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公司公告

三诺生物:2013年半年度报告2013-08-12  

						三诺生物传感股份有限公司                               2013 年半年度报告全文




                           三诺生物传感股份有限公司

                                (证券代码:300298)




                               2013 年半年度报告




                                 2013 年 08 月




                                                                          1
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                           第一节 重要提示、释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

     公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管

人员)车宏菁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                              目            录




第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2

第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5

第三节 董事会报告 ........................................................................................................................... 8

第四节 重要事项.............................................................................................................................. 17

第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 19

第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 22

第七节 财务报告.............................................................................................................................. 23

第八节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 67




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                                    释义


                 释义项    指                               释义内容

本公司/公司                指   三诺生物传感股份有限公司

TISA/TISA 公司             指   古巴 Tecnosuma International S. A. 公司,系公司海外经销商

益和投资                   指   长沙益和投资管理合伙企业(有限合伙)

《公司章程》               指   三诺生物传感股份有限公司章程

《公司法》                 指   中华人民共和国公司法及其修订

《证券法》                 指   中华人民共和国证券法及其修订

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会

元/万元/亿元               指   人民币元/万元/亿元

报告期                     指   2013 年上半年度

                                一组由于胰岛素分泌缺陷和(或)其生物学作用障碍引起的、以血糖
糖尿病                     指   增高为主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点,典型病例
                                可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现,即“三多一少”症状。

血糖                       指   血浆中的葡萄糖

血糖测试仪/血糖仪          指   通过生物传感技术,用以测定血糖浓度的仪器。

血糖监测系统               指   由血糖测试仪和试条构成,对血糖进行监测的系统。

                                将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合,
生物传感器                 指   对所测定对象作出精确定量反应,并借助现代电子技术将所测得信号
                                以直观数字形式输出的一类新型分析装置。

POCT 产品                  指   Point of Care Testing,即时检测产品。




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                                第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称                        三诺生物                      股票代码               300298

公司的中文名称                  三诺生物传感股份有限公司

公司的中文简称(如有)          三诺生物

公司的外文名称(如有)          Changsha Sinocare Inc.

公司的外文名称缩写(如有)      Sinocare

公司的法定代表人                李少波

注册地址                        长沙高新技术产业开发区 M0 栋北三楼

注册地址的邮政编码              410013

办公地址                        长沙市高新区火炬城集贤路 28 号

办公地址的邮政编码              410013

公司国际互联网网址              http://www.sinocare.com.cn

电子信箱                        mail@sinocare.com.cn



二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                          证券事务代表

姓名                               王飞                                  王瑞

联系地址                           长沙市高新区火炬城集贤路 28 号        长沙市高新区火炬城集贤路 28 号

电话                               0731-8819 7298                        0731-8819 7298

传真                               0731-8819 7000                        0731-8819 7000

电子信箱                           investor@sinocare.com.cn              investor@sinocare.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称               证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)

公司半年度报告备置地点                     公司投资者关系部




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

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                                                  本报告期                  上年同期
                                                                                                     增减(%)

营业总收入(元)                                     211,372,760.49            163,635,782.38                29.17%

归属于上市公司股东的净利润(元)                      69,931,509.29             60,014,996.16                16.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
                                                      64,330,260.24             59,793,473.66                 7.59%
净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                      15,936,647.26             42,106,472.19               -62.15%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.1207                   0.4785               -74.78%

基本每股收益(元/股)                                         0.6812                   0.7794               -12.60%

稀释每股收益(元/股)                                         0.6812                   0.7794               -12.60%

净资产收益率(%)                                             8.24%                    7.73%                  0.51%

扣除非经常损益后的净资产收益率(%)                           7.58%                    7.70%                 -0.12%

                                                                                                本报告期末比上年度
                                                 本报告期末                 上年度末
                                                                                                    末增减(%)

总资产(元)                                         934,956,705.72            946,272,168.83                -1.20%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)                 849,106,863.09            845,175,353.80                 0.47%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       6.4326                   8.8223               -27.09%


五、非经常性损益项目及金额

                                                                                                            单位:元

                           项目                                    金额                            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -691.24

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       2,381,943.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

对外委托贷款取得的损益                                                 1,514,777.23

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       61,154.69

信托及其他理财收益                                                     2,632,520.86

减:所得税影响额                                                          988,455.72

合计                                                                   5,601,249.05                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


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六、重大风险提示

    1、产品质量导致的潜在风险
    公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控,虽然公司非常重视产品生产工艺和质
量控制,但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大,质量控制问题仍然
是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故,患者因此提出产品责任索赔,或因此发生法律诉讼、仲裁,
均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
    2、主要产品较为集中的风险
    目前公司经营业绩主要依赖血糖监测系统产品,一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原
材料供应等因素产生的突发不利影响,将对公司的盈利能力造成较大影响。尽管公司现已成功研发出尿酸
测试仪、尿微量白蛋白测试试条等新产品,但新产品的市场推广周期较长。因此短期内,公司仍面临主要
产品较为集中的风险。
    3、行业竞争加剧的风险
    本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔,受益于国家政策,但在市场需求不断扩大的大
背景下,未来可能有更多的资本进入该行业,公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定
的技术、成本、品牌等综合优势,产品技术已达到国际先进水平。但是,随着行业竞争不断加剧,若公司
不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势,则可能面临被竞争对手超越的风险,从
而对公司的经营业绩产生一定不利影响。




                                                                                              7
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                                       第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

    报告期内,公司总体经营情况良好,经营业绩各项指标继续保持稳健增长态势。2013年上半年,公司
实现营业收入211,372,760.49元(指人民币元,下同),较上年同期增长29.17%;实现营业利润80,032,512.48
元,利润总额82,474,919.16元,分别较上年同期增长13.61%和16.64%,归属于公司股东的净利润为
69,931,509.29元,较上年同期增长16.52%。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     报告期内,公司主营业务保持稳健增长的主要驱动因素体现在以下方面:
    (1)品牌影响力不断增强。报告期内,公司市场投入不断加大,同时开展了糖尿病防控知识的宣传
教育,进一步促进产品的市场占有率,提升了品牌影响力。
    (2)营销渠道不断优化。报告期内,公司积极实施营销渠道扁平化战略,营销渠道覆盖面不断下沉,
针对不同的区域市场进行优化调整,提升了产品的销售速度。
    (3)产品生产技改升级。报告期内,为了缓解现有产能的压力,公司针对现有生产线进行了生产设
备及工艺流程的技改升级,提升了自动化程度,有效降低了成本,提高了生产效率。


公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司收到海外客户TISA公司(为公司加勒比海及拉美地区的独家经销商)的两笔订单,订
单编号分别为271212-147-C13-01和271212-147-V13-01,向公司采购两批血糖测试仪及配套试条,分别发往
古巴和委内瑞拉,两笔订单涉及的总金额为8,353,616.6美元。根据公司的收入确认原则,两笔订单按供货
情况分别在本年度及下一年度确认收入,该订单的执行将会对公司本年度及下一年度的营业收入和营业利
润产生积极影响。相关内容详见公司于2013年3月5日和6月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号分别为:2013-012和2013-023)。

3、主营业务经营情况

(1)主营业务的范围及经营情况

    公司主营业务是以生物传感技术为基础的相关慢性疾病即时检测(POCT)产品的研发、设计、生产
和销售。公司主要产品为微量血快速血糖测试仪及配套血糖检测试条,主要用于血糖监测。报告期内,实
现主营业务收入21,132.21万元,同比增长30.59%。其中血糖测试仪器收入为5,025.20万元,占主营业务收入
的23.78%;血糖检测试条收入16,093.64万元,占主营业务收入的76.16%。




                                                                                                 8
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(2)主营业务构成情况

                                                                                                            单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本        毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)

分行业

医疗器械            211,322,111.65   70,568,244.36          66.61%           30.59%          38.2%           -1.84%

分产品

血糖测试仪           50,251,983.12   44,186,904.52          12.07%           70.42%         65.89%             2.4%

配套专用试条        160,936,375.92   26,359,383.52          83.62%           21.62%          7.91%            2.08%

其他                    133,752.61       21,956.32          83.58%

分地区

国内                181,963,201.39   62,852,319.89          65.46%            40.3%         62.47%           -4.71%

国外                 29,358,910.26    7,715,924.47          73.72%           -8.59%        -37.66%          12.26%


4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

 序
           报告期内前5大供应商            采购金额(元)             上年同期前5大供应商           采购金额(元)
 号

  1                  A公司                  20,335,963.79                    A公司                   13,079,253.49

  2                  B公司                   9,609,403.28                    E公司                   3,561,363.14

  3                  C公司                   6,454,728.68                    D公司                   3,161,201.74

  4                  D公司                   5,482,749.65                    F公司                   2,972,364.91

  5                  E公司                   4,742,691.71                    G公司                   2,896,242.17



                                                                                                                      9
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       报告期内,公司前五大供应商并无明显变化,对公司未来经营无影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

 序
             报告期内前5大客户          销售金额(元)    上年同期前5大客户      销售金额(元)
 号
  1                 H公司                 28,911,973.15         H公司               31,968,840.14

  2                 I公司                 7,236,317.09          M公司               7,281,794.87

  3                 J公司                 6,650,068.38          L公司               4,741,085.47

  4            K公司望京西分店            5,855,158.97          I公司               4,342,681.62

  5                 L公司                 5,832,132.48          N公司               4,157,367.52

      报告期内,公司前五大客户并无明显变化,对公司未来经营无影响。

6、研发项目情况

    报告期内,为进一步巩固和加强公司核心竞争力,公司继续加大研发投入,共投入研发费用为649.90
万元,占净利润的9.29%,占营业收入的3.07%,较上年同期增长113.64%。报告期内,新增专利授权共7
项,其中发明专利3项。

7、核心竞争力不利变化分析

      报告期内,公司的核心竞争力未发生重大改变。

8、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势

      (1)公司所处行业的发展现状和变化趋势
    公司所属的医疗器械行业,是国家政策重点支持的发展领域。随着国家经济转型升级调控力度的不断
加大,未来行业发展将充满机遇。
    2012年1月,国家科技部发布了《医疗器械科技产业“十二五”规划》。该规划指出,要重点开发具
有自主知识产权、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品,强调以扶持大型医疗器
械龙头企业作为发展医疗器械产业重点之一。
    2012年7月,国务院出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,生物产业位列七大战略性新
兴之一。规划强调:“十二五”期间,产业规模年均增速达到20%以上。规划制定的生物医学工程产业发
展路线图要求:到2015年,要实现高性价比医疗设备产品基本满足基层医疗卫生机构需求;到2020年,高
性能诊断治疗设备关键技术自主发展能力大幅提升,产品质量和技术水平达到国际先进水平,规模化进入
国际市场。同时强调未来将大力支持研究开发高性能临床诊疗设备的核心部件与关键技术,开发高集成度、
高灵敏度、高特异性和高稳定性的临床诊断、治疗仪器设备及配套试剂。
    2012年5月8日,卫生部等15部门联合发布了《中国慢性病防治工作规划(2012-2015年)》。该规划指
出:目前我国糖尿病等慢性疾病人数快速上升,现有确诊慢性疾病患者2.6亿人,若不及时有效控制,将带
来严重的社会经济问题。为了有效防控糖尿病等慢性疾病,规划提出:要扩大基本公共卫生服务项目内容
和覆盖人群,加强慢性病高风险人群(含血糖)检出和管理,80%以上的乡镇卫生院需开展血糖测定服务。


                                                                                                    10
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卫生部门要进一步巩固完善基本药物制度,适当增加基本药物目录中慢性病用药品种,建立基本药物短缺
监测信息处理协同机制,完善国家基本药物储备制度,确保为慢性病患者提供适宜的治疗药物。争取在2015
年实现:35岁以上成人血糖知晓率达到50%,糖尿病患者规范管理率达到40%,管理人群血糖控制率达到
60%。
    2012年10月8日,国务院发布《卫生事业发展“十二五”规划》,就糖尿病防控方面再次强调:在“十
二五”期间,将实施慢性病综合防控策略,加强慢性病高危人群发现和预防性干预工作。开展糖尿病等基
层综合防控,在80%以上的社区、乡镇医疗卫生机构开展血糖测定服务,支持贫困地区糖尿病患者免费药
物治疗,使糖尿病患者规范管理率超过40%。
    此外,随着人口老龄化进程的提速,人们可支配收入的不断提高,以及对糖尿病等非传染慢性疾病防
控意识不断增强,行业未来的市场空间将得到进一步释放。
     (2)公司所处的行业地位
    经过十多年的发展,公司在产品研发、成本控制、营销渠道、售后服务等方面所积累的优势不断得到
夯实,产品市场知晓度和美誉度以及品牌影响力不断增强。公司产品凭借测量结果准确、使用操作简便、
使用成本经济等优点,深受广大客户和消费者的好评,真正成为广大用户可负担的起的产品,目前已在全
国范围内树立了良好的品牌效应,同时通过进一步深化与古巴TISA公司的合作,产品批量出口古巴和委内
瑞拉市场,未来将不断拓展加勒比海及拉美地区市场。公司在做好产品销售的同时,注重支持大众媒体糖
尿病教育宣传,不断提升品牌价值。近年来,公司营业收入保持持续增长态势,市场占有率呈上升趋势。
目前,公司血糖测试仪和配套试条在国内市场份额的占有率已超过10%。

9、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

     报告期内,公司按照董事会年初制定的年度经营计划,深入开展各项工作,具体执行情况如下:
     1、经营业绩方面
     报告期内,公司实现营业收入211,372,760.49元,较上年同期增长29.17%;实现营业利润80,032,512.48
元 , 利 润 总 额 82,474,919.16 元 , 分 别 较 上 年 同 期 增 长 13.61% 和 16.64% , 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润
69,931,509.29元,较上年同期增长16.52%。
     2、募投项目建设方面
    报告期内,公司募集资金项目累计投入100,301,739.76 元,其中生物传感器生产基地项目一期厂房建
设主体工程已建成完工,预计在第三季度正式投入使用。
     3、产品研发方面
     推进现有产品的升级,加速生产设备和工艺流程的优化改进。
     4、市场营销方面
    进一步优化OTC营销渠道,进行精细化的区域管理;加快新渠道市场和医院市场营销团队的建设,做
好产品策划和学术推广,进一步提升产品市场占有率和品牌影响力。
     5、海外市场方面
    巩固和深化与TISA公司的合作,协助其进一步开拓加勒比海及拉美地区市场;积极开拓印度、巴基斯
坦、俄罗斯等新兴国家市场。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

    1、国家政策风险
    医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产
品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新

                                                                                                                  11
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的变化,从而可能对公司生产经营带来不利影响。为此,公司不断加强行业内现有相关政策的学习研究,
密切关注相关监管政策的动态和发展趋势,并制定针对性的应对措施,确保公司生产经营持续健康发展。
    2、产品质量导致的潜在风险
    公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控,虽然公司非常重视产品生产工艺和质
量控制,但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大,质量控制问题仍然
是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故,患者因此提出产品责任索赔,或因此发生法律诉讼、仲裁,
均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。为此,公司不断加强产品的质量控制,
针对原材料采购、生产工艺流程、产成品质量检测、产品售后服务跟踪等环节,制定切实有效的质量控制
监控体系,确保进入市场的每一批次产品均为合格产品,防范、杜绝产品质量问题的发生。
    3、主要产品较为集中的风险
    目前公司经营业绩主要依赖血糖监测系统产品,一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原
材料供应等因素产生的突发不利影响,将对公司的盈利能力造成较大影响。为此,公司将不断加大研发投
入力度,针对不同市场需求,加速新产品的研发及市场化的进程,进一步丰富产品线,分散主要产品集中
的风险。
    4、行业竞争加剧的风险
    受益于人口老龄化进程不断加快、国家对非传染性慢性疾病防控的投入力度不断加大,以及相关政策
利好,公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔。但在市场需求不断扩大的大背景下,作为一个
高毛利行业,未来可能有更多的资本进入该行业,公司将面对更为激烈市场竞争,未来竞争不断加剧将成
为一个行业发展趋势。为此,公司将不断持续加大在研发、技术、管理、市场等方面的投入,继续保持前
期发展所积累的竞争优势,不断巩固、提升产品市场占有率和品牌影响力。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                                                                             58,083.60


报告期投入募集资金总额                                                                                    5,239.88


已累计投入募集资金总额                                                                                   10,030.17


报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                  0


累计变更用途的募集资金总额                                                                                      0


累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                             0


                                            募集资金总体使用情况说明


截止 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 100,301,739.76 元,募集资金获得利息收入 17,700,222.03 元,募集资
金账户余额为 499,562,751.18 元。




                                                                                                                 12
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(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                        单位:万元

                       是否已变                                                截至期末 项目达到                        项目可行
                                  募集资金 调整后投                 截至期末                        本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                           本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                   累计投入                        实现的效
       资金投向        (含部分                           投入金额              (%)(3)= 用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                  金额(2)                            益
                        变更)                                                   (2)/(1)        期                          化

承诺投资项目

                                                                                          2014 年
生物传感器生产基地
                            否    19,858.31 19,858.31      3,653.2 7,239.53     36.46% 03 月 31             0              否
项目
                                                                                          日

                                                                                          2014 年
生物传感技术研发中
                            否     3,964.66 3,964.66       151.28     648.75    16.36% 03 月 31             0              否
心项目
                                                                                          日

                                                                                          2014 年
营销网络建设项目            否      5,586.2    5,586.2      91.29     797.78    14.28% 03 月 31             0              否
                                                                                          日

承诺投资项目小计            --    29,409.17 29,409.17 3,895.77 8,686.06           --           --           0      --       --

超募资金投向

购买经营土地                否                            1,344.11 1,344.11

超募资金投向小计            --             0         0 1,344.11 1,344.11          --           --           0      --       --

合计                        --    29,409.17 29,409.17 5,239.88 10,030.17          --           --           0      --       --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况

                       适用

                   在首次公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至
募集资金投资项目先 2012 年 4 月 30 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 12,466,925.86 元,
期投入及置换情况   全部为自有资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进行了专项审核,并出具
                       XYZH/2011CSA1052-8 号鉴证报告。公司监事会和独立董事对资金置换事项发表了同意意见,并经
                       公司董事会审议通过。同时,公司的保荐机构中信证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已



                                                                                                                                 13
三诺生物传感股份有限公司                                                                            2013 年半年度报告全文


                      投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查,并发表了无异议核查意见。截至报告期末,公
                      司已办理完募集资金转换手续。

用闲置募集资金暂时
                      不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                      不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                      截止报告期末,公司不存在募集资金投向变更情况,尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

                                                                                                                   单位:万元


                   关联   是否关              委托理                                 报酬确 本期实际收 预计       报告期实际
  受托人名称                       产品类型                 起始日期     终止日期
                   关系   联交易              财金额                                 定方式 回本金金额 收益        损益金额



平安信托日聚金 非关                固定收益                2012 年 11   2013 年 03
                            否                     2,000                                         2,000     22.9          22.9
1号              联方              率理财                  月 14 日     月 13 日



平安信托日聚金 非关                固定收益                2012 年 12   2013 年 03
                            否                     1,600                                         1,600 12.47            12.47
1号              联方              率理财                  月 06 日     月 06 日



平安信托日聚金 非关                固定收益                2013 年 01   2013 年 03
                            否                     2,000                                         2,000 17.13            17.13
1号              联方              率理财                  月 08 日     月 08 日


紫光古汉湖南发
                 非关                                      2013 年 01   2014 年 01
展股权质押信托              否                     5,950                                                 213.52        213.52
                 联方                                      月 04 日     月 04 日
产品

合计                                           11,550           --           --        --        5,600 266.02          266.02

委托理财资金来源                              自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                                0

涉诉情况(如适用)                            无


审议委托理财的董事会决议披露日期(如有) 2012 年 08 月 02 日




                                                                                                                              14
三诺生物传感股份有限公司                                                                               2013 年半年度报告全文


审议委托理财的股东大会决议披露日期(如
                                               2012 年 08 月 18 日
有)


(2)委托贷款情况

                                                                                                                    单位:万元

         贷款对象        是否关联方 贷款金额       贷款利率                   担保人或抵押物                贷款对象资金用途

                                                                   以该公司在中国民生银行股份有限公司
福建群仙红木文化股份                                               莆田分行的定期存单作为本次委托贷款 购买木材等家具生
                              否          4,400             5.3%
有限公司                                                           的质押担保,定期存单金额为 4,632 万 产所需原材料。
                                                                   元,期限为一年。

                                                                   步步高投资集团股份有限公司自然人股
                                                                   东王麒宇、张露丹、王艺橙、王立强、
                                                                                                            向步步高投资集团
                                                                   肖服兵、张建国、李新跃等 7 人以其持
张海霞                        否          8,000             6.5%                                            股份有限公司创业
                                                                   有的该公司股份共计 9,955,673.00 股(占
                                                                                                            员工提供现金激励。
                                                                   该公司总股本 8.46%)为本次委托贷款
                                                                   提供股权出质担保。

合计                          --         12,400        --                             --                            --

展期、逾期或诉讼事项
                         无
(如有)

展期、逾期或诉讼事项等
                         无
风险的应对措施(如有)

审议委托贷款的董事会
                         2013 年 03 月 11 日
决议披露日期(如有)

审议委托贷款的股东大
                         2013 年 03 月 27 日
会决议披露日期(如有)

                         2013 年 5 月,经与借款人友好协商,公司提前收回上述两笔委托贷款的本息,具体内容详见公司
委托贷款说明
                         在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告(公告编号:2013-021)。


三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

    公司未对本报告期的盈利进行预测,本公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。计划的执
行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和
分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并
发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交


                                                                                                                               15
三诺生物传感股份有限公司                                                    2013 年半年度报告全文


股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的
利益。
    2013年3月5日,公司2012年年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》,公司2012年度的
利润分配方案为:以2012年12月31日公司总股本88,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.50
元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本88,000,000股为基数向全体股东每10股
转增5股,共计转增44,000,000股,转增后公司总股本增加至132,000,000股。上述方案已于2013年4月3日执
行完毕。2013年4月,公司完成了注册资本变更为132,000,000元的工商变更登记手续,取得了长沙市工商
行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

                               利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。




                                                                                              16
三诺生物传感股份有限公司                                                                           2013 年半年度报告全文




                                             第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

 承诺事项         承诺方                      承诺内容                      承诺时间           承诺期限           履行情况

                           公司实际控制人李波先生、车宏莉女士及公司股东王
                           世敏、益和投资合伙人车宏菁、李卉华承诺:
                           (1)自三诺生物首次公发开行股票并在创业板上市                 李少波、车宏莉、王世
             公司股票发 之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直                   敏及益和投资合伙人
             行前股东李 接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的                     李卉华、车宏菁的承诺
                                                                                                                  报告期
             少波、车宏 股份,也不由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺                   期限为:2011 年 3 月
                                                                                                                  内,各承
首次公开发 莉、张帆、 生物公开发行股票前已发行的股份。                                   2 日至 2015 年 3 月 19
                                                                            2011 年 03                            诺方均严
行或再融资 长沙益和投 (2)在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理                      日;张帆、王飞、益和
                                                                            月 02 日                              格执行其
时所作承诺 资管理合伙 人员期间,每年转让的三诺生物股份不超过本人直接                     投资除李卉华、车宏菁
                                                                                                                  承诺事
             企业(有限 或间接持有三诺生物股份总数的 25% ;本人在三诺                    以外的合伙人的承诺
                                                                                                                  项。
             合伙)、王世 生物股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报                  期限为:2011 年 3 月
             敏和王飞      离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的                2 日至 2013 年 12 月
                           三诺生物股份;在股票上市之日起第 7 个月至第 12                30 日。
                           个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内
                           不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份。

                                                                                                                  报告期
                           截至本承诺函出具日,本人未控制任何与三诺股份存                                         内,各承
其他对公司 公司控股股
                           在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,2011 年 03                               诺方均严
中小股东所 东李少波、
                           未经营也没有为他人经营与三诺股份相同或类似的 月 02 日                                  格执行其
作承诺       车宏莉
                           产品或业务;本人与三诺股份不存在同业争。                                               承诺事
                                                                                                                  项。

承诺是否及
             是
时履行

未完成履行
的具体原因
             不适用
及下一步计
划(如有)

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                           17
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三、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否


四、其他重大事项的说明

     报告期内,公司同海外客户TISA公司签订了《OEM生产及独家经销合同》的补充协议(框架性合作
协议)。根据协议约定,双方同意将《OEM生产及独家经销合同》的期限延展3年,有效期限至2016年7
月5日。此次的协议续签,进一步巩固了双方的业务关系,将有利于推动公司产品在加勒比海和拉丁美洲
地区的销售。
     具体内容详见公司于2013年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告
   (www.cninfo.com.cn)。




                                                                                           18
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                                第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                           本次变动前                本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                        数量       比例(%) 发行新股 送股 公积金转股    其他    小计           数量       比例(%)

一、有限售条件股份    66,000,000         75%              33,000,000          33,000,000    99,000,000       75%

1、国家持股                    0          0%                      0                   0              0       0%

2、国有法人持股                0          0%                      0                   0              0       0%

3、其他内资持股        1,000,000        11.4%                500,000            500,000      1,500,000     1.14%

其中:境内法人持股     1,000,000     1.14%                   500,000            500,000      1,500,000     1.14%

    境内自然人持股             0          0%                      0                   0              0       0%

4、外资持股                    0          0%

其中:境外法人持股             0          0%

境外自然人持股                 0          0%

5、高管股份           65,000,000    73.86%                32,500,000          32,500,000    97,500,000    73.86%

二、无限售条件股份    22,000,000         25%              11,000,000          11,000,000    33,000,000       25%

1、人民币普通股       22,000,000         25%              11,000,000          11,000,000    33,000,000       25%

三、股份总数          88,000,000        100%              44,000,000          44,000,000 132,000,000       100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               19
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二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                    单位:股

报告期末股东总数                                                                                                      6,951

                                            持股 5%以上的股东持股情况

                                                                 报告期内 持有有限售 持有无限售          质押或冻结情况
                                      持股比例 报告期末持
         股东名称          股东性质                              增减变动 条件的股份 条件的股份
                                       (%)        股数量                                              股份状态     数量
                                                                  情况         数量         数量

李少波                   境内自然人     34.09%      45,000,000                45,000,000           0

车宏莉                   境内自然人     34.09%      45,000,000                45,000,000           0

张帆                     境内自然人      5.45%       7,200,000                 7,200,000           0

长沙益和投资管理合伙企 境内非国有
                                         1.14%       1,500,000                 1,500,000           0
业(有限合伙)           法人

                         境内非国有
华夏成长证券投资基金                           1%    1,325,814                        0     1,325,814
                         法人

中国工商银行-汇添富均
                         境内非国有
衡增长股票型证券投资基                   0.76%       1,000,038                        0     1,000,038
                         法人
金

中国工商银行-招商核心 境内非国有
                                         0.66%        876,936                         0      876,936
价值混合型证券投资基金 法人

中国农业银行-华夏复兴 境内非国有
                                         0.66%        864,834                         0      864,834
股票型证券投资基金       法人

东海证券-交行-东风 5   境内非国有
                                           0.6%       790,000                         0      790,000
号集合资产管理计划       法人

中国农业银行-大成精选 境内非国有
                                         0.53%        698,143                         0      698,143
增值混合型证券投资基金 法人

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                      不适用
前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

                                      2011 年 2 月 22 日,公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》,
上述股东关联关系或一致行动的说明      双方约定:“为保障公司的长期稳定发展,在履行股东职责的过程中保持一致行动
                                      关系。且双方均承诺上市后股份锁定 36 个月。”

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                         报告期末持有无限售条件股                   股份种类
                       股东名称
                                                                     份数量                股份种类            数量

华夏成长证券投资基金                                                           1,325,814 人民币普通股              1,325,814

中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金                                 1,000,038 人民币普通股              1,000,038

中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金                                     876,936 人民币普通股               876,936

中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金                                         864,834 人民币普通股               864,834


                                                                                                                            20
三诺生物传感股份有限公司                                                      2013 年半年度报告全文


东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划                   790,000 人民币普通股           790,000

中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金                698,143 人民币普通股           698,143

全国社保基金一零七组合                                      653,161 人民币普通股           653,161

中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金            570,770 人民币普通股           570,770

裕阳证券投资基金                                            555,715 人民币普通股           555,715

中国银行-景宏证券投资基金                                  553,948 人民币普通股           553,948

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通
                                                       无
股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 21
三诺生物传感股份有限公司                                                                                2013 年半年度报告全文




                           第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                        期初持有的                   期末持有的
                                                                                                        本期获授予
                                                                                        股权激励获                   股权激励获
                              任职 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股                            的股权激励
  姓名              职务                                                                授予限制性                   授予限制性
                              状态    (股)       份数量(股)份数量(股) 数(股)                    限制性股票
                                                                                         股票数量                     股票数量
                                                                                                        数量(股)
                                                                                          (股)                       (股)


李少波 董事长、总经理         现任   30,000,000             0            0 45,000,000               0            0               0

车宏莉 董事、副总经理         现任   30,000,000             0            0 45,000,000               0            0               0

张 帆    董事                 现任    4,800,000             0            0 7,200,000                0            0               0

王世敏 董事、副总经理         现任     100,000              0            0   150,000                0            0               0

周智广 独立董事               现任             0            0            0                          0            0               0

袁 洪    独立董事             现任             0            0            0                          0            0               0

唐 红    独立董事             现任             0            0            0                          0            0               0

         董事会秘书、财务总
王 飞                         现任     100,000              0            0   150,000                0            0               0
         监


         监事会主席、审计部
宁桂春                        现任             0            0            0                          0            0               0
         经理


         监事、行政人事部经
昌凯君                        现任             0            0            0                          0            0               0
         理

刘文成 监事、工程部经理       现任             0            0            0                          0            0               0

合计                 --        --    65,000,000             0            0 97,500,000               0            0               0


2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                22
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                                     第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、资产负债表

编制单位:三诺生物传感股份有限公司
                                                                                       单位:元

                    项目                   期末余额                   期初余额

流动资产:

     货币资金                                     662,192,619.79                 655,301,156.15

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     应收票据                                          2,706,692.40                 300,000.00

     应收账款                                         44,484,427.47               13,900,412.74

     预付款项                                          9,099,036.25                6,584,212.14

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                          3,420,792.15               14,108,438.53

     应收股利

     其他应收款                                        3,586,648.58                1,930,489.96

     买入返售金融资产

     存货                                             46,052,814.33               37,050,651.41

     一年内到期的非流动资产                                                       36,236,748.58

     其他流动资产                                     59,500,000.00              124,000,000.00

流动资产合计                                      831,043,030.97                 889,412,109.51


                                                                                             23
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非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                18,270,086.36           14,680,405.19

    在建工程                49,817,522.60           25,386,406.95

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                24,643,872.08           11,552,223.14

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用              221,153.32              344,001.12

    递延所得税资产            864,655.94              597,605.24

    其他非流动资产          10,096,384.45            4,299,417.68

非流动资产合计             103,913,674.75           56,860,059.32

资产总计                   934,956,705.72          946,272,168.83

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                29,401,093.53            8,024,723.80

    预收款项                15,634,029.07           26,088,602.78

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬             4,966,282.54            8,748,996.97

    应交税费                15,414,271.38           37,630,325.58



                                                               24
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                             2,693,839.10              2,876,110.10

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                           1,468,728.90              1,468,728.90

流动负债合计                                              69,578,244.52             84,837,488.13

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债                                               2,800,356.44              2,690,142.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                        13,471,241.67             13,569,184.90

非流动负债合计                                            16,271,598.11             16,259,326.90

负债合计                                                  85,849,842.63            101,096,815.03

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                   132,000,000.00             88,000,000.00

    资本公积                                             527,848,123.27            571,848,123.27

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                              34,399,084.56             34,399,084.56

    一般风险准备

    未分配利润                                           154,859,655.26            150,928,145.97

    外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                               849,106,863.09            845,175,353.80

    少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                             849,106,863.09            845,175,353.80

负债和所有者权益(或股东权益)总计                       934,956,705.72            946,272,168.83


法定代表人:李少波                   主管会计工作负责人:王飞             会计机构负责人:车宏菁


                                                                                               25
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2、利润表

编制单位:三诺生物传感股份有限公司
                                                                                        单位:元

                    项目                    本期金额                   上期金额

一、营业总收入                                     211,372,760.49                 163,635,782.38

    其中:营业收入                                 211,372,760.49                 163,635,782.38

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     135,487,546.10                  93,188,736.82

    其中:营业成本                                     70,614,069.18               51,083,666.58

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                               2,123,158.19                1,598,949.79

           销售费用                                    51,845,420.20               34,343,562.09

           管理费用                                    15,217,195.46                9,645,813.16

           财务费用                                    -6,148,300.45               -4,534,423.33

           资产减值损失                                 1,836,003.52                1,051,168.53

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)               4,147,298.09

           其中:对联营企业和合营企业的
投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     80,032,512.48               70,447,045.56

    加:营业外收入                                      2,452,270.92                1,087,454.89

    减:营业外支出                                          9,864.24                 826,840.20

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 82,474,919.16               70,707,660.25



                                                                                              26
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    减:所得税费用                                            12,543,409.87                   10,692,664.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            69,931,509.29                   60,014,996.16

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                69,931,509.29                   60,014,996.16

    少数股东损益

六、每股收益:                                           --                             --

    (一)基本每股收益                                                 0.6812                         0.7794

    (二)稀释每股收益                                                 0.6812                         0.7794

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                              69,931,509.29                   60,014,996.16

    归属于母公司所有者的综合收益总额                          69,931,509.29                   60,014,996.16

    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:李少波                       主管会计工作负责人:王飞                   会计机构负责人:车宏菁


3、现金流量表

编制单位:三诺生物传感股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                     项目                                本期金额                     上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                187,492,698.46               151,085,444.26

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                                               2,019,722.64

    收到其他与经营活动有关的现金                                    21,121,403.94                7,298,603.70

经营活动现金流入小计                                            208,614,102.40               160,403,770.60

    购买商品、接受劳务支付的现金                                    62,113,869.43             42,422,143.23


                                                                                                           27
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    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金              30,217,370.15           19,293,132.39

    支付的各项税费                              60,293,985.86           22,890,176.04

    支付其他与经营活动有关的现金                40,052,229.70           33,691,846.75

经营活动现金流出小计                           192,677,455.14          118,297,298.41

经营活动产生的现金流量净额                      15,936,647.26           42,106,472.19

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                         180,000,000.00

    取得投资收益所收到的现金                     3,097,230.43

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                           183,097,230.43

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                52,383,338.08            8,809,152.49
的现金

    投资支付的现金                              79,500,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                           131,883,338.08            8,809,152.49

投资活动产生的现金流量净额                      51,213,892.35           -8,809,152.49

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                 588,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                   588,000,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          60,175,815.41           39,847,540.21


                                                                                   28
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    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                           91,333.41                       5,223,000.00

筹资活动现金流出小计                                                 60,267,148.82                        45,070,540.21

筹资活动产生的现金流量净额                                           -60,267,148.82                      542,929,459.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                        8,072.85                          82,431.41

五、现金及现金等价物净增加额                                          6,891,463.64                       576,309,210.90

    加:期初现金及现金等价物余额                                    655,301,156.15                       178,949,818.91

六、期末现金及现金等价物余额                                        662,192,619.79                       755,259,029.81


法定代表人:李少波                        主管会计工作负责人:王飞                           会计机构负责人:车宏菁


4、所有者权益变动表

编制单位:三诺生物传感股份有限公司
本期金额
                                                                                                               单位:元

                                                                     本期金额

                                                    归属于母公司所有者权益
                 项目
                               实收资本(或股                                 一般风                    所有者权益合计
                                                 资本公积       盈余公积               未分配利润
                                   本)                                       险准备

一、上年年末余额                 88,000,000.00 571,848,123.27 34,399,084.56            150,928,145.97    845,175,353.80

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

二、本年年初余额                 88,000,000.00 571,848,123.27 34,399,084.56            150,928,145.97    845,175,353.80

三、本期增减变动金额(减少以
                                 44,000,000.00 -44,000,000.00                            3,931,509.29      3,931,509.29
“-”号填列)

(一)净利润                                                                            69,931,509.29     69,931,509.29

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计

(三)所有者投入和减少资本                0.00

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
                                          0.00
金额

3.其他

(四)利润分配                                                                         -66,000,000.00    -66,000,000.00




                                                                                                                      29
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1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                             -66,000,000.00    -66,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转         44,000,000.00 -44,000,000.00

1.资本公积转增资本(或股本) 44,000,000.00 -44,000,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额                132,000,000.00 527,848,123.27 34,399,084.56       0.00 154,859,655.26     849,106,863.09

上年金额
                                                                                                                单位:元

                                                                     上年金额

                                                     归属于母公司所有者权益
                 项目
                               实收资本(或股                                  一般风                    所有者权益合计
                                                 资本公积       盈余公积                未分配利润
                                    本)                                       险准备

一、上年年末余额                 66,000,000.00   13,012,123.27 15,075,162.42            85,425,920.37     179,513,206.06

    加:同一控制下企业合并产
生的追溯调整

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

二、本年年初余额                 66,000,000.00   13,012,123.27 15,075,162.42            85,425,920.37     179,513,206.06

三、本期增减变动金额(减少以
                                 22,000,000.00 558,836,000.00                           16,014,996.16     596,850,996.16
“-”号填列)

(一)净利润                                                                            60,014,996.16      60,014,996.16

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计                                                                  60,014,996.16      60,014,996.16

(三)所有者投入和减少资本       22,000,000.00 558,836,000.00                                             580,836,000.00

1.所有者投入资本                22,000,000.00 558,836,000.00                                             580,836,000.00

2.股份支付计入所有者权益的



                                                                                                                       30
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金额

3.其他

(四)利润分配                                                                  -44,000,000.00   -44,000,000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                     -44,000,000.00   -44,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额                88,000,000.00 571,848,123.27        0.00   0.00 101,440,916.53   776,364,202.22


法定代表人:李少波                       主管会计工作负责人:王飞                     会计机构负责人:车宏菁


三、公司基本情况

    三诺生物传感股份有限公司(以下简称“本公司”)系由长沙三诺生物传感技术有限公司(以下简称
“三诺生物有限”)整体变更设立的股份有限公司。三诺生物有限系由李少波和李春华于2002年8月共同
出资组建,设立时注册资本为100万元人民币,其中,李少波出资50万元人民币、占注册资本的比例为50%;
李春华出资50万元人民币、占注册资本的比例为50%。经过历次股权转让及增资,三诺生物有限注册资本
变更为500万元人民币,股东及股权结构变更为:李少波出资250万元人民币、占注册资本的比例为50%;
车宏莉出资250万元人民币、占注册资本的比例为50%。根据2010年11月18日三诺生物有限临时股东会决议
及《设立长沙三诺生物传感技术股份有限公司之发起人协议书》,李少波、车宏莉以其分别持有的三诺生
物有限截止2010月9月30日经审计后的净资产出资,将三诺生物有限整体变更设立为本公司。本公司于2010
年12月8日取得湖南省长沙市工商行政管理局核发的430193000005413号企业法人营业执照,注册资本为人
民币6,000万元。本次变更业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验,并于 2010年12月3日出具
XYZH/2010CSA1042-1验资报告。

    2010年12月24日,根据本公司2010年第一次临时股东大会通过的增资扩股决议,本公司定向发行人民
币普通股600万股(每股面值1元),增加股本人民币600万元,参照公司的净资产值,确定本次增资的价
格为每股1.5元人民币,由张帆、王世敏、王飞、长沙益和投资管理合伙企业(有限合伙)以现金方式认购
定向发行的股份,变更后的注册资本(股本)为人民币6,600万元。此次增资后,本公司股东及股权结构为:
李少波持股3,000万股、持股比例为45.45%;车宏莉持股3,000万股、持股比例为45.45%;张帆持股480万股、
持股比例为7.28%;长沙益和投资管理合伙企业(有限合伙)持股100万股、持股比例为1.52%;王世敏持

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股10万股、持股比例为0.15%;王飞持股10万股、持股比例为0.15%。此次增资业经信永中和会计师事务所
有限责任公司审验,并于2010年12月29日出具XYZH/2010CSA1042-2验资报告。
     根据中国证券监督管理委员会“证监许可2012【40】号文”,本公司向社会公开发行人民币普通股股
票2,200万股(每股面值1元),并于2012年3月19日在深交所创业板上市,此次公开发行增加股本人民币
2,200.00万元,变更后的注册资本(股本)为人民币8,800.00万元。此次增资业经信永中和会计师事务所有
限责任公司审验,并于2012年3月9日出具XYZH/2011CSA1052-7验资报告。
    2013年3月5日,公司召开2012年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配方案》,具体内容为:
以公司2012年12月31日总股本8,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币7.5元(含税);
同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增4,400万股,转增后总股本变更为13,200万股。
公司于2013年4月3日实施了上述利润分配方案,并于上述权益分派方案实施后,在长沙市工商行政管理局
办理了相关工商变更登记手续,公司注册资本由8,800万元人民币变更为13,200万元人民币。
    本公司设有股东大会、董事会和监事会。董事会下设有薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会
和提名委员会,公司管理层由总经理、两名副总经理、董事会秘书、财务总监构成。下设部门具体包括仪
器生产部、试条生产部、仪器质检部、试条质检部、物流部、采购部、工程部、行政人事部、研发中心、
投资者关系部、财务部、审计部、销售部、国贸部、市场部、客服部、信息部等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

    本财务报表以本公司持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准
则》及相关规定,并基于本附注所述“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”。

2、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。

3、会计期间

    本公司的会计期间为公历1月1日至6月30日。

4、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

    本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有
期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。




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6、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币
性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件
的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计
量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价
值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不
改变其人民币金额。

7、金融工具

(1)金融工具的分类

    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。
    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金
融资产。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。
    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金
融资产。

(3)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

    金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持
有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产
或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要


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价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负
债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利
率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近
交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的
公允价值。

    金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。

(4)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法


     除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账
面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

     以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现
值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该
损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备


单项金额重大的判断依据或金额标准                          将单项金额超过 60 万元的应收款项视为重大应收款项。

                                                          根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                          账准备。


(2)按组合计提坏账准备的应收款项


                              按组合计提坏账准备的计
             组合名称                                                     确定组合的依据
                                       提方法

账龄组合                     账龄分析法                以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

备用金组合                                             以应收款项性质及风险划分组合

其他组合                                               以应收款项性质及风险划分组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用

               账龄                应收账款计提比例(%)                     其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年)                             5%                                    5%

1-2 年                                     20%                                       20%

2-3 年                                     50%                                       50%

3 年以上                                    100%                                      100%


                                                                                                               34
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组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款


单项计提坏账准备的理由               单项金额不重大,且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法                   根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。


9、存货

(1)存货的分类

     本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2)发出存货的计价方法

计价方法:先进先出法

    存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用先进先出法确定其实际成本。发出商品为已发
出但尚未收到客户验收确认单的商品。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格
低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准
备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取
存货跌价准备。
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4)存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

     公司对存货实行永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品
摊销方法:一次摊销法
包装物
摊销方法:一次摊销法


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10、固定资产

(1)固定资产确认条件

    本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有
形资产。固定资产包括房屋建筑物、办公设备、电子设备、机器设备、运输设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,
外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资
产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固
定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。


(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定
资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,
终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公
司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。


(3)各类固定资产的折旧方法


            类别                 折旧年限(年)            残值率(%)                年折旧率(%)

        房屋及建筑物                   30                      5%                         3.17%

          机器设备                     10                      5%                          9.5%

          电子设备                      3                      5%                         31.67%

          运输设备                      4                      5%                         23.75%

          办公设备                      5                      5%                          19%


(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

    本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产
出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(5)其他说明

    固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法发生改变,作为会计估计变更处理。

11、在建工程

(1)在建工程的类别

    公司在建工程的类别分为:自营建筑工程和出包建筑工程。




                                                                                                          36
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(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建
筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生
的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可
使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提
折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12、无形资产

(1)无形资产的计价方法

    本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入
的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或
协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计
使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对
象计入相关资产成本和当期损益。

(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作
为会计估计变更处理。

(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据

    在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产
的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

    本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究
阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条
件的,确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该
无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间
不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用


                                                                                            37
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状态之日起转为无形资产列报。



13、长期待摊费用

    本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各
项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销
的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14、预计负债

(1)预计负债的确认标准

    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合
以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利
益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后
确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以
反映当前最佳估计数。

15、收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

    本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:(1) 销售商
品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相
联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益
很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。(2)出
口销售收入确认具体方法为:出口销售收入以商品已经发出,并收到客户的验收确认单为标志确认收入。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

    让渡资产收入:与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡
资产使用权收入的实现。

16、政府补助

(1)类型

    货币性资产和非货币性资产。



                                                                                            38
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(2)会计处理方法

    政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照
实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性
资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相
关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入
当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)确认递延所得税资产的依据

     本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差
异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时
性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期
间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

18、经营租赁、融资租赁

(1)经营租赁会计处理

    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法
计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)融资租赁会计处理


      融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租
赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定
资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

19、主要会计政策、会计估计的变更


本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

本报告期内,主要会计政策、会计估计未发生变更。


(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更


                                                                                              39
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□ 是 √ 否


(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否


20、前期会计差错更正


本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本报告期内未发现前期会计差错。


(1)追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否


(2)未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否


五、税项

1、公司主要税种和税率


                   税种                              计税依据              税率

                  增值税                         所售商品的增值额          17%

                  营业税                         委托贷款利息收入           5%

              城市维护建设税                   应纳增值税、营业税额         7%

                企业所得税                     纳税调整后的税前利润        15%

                教育费附加                     应纳增值税、营业税额         5%

                土地使用税                      土地使用证核定面积      4 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率


2、税收优惠及批文

    (1)本公司为高新技术企业,高新技术企业认定编号为GF201143000300,有效期为2011年11月4日至
2014年11月3日。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定:国家需要重点扶持的高
新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。本公司享受15%的企业所得税率优惠政策。



                                                                                            40
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    (2)依据《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】212
号)规定,居民企业技术转让所得符合相关规定,并向主管税务机关申请备案后,免征企业所得税。

    (3)本公司为软件企业,软件企业认定编号为湘R-2004-0025。2011年1月1日起依据《财政部、国家
税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号),对增值税一般纳税人销售自行开发
生产的软件产品,按照17%的法定税率征税增值税,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,
所退税款用于研究开发软件产品与扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征缴企业所得税。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

                                                                                                              单位: 元

                                            期末数                                        期初数
         项目
                           外币金额        折算率    人民币金额        外币金额         折算率         人民币金额

现金:                         --              --           1,639.90        --              --                  32,371.33

人民币                        --              --           1,639.90        --              --                  16,559.08

USD                                                                         2,518.00 6.2797                    15,812.25

银行存款:                    --              --     662,190,979.89        --              --             655,268,784.82

人民币                        --              --     662,186,484.30        --              --             655,264,125.97

EUR                                556.79 8.0536           4,484.16             558.56 8.3200                   4,647.22

USD                                  1.85 6.1784              11.43               1.85 6.2865                      11.63

合计                          --              --     662,192,619.79        --              --             655,301,156.15


2、应收票据

(1)应收票据的分类

                                                                                                              单位: 元


                   种类                                   期末数                                 期初数



银行承兑汇票                                                       2,706,692.40                              300,000.00



合计                                                               2,706,692.40                              300,000.00




                                                                                                                      41
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(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                                               单位: 元

              出票单位                     出票日期                    到期日                    金额                    备注

辽宁三信医药有限公司               2013 年 01 月 09 日         2013 年 11 月 09 日              5,241,912.16 共 31 张

广西瓯文医疗科技集团有限公司       2013 年 03 月 28 日         2013 年 09 月 28 日                659,034.14 共 1 张

沈阳惠红康贸易有限公司             2013 年 01 月 09 日         2013 年 12 月 21 日                634,155.40 共 10 张

湖南科源医疗器材销售有限公司       2013 年 02 月 01 日         2013 年 08 月 01 日                440,000.00 共 4 张

成都恒瑞制药有限公司               2013 年 02 月 04 日         2013 年 11 月 30 日                432,037.44 共 6 张

合计                                            --                         --                   7,407,139.14              --


3、应收利息

(1)应收利息

                                                                                                                               单位: 元

           项目                  期初数                    本期增加                   本期减少                        期末数

定期存单                           13,287,793.53               3,310,629.69               15,312,784.50                   1,285,638.72

委托贷款                             820,645.00                1,862,440.94                2,683,085.94                               0.00

信托产品                                                       2,135,153.43                         0.00                  2,135,153.43

合计                               14,108,438.53               7,308,224.06               17,995,870.44                   3,420,792.15


4、应收账款

(1)应收账款按种类披露

                                                                                                                               单位: 元

                                           期末数                                                       期初数

       种类                  账面余额                     坏账准备                    账面余额                    坏账准备

                          金额           比例(%)        金额        比例(%)        金额         比例(%)        金额            比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合                 47,014,510.33     100% 2,530,082.86          5.38% 14,763,860.38         100%      863,447.64            5.85%

组合小计                 47,014,510.33     100% 2,530,082.86          5.38% 14,763,860.38         100%      863,447.64            5.85%

合计                     47,014,510.33     --        2,530,082.86     --        14,763,860.38     --        863,447.64           --



                                                                                                                                         42
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应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位: 元

                                             期末数                                             期初数


       账龄                      账面余额                                           账面余额
                                                        坏账准备                                                坏账准备
                           金额             比例(%)                           金额             比例(%)


1 年以内


其中:                      --                --           --                  --                 --                --


1 年以内小计              45,818,794.73       97.46%      2,290,939.74   13,928,829.58                 94%         696,441.48


1至2年                     1,195,715.60        2.54%        239,143.12        835,030.80               6%          167,006.16


合计                      47,014,510.33       --          2,530,082.86   14,763,860.38            --               863,447.64

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用


(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

                                                                                                                    单位: 元


                                                                               转回或收回前累计已
           应收账款内容               转回或收回原因   确定原坏账准备的依据                                  转回或收回金额
                                                                                计提坏账准备金额



北京今缘康乐科技发展有限公司 已收回货款                当时无法收回                            29,433.60           29,433.60



合计                                          --                   --                          29,433.60           --




                                                                                                                              43
三诺生物传感股份有限公司                                                                           2013 年半年度报告全文


(3)本报告期实际核销的应收账款情况

                                                                                                                 单位: 元


         单位名称       应收账款性质       核销时间            核销金额             核销原因        是否因关联交易产生


管仙菊                         货款    2013 年 06 月 03 日      3,500.00          确认无法收回              否



南宁市盛年商贸有限
                               货款    2013 年 06 月 10 日     108,200.00         确认无法收回              否
责任公司



张中科                         货款    2013 年 06 月 10 日     15,320.00          确认无法收回              否


石家庄糖尿病医院               货款    2013 年 06 月 17 日     38,860.00          确认无法收回              否



合计                            --             --                  165,880.00          --                   --



(4)应收账款中金额前五名单位情况

                                                                                                                 单位: 元


                                                                                                       占应收账款总额的
                    单位名称                    与本公司关系         金额                   年限
                                                                                                           比例(%)



O 公司                                         非关联方             4,075,931.44 1 年以内                           8.67%


H 公司                                         非关联方             3,983,662.94 1 年以内                           8.47%


K 公司望京西分店                               非关联方             2,187,350.00 1 年以内                           4.65%


P 公司                                         非关联方             1,920,680.00 1 年以内、1-2 年                   4.09%


I 公司                                         非关联方             1,799,985.00 1 年以内                           3.83%


合计                                                   --         13,967,609.38              --                    29.71%




                                                                                                                        44
三诺生物传感股份有限公司                                                                                       2013 年半年度报告全文


5、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

                                                                                                                             单位: 元

                                           期末数                                                      期初数

         种类              账面余额                        坏账准备                   账面余额                     坏账准备

                         金额          比例(%)           金额     比例(%)         金额          比例(%)          金额        比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款

备用金组合             3,472,549.48     86.37%                               1,782,283.70         75.49%

其他组合                   8,765.22      0.22%                                   109,150.08        4.62%

账龄组合                539,267.47      13.41%      433,933.59     80.47%        469,501.47       19.89%        430,445.29    91.68%

组合小计               4,020,582.17       100%      433,933.59     80.47% 2,360,935.25             100%         430,445.29    91.68%

合计                   4,020,582.17       --        433,933.59        --     2,360,935.25         --            430,445.29         --

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位: 元

                                               期末数                                                   期初数

                                 账面余额                                                 账面余额
           账龄
                                                  比例          坏账准备                               比例             坏账准备
                                金额                                                     金额
                                                  (%)                                                   (%)

1 年以内

其中:

1 年以内小计                      103,466.00 19.19%                   5,173.30            33,700.00     7.18%                1,685.00

1至2年                                 8,801.47   1.63%               1,760.29             8,801.47     1.87%                1,760.29

3 年以上                          427,000.00 79.18%               427,000.00             427,000.00 90.95%                 427,000.00

合计                              539,267.47        --            433,933.59             469,501.47       --               430,445.29

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                        45
三诺生物传感股份有限公司                                                                                 2013 年半年度报告全文


(2)其他应收款金额前五名单位情况

                                                                                                                           单位: 元

                                                                                                        占其他应收款总额的比
         单位名称            与本公司关系                    金额                      年限
                                                                                                                 例(%)

晶鑫科技租房押金         非关联方                               427,000.00 3 年以上                                         10.62%

孙鹰                     公司员工                               358,488.48 1 年以内                                          8.92%

陈黎                     公司员工                               277,479.00 1 年以内                                              6.9%

马浩                     公司员工                               175,620.00 1 年以内                                          4.37%

艾萍                     公司员工                               170,000.00 1 年以内                                          4.23%

           合计                     --                        1,408,587.48              --                                  35.04%


6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                           单位: 元

                                         期末数                                                     期初数
       账龄
                                金额                        比例(%)                        金额                     比例(%)

1 年以内                                     9,099,036.25            100%                              6,584,212.14              100%

合计                                         9,099,036.25       --                                     6,584,212.14         --



(2)预付款项金额前五名单位情况

                                                                                                                           单位: 元

              单位名称               与本公司关系                金额                    时间                  未结算原因

终端劳务费                          非关联方                          2,243,358.64 1 年以内              预付劳务费

R 公司                              非关联方                           682,591.89 1 年以内               预付材料款

S 公司                              非关联方                           594,097.00 1 年以内               预付材料款

U 公司                              非关联方                           373,460.06 1 年以内               预付材料款

湖南电力公司长沙电力局              非关联方                           271,497.58 1 年以内               预付电费

合计                                        --                        4,165,005.17            --                      --




                                                                                                                                    46
三诺生物传感股份有限公司                                                                                 2013 年半年度报告全文


7、存货

(1)存货分类

                                                                                                                       单位: 元

                                             期末数                                                 期初数
         项目
                           账面余额          跌价准备       账面价值           账面余额            跌价准备         账面价值

原材料                     16,901,279.72                    16,901,279.72      13,805,224.43                        13,805,224.43

在产品                      7,852,022.66                     7,852,022.66       6,003,643.13                         6,003,643.13

库存商品                   13,895,292.75                    13,895,292.75       9,196,049.26                         9,196,049.26

周转材料                              0.00                              0.00

发出商品                    7,404,219.20                     7,404,219.20       8,045,734.59                         8,045,734.59

合计                       46,052,814.33                    46,052,814.33      37,050,651.41                        37,050,651.41



8、 一年内到期的非流动资产


           项目                  期初金额                本期增加                       本期减少                  期末金额

         理财产品              36,236,748.58            20,000,000.00              56,236,748.58              -

           合计                36,236,748.58            20,000,000.00              56,236,748.58              -



注:2012年11、12月购买的理财产品于本年3月全部到期兑付,本年1月8日购买的一笔2,000万元的平安信
托日聚金1号也于3月8日到期,故一年内到期的非流动资产期末余额为0。



9、其他流动资产

                                                                                                                       单位: 元

                    项目                                     期末数                                     期初数

委托贷款                                                                         0.00                             124,000,000.00

信托产品                                                                59,500,000.00                                        0.00

                    合计                                                59,500,000.00                             124,000,000.00

其他流动资产说明

1)2013年5月,公司通过与借款人友好协商,提前收回上述两笔委托贷款,具体内容详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告(公告编号:2013-021);
2)公司于2013年1月4日购买了紫光古汉湖南发展股权质押信托产品5,950万元,期限一年,收益率7.40%。

                                                                                                                                47
三诺生物传感股份有限公司                                                                    2013 年半年度报告全文


10、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                        单位: 元

           项目              期初账面余额              本期增加                  本期减少         期末账面余额

一、账面原值合计:              21,868,443.40                     8,292,888.40     3,121,475.14     27,039,856.66

      机器设备                  14,055,956.19                     4,690,899.48                      18,746,855.67

      运输工具                   2,019,751.68                        4,136.32                        2,023,888.00

       办公设备                 3,429,663.07                      258,076.91      3,107,372.58       580,367.40

       电子设备                 2,363,072.46                   3,339,775.69         14,102.56       5,688,745.59

            --               期初账面余额       本期新增       本期计提          本期减少         本期期末余额

二、累计折旧合计:               7,188,038.21                     3,720,331.85     2,138,599.76      8,769,770.30

      机器设备                   2,911,211.18                      881,183.33                        3,792,394.51

      运输工具                   1,144,281.47                      289,421.70       129,134.87       1,304,568.30

       办公设备                 2,092,276.67                       31,132.97      1,996,053.57       127,356.07

       电子设备                 1,040,268.89                   2,518,593.85         13,411.32       3,545,451.42

            --               期初账面余额                             --                          本期期末余额

三、固定资产账面净值合计        14,680,405.19                         --                            18,270,086.36

其中:房屋及建筑物                       0.00                         --                                     0.00

      机器设备                  11,144,745.01                         --                            14,954,461.16

      运输工具                    875,470.21                          --                              719,319.70

       办公设备                 1,337,386.40                          --                             453,011.33

       电子设备                 1,322,803.57                          --                            2,143,294.17

四、固定资产账面价值合计        14,680,405.19                         --                            18,270,086.36

其中:房屋及建筑物                       0.00                         --                                     0.00

      机器设备                  11,144,745.01                         --                            14,954,461.16

      运输工具                    875,470.21                          --                              719,319.70

       办公设备                 1,337,386.40                          --                             453,011.33

       电子设备                 1,322,803.57                          --                            2,143,294.17

本期折旧额 1,581,732.09 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。固定资产原值和累计折旧的增加、减少金额里包
含了固定资产大类之间重分类调整的金额。


                                                                                                                   48
三诺生物传感股份有限公司                                                                               2013 年半年度报告全文




11、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                     单位: 元

                                                 期末数                                            期初数
             项目
                               账面余额         减值准备           账面价值      账面余额         减值准备       账面价值

生物传感器生产基地项目一
                              49,817,522.60                   49,817,522.60 25,386,406.95                        25,386,406.95
期(厂房建设)

合计                          49,817,522.60                   49,817,522.60 25,386,406.95                        25,386,406.95


(2)重大在建工程项目变动情况

                                                                                                                     单位: 元

                                                           工程投入                      本期利息
                     预算                                              工程 利息资本化
       项目名称               期初数          本期增加     占预算比                      资本化率 资金来源         期末数
                       数                                              进度 累计金额
                                                            例(%)                           (%)

生物传感器生产基地
                            25,386,406.95 24,431,115.65                                             募集资金     49,817,522.60
项目一期(厂房建设)

合计                        25,386,406.95 24,431,115.65       --        --                  --          --       49,817,522.60

在建工程项目变动情况的说明


(3)重大在建工程的工程进度情况


                     项目                                    工程进度                                  备注

生物传感器生产基地项目一期(厂房建设)                         95%                  工程主体已全部完工等待竣工决算。


12、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                     单位: 元

           项目                 期初账面余额                本期增加                 本期减少                期末账面余额

一、账面原值合计                       12,734,984.35           13,540,605.29                                     26,275,589.64

土地使用权                              9,949,207.00           13,450,007.00                                     23,399,214.00

办公软件                                1,785,777.35                 90,598.29                                    1,876,375.64

专利权                                  1,000,000.00                                                              1,000,000.00

二、累计摊销合计                        1,182,761.21                448,956.35                                    1,631,717.56


                                                                                                                             49
三诺生物传感股份有限公司                                                                    2013 年半年度报告全文


土地使用权                            668,588.81           234,220.08                                  902,808.89

办公软件                              269,607.25           182,127.59                                  451,734.84

专利权                                244,565.15            32,608.68                                  277,173.83

三、无形资产账面净值合计            11,552,223.14        13,091,648.94                               24,643,872.08

土地使用权                           9,280,618.19                                                    22,496,405.11

办公软件                             1,516,170.10                                                     1,424,640.80

专利权                                755,434.85                                                       722,826.17

无形资产账面价值合计                11,552,223.14        13,091,648.94                               24,643,872.08

土地使用权                           9,280,618.10                                                    22,496,405.11

办公软件                             1,516,170.10                                                     1,424,640.80

专利权                                755,434.85                                                       722,826.17

本期摊销额 448,956.35 元。


13、长期待摊费用

                                                                                                        单位: 元

         项目          期初数       本期增加额      本期摊销额      其他减少额     期末数        其他减少的原因

车间改造               258,531.00            0.00      168,147.00           0.00     90,384.00

厂房改造                85,470.12            0.00       21,367.50           0.00     64,102.62

办事处房租摊销               0.00       69,400.00        2,733.30           0.00     66,666.70

合计                   344,001.12       69,400.00      192,247.80           0.00    221,153.32          --

长期待摊费用的说明


14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                                        单位: 元

                     项目                                 期末数                            期初数

递延所得税资产:

资产减值准备                                                         444,602.47                         194,083.94

提供产品质量保证承诺确认的预计负债                                   420,053.47                         403,521.30

小计                                                                 864,655.94                         597,605.24


                                                                                                                50
三诺生物传感股份有限公司                                                                     2013 年半年度报告全文


应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                                        单位: 元

                                                                       暂时性差异金额
                     项目
                                                           期末                                期初

应纳税差异项目

资产减值准备                                                        2,964,016.45                      1,293,892.93

提供产品质量保证承诺确认的预计负债                                  2,800,356.44                      2,690,142.00

小计                                                                5,764,372.89                      3,984,034.93

可抵扣差异项目


15、资产减值准备明细

                                                                                                        单位: 元

                                                                           本期减少
           项目             期初账面余额        本期增加                                           期末账面余额
                                                                    转回              转销

一、坏账准备                     1,293,892.93    1,865,437.12         29,433.60       165,880.00      2,964,016.45

合计                             1,293,892.93    1,865,437.12         29,433.60       165,880.00      2,964,016.45


16、其他非流动资产

                                                                                                        单位: 元

                  项目                                期末数                                 期初数

预付进口设备采购款                                              10,096,384.45                         4,299,417.68

合计                                                            10,096,384.45                         4,299,417.68


17、应付账款

(1)应付账款情况

                                                                                                        单位: 元

                  项目                                期末数                                 期初数

1 年以内                                                        29,401,093.53                         8,024,723.80

合计                                                            29,401,093.53                         8,024,723.80




                                                                                                                  51
三诺生物传感股份有限公司                                                                           2013 年半年度报告全文


18、预收账款

(1)预收账款情况

                                                                                                                单位: 元

                      项目                                期末数                                   期初数

1 年以上                                                              723,589.44                              859,066.52

1 年以内                                                           14,910,439.63                            25,229,536.26

合计                                                               15,634,029.07                            26,088,602.78


19、应付职工薪酬

                                                                                                                单位: 元

         项目           期初账面余额           本期增加                    本期减少                   期末账面余额

一、工资、奖金、津
                              7,860,516.97         22,593,770.50                   26,376,484.93             4,077,802.54
贴和补贴

二、职工福利费                                       123,040.60                      123,040.60                      0.00

三、社会保险费                                      4,069,850.07                    4,069,850.07                     0.00

医疗保险费                                          1,010,434.70                    1,010,434.70                     0.00

基本养老保险费                                      2,617,417.09                    2,617,417.09                     0.00

失业保险费                                           280,494.24                      280,494.24                      0.00

工伤保险费                                            96,055.46                       96,055.46                      0.00

生育保险费                                            65,448.58                       65,448.58                      0.00

四、住房公积金                 888,480.00            727,560.00                      727,560.00               888,480.00

合计                          8,748,996.97         27,514,221.17                   31,296,935.60             4,966,282.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。应付职工薪酬期末账面余额中有 4,077,802.54 元,属每月计提的年终奖金,预
计明年 2 月份发放。


20、应交税费

                                                                                                                单位: 元

                       项目                                  期末数                                 期初数

增值税                                                                 4,759,641.99                         14,539,426.86

营业税                                                                   155,544.61                            51,796.09

企业所得税                                                             9,691,770.21                         20,976,946.86

个人所得税                                                               283,577.23                           249,855.02

城市维护建设税                                                           257,827.07                           807,230.13




                                                                                                                       52
三诺生物传感股份有限公司                                                                               2013 年半年度报告全文


教育费附加                                                                      184,162.19                         604,015.16

土地使用税                                                                       24,735.42                          29,530.53

印花税                                                                           57,012.66                         371,524.93

合计                                                                         15,414,271.38                       37,630,325.58


21、其他应付款

(1)其他应付款情况

                                                                                                                     单位: 元

                      项目                                       期末数                                 期初数

1 年及 1 年以上                                                              2,693,839.10                         2,876,110.10

合计                                                                         2,693,839.10                         2,876,110.10


(2)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明


                    项目                            金额                          账龄                   性质或内容


怀化润兰建筑安装工程有限公司                     1,000,000.00                    1-2 年                  履约保证金




22、预计负债

                                                                                                                     单位: 元

             项目                期初数                 本期增加                   本期减少                 期末数

产品质量保证                      2,690,142.00                  459,871.71                349,657.27              2,800,356.44

合计                              2,690,142.00                  459,871.71                349,657.27              2,800,356.44

预计负债说明:2013 年 1-6 月计提的维修成本为 459,871.71 元,实际发生的维修成本为 349,657.27 元。


23、其他流动负债

                                                                                                                     单位: 元

                      项目                                 期末账面余额                            期初账面余额

一年内转入收益的资产性政府补助                                            1,468,728.90                            1,468,728.90

合计                                                                      1,468,728.90                            1,468,728.90

其他流动负债说明:

公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额,按照预计转入利润表的时间分别计入“其
他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报,同时须在说明框中进行详细说明。



                                                                                                                            53
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24、其他非流动负债

                                                                                                                   单位: 元

                     项目                                   期末账面余额                          期初账面余额

递延收益                                                              13,471,241.67                             13,569,184.90

合计                                                                  13,471,241.67                             13,569,184.90

其他非流动负债说明(包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额):

报告期内,公司获得的政府补助如下:
                                                                                                                   单位: 元

           政府补助项目                期初账面余额             本期新增          本期摊销金额              期末账面余额

 微量血快速血糖仪成果转化项目
                                            13,569,184.90                                 764,643.23           12,804,541.67
 补助 (注 1)
 检测试剂与医药用抗体关键技术
                                                                1,000,000.00              333,300.00             666,700.00
 研究及产业化(注 2)

 合计                                       13,569,184.90       1,000,000.00             1,097,943.23          13,471,241.67

注 1:根据长沙市发展和改革委员会长发改【2008】759 号及长发改【2008】760 号文,发改委对“微量血快速血糖测试仪
产业化项目”补助 1,000 万元;根据湘财企指【2008】167 号文,长沙市财政局对该项目补助 85 万元;该项目主要推动自主
研发的生物传感器和微细加工等技术在微创诊疗领域的应用,补贴资金用于微量血糖测试仪和试条示范生产线的购置等,形
成年生产微量血糖仪 50 万台、试条 1 亿支的生产能力。根据资产使用年限计算,2009 年、2010 年、2011 年、2012 年已分
别转补贴收入 77,257.56 元、336,206.71 元、529,353.89 元、1,489,268.04 元,2013 年 1-6 月转入补贴 764,643.23 元;
注 2:根据长财企指【2012】63 号文件,2013 年 1 月收长沙市科技局“检测试剂与医药用抗体关键技术研究及产业化”拨
款 100 万元,项目期间为 2012 年 7 月-2015 年 7 月,本期摊销 33.3,300 元。




25、股本

                                                                                                                    单位:元

                                                         本期变动增减(+、-)
                   期初数                                                                                         期末数
                                 发行新股         送股         公积金转股         其他             小计

股份总数         88,000,000.00                                 44,000,000.00                   44,000,000.00 132,000,000.00

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足 3
年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

     根据2012年年度权益分配方案,以公司现有总股本 88,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每
10 股转增 5 股,即转增44,000,000股,变更后总股本为132,000,000股,经由大信会计师事务所审验,并出
具大信验字[2013]第23-00002号验资报告。




                                                                                                                           54
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26、资本公积

                                                                                                           单位: 元

           项目                    期初数                本期增加                本期减少              期末数

资本溢价(股本溢价)                 571,848,123.27                  0.00                    0.00     571,848,123.27

其他资本公积                                   0.00                  0.00          44,000,000.00      -44,000,000.00

合计                                 571,848,123.27                  0.00          44,000,000.00      527,848,123.27

资本公积说明


27、盈余公积

                                                                                                           单位: 元

           项目                    期初数                本期增加                本期减少              期末数

法定盈余公积                          22,932,723.04                                                    22,932,723.04

任意盈余公积                          11,466,361.52                                                    11,466,361.52

合计                                  34,399,084.56                                                    34,399,084.56


28、未分配利润

                                                                                                           单位: 元

                   项目                                       金额                              提取或分配比例

调整前上年末未分配利润                                                      150,928,145.97            --

调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                              0.00            --

调整后年初未分配利润                                                        150,928,145.97            --

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                           69,931,509.29            --

减:提取法定盈余公积                                                                                             10%

提取任意盈余公积                                                                                                 5%

应付普通股股利                                                               66,000,000.00

期末未分配利润                                                              154,859,655.26            --

调整年初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
    根据2012年年度权益分配方案,以公司现有总股本 88,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 7.5 元(含税),即应付普通股股利为66,000,000元。




                                                                                                                   55
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29、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

                                                                                                       单位: 元

                 项目                        本期发生额                               上期发生额

主营业务收入                                            211,322,111.65                             161,817,380.80

其他业务收入                                                  50,648.84                              1,818,401.58

营业成本                                                  70,614,069.18                             51,083,666.58


(2)主营业务(分行业)

                                                                                                       单位: 元

                                      本期发生额                                     上期发生额
           行业名称
                           营业收入                营业成本               营业收入                营业成本

医疗器械                    211,322,111.65            70,568,244.36        161,817,380.80           51,063,375.31

合计                        211,322,111.65            70,568,244.36        161,817,380.80           51,063,375.31


(3)主营业务(分产品)

                                                                                                       单位: 元

                                      本期发生额                                     上期发生额
           产品名称
                           营业收入                营业成本               营业收入                营业成本

血糖测试仪                  50,251,983.12            44,186,904.52         29,487,774.83           26,636,560.77

配套专用试条               160,936,375.92            26,359,383.52        132,329,605.97           24,426,814.54

其他                           133,752.61                 21,956.32

合计                       211,322,111.65            70,568,244.36        161,817,380.80           51,063,375.31


(4)主营业务(分地区)

                                                                                                       单位: 元

                                      本期发生额                                     上期发生额
           地区名称
                           营业收入                营业成本               营业收入                营业成本

国内                        181,963,201.39            62,852,319.89        129,699,097.26           38,685,830.10

国外                         29,358,910.26             7,715,924.47         32,118,283.54           12,377,545.21

合计                        211,322,111.65            70,568,244.36        161,817,380.80           51,063,375.31


                                                                                                               56
三诺生物传感股份有限公司                                                                   2013 年半年度报告全文


(5)公司来自前五名客户的营业收入情况

                                                                                                        单位: 元

                    客户名称                         主营业务收入                 占公司全部营业收入的比例(%)

H 公司                                                        28,911,973.15                                13.68%

I 公司                                                         7,236,317.09                                 3.42%

J 公司                                                         6,650,068.38                                 3.15%

K 公司望京西分店                                               5,855,158.97                                 2.77%

L 公司                                                         5,832,132.48                                 2.76%

合计                                                          54,485,650.07                                25.78%



30、营业税金及附加

                                                                                                        单位: 元

             项目              本期发生额                 上期发生额                      计缴标准

营业税                                  103,748.52                  4,258.93 5%

城市维护建设税                      1,177,988.99                930,236.33 7%

教育费附加                              841,420.68              664,454.53 5%

合计                                2,123,158.19              1,598,949.79                    --


31、销售费用

                                                                                                        单位: 元

                 项目                       本期发生额                                  上期发生额

工资                                                      12,114,747.04                               6,860,693.13

办公费                                                       413,068.82                                425,118.50

差旅交通费                                                 1,438,577.70                               2,291,481.16

市场费                                                       767,638.29                                519,237.80

广宣费                                                     6,983,351.48                               8,881,380.39

专柜                                                       1,161,183.26                               1,096,960.78

其他                                                      28,966,853.61                              14,268,690.33

合计                                                      51,845,420.20                              34,343,562.09




                                                                                                                57
三诺生物传感股份有限公司                                                        2013 年半年度报告全文


32、管理费用

                                                                                             单位: 元

               项目                          本期发生额                      上期发生额

工资                                                       2,724,580.49                    1,732,641.79

办公费                                                      381,098.77                      334,065.98

研发费                                                     6,498,973.51                    3,041,979.47

无形资产摊销                                                416,347.67                      268,732.80

折旧费                                                      436,450.81                      309,757.48

其他                                                       4,759,744.21                    3,958,635.64

合计                                                      15,217,195.46                    9,645,813.16


33、财务费用

                                                                                             单位: 元

               项目                          本期发生额                      上期发生额

利息支出                                                           0.00                            0.00

减:利息收入                                              -6,160,485.04                   -4,502,919.98

加:汇兑损失                                                 -10,202.69                    -135,946.36

加:其他支出                                                 22,387.28                      104,443.01

合计                                                      -6,148,300.45                   -4,534,423.33


34、投资收益

(1)投资收益明细情况

                                                                                             单位: 元

                   项目                           本期发生额                  上期发生额

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
                                                                      0.00                         0.00
收益

其他                                                          4,147,298.09                         0.00

合计                                                          4,147,298.09




                                                                                                     58
三诺生物传感股份有限公司                                                                 2013 年半年度报告全文


35、资产减值损失

                                                                                                         单位: 元

                         项目                          本期发生额                       上期发生额

一、坏账损失                                                   1,836,003.52                          1,051,168.53

合计                                                           1,836,003.52                          1,051,168.53


36、营业外收入

(1)营业外收入情况

                                                                                                         单位: 元

                                                                                      计入当期非经常性损益的
                  项目                本期发生额                上期发生额
                                                                                                  金额

非流动资产处置利得合计                               0.00                                                     0.00

其中:固定资产处置利得                               0.00                                                     0.00

政府补助                                     2,381,943.23              1,087,454.89                  2,381,943.23

其他                                           70,327.69                                                 70,327.69

合计                                         2,452,270.92              1,087,454.89                  2,452,270.92


(2)政府补助明细

                                                                                                         单位: 元

               项目             本期发生额              上期发生额                         说明

                                                                            长发改【2008】759 号、长发改【2008】
微量血快速血糖仪项目补贴收入          764,643.23               397,454.89
                                                                            760 号

检测试剂与医药用抗体关键技术
                                      333,300.00                            长财企指【2012】63 号
研究及产业化

股改上市奖励款                       1,000,000.00                           证监许可【2012】40 号

高新区纳税先进单位                     52,000.00                            长高新管发【2013】23 号

创新型试点企业奖、采购配套奖           42,000.00                            长高新管发【2013】23 号

高新区质量奖                          100,000.00                            长高新管发【2013】23 号

2012 年第二十批省级科技计划项
                                       90,000.00                            湘财企指【2012】128 号
目补助资金

财政表彰款                                                     690,000.00

合计                                 2,381,943.23            1,087,454.89                   --

营业外收入说明

    1、根据长沙市发展和改革委员会长发改【2008】759号及长发改【2008】760号文,发改委对“微量血
快速血糖测试仪产业化项目”补助1000万元;根据湘财企指【2008】167号文,长沙市财政局对该项目补助

                                                                                                                59
三诺生物传感股份有限公司                                                                      2013 年半年度报告全文


85万元;该项目主要推动自主研发的生物传感器和微细加工等技术在微创诊疗领域的应用,补贴资金用于
微量血糖测试仪和试条示范生产线的购置等,形成年生产微量血糖仪50万台、试条1亿支的生产能力。根
据资产使用年限计算,2009年、2010年、2011年、2012年已分别转补贴收入77,257.56元、336,206.71元、
529,353.89元、1,489,268.04元,2013年1-6月转入补贴764,643.23元。
    2、根据长财企指【2012】63号文件,长沙市科技局拨款100万元,项目期间为2012年7月-2015年6月,
本期摊销33.33万元。

37、营业外支出

                                                                                                             单位: 元

                                                                                              计入当期非经常性损益
                   项目                    本期发生额                    上期发生额
                                                                                                     的金额

非流动资产处置损失合计                                                                                         691.24

其中:固定资产处置损失                                  691.24                 318,057.67                      691.24

对外捐赠                                                  0.00                         0.00                       0.00

流动资产处置损失                                                               507,976.62                         0.00

其他                                               9,173.00                        805.91                     9,173.00

合计                                               9,864.24                    826,840.20                     9,864.24

营业外支出说明

   非流动资产处置损益为报废了两台空调的损失。

38、所得税费用

                                                                                                             单位: 元

                          项目                            本期发生额                            上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税                                      12,810,460.57                    10,951,710.54

递延所得税调整                                                           -267,050.70                     -259,046.45

合计                                                                  12,543,409.87                    10,692,664.09


39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

                         项目                                    序号                              本年金额
净利润                                                            1                              69,931,509.29
非经常性损益                                                      2                               5,601,249.05
扣除非经常性损益后的净利润                                       3=1-2                           64,330,260.24
年初股份总数                                                      4                              88,000,000.00
发行新股或债转股等增加的股份数                                    5                              44,000,000.00

增加股份的下一月份起至报告期末的累计月份                          6                                   2.00

报告期月份数                                                      7                                   6.00


                                                                                                                    60
三诺生物传感股份有限公司                                   2013 年半年度报告全文


发行在外的普通股加权平均数            8=4+5×6÷7            102,666,666.67
基本每股收益                            9=1÷8                   0.6812
扣除非经常性损益后的基本每股收益       10=3÷8                   0.6266
稀释每股收益                                                     0.6812
扣除非经常性损益后的稀释每股收益                                 0.6266


40、现金流量表附注

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                       单位: 元

                             项目                   金额

押金                                                                 200,000.00

利息收入                                                           18,134,240.31

政府补助收入                                                        2,284,000.00

其他                                                                 213,990.50

个税返还                                                             289,173.13

                             合计                                  21,121,403.94


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                       单位: 元

                             项目                   金额

水电费                                                              1,026,464.49

房租                                                                1,671,915.11

办公费相关费用                                                        513,096.30

运费及邮寄费                                                        8,047,421.15

差旅费                                                                319,780.08

通讯交通费                                                            177,934.16

招待费                                                                217,433.88

广告宣传促销等相关市场费用                                          7,292,725.64

会议及培训相关费用                                                    163,224.86

研发费用                                                            5,921,629.82

员工借支                                                            2,174,573.04

专柜费                                                                919,583.43

终端劳务费                                                            882,823.77



                                                                              61
三诺生物传感股份有限公司                                                           2013 年半年度报告全文


汽车费用                                                                                        116,425.24

上市公司费用                                                                                   585,000.00

其他                                                                                         10,022,198.73

                                 合计                                                        40,052,229.70


(3)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                单位: 元


                                 项目                                       金额



证券登记结算公司 2012 年度权益分派费用                                                          91,333.41



                                 合计                                                           91,333.41



41、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                单位: 元

                     补充资料                      本期金额                        上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:                   --                               --

净利润                                                     69,931,509.29                    60,014,996.16

加:资产减值准备                                            1,836,003.52                     1,051,168.53

无形资产摊销                                                1,631,717.56                       268,732.80

长期待摊费用摊销                                              122,847.80                       158,197.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
                                                                  691.24                       318,057.67
以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)                              -6,148,300.45                    -4,534,423.33

投资损失(收益以“-”号填列)                              -4,147,298.09

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                      -267,050.70                     -259,046.45

存货的减少(增加以“-”号填列)                            -9,002,162.92                     -503,551.26

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                 -28,144,167.00                   -25,752,929.48

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                  -9,877,142.99                   11,345,270.05

经营活动产生的现金流量净额                                 15,936,647.26                    42,106,472.19

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:               --                               --



                                                                                                        62
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3.现金及现金等价物净变动情况:                         --                        --

现金的期末余额                                               662,192,619.79            755,259,029.81

减:现金的期初余额                                           655,301,156.15            178,949,818.91

现金及现金等价物净增加额                                       6,891,463.64            576,309,210.90


(2)现金和现金等价物的构成

                                                                                            单位: 元

                      项目                            期末数                   期初数

一、现金                                                     662,192,619.79            655,301,156.15

其中:库存现金                                                     1,639.90                 32,371.33

    可随时用于支付的银行存款                                 662,190,979.89            655,268,784.82

三、期末现金及现金等价物余额                                 662,192,619.79            655,301,156.15


七、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

    报告期内,公司没有未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

    报告期内,公司没有为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

    报告期内,公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

    报告期内,未有违反前期承诺的情况。

九、资产负债表日后事项

    报告期内,本公司无应披露的重大资产负债表日后事项 。

十、其他重要事项

1、租赁

    报告期内,公司租赁了湖南晶鑫科技股份有限公司和长沙高新技术产业开发区创业服务中心的物业作
为日常生产办公用地。



                                                                                                   63
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十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

                                                                                                              单位: 元

                             项目                                   金额                              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -691.24

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       2,381,943.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

对外委托贷款取得的损益                                                 1,514,777.23

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         61,154.69

信托及其他理财收益                                                     2,632,520.86

减:所得税影响额                                                            988,455.72

合计                                                                   5,601,249.05                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


2、净资产收益率及每股收益

                                                                                                               单位:元

                                          加权平均净资产收益率                             每股收益
                报告期利润
                                                  (%)                    基本每股收益               稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润                                8.01%                        0.6812                 0.6812

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
                                                            7.58%                        0.6266                 0.6266
的净利润


3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明


       一、资产负债表项目
       1、应收票据较上期末增长240.67万元,增幅802.23%,主要原因是本期收到客户以银行承兑汇票结算
且未背书的金额较上期末有所增长所致;
       2、应收账款较上期末增长3,058.40万元,增幅220.02%,主要原因是公司根据信用政策,给予部分核
心经销商信用额度有所增加所致;
       3、预付款项较上期末增长251.48万元,增幅38.19%,主要原因是预付材料采购款和终端促销费所致;
       4、应收利息较上期末减少1,068.76万元,降幅75.75%,主要原因是前期计提的委贷、理财和定期存款
利息已结,需计提利息的理财、委贷本金减少所致;
       5、其他应收款较上期末增长165.62万元,增幅85.79%,主要原因是本期员工借支和备用金增长所致;
       6、一年内到期的非流动资产较上期末减少3,623.67万元,减幅100.00%,主要原因是去年理财产品今

                                                                                                                     64
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年3月份已全部到期所致;
    7、其他流动资产较上期末减少6,450.00万元,减幅52.02%,主要原因是本期利用自有资金购买一笔信
托产品5,950.00万元,且两笔委贷共1.24亿已提前收回;
    8、在建工程较上期末增长2,443.11万元,增幅96.24%,主要原因是本期募投项目投资建设新增在建工
程且暂未竣工结算所致;
    9、无形资产较上期末增长1,309.16万元,增幅113.33%,主要原因是本期购买麓谷生产基地二期土地
所致;
    10、长期待摊费用较上期末减少12.28万元,减幅35.71%,主要原因是长期待摊费用逐步摊销导致余额
减少所致;
    11、递延所得税资产较上期末增长26.71万元,增幅44.69%,主要原因是本期预计负债和坏账准备导致
的应纳税差异增长所致;
    12、其他非流动资产较上期末增长579.70万元,增幅134.83%,主要原因是预付进口设备款较期初增长
所致;
    13、应付账款较上期末增长2,137.64万元,增幅266.38%,主要原因是随着生产规模的扩大,产量提升,
原材料采购量也相应增加,加上付款方式改为月结,导致应付余额有所增长;
    14、预收款项较上期末减少1,045.46万元,减幅40.07%,主要原因是前期预收款已陆续发货确认收入
所致;
    15、应付职工薪酬较上期末减少378.27万元,减幅43.24%,主要原因是上期末计提的年终奖和提成已
陆续支付所致;
    16、应交税费较上期末减少2,221.61万元,减幅59.04%,主要原因是本期缴纳了上期计提的应缴税金
所致;
    17、实收资本较上期末增加4,400.00万元,增幅50%,主要原因是本期资本公积转增股本(每10股转增
5股)所致。


    二、利润表项目
    1、营业成本较去年同期增长了1,953.04万元,增幅38.23%,主要原因是收入增长,营业成本相应增长,
且毛利率有所下降;
    2、营业税金及附加较去年同期增长了52.42万元,增幅32.78%,主要原因是本期计提的营业税、城建
税和教育费附加较去年同期增长所致;
    3、管理费用较去年同期增长了557.14万元,增幅57.76%%,主要原因是本期公司研发投入加大及本期
行政管理人员人数同比增长导致薪酬相关费用相应增长所致;
    4、销售费用较去年同期增长1,750.19万元,增幅50.96%,主要原因是本期公司销售人员和销量都同比
增加导致本期销售费用增长所致;
    5、财务费用较去年同期减少161.39万元,减幅35.59%,主要原因是本期收到的利息收入同比增长所致;
    6、资产减值损失较去年同期增长78.48万元,增幅74.66%,主要原因是本期应收账款增长导致计提的
坏账准备相应增长所致;
    7、营业外收入较去年同期增长136.48万元,增幅125.51%,主要原因是本期收到的政府补贴和奖励款
较去年同期增长所致;
    8、营业外支出较去年同期减少81.70万元,减幅98.81%,主要原因是本期流动资产和非流动资产处置
较去年同期大幅减少所致。


                                                                                             65
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    三、现金流量表项目
    1、收到的税费返还较去年同期减少201.97万元,减幅为100%,主要原因是去年收到软件退税款201.97
万元,本期没有收到所致;
    2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长1,382.28万元,增幅为189.39%,主要原因是本期
收到的政府补贴奖励款和利息收入较去年同期增长所致;
    3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长1,969.17万元,增幅为46.42%,主要原因是本期产
量提升导致购买商品支付的现金同比增加;
    4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长1,092.42万元,增幅为56.62%,主要原因是本期
职工人数较去年同期有所增长导致为职工支付的薪酬、社保等相应增加;
    5、支付的各项税费较去年同期增长3,740.38万元,增幅163.41%,主要原因是本期支付了前期各项应
缴税费所致;
    6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期增长了4,357.42万元,增幅494.65%,主要是
本期支付麓谷二期土地购买款项、支付生产基地各项新购设备设施及基建工程款所致。




                                                                                             66
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                               第八节 备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    3、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。

    4、其他备查文件。

    以上备查文件的备置地点:公司投资者关系部。

                                                                   三诺生物传感股份有限公司

                                                                               2013年8月12日

                                                                             董事长: 李少波




                                                                                            67