、林萍以其个人财产
                                                                      承担,与公司无关。

                                                                      2011 年 8 月 3 日,公司出具承诺:"本公司今后将不再对外提供
                                                                      担保(公司与子公司之间的担保除外)。如遇融资需求,将由公
                                                                      司子公司及公司控股股东、实际控制人个人财产提供担保方式
                                         温州宏丰电工                                                                                                              报告期内,承
                                                                      获取银行贷款。对于目前其他单位为本公司提供的担保,本公 2012 年 01 月
                                         合金股份有限     其他承诺                                                                                 长期            诺人履行了该
                                                                      司拟将担保方变更为本公司子公司宏丰合金,并将逐步解除其 10 日
                                         公司                                                                                                                      承诺。
                                                                      他单位为本公司提供的担保。本公司保证将于 2011 年年底前将
                                                                      其他单位为本公司提供的担保额度降低至 7,000 万元以下,并在
                                                                      2012 年第二季度前解除所有其他单位为本公司提供的担保"。

                                                                                                                                                   在本次增持完    报告期内,承
                                                                      控股股东、实际控制人陈晓先生和监事会主席余金杰先生承诺 2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺               陈晓;余金杰      其他承诺                                                                                 成后的六个月    诺人履行了该
                                                                      在本次增持完成后的六个月内不减持所持有的本公司股份。          14 日
                                                                                                                                                   内              承诺。

承诺是否按时履行                         是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未
                                         无
完成履行的具体原因及下一步的工作计划



                                                                                    16
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二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
    2016年8月16日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议了《关于
收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的议案》,2016年9月5日公司召开的2016年
第一次临时股东大会审议通过了该关联交易议案,公司以货币资金10,425.12万元收购陈晓、
陈林驰、陈旦、林光强、林光权合计持有的温州新科特种材料有限公司(以下简称“新科特材”)
100%的股权,其中包括陈晓持有的65%的股权、陈林驰持有的20%的股权、陈旦持有的5%的
股权、林光强持有的5%的股权、林光权持有的5%的股权。
    新科特材股东陈晓、陈林驰、陈旦、林光强、林光权为公司关联方,该项交易构成关联
交易。
    截至本报告出具日,公司已完成了对温州新科特种材料有限公司的工商变更登记,具体
内容见2016年10月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

    报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,
分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策
时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的
议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议
通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
    公司2015年年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预
案》,公司2015年度的利润分配方案为:公司董事会以截至2015年12月31日公司总股本
276,240,900股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税),合计分配利润
2,762,409.00元,未分配利润余额93,340,380.10元人民币结转入下一年度;同时进行资本公积
金转增股本,以276,240,900股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增138,120,450股,转
增后公司总股本增加至414,361,350股。该方案已经公司第二届董事会第十七次会议和2015年

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年度股东大会审议通过。
    公司于2016年4月13日实施了权益分派方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者

与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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                                  第五节 财务报表


一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                2016 年 09 月 30 日
                                                                                           单位:元
                           项目                              期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                    12,610,695.97         43,351,578.59
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                    41,100.00             29,745.00
    衍生金融资产
    应收票据                                                    17,109,508.82         59,087,823.27
    应收账款                                                   166,417,189.47        112,355,533.89
    预付款项                                                     5,773,583.19            468,988.42
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     326,388.14            446,842.22
    买入返售金融资产
    存货                                                       368,090,376.29        219,103,765.35
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                               161,290.43
    其他流动资产                                                41,553,140.09         27,983,857.34
流动资产合计                                                   611,921,981.97        462,989,424.51
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                            50,000,000.00         50,000,000.00



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                         项目                                期末余额               期初余额
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                   256,392,037.85        269,046,431.75
    在建工程                                                     1,590,170.95          3,984,794.88
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                    34,205,160.05         34,980,468.96
    开发支出
    商誉                                                         3,914,007.38          3,914,007.38
    长期待摊费用                                                   854,549.22          1,259,335.83
    递延所得税资产                                               2,537,736.68          2,484,674.07
    其他非流动资产                                              13,786,325.82          5,981,443.20
非流动资产合计                                                 363,279,987.95        371,651,156.07
资产总计                                                       975,201,969.92        834,640,580.58
流动负债:
    短期借款                                                   275,000,000.00        205,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                          42,645.00
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                    26,514,133.81         28,920,747.59
    预收款项                                                       750,251.07            295,670.16
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                 8,985,994.10         11,032,301.80
    应交税费                                                     6,248,439.95          2,618,423.75
    应付利息                                                       362,174.99            611,657.22


                                            20
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                           项目                    期末余额               期初余额
    应付股利
    其他应付款                                        44,203,472.50         14,913,080.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                         362,064,466.42        263,434,525.53
非流动负债:
    长期借款                                          15,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                           9,677,432.79         10,292,043.49
    递延所得税负债                                     2,311,335.01          2,382,611.51
    其他非流动负债
非流动负债合计                                        26,988,767.80         12,674,655.00
负债合计                                             389,053,234.22        276,109,180.53
所有者权益:
    股本                                             414,361,350.00        276,240,900.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                          13,810,537.17        151,930,987.17
    减:库存股
    其他综合收益                                          21,368.99
    专项储备


                                  21
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                           项目                                    期末余额               期初余额
    盈余公积                                                          19,918,415.87         19,918,415.87
    一般风险准备
    未分配利润                                                       125,624,008.70         96,102,789.10
归属于母公司所有者权益合计                                           573,735,680.73        544,193,092.14
    少数股东权益                                                      12,413,054.97         14,338,307.91
所有者权益合计                                                       586,148,735.70        558,531,400.05
负债和所有者权益总计                                                 975,201,969.92        834,640,580.58


法定代表人:陈晓                  主管会计工作负责人:胡春琦                  会计机构负责人:张权兴

2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元
                           项目                                    期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                           8,225,758.85         32,629,286.75
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                          41,100.00             29,745.00
    衍生金融资产
    应收票据                                                           6,460,629.30          8,106,474.40
    应收账款                                                         150,124,839.95         93,032,585.91
    预付款项                                                           3,992,995.62            200,532.85
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                        19,957,301.31         29,175,826.38
    存货                                                              83,734,789.01         51,489,502.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      14,391,259.75         12,241,295.28
流动资产合计                                                         286,928,673.79        226,905,248.60
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                  50,000,000.00         50,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                     433,886,017.27        430,126,807.27
    投资性房地产

                                                  22
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                           项目                              期末余额               期初余额
    固定资产                                                    53,764,780.08         54,987,980.53
    在建工程                                                       889,316.26          1,556,735.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     3,275,192.30          3,482,894.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                   854,549.22          1,259,335.83
    递延所得税资产                                               2,368,485.33          2,199,281.78
    其他非流动资产                                              13,434,244.98          5,940,757.30
非流动资产合计                                                 558,472,585.44        549,553,792.08
资产总计                                                       845,401,259.23        776,459,040.68
流动负债:
    短期借款                                                   235,000,000.00        165,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                          42,645.00
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                    22,050,737.04         55,224,021.29
    预收款项                                                       716,977.97            295,670.16
    应付职工薪酬                                                 3,082,809.19          5,301,502.34
    应交税费                                                       887,792.57          1,005,426.75
    应付利息                                                       305,624.99            606,002.22
    应付股利
    其他应付款                                                     175,211.73            114,480.45
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                   262,219,153.49        227,589,748.21
非流动负债:
    长期借款                                                    15,000,000.00
    应付债券


                                            23
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                         项目                     期末余额               期初余额
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                          6,289,178.52          6,803,584.93
    递延所得税负债                                        6,165.00              4,461.75
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       21,295,343.52          6,808,046.68
负债合计                                            283,514,497.01        234,397,794.89
所有者权益:
    股本                                            414,361,350.00        276,240,900.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                         13,902,507.63        152,022,957.63
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                         19,918,415.87         19,918,415.87
    未分配利润                                      113,704,488.72         93,878,972.29
所有者权益合计                                      561,886,762.22        542,061,245.79
负债和所有者权益总计                                845,401,259.23        776,459,040.68


3、合并本报告期利润表

                                                                                单位:元
                          项目                     本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                       222,858,658.91       161,319,891.32
    其中:营业收入                                   222,858,658.91       161,319,891.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入


                                 24
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                           项目                                    本期发生额            上期发生额
二、营业总成本                                                       205,275,924.76       156,913,674.55
    其中:营业成本                                                   181,844,444.07       140,267,719.59
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                                  661,871.28          660,656.80
          销售费用                                                      1,943,586.78        1,906,837.93
          管理费用                                                     15,575,313.68       13,549,256.84
          财务费用                                                      3,702,904.47        2,306,215.66
          资产减值损失                                                  1,547,804.48       -1,777,012.27
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                            139,800.00         -136,840.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                                     86,417.15          291,445.58
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     17,808,951.30        4,560,822.35
    加:营业外收入                                                        844,827.56        1,160,199.95
        其中:非流动资产处置利得                                                               17,045.97
    减:营业外支出                                                        257,594.09          270,549.06
        其中:非流动资产处置损失                                                                  553.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 18,396,184.77        5,450,473.24
    减:所得税费用                                                      4,066,671.14        1,018,705.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     14,329,513.63        4,431,767.91
    归属于母公司所有者的净利润                                         15,040,634.30        4,965,654.82
    少数股东损益                                                         -711,120.67         -533,886.91
六、其他综合收益的税后净额                                                 28,814.99
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                 28,814.99
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他


                                                 25
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                           项目                                    本期发生额            上期发生额
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                 28,814.99
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                           28,814.99
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                       14,358,328.62        4,431,767.91
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   15,069,449.29        4,965,654.82
    归属于少数股东的综合收益总额                                         -711,120.67         -533,886.91
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                          0.04                 0.01
    (二)稀释每股收益                                                          0.04                 0.01


法定代表人:陈晓             主管会计工作负责人:胡春琦                    会计机构负责人:张权兴

4、母公司本报告期利润表

                                                                                                单位:元
                           项目                                    本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                                        185,377,002.98        152,881,259.61
    减:营业成本                                                    159,624,856.44        134,672,215.37
        营业税金及附加                                                  393,955.73            509,833.54
        销售费用                                                      1,606,621.22          1,585,209.19
        管理费用                                                     11,346,695.95         10,199,416.76
        财务费用                                                      2,410,938.17          1,654,762.36
        资产减值损失                                                  1,912,140.35         -2,213,961.93
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          139,800.00           -136,840.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                                   86,417.15            291,445.58
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    8,308,012.27          6,628,389.90
    加:营业外收入                                                      811,426.13            979,388.08


                                                 26
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                           项目                                  本期发生额           上期发生额
        其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                                    130,352.44            185,259.57
        其中:非流动资产处置损失                                                                553.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              8,989,085.96          7,422,518.41
    减:所得税费用                                                    819,571.89          1,114,313.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  8,169,514.07          6,308,204.66
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                    8,169,514.07          6,308,204.66
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                        0.02                 0.02
    (二)稀释每股收益                                                        0.02                 0.02


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元
                           项目                                  本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                     537,092,033.40       477,960,112.28
    其中:营业收入                                                 537,092,033.40       477,960,112.28
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                     499,865,402.18       470,204,455.35



                                               27
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                           项目                                    本期发生额            上期发生额
    其中:营业成本                                                   433,412,951.20       413,059,349.91
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                                1,696,000.08        1,837,261.56
          销售费用                                                      6,127,608.75        5,810,572.56
          管理费用                                                     46,792,886.97       39,382,527.71
          财务费用                                                      9,042,375.35        8,995,800.46
          资产减值损失                                                  2,793,579.83        1,118,943.15
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                             54,000.00         -512,350.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                                    421,082.74        2,801,252.82
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     37,701,713.96       10,044,559.75
    加:营业外收入                                                      1,801,298.43        1,772,576.65
        其中:非流动资产处置利得                                                               17,045.97
    减:营业外支出                                                        797,253.71        1,035,266.96
        其中:非流动资产处置损失                                                              149,067.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 38,705,758.68       10,781,869.44
    减:所得税费用                                                      8,347,383.02          559,344.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     30,358,375.66       10,222,524.83
    归属于母公司所有者的净利润                                         32,283,628.60       12,363,981.40
    少数股东损益                                                       -1,925,252.94       -2,141,456.57
六、其他综合收益的税后净额                                                 21,368.99
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                 21,368.99
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额



                                                 28
                                                      温州宏丰电工合金股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                           项目                                    本期发生额            上期发生额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                 21,368.99
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                           21,368.99
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                       30,379,744.65       10,222,524.83
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   32,304,997.59       12,363,981.40
    归属于少数股东的综合收益总额                                       -1,925,252.94       -2,141,456.57
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                          0.08                0.03
    (二)稀释每股收益                                                          0.08                0.03


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元
                           项目                                    本期发生额            上期发生额
一、营业收入                                                         449,606,003.00       470,914,227.68
    减:营业成本                                                     377,569,121.32       411,976,733.02
        营业税金及附加                                                  1,042,398.06        1,479,277.08
        销售费用                                                        5,123,076.18        4,986,491.07
        管理费用                                                       33,845,312.69       28,926,787.71
        财务费用                                                        5,722,965.42        6,573,194.50
        资产减值损失                                                    2,695,874.14         -848,973.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                             54,000.00         -512,350.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                                    421,082.74        1,191,246.33
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     24,082,337.93       18,499,614.42
    加:营业外收入                                                      1,295,094.14        1,524,631.92
        其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                                        368,146.82          666,064.84


                                                 29
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                           项目                                  本期发生额            上期发生额
        其中:非流动资产处置损失                                                            109,512.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               25,009,285.25       19,358,181.50
    减:所得税费用                                                    2,421,359.82          784,181.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   22,587,925.43       18,573,999.80
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                     22,587,925.43       18,573,999.80
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                        0.05                0.04
    (二)稀释每股收益                                                        0.05                0.04


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元
                           项目                                  本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                   595,096,917.90       594,514,378.92
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额



                                               30
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                           项目                                本期发生额            上期发生额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                         80,580.90
    收到其他与经营活动有关的现金                                    1,780,202.06        2,228,900.77
经营活动现金流入小计                                              596,877,119.96      596,823,860.59
    购买商品、接受劳务支付的现金                                 608,898,779.95       441,988,650.46
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 73,058,823.87       68,411,912.19
    支付的各项税费                                                 18,557,309.80       17,525,209.10
    支付其他与经营活动有关的现金                                   20,323,550.97       17,448,773.46
经营活动现金流出小计                                             720,838,464.59       545,374,545.21
经营活动产生的现金流量净额                                       -123,961,344.63       51,449,315.38
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                532,337.44        1,164,316.33
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                    137,773.51
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                              3,407,900.92
    收到其他与投资活动有关的现金                                                          765,400.00
投资活动现金流入小计                                                  532,337.44        5,475,390.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 10,073,374.38       20,461,472.93
    投资支付的现金                                                                     50,018,442.80
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                               10,073,374.38       70,479,915.73
投资活动产生的现金流量净额                                         -9,541,036.94      -65,004,524.97



                                             31
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                         项目                                  本期发生额            上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                  6,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                              6,500,000.00
    取得借款收到的现金                                           260,000,000.00       309,041,606.42
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                   29,500,000.00       45,650,000.00
筹资活动现金流入小计                                             289,500,000.00       361,191,606.42
    偿还债务支付的现金                                           175,000,000.00       365,131,569.32
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             11,769,703.35       31,550,582.09
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                       38,998,200.00
筹资活动现金流出小计                                             186,769,703.35       435,680,351.41
筹资活动产生的现金流量净额                                       102,730,296.65       -74,488,744.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   31,202.30           78,038.62
五、现金及现金等价物净增加额                                      -30,740,882.62      -87,965,915.96
    加:期初现金及现金等价物余额                                   43,351,578.59      119,903,633.80
六、期末现金及现金等价物余额                                       12,610,695.97       31,937,717.84


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元
                         项目                                  本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 434,772,124.63       591,496,066.41
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                    2,128,161.65          571,806.96
经营活动现金流入小计                                             436,900,286.28       592,067,873.37
    购买商品、接受劳务支付的现金                                 484,095,145.90       456,929,334.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 27,851,468.99       25,722,998.65
    支付的各项税费                                                  8,142,671.74       12,057,910.34
    支付其他与经营活动有关的现金                                   18,001,047.96       14,423,442.28
经营活动现金流出小计                                             538,090,334.59       509,133,686.26
经营活动产生的现金流量净额                                       -101,190,048.31       82,934,187.11
二、投资活动产生的现金流量:


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                                                  温州宏丰电工合金股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                         项目                                  本期发生额            上期发生额
    收回投资收到的现金                                                532,337.44        1,164,316.33
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                     12,478.63
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                              4,365,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                                          765,400.00
投资活动现金流入小计                                                  532,337.44        6,307,194.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  4,224,929.15        4,727,518.79
    投资支付的现金                                                  3,759,210.00       76,018,442.80
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                7,984,139.15       80,745,961.59
投资活动产生的现金流量净额                                         -7,451,801.71      -74,438,766.63
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                           260,000,000.00       244,241,606.42
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                   25,000,000.00          550,000.00
筹资活动现金流入小计                                             285,000,000.00       244,791,606.42
    偿还债务支付的现金                                           175,000,000.00       274,331,569.32
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             10,271,128.35       29,038,844.75
    支付其他与筹资活动有关的现金                                   15,500,000.00       20,308,200.00
筹资活动现金流出小计                                             200,771,128.35       323,678,614.07
筹资活动产生的现金流量净额                                         84,228,871.65      -78,887,007.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                    9,450.47           77,750.98
五、现金及现金等价物净增加额                                      -24,403,527.90      -70,313,836.19
    加:期初现金及现金等价物余额                                   32,629,286.75       94,893,069.89
六、期末现金及现金等价物余额                                        8,225,758.85       24,579,233.70

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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