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公司公告

永贵电器:2018年半年度报告2018-08-25  

						浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                     浙江永贵电器股份有限公司

                                  2018 年半年度报告




                                            2018 年 08 月




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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别

和连带的法律责任。

      公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计主

管人员)陈达明声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中

的“第十点 公司面临的风险和应对措施”,敬请投资者注意阅读。

      公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 13

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 22

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31

第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 32

第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 34

第十节 财务报告 ....................................................................................................... 35

第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 104




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            释义项            指                                  释义内容

 永贵电器、本公司、公司       指    浙江永贵电器股份有限公司

 永贵科技                     指    四川永贵科技有限公司,为公司全资子公司

 翊腾电子                     指    翊腾电子科技(昆山)有限公司,为公司全资子公司

 江苏永贵                     指    江苏永贵新能源科技有限公司,为公司控股子公司

 重庆永贵                     指    重庆永贵交通设备有限公司,为公司控股子公司

 北京永列                     指    北京永列科技有限公司,为公司控股子公司

 浙江博得                     指    浙江永贵博得交通设备有限公司,为公司控股子公司

 深圳永贵                     指    深圳永贵技术有限公司,为公司控股子公司

 实际控制人                   指    范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族

 永贵投资                     指    浙江天台永贵投资有限公司,为公司第二大股东

 CRCC                         指    中铁铁路产品认证中心

 报告期                       指    2018 年半年度

 保荐机构                     指    国泰君安证券股份有限公司

 审计机构、天健               指    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 深交所                       指    深圳证券交易所

 《公司法》                   指    《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                   指    《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》                 指    《浙江永贵电器股份有限公司章程》

                                    一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的
 连接器                       指    功能元件,用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接,传输信号
                                    或电磁能量,并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化

                                    安装于车端与车端之间或车厢与车厢之间的连接器,用于车体之间的信号、电力
 轨道交通连接器               指
                                    连接的连接器

                                    是机车车辆、地铁车辆、城市轻轨车辆一系悬挂、二系悬挂装置上的重要减振构
                                    件,是靠拉伸、压缩活塞杆往返运动形成液压阻尼力达到减振的目的,具有良好
 油压减振器                   指
                                    的减振阻尼效应和柔性的减振效果,是提高机车车辆高速运行的平稳性、和舒适
                                    性、安全性的关键部件

                                    该系统由室内主机和室外计轴点组成,室内主机主要包括计轴板和诊断板,室外
 计轴信号系统                 指    计轴点主要包括磁头传感器和轨旁电子单元。室内主机与室外计轴点之间采用数
                                    据通信,且电源与数据可以共线传输



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                                    (含插头、插座)连接器线束组件上用于快速连接和分离的功率和电信号的传输
 电动汽车连接器               指
                                    结构

 电动汽车电源配电盒           指    将电力分配、传送到电机、空调、加热器等设备

                                    (充电枪和充电座)电动汽车充电过程,充电桩和电动汽车之间的功率传输的快
 电动汽车充电端口             指
                                    速连接和分离的机构

                                    (连接器线束组件)电动汽车高压供电系统上,连接电池包、电源配电盒、驱动
 电动汽车线束组件             指
                                    电机、PTC、空调压缩机等,电源与高压用电设备之间的功率和电信号的传输

                                    电池与用户之间的纽带,主要对象是二次电池,能够提高电池的利用率,防止电
 BMS 管理系统                 指
                                    池出现过度充电和过度放电

                                    充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,根据不同的
 充电桩                       指
                                    电压等级为各种型号的电动汽车充电

                                    包括 FPC、USB 类、线对板(WTB)、板对板(BTB)、电脑硬盘(SATA)等应
 通信连接器                   指
                                    用于通信领域的连接器产品

 结构件                       指    具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构件

 元                           指    人民币元

 万元                         指    人民币万元




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                              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

 股票简称                           永贵电器                      股票代码                300351

 股票上市证券交易所                 深圳证券交易所

 公司的中文名称                     浙江永贵电器股份有限公司

 公司的中文简称(如有)             永贵电器

 公司的外文名称(如有)             Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.

 公司的外文名称缩写(如有)         Yonggui

 公司的法定代表人                   范纪军


二、联系人和联系方式

                                  董事会秘书                                       证券事务代表

 姓名             余文震                                           许小静

 联系地址         浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号(西工业区)        浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号(西工业区)

 电话             0576-83938635                                    0576-83938635

 传真             0576-83938061                                    0576-83938061

 电子信箱         yonggui@yonggui.com                              yonggui@yonggui.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2017 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2017 年年报。




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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用

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                           注册登记日期             注册登记地点                            税务登记号码   组织机构代码
                                                                          执照注册号

                                                浙江省天台县白鹤镇东     913300007047       913300007047   913300007047
 报告期初注册            2017 年 05 月 23 日
                                                园路 5 号(西工业区)    13738F             13738F         13738F

                                                浙江省天台县白鹤镇东     913300007047       913300007047   913300007047
 报告期末注册            2018 年 05 月 29 日
                                                园路 5 号(西工业区)    13738F             13738F         13738F

 临时公告披露的指定网
                         2018 年 05 月 31 日
 站查询日期(如有)

 临时公告披露的指定网
                         巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
 站查询索引(如有)


4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减

 营业总收入(元)                               567,272,069.39           528,502,612.59                         7.34%

 归属于上市公司股东的净利润(元)                75,531,261.84            67,838,432.37                        11.34%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 66,842,631.64            65,623,362.01                         1.86%
 损益后的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)                -36,415,441.29           -42,682,865.96                       14.68%

 基本每股收益(元/股)                                  0.1964                     0.1764                      11.34%

 稀释每股收益(元/股)                                  0.1964                     0.1764                      11.34%

 加权平均净资产收益率                                      2.64%                   2.51%                        0.13%

                                               本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                                  3,382,418,006.62         3,364,092,363.22                        0.54%

 归属于上市公司股东的净资产(元)              2,870,041,279.84         2,823,540,425.44                        1.65%




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五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                                项目                                         金额                  说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                               -3,528.78

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                                 6,281,440.05
 额或定量享受的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                                                    4,225,907.75

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -128,020.95

 减:所得税影响额                                                                1,598,067.89

     少数股东权益影响额(税后)                                                      89,099.98

 合计                                                                            8,688,630.20        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     (一)公司主营业务
     公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,公司产品以连接器为核心,
各大领域纵深拓展,形成具有公司特色的产品结构:
     1、轨道交通板块:公司在轨道交通领域纵深拓展,目前已初步完成轨道交通领域的产业布局,业务主要包括轨道交通
连接器、油压减振器、计轴信号系统、受电弓、碳滑板、门系统、贯通道等产品的研产销;
     2、新能源汽车板块:依托新能源汽车行业发展优势,公司新能源板块业务主要包括连接器、电源配电盒、线束组件、
充电端口、充电桩和BMS管理系统等产品的研产销;
     3、通信板块:公司收购翊腾电子后,对通信板块产品结构进行完善,在3C领域,目前业务主要包括连接器、通信电缆、
线缆组件及结构件等;
     4、军工板块:主要包括连接器、线缆组件等。
     报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

     (二)公司主要经营模式
     1、采购模式
     公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等,并进行供应商评估与选择,采取批量采购和按需即时采购相
结合的模式,进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成本,公司建立了一套严格的采购管理
制度,以规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。
     2、生产模式
     公司实行“以销定产”为主的生产模式,在获取客户中标通知书或签订合同后进行订单生产。另外,轨道交通领域会对
部分常规通用零部件进行备货生产,通信领域会根据客户需求提前安排常规型号产品的备货生产。
     3、销售模式
     公司的销售方式主要为直销,根据区域的不同设立办事处或销售代表,直接面向各地的客户,保持与最终客户的面对面
沟通和快捷服务。公司以“直销”为核心,全面履行“科技连接未来”的使命,在轨道交通领域、新能源领域、通信领域、
军工领域致力于成为国内一流、国际知名的连接与互联技术解决方案提供商。

     (三)主要的业绩驱动因素
     报告期内,公司实现营业收入56,727.21万元,较去年同期增长7.34%;实现归属于母公司所有者的净利润7,553.13万元,
较去年同期增长11.34%;主要影响因素如下:
     1、2018年1-6月,国家铁路投资持续稳步推进,公司不断充足技术储备,拓展客户资源,布局新产品新市场,实现轨道
交通连接器收入稳定增长,门系统、贯通道等新产品实现业绩突破,为轨道交通板块收入带来较明显增长。报告期内,公司
轨道交通板块收入17,288.86万元,较去年同期上升45.43%。
     2、新能源板块受补贴政策等因素影响,行业竞争加剧,收入增长速度放缓。报告期内,公司新能源板块收入20,321.77
万元,较去年同期上升13.81%,公司加强内部风险管控力度,维护、开发优质客户,实现业务稳健发展,板块整体毛利率
上升3.72%。
     3、报告期内,受通信板块行业景气度下滑影响,公司客户结构发生变化,导致通信连接器及结构件销售收入均出现下
滑,2018年1-6月,通信板块收入12,233.99万元,较去年同期下降30.79%;同时,客户结构变化带来的产品结构发生变化导
致板块整体毛利率下滑。公司将加大新产品开发与市场开拓力度,持续优化市场资源,维持通信板块可持续发展。

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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


    (四)公司所处行业分析
    1、轨道交通行业发展趋势
    中国铁路总公司年度工作会议强调,2018 年铁路工作的主要目标是:国家铁路完成旅客发送量 32.5 亿人次、货物发送
量 30.2 亿吨、总换算周转量 38900 亿吨公里;全国铁路固定资产投资安排 7320 亿元,其中,国家铁路 7020 亿元;投产新
线 4000 公里,其中,高铁 3500 公里。2018 年 1-6 月,我国铁路固定资产投资完成 3127 亿元,同比增长 0.1%。
    年度工作会议中提出,到 2020 年,全国铁路营业里程达到 15 万公里左右,基本覆盖 20 万人口以上城市;其中高铁 3
万公里左右,覆盖 80%以上的大城市;中西部(含东北三省)铁路 11.2 万公里左右,复线率和电气化率分别达到 60%和 70%。
铁路装备智能化水平全面提升,智能动车组、C3+ATO 列控系统、智能牵引供电、智能调度系统、智能安全保障、智能设备
设施检测监测系统、大型养路机械等技术装备的研制和配备实现新突破。动车组保有量达到 3800 标准组左右,其中“复兴
号”动车 900 组以上。力争到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右,其中高铁 3.8 万公里左右;到 2035 年,率先建成
发达完善的现代化铁路网,为基本实现社会主义现代化提供强大运输保障,进而使中国铁路成为社会主义现代化强国的重要
标志和组成部分。
    根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,到 2020 年,城市轨道交通运营里程比 2015 年增长近一倍,城市轨
道交通成为国民经济新的增长点。大力实施交通基础设施重大工程建设三年行动计划,获得国家批复的全国各地城市轨道交
通建设规划累计里程超过一万公里,轨道交通行业市场发展空间巨大。
    2、新能源电动汽车行业发展趋势
    2017 年,国内新能源汽车生产 79.4 万辆,销售 77.7 万辆,比上年同期分别增长 53.6%和 53.3%,连续三年位居世界第
一,累计保有量达到 180 万辆,占全球市场保有量 50%以上。2018 年被汽车行业人士看作是中国新能源汽车发展的重要窗
口期,预计产销规模有望突破 100 万辆。据预测,2018 年推向市场的新能源汽车多达 197 款。
    《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》提出:到 2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200
万辆、累计产销量超过 500 万辆。《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》提出:到 2020 年,新增集中式充换电站
超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。在国家政策的大力扶持下,新能源汽
车未来还会呈现出一个高速增长的态势。
    3、通信行业发展趋势
    2018 年 5G、光通信、物联网或成为通信行业投资热点。根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》,
预计 2020 年 5G 直接和间接创造的经济增加值约为 920 亿元和 4190 亿元,5G 对经济社会发展有着明显的推动作用。2017
年政府工作报告中首次专门提到 5G,体现了国家对于发展 5G 的决心;“十三五”计划也表示,将继续重点建设无线移动通
信网,并以 5G 为重点,争取使我国成为移动通信领域的全球领跑者之一。
    4、军工行业发展趋势
    十九大提出要“全面推进国防和军队现代化”,全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武
器装备现代化,力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队。而武器装
备现代化是装备现代化的重要编制,随着武器装备信息化的建设,新的武器装备型号不但会加速释放,产生新的需求,同时,
由于老旧型号难以支撑信息化建设,由此产生的装备升级替代也会加大需求。
    2018年作为十三五第三年,或将军方的采购惯例,迎来新一轮采购周期,随着武器装备建设进程的加快,未来有望迎来
军工景气拐点。

   (五)公司行业地位
    公司从轨道交通连接器起航,深耕多年,在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位;在2010年开始布局新能源汽车
领域,并在近几年实现爆发式增长,在行业内占据领先地位;公司2016年收购翊腾电子,实现与3C领域的产业整合,在精
密连接器和结构件产品领域占据国内明显优势地位。
    截至本报告期末,新能源、轨道交通、通信板块分别占公司收入的前三,公司连接器市场的布局日趋完善,对单一轨道
交通连接器的依赖性正进一步减弱。未来,公司将继续增强对连接器新领域的突破,实现公司在各领域的多元化发展。




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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                            重大变化说明


 股权资产                            无重大变化

 固定资产                            无重大变化

 无形资产                            无重大变化

 在建工程                            募投“光电项目”的实施投入、其他新上非募投项目车间改造及重大设备投入等。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
     1、技术力量优势
     公司技术中心募投项目已建成运转,现有技术人员571人,拥有一支专业的研发团队,具有独立的设计和开发能力,设
计开发软件得到普遍应用,并能够全面地进行各种连接器形式试验及例行性试验。截至2018年6月30日,公司及下属子公司
共拥有专利授权310项,其中发明专利49项,实用新型专利218项,外观专利43项。公司从事连接器行业时间较长,培养了一
支经验丰富的研发团队,拥有多位业内高端核心技术人才,并设置了合理的薪酬激励机制,为激励和吸引研发人才创造了有
利条件。报告期内,公司研发投入3,485.86万元,占营业收入6.14%,为公司技术力量提供支持。
     2、市场渠道优势
     公司轨道交通板块产品经CRCC认证,且通过轨道交通车辆制造企业供应商资质审核,在轨道交通连接器市场奠定了坚
实的基础;公司控股子公司深圳永贵技术有限公司,具有向华为提供连接器、线缆组件的供应商资质,客户市场实现了稳定
性;公司经过几年的市场拓展,在新能源汽车领域,拥有了国内主要新能源汽车生产企业的供应商资质,客户基础扎实。
     3、产出规模优势
     公司在浙江台州、四川绵阳相继建成投产生产厂房,解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题,满足公司
研发、生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要,对促进公司业务快速发展具有十分重要的意义,使公司产品质量
得到进一步提升。
     4、投资优势
     作为国内轨道交通连接器行业的首家上市公司,公司不仅从资本市场中获取了充足的发展资金,还拥有了股份支付等多
样化的并购支付手段,使得公司的对外并购不再受自有资金规模的限制。此外,公司未来发展前景广阔,股份具备增值空间,
在并购交易中更容易得到交易对方的认可,股份支付还可以对交易对方形成股权激励,为公司的扩张提供了有利条件。
     5、营销优势
     公司拥有完全的企业自主经营权,具有高度的灵活性,在营销活动中对市场的应变能力较强,反应速度较快,资源能得
到快速合理的调配,并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队,因此在营销方面有一定的优势。
     6、订单快速响应和产品售后服务优势
     由于行车环境各异,轨道交通连接器客户多有个性化需求,这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数,快速提供配

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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


套连接器产品的设计方案,并根据客户的反馈意见完成修改方案,而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之
后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比,公司组织机构层级精简,客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行
快速和有效的传递,为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈,
从而大大增加了公司获得轨道交通连接器国产化市场份额的机会。
    公司的售后服务目标是“3小时响应,24小时到达现场”,公司市场部收到客户对产品意见反馈时,对该信息进行记录,
将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查,确定责任部门,并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时
对策,并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后,公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返
回后,需填写服务报告,并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的
售后服务使公司赢得了更多客户认可,为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。




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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年以来,国内经济继续推进供给侧改革,结构调整不断深入,公司坚持“天道酬勤”的核心价值观,肩负“科技连
接未来”的使命,在董事会和经营管理层的带领下认真落实2018年度经营计划,加快创新步伐、强化内部协同、积极应对国
内外经济和产业环境的新形势,以市场需求为导向积极推进新能源电动汽车、军工、通信等领域新产品,进一步加强市场开
拓能力及销售队伍建设,巩固公司的市场优势。
    2018年1-6月,公司实现营业收入56,727.21万元,较去年同期增长7.34%;实现营业利润8,216.50万元,较去年同期增长
3.98%;实现归属于母公司所有者的净利润7,553.13万元,较去年同期增长11.34%;报告期末总资产为 338,241.80万元,较
去年同期末增长6.81%;归属于母公司所有者权益为287,004.13万元,较去年同期末增长5.94%。主要影响因素如下:
    1、2018年1-6月,国家铁路投资持续稳步推进,公司不断充足技术储备,拓展客户资源,布局新产品新市场,实现轨道
交通连接器收入稳定增长,门系统、贯通道等新产品实现业绩突破,为轨道交通板块收入带来较明显增长。报告期内,公司
轨道交通板块收入17,288.86万元,较去年同期上升45.43%。
    2、新能源板块受补贴政策等因素影响,行业竞争加剧,收入增长速度放缓。报告期内,公司新能源板块收入20,321.77
万元,较去年同期上升13.81%,公司加强内部风险管控力度,维护、开发优质客户,实现业务稳健发展,板块整体毛利率
上升3.72%。
    3、报告期内,受通信板块行业景气度下滑影响,公司客户结构发生变化,导致通信连接器及结构件销售收入均出现下
滑,2018年1-6月,通信板块收入12,233.99万元,较去年同期下降30.79%;同时,客户结构变化带来的产品结构发生变化导
致板块整体毛利率下滑。公司将加大新产品开发与市场开拓力度,持续优化市场资源,维持通信板块可持续发展。
    报告期内,公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进
一步加强募集资金管理和内控管理,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
    市场销售方面,公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则,高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展,将“生
产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。同时,通过前期市场走访,了解行业竞争态势,明确主要产品竞争
对手,分析其优势及不足,有针对性制定市场策略及提供产品附加服务,维持现有顾客的同时,有的放矢地进行市场开拓。
并积极做好市场开发与维护工作,通过不定期进行顾客回访,面对面进行沟通、交流,及时了解各类顾客的需求以及永贵产
品、服务的满意程度,对顾客的问题或投诉及时进行一对一的沟通解决。
    研发方面,公司不断加大研发投入,努力增强和提高核心技术与产品竞争力,并取得了一定突破。报告期内,公司投入
研发费用3,485.86万元,占营业收入的6.14%;公司及下属子公司共申请并受理国家专利50项,截至2018年6月30日,公司及
下属子公司共拥有专利授权310项,其中发明专利49项,实用新型专利218项,外观专利43项。公司根据项目研究与开发阶段
的不同特点,优化研发系统组织结构,进一步提高研发效率,并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。同时,公司努
力创造更好的创新环境与机制,引进优秀研发人才,提高研发团队的自主创新能力,组建具有核心竞争力的研发团队。此外,
公司高度重视知识产权工作,加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制,维护项目和产品创新的基础。
    生产方面,在满足客户交付的前提下,按照质量体系运行的要求,认真做好制度化和流程化建设,积极开展降本增效、
大力推行机器换人、精益制造和标准化安全生产,加强生产过程管控,不断提升产品质量。公司首次公开发行股份募集资金
投资项目均已建成投产,解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问题,满足公司研发、生产、组装、试验、测试、
存放代运等工序的需要,有利于进一步提高产品质量。
    管理方面,进一步优化公司管理体制,持续完善治理结构,提升公司治理水平;在内生式增长的同时,积极主动寻找增
强公司核心竞争力的外延式增长机会;加强人力资源管理体系建设,努力提升员工薪酬、福利水平;从公司实际工作出发,
完善培训工作,注重培训效果;加强内部风险控制建设,提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。



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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


二、主营业务分析

概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
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                      本报告期           上年同期       同比增减                         变动原因

 营业收入           567,272,069.39    528,502,612.59       7.34%

 营业成本           356,188,249.17    340,946,400.82       4.47%

 销售费用            39,776,432.98      34,630,394.02     14.86%

 管理费用            85,378,979.46      66,491,510.28     28.41%

                                                                     系报告期利息收入及美元的汇兑收益较去年同期增
 财务费用            -2,003,022.07       1,057,293.02    -289.45%
                                                                     加所致。
 所得税费用          13,123,659.26      13,996,819.13      -6.24%

                                                                     系报告期内公司实施新增研发项目立项、增加研发
 研发投入            34,858,569.01      22,114,624.76     57.63%     设备投资、提高研发人员薪酬等举措加大研发投资
                                                                     力度所致。

 经营活动产生的
                    -36,415,441.29     -42,682,865.96     14.68%
 现金流量净额
 投资活动产生的
                      6,064,591.50     -25,219,894.60    124.05%     系报告期赎回到期理财产品所致。
 现金流量净额

 筹资活动产生的
                    -13,708,661.96      -3,912,743.25    -250.36%    系去年同期新设合资公司收到股东投资款所致。
 现金流量净额
 现金及现金等价                                                      主要系投资活动产生的现金流量净额较去年同期增
                    -44,037,416.11     -71,435,295.46     38.35%
 物净增加额                                                          加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                                                                      营业收入比上      营业成本比上   毛利率比上年
                    营业收入           营业成本         毛利率
                                                                       年同期增减        年同期增减      同期增减
 分产品或服务

 分行业

 连接器           558,394,294.75     349,577,218.15         37.40%              6.42%          3.58%          1.72%

 分产品

 轨道交通         172,888,646.37      74,621,737.77         56.84%          45.43%            45.92%         -0.14%

 电动汽车         203,217,690.52     143,085,379.05         29.59%          13.81%             8.09%          3.72%



                                                           14
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


 通信            122,339,942.41       91,741,542.62         25.01%            -30.79%         -21.60%           -8.79%

 其他               59,948,015.45     40,128,558.71         33.06%            18.73%            8.57%           6.26%

 分地区

 境内            520,455,964.14      324,667,498.14         37.62%            12.80%            9.85%           1.68%


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                               本报告期末                        上年同期末
                                                                                          比重增减      重大变动说明
                        金额          占总资产比例        金额          占总资产比例

 货币资金           197,503,765.77            5.84%   476,549,205.73           15.05%       -9.21%

 应收账款           796,126,766.85          23.54%    592,703,609.46           18.72%        4.82%

 存货               330,249,660.63            9.76%   299,811,741.02              9.47%      0.29%

 投资性房地产        23,884,096.25            0.71%    13,761,415.85              0.43%      0.28%

 长期股权投资        86,364,374.23            2.55%    73,322,836.14              2.32%      0.23%

 固定资产           603,556,534.60          17.84%    590,362,670.21           18.64%       -0.80%

 在建工程            23,831,716.35            0.70%    42,075,294.65              1.33%     -0.63%

 短期借款            30,000,000.00            0.89%    13,500,000.00              0.43%      0.46%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末,有货币资金18,176,392.32元用于质押开具银行承汇票以及保函。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                           变动幅度

                         48,429,970.79                            39,481,607.39                                22.66%



                                                           15
       浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


       2、报告期内获取的重大的股权投资情况

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

被投资公                     投资   投资      持股     资金                              产品    预计   本期投 是否 披露日期 披露索引
               主要业务                                        合作方      投资期限
 司名称                      方式   金额      比例     来源                              类型    收益   资盈亏 涉诉 (如有) (如有)


            铁路机车车门
浙江永贵 及铁路机车车
                                                              博得兄弟
博得交通 辆配件、客车车             11,000,            自有                2067 年 04                   -2,542,3
                             增资             51.00%          参股有限                  车门     0.00              否
设备有限 门及客车零部               000.00             资金                月 11 日                       18.69
                                                              公司
公司        件设计、制造、
            销售


            轨道交通车辆
            和电气机车用
            受电弓系统、牵
            引系统、电连接
成都永贵
            器及线束总成                                      东洋电机
东洋轨道                            7,650,0            自有                2067 年 8    受电弓          -846,909
            等相关电气设     增资             51.00%          制造株式                                             否
交通装备                             00.00             资金                月 23 日     系统                 .14
            备产品的研发、                                    会社
有限公司
            制造、销售、修
            理、保养、零部
            件销售和进出
            口贸易


                                    18,650,                                                             -3,389,2
合计                 --       --                --      --       --            --         --     0.00               --   --              --
                                    000.00                                                                27.83


       3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

       □ 适用 √ 不适用


       4、以公允价值计量的金融资产

       □ 适用 √ 不适用


       5、募集资金使用情况

       √ 适用 □ 不适用


       (1)募集资金总体使用情况

       √ 适用 □ 不适用


                                                                      16
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      募集资金总额                                                                                                             82,718.87

      报告期投入募集资金总额                                                                                                    1,032.43

      已累计投入募集资金总额                                                                                                   59,259.02

      报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                            8,000.00

      累计变更用途的募集资金总额                                                                                                8,000.00

      累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                              9.67%

                                                       募集资金总体使用情况说明


      2016 年本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式,向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证
      券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股(A 股)股票 26,941,362 股,发行价为每股人民币 31.55
      元,共计募集资金 85,000 万元,减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金净额为 82,718.87 万元,并进入本公司募集资
      金监管账户。公司以前年度实际使用募集资金 57,985.61 万元,其中永久补充流动资金 16,069.41 万元,支付并购对象资
      金 41,720.00 万元,光电连接器建设项目投入 196.20 万元;2018 年半年度实际使用募集资金 1,032.43 万元,截至 2018
      年 06 月 30 日,累计已使用募集资金 59,259.02 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,105.34 万
      元。截至 2018 年 06 月 30 日,募集资金余额为 24,565.19 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。



     (2)募集资金承诺项目情况

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                         是否已                                                                                     截止报                 项目可
                                                                                      截至期      项目达到
                         变更项 募集资金                    本报告      截至期末                             本报告 告期末                 行性是
承诺投资项目和超募                              调整后投                              末投资      预定可使                   是否达到
                         目(含 承诺投资                     期投入      累计投入                             期实现 累计实                 否发生
       资金投向                                 资总额(1)                             进度(3) 用状态日                       预计效益
                         部分变      总额                    金额       金额(2)                              的效益 现的效                 重大变
                                                                                      =(2)/(1)      期
                          更)                                                                                         益                        化

承诺投资项目

支付收购翊腾电子公
                         否          41,720        41,720           0        41,720 100.00%        不适用    不适用 不适用 不适用          否
司现金对价
                                                                                                  2018 年 12 尚未产 尚未产
光电连接器建设项目 是                25,000        17,000 1,032.43       1,469.61       8.64%                                不适用        否
                                                                                                  月 31 日   生效益 生效益
新能源与汽车国内战                                                                                2019 年 11 尚未产 尚未产
                         否                 0       8,000           0             0     0.00%                                不适用        否
略布局项目                                                                                        月 30 日   生效益 生效益
永久补充流动资金         否        15,998.87 15,998.87                  16,069.41 100.00%          不适用    不适用 不适用 不适用          否

承诺投资项目小计              --   82,718.87 82,718.87 1,032.43 59,259.02                --           --                         --             --

超募资金投向

无

合计                          --   82,718.87 82,718.87 1,032.43 59,259.02                --           --                         --             --

                                                                        17
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 光电连接器建设项目因厂区用地尚未完成审批,项目投资进程放缓。
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                      报告期无
变化的情况说明

超募资金的金额、用
                      不适用
途及使用进展情况

募集资金投资项目实
                      不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                      不适用
施方式调整情况

募集资金投资项目先
                      不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时
                      不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                      不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                      暂存募集资金专户账户
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况



  (3)募集资金变更项目情况

  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                               变更后项目                  截至期末实     截至期末      项目达到预      本报告 是否达 变更后的项目
       变更后的   对应的原承                 本报告期实
                               拟投入募集                  际累计投入     投资进度      定可使用状      期实现 到预计 可行性是否发
         项目       诺项目                   际投入金额
                               资金总额(1)                  金额(2)       (3)=(2)/(1)     态日期        的效益   效益    生重大变化

   新能源与汽                                                                                           尚未产
                  光电连接器                                                            2019 年 11 月
   车国内战略                        8,000            0               0       0.00%                     生效益   不适用 否
                  建设项目                                                              30 日
   布局项目

   光电连接器 光电连接器                                                                2018 年 12      尚未产
                                    17,000      1,032.43      1,469.61        8.64%                              不适用 否
   建设项目       建设项目                                                              月 31 日        生效益


   合计               --            25,000      1,032.43      1,469.61        --                --                 --        --




                                                               18
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                                          经本公司第三届董事会第八次会议决议、第三届监事会第六次会议决议和 2017
                                      年年度股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目,因“光电连接器建设项
                                      目”厂区用地尚未完成审批,项目投资进度放缓,公司出于审慎投资以保障募集资金
                                      产出回报的考虑,为使资金的使用效率达到最大化,拟将“光电连接器建设项目”的
 变更原因、决策程序及信息披露情况说
                                      8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”,本次变更后,剩余的
 明(分具体项目)
                                      募集资金将继续实施“光电连接器建设项目”,该项目推进过程中,如需额外补充资
                                      金的,公司将以自有资金继续投入完成。公司本次变更部分募集资金投向是结合项目
                                      实施情况、业务发展环境,综合考虑项目风险与收益等方面之后作出的谨慎决定,不
                                      存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

 未达到计划进度或预计收益的情况和
                                      光电连接器建设项目因厂区用地尚未完成审批,项目投资进程放缓。
 原因(分具体项目)

 变更后的项目可行性发生重大变化的
                                      不适用
 情况说明


6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                     单位:万元

        具体类型       委托理财的资金来源        委托理财发生额         未到期余额          逾期未收回的金额

 银行理财产品          闲置募集资金                          10,000               10,000                       0

 信托理财产品          闲置募集资金                         8,031.83            8,031.83                       0

 银行理财产品          自有资金                                 120                    10                      0

 合计                                                      18,151.83           18,041.83                       0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


                                                      19
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

                 公司
  公司名称                 主要业务       注册资本      总资产         净资产        营业收入       营业利润       净利润
                 类型

                         新能源汽车连
四川永贵科技             接器、通信连接
                子公司                    7700 万元 860,387,680.21 643,089,499.62 245,718,424.28 31,594,578.85 27,257,375.98
有限公司                 器等产品的研
                         发、生产和销售

                         电子、电脑、通
                         信及家电用新
翊腾电子科技
                         型仪表接插件、 20237.32
(昆山)有限 子公司                                  472,748,030.05 417,513,656.12 158,058,736.70 26,217,131.87 22,806,314.09
                         片式元器件及     万元
公司
                         光电子器件的
                         生产和销售

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
       四川永贵科技有限公司为公司全资子公司,2018年1-6月实现营业收入24,571.84万元,较2017年1-6月营业收入23,593.12
万元增长4.15%;实现净利润2,725.74万元,较2017年1-6月净利润2,308.87万元增长18.06%。净利润较去年同期增长,主要系
电动汽车板块产品结构发生变化及加强成本管控,该公司产品毛利率较去年同期有所上升。
       翊腾电子科技(昆山)有限公司为公司全资子公司,2018年1-6月实现营业收入15,805.87万元,较2017年1-6月营业收入
19,811.45万元下降20.22%,实现净利润2,280.63万元,较2017年1-6月净利润4,281.09万元下降46.73%。营业收入下降,主要
是通信板块受行业影响,通信连接器及结构件收入下滑;净利润大幅下降主要原因为:(1)营业收入下降带来的利润下降;
(2)通信板块产品结构发生变化导致整体毛利率下降;(3)报告期内,翊腾电子加大研发投入,管理费用大幅上升。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用



                                                              20
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

    1、竞争加剧带来的毛利率降低风险
    目前,连接器行业存在着一定的技术壁垒,如果未来技术壁垒被打破,市场准入门槛放宽,在竞争加剧的市场环境下,
公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
    针对以上风险,公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势,继续保持合理的研发投入,在产品技术、售后服
务等方面努力保持处于行业领先水平。
    2、成本费用上升的风险
    随着公司规模的不断扩大,募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加,公司成本和费用面临较大的上升压力;随
着公司不断扩大市场,提高公司产品的市场占有率,销售费用、管理费用等费用将相应增加;随着劳动力成本的上升、人员
流动的加剧,现有的员工工资呈较快上升趋势;上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。
    对此,公司将通过改变产品系列的结构,提高标准化水平,扩大产品生产批量来降低生产成本,减少服务成本,保持并
增加市场份额,同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措,降低公司成本费用上升压力。
    3、技术失密风险
    公司一直专注于轨道交通连接器的研发、生产和销售,目前又投入大量资金成本及人工成本研发电动汽车、通信及军工
等新领域产品,积累了丰富的经验,并取得了多项专利技术,公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列,并由此形成
核心技术团队。公司采取了严密的技术保护措施,积极申请对各项核心技术进行知识产权保护、并且与技术人员签订了保密
协议。迄今为止,公司研发能力和研发技术稳步向前发展,技术队伍保持稳定并持续增长。但是如果公司因管理不善或核心
技术人员流失,仍存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。
    4、管理风险
    公司继续通过并购等手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局,投后并购整合难度增大,对公司的管理要求进一步
提高。
    为此,公司充分考虑各业态特征设置板块架构,加强集团化管控,并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制,
确保公司战略一致性。
    5、商誉减值风险
    由于公司的对外投资并购,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,如未来通过并购吸收的有关子公司业绩不达预期,
可能出现计提商誉减值的风险。
    为此,公司将加强子公司管理,在业务方面整体筹划,和被并购公司协同发展;加强被并购企业管理,输出品牌、技术、
资金等资源,强化战略规划、预算、目标、绩效管理等手段,加强对被并购企业之间的人员培训、交流、学习,并在技术、
业务、客户等方面进行资源整合,提高被并购企业的盈利水平,保障并购子公司稳健发展。




                                                     21
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                     投资者参
      会议届次         会议类型                       召开日期              披露日期              披露索引
                                      与比例

 2018 年第一次临时                                                                           巨潮资讯网
                     临时股东大会     58.89%     2018 年 03 月 12 日   2018 年 03 月 13 日
 股东大会                                                                                    www.cninfo.com.cn

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 2017 年度股东大会   年度股东大会     59.95%     2018 年 05 月 11 日   2018 年 05 月 11 日
                                                                                             www.cninfo.com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                       22
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    (一)公司第一期员工持股计划
    2015年5月27日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划
(草案)>及其摘要的议案》,该议案于2015年6月12日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,本计划委托中信证券股
份有限公司设立的“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持
有公司股票,该计划上限为8,860万元,存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。本次员工持股计
划详细情况见2015年5月28日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    2015年7月3日,“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”已购买永贵电器股票2,307,800股,购买均价为38.39元。该计
划所购买的股票锁定期为2015年7月4日-2016年7月3日,具体内容见2015年7月4日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    2017年4月7日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》,董
事会同意根据持有人会议表决结果,将 2015 年员工持股计划存续期延长一年,即本员工持股计划可以在延期一年内(2018

                                                      23
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


年 6 月 11 日前)出售股票。如一年期满前仍未出售股票,可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关
事宜。具体内容见2017年4月10日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    2018年4月9日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》,董事会
同意根据持有人会议表决结果,将 2015 年员工持股计划存续期继续延长一年,即本员工持股计划可以在延期一年内(2019
年 6 月 11 日前)出售股票。如一年期满前仍未出售股票,可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关
事宜。具体内容见2018年4月9日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    截至报告期末,公司2015年员工持股计划尚未出售股份。
    (二)公司第二期员工持股计划
    2018年2月23日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股
计划(草案)>及其摘要的议案》,监事会、独立董事分别对此发表同意的意见,公司聘请国浩律师(杭州)事务所对该事
项出具《法律意见书》,该事项已经2018年3月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。
    截至2018年3月19日,公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计买入公司股票3,682,825股,占公司总股本
的0.96%,成交金额为51,599,407.37元,成交均价为14.011元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买
的股票锁定期为2018年3月19日-2019年3月18日。


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




                                                     24
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
     连接器属于低污染行业,但公司始终将环境保护放在企业发展战略中的重要位置,重视可持续发展,严格遵守国家和地
方环保相关法律法规,建立了完善的环保制度体系,制定了明确的环境目标和环境控制措施,切实加强环保及环境管理。截
至目前,公司未出现过重大环保事故。
     公司注重“产品质量、能源资源利用、安全生产、职业健康”等工作的推进,制定《环境、职业健康安全运行控制程序》、
《环境、职业健康安全目标、指标管理方案控制程序》、《环境因素的识别与评价程序》、《资源、能源使用管理程序》、《基础
设施、设备和工作环境控制程序》等制度规范,通过严格生产过程、环境保护和危险源识别等各环节的管控,有效促进公司
产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。
     (一)污染预防及管理
     公司在实际操作中对产品质量、环境污染、能源消耗等方面建立了预防措施,明确了存在的隐藏忧患类型,罗列了可能


                                                       25
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


存在的隐藏忧患,并制定了相应的预见方法和应对措施,做好预防在先,治理在后。
    公司严格遵守相关环境法律法规,做好污染预防的宣传工作,争取让人人知晓环保理念,谨记法律法规;公司定期进行
第三方检测,并出具检测报告,加强对污染源的监控;公司不断加强教育培训,让环保意识深入人心;此外,公司有一套系
统的污水及固废处理措施,污水先是纳入污水管网进公司处理站预处理后再纳入镇污水处理厂处理,危险固废则统一收集由
固废处理中心统一处理。
    (二)环境保护治理措施
    健全的制度是环保工作的有力保障。公司管理层高度重视环保工作,始终把环保工作作为公司的一项重要工作,在每年
的生产规划和具体计划中,都充分考虑了公司的环境政策,并建立了一系列的环境管理制度,使公司的环保理念融入公司运
营的各个环节。为了提升全体员工的环保意识,使员工身体力行成为环保实践者,公司大力倡导节能减排,在宣传栏、车间、
办公室积极宣传节能减排意识,并组织员工参与培训,使员工养成在日常生产生活中自觉节能的习惯,提高环保意识,积极
履行环保责任。
    随着环保理念的深入人心,加强环境保护既是企业的社会责任,也对企业自身的生存和发展有着重大的意义。对于公司
而言,注重环保是我们的使命。在生产环节,公司严格排放强度准入,鼓励节能降耗,实行清洁生产并依法强制审核;在废
弃物产生的环节,我们实施全过程控制,实行生产者责任延伸,合理延长产业链,强化对各类废物的循环利用。报告期内,
公司积极履行已建立的公共责任制,做好污染控制及可持续资源的循环利用以及节能减排,致力于通过工艺优化以及人人参
与控制污染减少或避免“三废”的产生。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、关于子公司翊腾电子科技(昆山)有限公司2017 年完成业绩承诺的公告已于2018年4月20日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
    2、关于全资子公司成为吉利新能源汽车合格供应商的公告已于2018年5月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上披露。
    3、关于全资子公司成为西安航天动力技术研究所合格供应商的公告已于2018年5月28日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上披露。




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                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                 本次变动后

                                                  发行          公积金
                            数量        比例             送股              其他         小计        数量        比例
                                                  新股           转股

 一、有限售条件股份       146,804,945   38.17%                           -1,638,434   -1,638,434 145,166,511    37.74%

 3、其他内资持股          146,804,945   38.17%                           -1,638,434   -1,638,434 145,166,511    37.74%

       境内自然人持股     146,804,945   38.17%                           -1,638,434   -1,638,434 145,166,511    37.74%

 二、无限售条件股份       237,801,467   61.83%                           1,638,434     1,638,434 239,439,901    62.26%

 1、人民币普通股          237,801,467   61.83%                           1,638,434     1,638,434 239,439,901    62.26%

 三、股份总数             384,606,412   100.00%                                   0            0 384,606,412 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    2018年1月2日,中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2017年12月29日所持公司股
份重新计算本年度可转让股份法定额度,导致有限售条件股份减少750股。
    报告期内,股东涂海文先生、卢红萍女士解除限售股份4,094,210股,实际可上市流通数量1,637,684股,导致有限售条件
股份减少1,637,684股。


股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用




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           期初限售股       本期解除     本期增加
股东名称                                             期末限售股数      限售原因                       拟解除限售日期
               数           限售股数     限售股数

范永贵       45,302,400            0             0      45,302,400 高管锁定股            高管锁定期止

范纪军       22,651,200            0             0      22,651,200 高管锁定股            高管锁定期止

范正军       23,514,375            0             0      23,514,375 高管锁定股            高管锁定期止

汪敏华       12,743,400            0             0      12,743,400 类高管锁定股 类高管锁定期止

卢素珍       12,743,400            0             0      12,743,400 高管锁定股            高管锁定期止

娄爱芹       13,472,580            0             0      13,472,580 类高管锁定股 类高管锁定期止

                                                                                         自股份上市之日起(2016 年 6 月 2 日)限
                                                                     首发后个人类 售期为 12 个月;自股份上市之日起 20%:
涂海文       13,101,472       818,842            0      12,282,630
                                                                     限售股              20%:20%:20%:20%逐年(“年”指 12
                                                                                         个自然月)分期解锁;高管锁定期止

                                                                                         自股份上市之日起(2016 年 6 月 2 日)限
                                                                     首发后个人类 售期为 12 个月;自股份上市之日起 20%:
卢红萍        3,275,368       818,842            0       2,456,526
                                                                     限售股              20%:20%:20%:20%逐年(“年”指 12
                                                                                         个自然月)分期解锁

肖红英                750        750             0              0 高管锁定股             已解除锁定

合计        146,804,945     1,638,434            0     145,166,511        --                                --


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                     报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                                     18,759                                                               0
                                                                     先股股东总数(如有)

                                        持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

                                                                         报告期内        持有有限     持有无限    质押或冻结情况
                                                     持股    报告期末
           股东名称                股东性质                              增减变动        售条件的     售条件的    股份状
                                                     比例    持股数量                                                        数量
                                                                              情况       股份数量     股份数量      态

 范永贵                         境内自然人           15.71% 60,403,200               0 45,302,400 15,100,800

 浙江天台永贵投资有限公司 境内非国有法人              9.41% 36,210,000               0            0 36,210,000

 范正军                         境内自然人            8.15% 31,352,500               0 23,514,375     7,838,125

 范纪军                         境内自然人            7.85% 30,201,600               0 22,651,200     7,550,400

 娄爱芹                         境内自然人            4.67% 17,963,440               0 13,472,580     4,490,860



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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


 汪敏华                        境内自然人        4.42% 16,991,200            0 12,743,400     4,247,800

 卢素珍                        境内自然人        4.42% 16,991,200            0 12,743,400     4,247,800

 涂海文                        境内自然人        4.26% 16,376,840            0 12,282,630     4,094,210

 香港中央结算有限公司          境内非国有法人    1.52%    5,846,321 5,846,321             0   5,846,321

 卢红萍                        境内自然人        1.06%    4,094,210          0   2,456,526    1,637,684

 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                                无
 名股东的情况(如有)

                                                范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                公司实际控制人;涂海文与卢红萍为一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                报告期末持有无限售条件
                                                                                              股份种类
                    股东名称                             股份数量

                                                                                   股份种类               数量

 浙江天台永贵投资有限公司                                       36,210,000 人民币普通股                   36,210,000

 范永贵                                                         15,100,800 人民币普通股                   15,100,800

 范正军                                                          7,838,125 人民币普通股                    7,838,125

 范纪军                                                          7,550,400 人民币普通股                    7,550,400

 香港中央结算有限公司                                            5,846,321 人民币普通股                    5,846,321

 娄爱芹                                                          4,490,860 人民币普通股                    4,490,860

 汪敏华                                                          4,247,800 人民币普通股                    4,247,800

 卢素珍                                                          4,247,800 人民币普通股                    4,247,800

 涂海文                                                          4,094,210 人民币普通股                    4,094,210

 浙江永贵电器股份有限公司-第二期员工持股
                                                                 3,682,825 人民币普通股                    3,682,825
 计划

 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名
                                                范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本
 无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关
                                                公司实际控制人。
 系或一致行动的说明

 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
                                                无
 况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用



                                                           29
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公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                 30
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                                   第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                 31
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                        第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                                             本期增持 本期减持                        期初被授予 本期被授予     期末被授予
                        任职 期初持股数                                期末持股数
   姓名       职务                           股份数量 股份数量                        的限制性股 的限制性股     的限制性股
                        状态    (股)                                   (股)
                                             (股)       (股)                      票数量(股) 票数量(股) 票数量(股)

 范纪军    董事长       现任    30,201,600            0            0    30,201,600             0            0             0

 范正军    总经理       现任    31,352,500            0            0    31,352,500             0            0             0

 范永贵    董事         现任    60,403,200            0            0    60,403,200             0            0             0

 李运明    董事         现任             0            0            0              0            0            0             0

 涂海文    董事         现任    16,376,840            0            0    16,376,840             0            0             0

 朱国华    独立董事     现任             0            0            0              0            0            0             0

 肖红英    独立董事     现任         1,000            0        1,000              0            0            0             0

 耿磊      独立董事     离任             0            0            0              0            0            0             0

 江靖      独立董事     现任             0            0            0              0            0            0             0

 褚志强    监事会主席 现任               0            0            0              0            0            0             0

 车菊红    监事         现任             0            0            0              0            0            0             0

 杨润利    监事         现任             0            0            0              0            0            0             0

 周廷萍    副总经理     现任             0            0            0              0            0            0             0

 王建军    副总经理     现任             0            0            0              0            0            0             0

 卢素珍    副总经理     现任    16,991,200            0            0    16,991,200             0            0             0

 罗阳明    副总经理     现任             0            0            0              0            0            0             0

           副总经理兼
 余文震                 现任             0            0            0              0            0            0             0
           董事会秘书

 戴慧月    财务总监     现任             0            0            0              0            0            0             0

 合计             --     --    155,326,340            0        1,000 155,325,340               0            0             0




                                                          32
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名        担任的职务          类型             日期                           原因

 戴慧月         财务总监         聘任            2018 年 04 月 18 日   新聘任

 卢素珍         副总经理         任免            2018 年 04 月 18 日   不再担任财务总监改任副总经理

 耿磊           独立董事         离任            2018 年 05 月 11 日   本人辞职

 江靖           独立董事         聘任            2018 年 05 月 11 日   新聘任




                                                         33
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                                   第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




                                                    34
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                                         第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:浙江永贵电器股份有限公司
                                                 2018 年 06 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                               项目                                    期末余额            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                           197,503,765.77     252,728,857.53
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                           143,213,228.73     201,799,788.35
     应收账款                                                           796,126,766.85     705,921,504.17
     预付款项                                                            56,306,645.63      10,694,545.84
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                            9,503,273.41       4,943,020.55
     买入返售金融资产
     存货                                                               330,249,660.63     301,671,267.88
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                       185,191,855.28     231,468,317.86
 流动资产合计                                                          1,718,095,196.30   1,709,227,302.18

                                                         35
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


 非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          86,364,374.23      77,889,908.39
     投资性房地产                                          23,884,096.25      24,713,203.85
     固定资产                                             603,556,534.60     615,629,029.15
     在建工程                                              23,831,716.35        5,872,775.77
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             144,447,039.34     149,285,383.71
     开发支出
     商誉                                                 754,356,701.34     754,356,701.34
     长期待摊费用                                          11,313,470.66      11,643,471.65
     递延所得税资产                                        16,568,877.55      15,474,587.18
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                          1,664,322,810.32   1,654,865,061.04
 资产总计                                                3,382,418,006.62   3,364,092,363.22
 流动负债:
     短期借款                                              30,000,000.00      25,500,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                              43,692,334.48      31,454,474.83
     应付账款                                             267,362,950.56     285,070,607.31
     预收款项                                              10,486,249.84        6,536,574.01
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                          16,093,287.83      33,206,208.11
     应交税费                                              17,468,982.61      31,740,768.32
     应付利息                                                  38,062.50          36,778.07
     应付股利
     其他应付款                                              7,947,049.87     10,529,027.21
     应付分保账款


                                                    36
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                                       393,088,917.69        424,074,437.86
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                        29,294,784.85         31,122,224.90
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                                      29,294,784.85         31,122,224.90
 负债合计                                                           422,383,702.54        455,196,662.76
 所有者权益:
     股本                                                           384,606,412.00        384,606,412.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                                      1,812,826,072.33      1,813,010,998.87
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                        42,167,837.69         42,167,837.69
     一般风险准备
     未分配利润                                                     630,440,957.82        583,755,176.88
 归属于母公司所有者权益合计                                        2,870,041,279.84      2,823,540,425.44
     少数股东权益                                                    89,993,024.24         85,355,275.02
 所有者权益合计                                                    2,960,034,304.08      2,908,895,700.46
 负债和所有者权益总计                                              3,382,418,006.62      3,364,092,363.22


法定代表人:范纪军                    主管会计工作负责人:戴慧月                  会计机构负责人:陈达明



                                                    37
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2、母公司资产负债表

                                                                                     单位:元

                              项目                       期末余额            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                             101,039,203.31     135,625,757.70
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                              54,089,604.38      64,403,191.21
     应收账款                                             242,549,562.20     204,410,578.31
     预付款项                                                1,038,407.38       1,865,456.30
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            16,299,882.65      27,913,414.68
     存货                                                  86,143,779.03      77,669,318.75
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                         180,318,990.45     208,900,000.00
 流动资产合计                                             681,479,429.40     720,787,716.95
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        1,637,319,290.37   1,604,297,244.42
     投资性房地产                                          23,884,096.25      24,713,203.85
     固定资产                                             184,444,354.09     189,101,698.47
     在建工程                                                7,120,531.25       2,392,069.09
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              27,217,017.21      27,688,954.42
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                            8,009,819.56       8,478,571.19
     递延所得税资产                                          4,199,857.62       3,980,224.12
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                          1,892,194,966.35   1,860,651,965.56
 资产总计                                                2,573,674,395.75   2,581,439,682.51
 流动负债:
     短期借款                                              30,000,000.00

                                                    38
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     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                              18,927,850.97        4,958,039.68
     应付账款                                              44,401,495.44      91,097,020.96
     预收款项                                                1,663,667.95       1,263,904.23
     应付职工薪酬                                            2,345,804.23       6,455,596.45
     应交税费                                                4,308,330.24     12,247,608.17
     应付利息                                                  38,062.50
     应付股利
     其他应付款                                              2,284,098.37       5,251,422.65
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                             103,969,309.70     121,273,592.14
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                1,088,273.01       1,518,583.18
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                              1,088,273.01       1,518,583.18
 负债合计                                                 105,057,582.71     122,792,175.32
 所有者权益:
     股本                                                 384,606,412.00     384,606,412.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                            1,811,367,274.96   1,811,367,274.96
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                              42,167,837.69      42,167,837.69
     未分配利润                                           230,475,288.39     220,505,982.54
 所有者权益合计                                          2,468,616,813.04   2,458,647,507.19
 负债和所有者权益总计                                    2,573,674,395.75   2,581,439,682.51

                                                    39
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3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                              项目                     本期发生额         上期发生额

 一、营业总收入                                          567,272,069.39    528,502,612.59

     其中:营业收入                                      567,272,069.39    528,502,612.59

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                          496,435,315.92    454,137,592.55

     其中:营业成本                                      356,188,249.17    340,946,400.82

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                      6,642,973.50      6,182,989.53

           销售费用                                       39,776,432.98     34,630,394.02

           管理费用                                       85,378,979.46     66,491,510.28

           财务费用                                       -2,003,022.07      1,057,293.02

           资产减值损失                                   10,451,702.88      4,829,004.88

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                    5,050,373.59      1,936,905.39

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益               824,465.84       1,936,905.39

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -3,528.78      1,107,488.50

         其他收益                                          6,281,440.05      1,610,875.00

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       82,165,038.33     79,020,288.93

     加:营业外收入                                         135,432.49         376,929.45

     减:营业外支出                                         263,253.44         499,703.25

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   82,037,217.38     78,897,515.13

     减:所得税费用                                       13,123,659.26     13,996,819.13

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       68,913,558.12     64,900,696.00


                                                  40
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        68,913,558.12        64,900,696.00

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     归属于母公司所有者的净利润                                          75,531,261.84        67,838,432.37

     少数股东损益                                                        -6,617,703.72        -2,937,736.37

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                                                        68,913,558.12        64,900,696.00

     归属于母公司所有者的综合收益总额                                    75,531,261.84        67,838,432.37

     归属于少数股东的综合收益总额                                        -6,617,703.72        -2,937,736.37

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                        0.1964                0.1764

     (二)稀释每股收益                                                        0.1964                0.1764

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:范纪军                      主管会计工作负责人:戴慧月                   会计机构负责人:陈达明




                                                      41
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                           单位:元

                              项目                              本期发生额         上期发生额
 一、营业收入                                                     138,520,718.85    111,436,286.22
     减:营业成本                                                  70,908,233.57     62,730,824.88
         税金及附加                                                 1,873,537.93      1,803,089.32
         销售费用                                                   7,468,028.48      6,959,899.65
         管理费用                                                  19,457,278.47     17,216,704.90
         财务费用                                                  -2,168,270.89     -1,357,333.10
         资产减值损失                                               4,724,709.97      2,889,377.23
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                             4,400,656.22      2,236,974.20
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        372,045.95       2,236,974.20
         资产处置收益(损失以“-”号填列)                             -3,528.78         -4,419.95
         其他收益                                                   4,467,310.17        884,375.00
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                45,121,638.93     24,310,652.59
     加:营业外收入                                                    26,815.20          8,077.48
     减:营业外支出                                                    56,581.84        415,265.30
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            45,091,872.29     23,903,464.77
     减:所得税费用                                                 6,277,085.54      3,450,983.54
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                38,814,786.75     20,452,481.23
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  38,814,786.75     20,452,481.23
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
 五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
 六、综合收益总额                                                  38,814,786.75     20,452,481.23
 七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益

                                                    42
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

                                项目                            本期发生额         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                 604,143,471.49    536,818,511.94

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                 2,791,976.29      1,373,227.01

     收到其他与经营活动有关的现金                                  46,579,747.89     33,619,288.43

 经营活动现金流入小计                                             653,515,195.67    571,811,027.38

     购买商品、接受劳务支付的现金                                 420,164,408.01    381,315,417.46

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                               124,147,290.10    109,420,480.19

     支付的各项税费                                                71,723,082.00     55,482,591.27

     支付其他与经营活动有关的现金                                  73,895,856.85     68,275,404.42

 经营活动现金流出小计                                             689,930,636.96    614,493,893.34

 经营活动产生的现金流量净额                                       -36,415,441.29    -42,682,865.96

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                           210,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                         4,049,211.64

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 7,050.00      4,469,550.00

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


                                                    43
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


     收到其他与投资活动有关的现金                           18,176,696.11    25,551,089.80

 投资活动现金流入小计                                      232,232,957.75    30,020,639.80

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         36,720,115.08    32,262,284.40

     投资支付的现金                                        189,448,251.17    22,978,250.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

 投资活动现金流出小计                                      226,168,366.25    55,240,534.40

 投资活动产生的现金流量净额                                  6,064,591.50   -25,219,894.60

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                     11,464,500.00    40,763,973.60

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                     30,000,000.00    10,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                            1,045,148.64     1,002,772.35

 筹资活动现金流入小计                                       42,509,648.64    51,766,745.95

     偿还债务支付的现金                                     25,596,280.00    29,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     29,206,392.25    25,643,906.87

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                            1,415,638.35     1,035,582.33

 筹资活动现金流出小计                                       56,218,310.60    55,679,489.20

 筹资活动产生的现金流量净额                                -13,708,661.96    -3,912,743.25

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           22,095.64      380,208.35

 五、现金及现金等价物净增加额                              -44,037,416.11   -71,435,295.46

     加:期初现金及现金等价物余额                          223,364,789.56   519,977,982.07

 六、期末现金及现金等价物余额                              179,327,373.45   448,542,686.61




                                                      44
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6、母公司现金流量表


                                                                                      单位:元

                                项目                       本期发生额         上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                             99,167,269.79     90,294,543.93
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                             12,037,322.98     10,536,462.46
 经营活动现金流入小计                                        111,204,592.77    100,831,006.39
     购买商品、接受劳务支付的现金                             72,687,798.85     68,844,184.63
     支付给职工以及为职工支付的现金                           21,749,809.62     15,956,388.55
     支付的各项税费                                           26,216,942.39     14,989,739.40
     支付其他与经营活动有关的现金                             17,270,724.45     15,463,160.34
 经营活动现金流出小计                                        137,925,275.31    115,253,472.92
 经营活动产生的现金流量净额                                  -26,720,682.54    -14,422,466.53
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                      208,900,000.00
     取得投资收益收到的现金                                    4,028,610.27
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            7,050.00          1,550.00
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                        212,935,660.27          1,550.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            8,224,831.32      6,182,788.28
     投资支付的现金                                          213,248,251.17     76,684,250.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                               15,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                        221,473,082.49     97,867,038.28
 投资活动产生的现金流量净额                                   -8,537,422.22    -97,865,488.28
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                       30,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                              1,045,148.64      1,002,772.35
 筹资活动现金流入小计                                         31,045,148.64      1,002,772.35
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       29,028,178.23     24,999,416.78
     支付其他与筹资活动有关的现金                              1,015,638.35      1,035,382.33
 筹资活动现金流出小计                                         30,043,816.58     26,034,799.11
 筹资活动产生的现金流量净额                                    1,001,332.06    -25,032,026.76
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             28,237.07         -3,591.92
 五、现金及现金等价物净增加额                                -34,228,535.63   -137,323,573.49
     加:期初现金及现金等价物余额                            133,058,124.88    446,696,434.96


                                                      45
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


 六、期末现金及现金等价物余额                         98,829,589.25   309,372,861.47




                                                 46
 浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文
 7、合并所有者权益变动表

 本期金额
                                                                                                                                                                              单位:元

                                                                                                           本期

                                                                             归属于母公司所有者权益
                 项目                                 其他权益工具                                  其他                          一般
                                                                                           减:库          专项                                           少数股东权益 所有者权益合计
                                      股本                                资本公积                  综合           盈余公积       风险   未分配利润
                                                   优先股 永续债 其他                      存股            储备
                                                                                                    收益                          准备

一、上年期末余额                  384,606,412.00                        1,813,010,998.87                          42,167,837.69          583,755,176.88 85,355,275.02 2,908,895,700.46

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          同一控制下企业合并

          其他

二、本年期初余额                  384,606,412.00                        1,813,010,998.87                          42,167,837.69          583,755,176.88 85,355,275.02 2,908,895,700.46

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                            -184,926.54                                                   46,685,780.94    4,637,749.22   51,138,603.62
号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                        75,531,261.84 -6,617,703.72     68,913,558.12

(二)所有者投入和减少资本                                                  -184,926.54                                                                   11,464,500.00   11,279,573.46

1.股东投入的普通股                                                                                                                                       11,464,500.00   11,464,500.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他                                                                     -184,926.54                                                                                     -184,926.54

(三)利润分配                                                                                                                           -28,845,480.90                   -28,845,480.90

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

                                                                                       47
 浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                            -28,845,480.90                    -28,845,480.90

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                                                                                                                                -209,047.06       -209,047.06

四、本期期末余额                384,606,412.00                        1,812,826,072.33                          42,167,837.69          630,440,957.82 89,993,024.24 2,960,034,304.08




 上年金额
                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                                                         上期

                                                                           归属于母公司所有者权益
                 项目                               其他权益工具                                  其他                          一般
                                                                                         减:库          专项                                           少数股东权益 所有者权益合计
                                    股本                                资本公积                  综合           盈余公积       风险   未分配利润
                                                 优先股 永续债 其他                      存股            储备
                                                                                                  收益                          准备

一、上年期末余额                384,606,412.00                        1,812,610,648.41                          36,667,038.41          433,006,969.67 31,973,433.78     2,698,864,502.27

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          同一控制下企业合并

          其他

                                                                                     48
 浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文

二、本年期初余额                  384,606,412.00   1,812,610,648.41    36,667,038.41   433,006,969.67 31,973,433.78     2,698,864,502.27

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                       -533,179.96                      42,839,015.59 36,359,417.19       78,665,252.82
号填列)

(一)综合收益总额                                                                      67,838,432.37 -2,937,736.37       64,900,696.00

(二)所有者投入和减少资本                             -533,179.96                                      39,297,153.56     38,763,973.60

1.股东投入的普通股                                                                                     39,297,153.56     39,297,153.56

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他                                                -533,179.96                                                          -533,179.96

(三)利润分配                                                                         -24,999,416.78                     -24,999,416.78

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                            -24,999,416.78                     -24,999,416.78

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                  384,606,412.00   1,812,077,468.45    36,667,038.41   475,845,985.26 68,332,850.97     2,777,529,755.09




                                                                  49
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                     单位:元

                                                                                                               本期

                       项目                                          其他权益工具                           减:库 其他综 专项
                                                     股本                                   资本公积                              盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                                  优先股   永续债 其他                      存股 合收益 储备

 一、上年期末余额                                384,606,412.00                          1,811,367,274.96                        42,167,837.69 220,505,982.54   2,458,647,507.19

     加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

 二、本年期初余额                                384,606,412.00                          1,811,367,274.96                        42,167,837.69 220,505,982.54   2,458,647,507.19

 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                      9,969,305.85       9,969,305.85

 (一)综合收益总额                                                                                                                             38,814,786.75      38,814,786.75

 (二)所有者投入和减少资本

 1.股东投入的普通股

 2.其他权益工具持有者投入资本

 3.股份支付计入所有者权益的金额

 4.其他

 (三)利润分配                                                                                                                                -28,845,480.90     -28,845,480.90

 1.提取盈余公积

 2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                   -28,845,480.90     -28,845,480.90

 3.其他

 (四)所有者权益内部结转

                                                                                    50
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文

 1.资本公积转增资本(或股本)

 2.盈余公积转增资本(或股本)

 3.盈余公积弥补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

 四、本期期末余额                                384,606,412.00                          1,811,367,274.96                        42,167,837.69 230,475,288.39    2,468,616,813.04




上年金额
                                                                                                                                                                      单位:元

                                                                                                                上期

                       项目                                          其他权益工具                           减:库 其他综 专项
                                                     股本                                   资本公积                              盈余公积      未分配利润       所有者权益合计
                                                                  优先股   永续债 其他                      存股 合收益 储备

 一、上年期末余额                                384,606,412.00                          1,811,367,274.96                        36,667,038.41 195,998,205.78     2,428,638,931.15

     加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

 二、本年期初余额                                384,606,412.00                          1,811,367,274.96                        36,667,038.41 195,998,205.78     2,428,638,931.15

 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                      -4,546,935.55       -4,546,935.55

 (一)综合收益总额                                                                                                                             20,452,481.23       20,452,481.23

 (二)所有者投入和减少资本

                                                                                    51
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文

 1.股东投入的普通股

 2.其他权益工具持有者投入资本

 3.股份支付计入所有者权益的金额

 4.其他

 (三)利润分配                                                                                         -24,999,416.78     -24,999,416.78

 1.提取盈余公积

 2.对所有者(或股东)的分配                                                                            -24,999,416.78     -24,999,416.78

 3.其他

 (四)所有者权益内部结转

 1.资本公积转增资本(或股本)

 2.盈余公积转增资本(或股本)

 3.盈余公积弥补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

 四、本期期末余额                                384,606,412.00        1,811,367,274.96   36,667,038.41 191,451,270.23   2,424,091,995.60




                                                                  52
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


三、公司基本情况

    浙江永贵电器股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为浙江天台永贵电器有限公司(以下简称天台永贵公司),
天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司,在天台县工商行政管理局登记注册,取得注册号为
331023000002483的《企业法人营业执照》。天台永贵公司以2010年10月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。公司
现持有统一社会信用代码为91330000704713738F的营业执照,总部位于浙江省台州市。公司现有注册资本384,606,412.00元,
股份总数384,606,412股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股145,166,511股,无限售条件的流通股份:A股
239,439,901股。公司股票已于2012年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司属交通运输设备制造行业。主要产品:轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。主要经营活动为上述产
品的研发、生产和销售。
    本财务报表业经公司2018年8月23日第三届董事会第九次会议批准对外报出。

    本公司将翊腾电子科技(昆山)有限公司、四川永贵科技有限公司、深圳永贵技术有限公司、重庆永贵交通设备有限公
司、北京永列科技有限公司、唐山永鑫贵电器有限公司、浙江永贵博得交通设备有限公司、江苏永贵新能源科技有限公司(上
述子公司以下分别简称翊腾电子公司、四川永贵公司、深圳永贵公司、重庆永贵公司、北京永列公司、唐山永鑫贵公司、浙
江博得公司、江苏永贵公司)等8家子公司以及沈阳博得交通设备有限公司、四川永贵精密模具有限公司、洛阳奥联光电科
技有限公司、四川惠仕通检测技术有限公司、EARN FORTUNE TRADING CO.LTD(上述孙公司以下分别简称沈阳博得公司、
永贵精密公司、洛阳奥联公司、惠仕通检测公司、博润贸易公司)等5家孙公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见
本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2、持续经营

    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
本公司按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。


1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。


2、会计期间

    会计年度自公历1月1日起至12月31日止,本报告会计期间自公历1月1日起至6月30日止。




                                                     53
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


3、营业周期

    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

    采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调
整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益。


6、合并财务报表的编制方法

    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根
据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公

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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。


10、金融工具

    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融
资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所
取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入
投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金
融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;
(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因
转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转
移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金
额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价


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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或
负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观
证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不
重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发
生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产
负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6
个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于
以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,
判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直
接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未
来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。


11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


 单项金额重大的判断依据或金额标准                金额 300 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项

                                                 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                 差额计提坏账准备


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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                         组合名称                                              坏账准备计提方法

 账龄组合                                                 账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                 账龄                            应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

 1 年以内(含 1 年)                                                   5.00%                                5.00%

 1-2 年                                                            10.00%                                 10.00%

 2-3 年                                                            30.00%                                 30.00%

 3 年以上                                                           100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                          应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的
 单项计提坏账准备的理由
                                                          应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

                                                          单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面
 坏账准备的计提方法
                                                          价值的差额计提坏账准备


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 存货的分类
     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。
     2. 发出存货的计价方法
     发出存货采用月末一次加权平均法。
     3. 存货可变现净值的确定依据
     资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
     4. 存货的盘存制度
     存货的盘存制度为永续盘存制。
     5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。


13、持有待售资产

    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯
例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售
将在一年内完成。
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个
月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置
组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条
件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有
待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有
待售类别的划分条件。
    2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
    (1) 初始计量和后续计量
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净
额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有
待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始
计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产
或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产
账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
    (2) 资产减值损失转回的会计处理
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分
为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不
转回。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持
有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资
产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比
例增加其账面价值。
    (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的
处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下
本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。




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14、长期股权投资

       1. 共同控制、重要影响的判断
       按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定,认定为重大影响。
       2. 投资成本的确定
       (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留
存收益。
       公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交
易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被
合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公
积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成
本。
       2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合
收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取
得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
       3. 后续计量及损益确认方法
       对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
       (1) 个别财务报表
       对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响
或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融
资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
       1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时


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转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。


15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提
折旧或进行摊销。


16、固定资产

(1)确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2)折旧方法


         类别                折旧方法              折旧年限             残值率                 年折旧率

 房屋及建筑物          年限平均法           20                   5                     4.75

 通用设备              年限平均法           5                    5                     19.00

 专用设备              年限平均法           5-10                 5                     9.50-19.00

 运输工具              年限平均法           5                    5                     19.00


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的实际成本计量。
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先
按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。


18、借款费用

    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他


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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
     2. 借款费用资本化期间
     (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的
资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
     (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
     3. 借款费用资本化率以及资本化金额
     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
     2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无
法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
       项     目                            摊销年限(年)
     土地使用权                                  50
     软件及商标                                  5
     非专利技术                                  10
     专利权                                      10




(2)内部研究开发支出会计政策

     内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,
确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售
的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,
无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并
有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


20、长期资产减值

     对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油
气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并
所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或
者资产组组合进行减值测试。
     若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

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21、长期待摊费用

    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期
或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转
入当期损益。


22、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。


(3)辞退福利的会计处理方法

    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他
长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。


23、预计负债

    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义
务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。


24、股份支付

    1. 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    (1) 以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期
内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计
入相关成本或费用,相应调整资本公积。

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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


     换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允
价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日
的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
       (2) 以现金结算的股份支付
     授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期
内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本
或费用和相应的负债。
     (3) 修改、终止股份支付计划
     如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修
改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于
职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
       如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,
而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消
来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
       如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则
将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。


25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 收入确认原则
     (1) 销售商品
     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济
利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       (2) 提供劳务
     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成
本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
     (3) 让渡资产使用权
     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
     2. 收入确认的具体方法
     公司主要销售轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约
定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品
相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产
品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。




                                                       63
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26、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,
冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的
方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或
发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部
分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补
偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;
用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。


27、递延所得税资产/递延所得税负债

    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或
递延所得税负债。
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。


28、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化
并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


29、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用




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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


          税种               计税依据                                      税率

 增值税              销售货物或提供应税劳务      17%、16%、6%、5%、3%,出口退税率为 17%、16%

 城市维护建设税      应缴流转税税额              7%、5%

 企业所得税          应纳税所得额                15%、16.5%、25%

 教育费附加          应缴流转税税额              3%

 地方教育附加        应缴流转税税额              2%



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                     纳税主体名称                                           所得税税率

 本公司、四川永贵公司、翊腾电子公司、永贵技术           15%

 博润贸易公司                                           16.5%

 除上述以外的其他纳税主体                               25%


2、税收优惠

    1.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省第一批高新技术企业备案的复函》,公司通过高新
技术企业复审,企业所得税优惠期自2017年至2019年,2018年度按15%税率计缴企业所得税。
    2.根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室《关于公布四川省2016年有效高新技术企业总名单的通知》,四川永贵
公司通过高新技术企业复审,企业所得税优惠期自2016年至2018年,2018年度按15%税率计缴企业所得税。
    3.根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2015〕14号文,翊腾电子公司被认定为高新技术企业,企
业所得税优惠期自2015年至2017年,2017年度按15%税率计缴企业所得税。2018年已将相关高新技术企业评审资料于5月份
递交主管部门,2018年1-6月按15%税率计缴企业所得税。
    4.根据深圳市科技创新委员会2017年7月27日《关于公示2017年第一批拟认定深圳市高新技术企业名单的通知》,永贵技
术公司被认定为高新技术企业,于2017年8月17日取得高新技术企业认定证书,证书编号GR201744200781。企业所得税优惠
期自2017年至2019年,2018年度按15%税率计缴企业所得税。




                                                      65
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                             单位: 元

                项目                                 期末余额                               期初余额

 库存现金                                                          156,692.86                               42,979.36

 银行存款                                                       180,789,753.62                         227,767,363.05

 其他货币资金                                                    16,557,319.29                          24,918,515.12

 合计                                                           197,503,765.77                         252,728,857.53

   其中:存放在境外的款项总额                                     5,686,811.27                           2,412,886.89

其他说明
1) 期末银行存款中有1,619,073.03元的定期存款已质押用于开立银行承兑汇票。
2) 期末其他货币资金中15,940,490.49元系银行承兑汇票保证金存款,616,828.80元系保函保证金。


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                             单位: 元

                项目                                 期末余额                               期初余额

 银行承兑票据                                                    43,053,020.06                         118,596,559.32

 商业承兑票据                                                    53,827,649.05                          59,422,202.66

 云信                                                            46,332,559.62                          23,781,026.37

 合计                                                           143,213,228.73                         201,799,788.35


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                             单位: 元

                         项目                                                    期末已质押金额


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                             单位: 元

                项目                             期末终止确认金额                      期末未终止确认金额

 银行承兑票据                                                   145,775,524.68

 商业承兑票据                                                                                            9,851,114.16

 云信                                                                                                    7,998,266.42

 合计                                                           145,775,524.68                          17,849,380.58


                                                        66
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

                                                                                                                                    单位: 元

                               项目                                                            期末转应收账款金额

 商业承兑票据                                                                                                                  5,343,762.63

 合计                                                                                                                          5,343,762.63



3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                                    单位: 元

                                              期末余额                                                      期初余额

        类别               账面余额               坏账准备                             账面余额                 坏账准备
                                                                       账面价值                                                     账面价值
                        金额        比例        金额        计提比例                 金额       比例         金额        计提比例

 按信用风险特征
                      849,049,72              52,922,96                796,126,7 752,223,                  46,301,56                705,921,50
 组合计提坏账准                    99.90%                      6.23%                            99.82%                      6.16%
                            9.78                   2.93                     66.85    069.60                     5.43                      4.17
 备的应收账款

 单项金额不重大
                                              819,264.1                             1,360,04               1,360,040.
 但单独计提坏账 819,264.19            0.10%                  100.00%         0.00                0.18%                    100.00%         0.00
                                                        9                               0.70                        70
 准备的应收账款

                      849,868,99              53,742,22                796,126,7 753,583,                  47,661,60                705,921,50
 合计                              100.00%                     6.32%                           100.00%                      6.32%
                            3.97                   7.12                     66.85     110.30                    6.13                      4.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位: 元

                                                                                    期末余额
               账龄
                                              应收账款                              坏账准备                             计提比例

 1 年以内分项

 1 年以内                                         770,309,046.50                        38,515,452.33                                 5.00%

 1 年以内小计                                     770,309,046.50                        38,515,452.33                                 5.00%

 1至2年                                            62,956,421.43                            6,295,642.14                             10.00%

 2至3年                                            10,961,671.17                            3,289,277.78                             30.00%

 3 年以上                                              4,822,590.68                         4,822,590.68                            100.00%

 合计                                             849,049,729.78                        52,922,962.93                                 6.23%



                                                                       67
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组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,184,497.49 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                               单位: 元

                单位名称                          收回或转回金额                             收回方式



(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                               单位: 元

                           项目                                                 核销金额

 货款                                                                                                     103,876.50




(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为140,343,727.95元,占应收账款期末余额合计数的比例为16.51%,相应计提的坏账准备合
计数为7,087,819.02元。


4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                               单位: 元

                                           期末余额                                   期初余额
         账龄
                                  金额                 比例                  金额                       比例

 1 年以内                         55,920,443.93               99.31%         10,429,940.66                     97.53%

 1至2年                             325,970.21                0.58%            253,605.18                       2.37%

 2至3年                              60,231.49                 0.11%             11,000.00                      0.10%

 合计                             56,306,645.63         --                   10,694,545.84               --



(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为48,467,628.73元,占预付款项期末余额合计数的比例为86.08%。




                                                        68
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5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                             单位: 元

                                                期末余额                                               期初余额

            类别             账面余额                  坏账准备            账面       账面余额             坏账准备           账面

                           金额          比例       金额     计提比例      价值     金额      比例      金额      计提比例    价值


按信用风险特征组合计提 10,519,874                 1,016,60                9,503,27 5,398,8             455,811.              4,943,02
                                        100.00%                   9.66%                      100.00%                 8.44%
坏账准备的其他应收款              .23                 0.82                   3.41    32.51                  96                   0.55


                         10,519,874               1,016,60                9,503,27 5,398,8             455,811.              4,943,02
合计                                    100.00%                   9.66%                      100.00%                 8.44%
                                  .23                 0.82                   3.41    32.51                  96                   0.55



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位: 元

                                                                              期末余额
             账龄
                                         其他应收款                           坏账准备                            计提比例

 1 年以内分项

 1 年以内                                          9,293,606.76                       464,680.35                              5.00%

 1 年以内小计                                      9,293,606.76                       464,680.35                              5.00%

 1至2年                                             239,348.87                           23,934.89                           10.00%

 2至3年                                             655,618.60                        196,685.58                             30.00%

 3 年以上                                           331,300.00                        331,300.00                             100.00%

 合计                                             10,519,874.23                     1,016,600.82                              9.66%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用




                                                                  69
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(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 560,788.86 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                 单位: 元

                款项性质                             期末账面余额                              期初账面余额

 股权转让款                                                         3,060,000.00                              3,060,000.00

 押金保证金                                                         2,218,047.87                               878,084.87

 员工备用金                                                         3,722,241.77                               847,841.59

 其他                                                               1,519,584.59                               612,906.05

 合计                                                              10,519,874.23                              5,398,832.51



(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                 单位: 元

                                                                                占其他应收款期末余
     单位名称           款项的性质           期末余额              账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                   额合计数的比例

 员工备用金          备用金                   3,722,241.77     1 年以内                      35.38%            186,131.09

 谭湘明              股权转让款               1,530,000.00     1 年以内                      14.54%             76,500.00

 周友佳              股权转让                 1,020,000.00     1 年以内                       9.70%             51,000.00

 王张侠              股权转让                    510,000.00    1 年以内                       4.85%             25,500.00

 东莞龙多电子科
                     押金                        489,438.00    2-3 年                         4.65%            146,831.40
 技有限公司

 合计                         --              7,271,679.77          --                       69.12%            485,962.49


6、存货

(1)存货分类

                                                                                                                 单位: 元

                                      期末余额                                              期初余额
        项目
                     账面余额         跌价准备          账面价值            账面余额        跌价准备          账面价值

 原材料            112,627,317.16    17,384,046.33    95,243,270.83       103,272,328.38   14,039,894.30   89,232,434.08


                                                              70
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 在产品           51,685,529.25        65,745.39     51,619,783.86     43,754,637.93         62,090.19       43,692,547.74

 库存商品        187,697,810.65      9,140,691.04   178,557,119.61    176,435,457.47      11,957,995.12     164,477,462.35

 委托加工物资      3,905,315.34                       3,905,315.34      3,415,498.70                          3,415,498.70

 低值易耗品            924,170.99                      924,170.99         853,325.01                           853,325.01

 合计            356,840,143.39     26,590,482.76   330,249,660.63    327,731,247.49      26,059,979.61     301,671,267.88


公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否


(2)存货跌价准备

                                                                                                                  单位: 元

                                           本期增加金额                           本期减少金额
        项目       期初余额                                                                                   期末余额
                                       计提             其他           转回或转销            其他

 原材料           14,039,894.30      3,991,888.91                         647,736.88                         17,384,046.33

 在产品                 62,090.19        3,655.20                                                                65,745.39

 库存商品         11,957,995.12      1,332,618.35                       4,149,922.43                          9,140,691.04

 合计             26,059,979.61      5,328,162.46                       4,797,659.31                         26,590,482.76

本期转销存货跌价准备4,797,659.31元,均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。


7、其他流动资产

                                                                                                                  单位: 元

                项目                                  期末余额                                   期初余额

 银行理财                                                        180,418,251.17                             226,900,000.00

 待抵扣进项税                                                      4,053,413.74                               3,723,232.31

 房租                                                                720,190.37                                845,085.55

 合计                                                            185,191,855.28                             231,468,317.86




                                                          71
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8、长期股权投资

                                                                                                           单位: 元

                                                             本期增减变动                                          减值
                                                       权益法下 其他综 其他 宣告发放 计提                          准备
   被投资单位        期初余额                   减少                                                期末余额
                                   追加投资            确认的投 合收益 权益 现金股利 减值 其他                     期末
                                                投资
                                                        资损益       调整   变动   或利润   准备                   余额

一、合营企业

二、联营企业

深圳市金立诚电子
                   30,299,897.75                       292,711.67                                  30,592,609.42
有限公司

大连东方时代轨道
                    1,542,439.34                        13,965.44                                   1,556,404.78
交通装备有限公司

四川永贵川虹金属
                    4,867,406.46                       452,419.89                                   5,319,826.35
表面处理有限公司

北京万高众业科技
                   33,704,601.23                       912,277.98                                  34,616,879.21
股份有限公司

成都永贵东洋轨道
                    7,475,563.61 7,650,000.00          -846,909.14                                 14,278,654.47
交通装备有限公司


      小计         77,889,908.39 7,650,000.00          824,465.84                                  86,364,374.23


      合计         77,889,908.39 7,650,000.00          824,465.84                                  86,364,374.23



9、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位: 元

                   项目                       房屋、建筑物            土地使用权        在建工程        合计

  一、账面原值

      1.期初余额                                 31,918,313.33         6,086,536.45                   38,004,849.78

      2.本期增加金额

      (1)外购

      (2)存货\固定资产\在建工程转入

      (3)企业合并增加

      3.本期减少金额


                                                             72
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     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额                             31,918,313.33           6,086,536.45                      38,004,849.78

 二、累计折旧和累计摊销

     1.期初余额                              11,821,591.73          1,470,054.20                      13,291,645.93

     2.本期增加金额                               768,236.22          60,871.38                         829,107.60

     (1)计提或摊销                              768,236.22          60,871.38                         829,107.60

     3.本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额                             12,589,827.95           1,530,925.58                      14,120,753.53

 三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

     (1)计提

     3、本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额

 四、账面价值

     1.期末账面价值                         19,328,485.38           4,555,610.87                      23,884,096.25

     2.期初账面价值                         20,096,721.60           4,616,482.25                      24,713,203.85


10、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                           单位: 元

                项目             房屋及建筑物        通用设备          专用设备       运输设备           合计

 一、账面原值:

   1.期初余额                    511,713,741.84     33,175,904.46   242,821,140.90   14,375,861.67   802,086,648.87

   2.本期增加金额                     92,137.73      2,700,265.39    19,375,134.41                    22,167,537.53

     (1)购置                        92,137.73      2,700,265.39    15,542,664.09                    18,335,067.21




                                                         73
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     (2)在建工程转入                                               3,832,470.32                        3,832,470.32

     (3)企业合并增加

   3.本期减少金额                                   256,137.18       6,985,267.63                        7,241,404.81

     (1)处置或报废                                256,137.18       6,985,267.63                        7,241,404.81

   4.期末余额                    511,805,879.57   35,620,032.67    255,211,007.68    14,375,861.67     817,012,781.59

 二、累计折旧

   1.期初余额                     79,593,137.91   14,396,580.21     82,182,174.90    10,285,726.70     186,457,619.72

   2.本期增加金额                 12,346,681.92    2,365,809.62     14,234,115.80         621,789.82    29,568,397.16

     (1)计提                    12,346,681.92    2,365,809.62     14,234,115.80         621,789.82    29,568,397.16

   3.本期减少金额                                   240,342.92       2,329,426.97                        2,569,769.89

     (1)处置或报废                                240,342.92       2,329,426.97                        2,569,769.89

   4.期末余额                     91,939,819.83   16,522,046.91     94,086,863.73    10,907,516.52     213,456,246.99

 三、减值准备

   1.期初余额

   2.本期增加金额

     (1)计提

   3.本期减少金额

     (1)处置或报废

   4.期末余额

 四、账面价值

   1.期末账面价值                419,866,059.74   19,097,985.76    161,124,143.95     3,468,345.15     603,556,534.60

   2.期初账面价值                432,120,603.93   18,779,324.25    160,638,966.00     4,090,134.97     615,629,029.15


(2)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                             单位: 元

                  项目                             账面价值                          未办妥产权证书的原因

 绵阳金家林厂区                                               97,134,421.74    尚在办理

 专家楼                                                           468,574.63   尚在办理

 合计                                                         97,602,996.37



                                                       74
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11、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                                       单位: 元

                                                    期末余额                                                    期初余额
           项目
                               账面余额             减值准备           账面价值           账面余额              减值准备            账面价值

 轨道交通连接器项目             559,050.00                             559,050.00          593,050.00                                593,050.00

 光电连接器项目               7,480,272.37                           7,480,272.37          862,624.11                                862,624.11

 零星工程                    15,792,393.98                          15,792,393.98         4,417,101.66                              4,417,101.66

 合计                        23,831,716.35                          23,831,716.35         5,872,775.77                              5,872,775.77


(2)重要在建工程项目本期变动情况




                                                                                                                           其中:本
                                                    本期转入 本期其                       工程累计                利息资              本期利
                             期初      本期增加                                                          工程               期利息             资金
 项目名称      预算数                               固定资产 他减少 期末余额 投入占预                             本化累              息资本
                             余额        金额                                                            进度               资本化             来源
                                                       金额        金额                    算比例                 计金额               化率
                                                                                                                             金额

轨道交通连    165,940,0 593,050.                                   34,000. 559,050.0
                                                                                            110.90% 100%                                       其他
接器项目            00.00        00                                     00           0

光电连接器    170,000,0 862,624. 10,363,39 3,745,749.                        7,480,272.                                                        募股
                                                                                              8.64% 10.00%
项目                00.00        11          7.76             50                    37                                                         资金

                            4,417,10 11,481,505                    19,492. 15,792,39
零星工程                                             86,720.82                                                                                 其他
                                1.66          .82                       68        3.98

              335,940,0 5,872,77 21,844,90 3,832,470. 53,492. 23,831,71
合计                                                                                          --          --                                       --
                    00.00       5.77         3.58             32        68        6.35

                                                                                                                                       单位: 元


12、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                                       单位: 元

             项目                      土地使用权             专利权           非专利技术            商标            软件               合计

 一、账面原值

       1.期初余额                      92,369,422.01      15,281,100.00        64,690,000.00        166,669.00 7,829,802.48 180,336,993.49

       2.本期增加金额                                                                                               924,766.14         924,766.14

         (1)购置                                                                                                  924,766.14         924,766.14


                                                                        75
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


       (2)内部研发

       (3)企业合并增加

   3.本期减少金额

       (1)处置

     4.期末余额             92,369,422.01   15,281,100.00    64,690,000.00   166,669.00 8,754,568.62 181,261,759.63

 二、累计摊销

     1.期初余额              7,626,579.45    7,541,322.22    11,952,052.88   164,949.46 3,766,705.77     31,051,609.78

     2.本期增加金额            453,067.05    1,190,735.10     3,388,658.79     1,719.54   728,930.03      5,763,110.51

       (1)计提               453,067.05    1,190,735.10     3,388,658.79     1,719.54   728,930.03      5,763,110.51

     3.本期减少金额

       (1)处置

     4.期末余额              8,079,646.50    8,732,057.32    15,340,711.67   166,669.00 4,495,635.80     36,814,720.29

 三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

       (1)计提

     3.本期减少金额

     (1)处置

     4.期末余额

 四、账面价值

     1.期末账面价值         84,289,775.51    6,549,042.68    49,349,288.33         0.00 4,258,932.82 144,447,039.34

     2.期初账面价值         84,742,842.56    7,739,777.78    52,737,947.12     1,719.54 4,063,096.71 149,285,383.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


13、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                            单位: 元

  被投资单位名称或形成商誉的事项       期初余额             本期增加          本期减少            期末余额

 翊腾电子公司                         716,707,272.93                                               716,707,272.93

 重庆永贵公司                           2,392,362.75                                                    2,392,362.75

 沈阳博得公司                          35,257,065.66                                                   35,257,065.66

                  合计                754,356,701.34                                               754,356,701.34




                                                       76
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


14、长期待摊费用

                                                                                                            单位: 元

         项目              期初余额           本期增加金额         本期摊销金额        其他减少金额      期末余额

 厂区绿化及燃气安装          8,478,571.19           37,735.85           506,487.48                      8,009,819.56

 办公楼装修                  2,851,601.28           93,429.59           946,571.50                      1,998,459.37

 其他                         313,299.18         1,580,833.03           588,940.48                      1,305,191.73

 合计                       11,643,471.65        1,711,998.47          2,041,999.46                    11,313,470.66




15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                            单位: 元

                                        期末余额                                          期初余额
        项目
                        可抵扣暂时性差异          递延所得税资产         可抵扣暂时性差异          递延所得税资产

 资产减值准备                 80,332,709.88            12,347,674.16           71,944,841.70           10,959,815.28

 递延收益                     25,767,655.44             3,865,148.31           27,031,851.70            4,054,777.76

 应付职工薪酬                  2,373,700.48              356,055.08               3,066,627.60            459,994.14

 合计                        108,474,065.80            16,568,877.55          102,043,321.00           15,474,587.18


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                            单位: 元

                                        期末余额                                          期初余额
        项目
                        应纳税暂时性差异          递延所得税负债         应纳税暂时性差异          递延所得税负债


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                            单位: 元

                       递延所得税资产和负      抵销后递延所得税资      递延所得税资产和负        抵销后递延所得税资
        项目
                         债期末互抵金额          产或负债期末余额         债期初互抵金额          产或负债期初余额

 递延所得税资产                                        16,568,877.55                                   15,474,587.18




                                                        77
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                         单位: 元

                     项目                         期末余额                               期初余额

 可抵扣暂时性差异                                              1,508,578.58                          2,197,004.88

 可抵扣亏损                                                   46,220,223.49                         46,220,223.49

 合计                                                         47,728,802.07                         48,417,228.37


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                         单位: 元

              年份                  期末金额                      期初金额                     备注

 2018 年                                  1,145,074.63                   1,145,074.63

 2019 年                                  3,307,947.42                   3,307,947.42

 2020 年                                  6,793,020.02                   6,793,020.02

 2021 年                                 13,301,881.61                 13,301,881.61

 2022 年                                 21,672,299.81                 21,672,299.81

 合计                                    46,220,223.49                 46,220,223.49            --




16、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                         单位: 元

                     项目                         期末余额                               期初余额

 抵押借款                                                                                           20,000,000.00

 信用借款                                                     30,000,000.00                          5,500,000.00

 合计                                                         30,000,000.00                         25,500,000.00


(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
                                                                                                         单位: 元

        借款单位            期末余额              借款利率                    逾期时间          逾期利率




                                                         78
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17、应付票据

                                                                                                              单位: 元

                 种类                                 期末余额                               期初余额

 银行承兑汇票                                                     43,692,334.48                          31,454,474.83

 合计                                                             43,692,334.48                          31,454,474.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。


18、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                              单位: 元

                 项目                                 期末余额                               期初余额

 材料款                                                          260,835,790.55                         272,244,485.33

 工程设备款                                                        6,527,160.01                          12,826,121.98

 合计                                                            267,362,950.56                         285,070,607.31


19、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                              单位: 元

                 项目                                 期末余额                               期初余额

 货款                                                             10,486,249.84                           6,536,574.01

 合计                                                             10,486,249.84                           6,536,574.01


20、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                              单位: 元

                项目                    期初余额                 本期增加         本期减少              期末余额

 一、短期薪酬                            32,715,346.50            99,312,269.13   115,972,660.46         16,054,955.17

 二、离职后福利-设定提存计划                   490,861.61          6,507,047.44     6,959,576.39             38,332.66

 合计                                    33,206,208.11           105,819,316.57   122,932,236.85         16,093,287.83



                                                            79
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(2)短期薪酬列示

                                                                                                                       单位: 元

                 项目                   期初余额                    本期增加                 本期减少             期末余额

 1、工资、奖金、津贴和补贴                    29,767,840.10          86,442,790.10          106,059,130.11        10,151,500.09

 2、职工福利费                                                        5,558,713.60            3,187,100.60         2,371,613.00

 3、社会保险费                                  302,963.70            4,021,470.81            4,299,121.29           25,313.22

     其中:医疗保险费                           271,406.20            3,385,962.10            3,634,767.42           22,600.88

              工伤保险费                         13,423.35                 435,854.77           448,001.81             1,276.31

              生育保险费                         18,134.15                 199,653.94           216,352.06             1,436.03

 4、住房公积金                                   17,325.00            1,675,684.70            1,693,009.70                 0.00

 5、工会经费和职工教育经费                     2,627,217.70           1,613,609.92              734,298.76         3,506,528.86

 合计                                         32,715,346.50          99,312,269.13          115,972,660.46        16,054,955.17


(3)设定提存计划列示

                                                                                                                       单位: 元

          项目               期初余额                 本期增加                     本期减少                   期末余额

 1、基本养老保险                 475,594.69               6,283,697.30                  6,722,507.61                 36,784.38

 2、失业保险费                    15,266.92                   223,350.14                 237,068.78                    1,548.28

 合计                            490,861.61               6,507,047.44                  6,959,576.39                 38,332.66



21、应交税费

                                                                                                                       单位: 元

                   项目                               期末余额                                         期初余额

 增值税                                                             9,446,944.83                                  12,229,229.14

 企业所得税                                                         6,329,507.09                                  16,511,011.10

 个人所得税                                                          501,615.70                                     493,890.23

 城市维护建设税                                                      447,300.91                                     663,222.11

 房产税                                                              293,865.18                                     952,731.29

 土地使用税                                                           31,866.88                                     223,272.38

 教育费附加                                                          224,034.98                                     366,662.17

 地方教育附加                                                        147,410.92                                     226,390.99

 印花税                                                               46,436.12                                      74,358.91

 合计                                                              17,468,982.61                                  31,740,768.32



                                                          80
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 22、应付利息

                                                                                                                        单位: 元

                  项目                                    期末余额                                   期初余额

  短期借款应付利息                                                        38,062.50                                  36,778.07

  合计                                                                    38,062.50                                  36,778.07



 23、其他应付款

 (1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                                        单位: 元

                  项目                                    期末余额                                   期初余额

  应付未付款                                                            6,270,170.83                             9,001,010.36

  押金保证金                                                            1,016,321.00                             1,399,122.35

  其他                                                                   660,558.04                               128,894.50

  合计                                                                  7,947,049.87                            10,529,027.21


 24、递延收益

                                                                                                                        单位: 元

         项目            期初余额              本期增加                本期减少           期末余额              形成原因

  政府补助               31,122,224.90                                  1,827,440.05      29,294,784.85    与资产相关

  合计                   31,122,224.90                                  1,827,440.05      29,294,784.85            --

 涉及政府补助的项目:
                                                                                                                        单位: 元

                                                               本期计                    本期冲
                                                      本期新                                                             与资产相关
                                                               入营业     本期计入其     减成本 其他
             负债项目                期初余额         增补助                                              期末余额        /与收益相
                                                               外收入     他收益金额     费用金 变动
                                                       金额                                                                  关
                                                                金额                       额

高性能航空电连接技术产业化开发       1,311,079.65                            87,500.00                    1,223,579.65 与资产相关

省级技术改造和转型升级专项资金       1,512,000.00                            94,500.00                    1,417,500.00 与资产相关

高性能复合电连接器建设               1,440,827.59                           100,000.00                    1,340,827.59 与资产相关

土地补助款                          21,249,361.28                           551,886.09                 20,697,475.19 与资产相关

财政局补贴重点技改项目                   775,512.20                         152,814.05                     622,698.15 与资产相关


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转型升级创新发展专项资金补助             2,290,000.00                          281,869.30                   2,008,130.70 与资产相关

技术中心认定补助                         1,024,861.00                          128,560.44                    896,300.56 与资产相关

高技术产业发展的补助资金                  768,750.00                           384,375.00                    384,375.00 与资产相关

机器换人技术创新项目财政补助              749,833.18                            45,935.17                    703,898.01 与资产相关

合计                                    31,122,224.90                        1,827,440.05                29,294,784.85        --




 25、股本

                                                                                                                         单位:元

                                                               本次变动增减(+、-)
                     期初余额                                                                                     期末余额
                                      发行新股          送股           公积金转股      其他          小计

  股份总数         384,606,412.00                                                                               384,606,412.00




 26、资本公积

                                                                                                                      单位: 元

           项目                     期初余额                   本期增加                本期减少                期末余额

  资本溢价(股本溢价)          1,812,380,748.99                                            184,926.54         1,812,195,822.45

  其他资本公积                          630,249.88                                                                  630,249.88

  合计                          1,813,010,998.87                                            184,926.54         1,812,826,072.33

 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
       本期资本公积减少184,926.54元,是由于浙江博得公司外方股东第二期出资后,累计出资额超过合资合同规定的出资额,
 按国家外汇管理局的规定,须将超额出资金额退还外方股东。现按规定退还外方股东超额出资,包括原计入股本溢价金额
 184,926.54元。


 27、盈余公积

                                                                                                                      单位: 元

           项目                     期初余额                   本期增加                本期减少                期末余额

  法定盈余公积                       42,167,837.69                                                               42,167,837.69

  合计                               42,167,837.69                                                               42,167,837.69

 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:




                                                                  82
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28、未分配利润

                                                                                                                    单位: 元

                    项目                                     本期                                   上期

 调整前上期末未分配利润                                             583,755,176.88                         433,006,969.67

 调整后期初未分配利润                                               583,755,176.88                         433,006,969.67

 加:本期归属于母公司所有者的净利润                                  75,531,261.84                           67,838,432.37

     应付普通股股利                                                  28,845,480.90                           24,999,416.78

 期末未分配利润                                                     630,440,957.82                         475,845,985.26

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。


29、营业收入和营业成本

                                                                                                                    单位: 元

                                      本期发生额                                            上期发生额
          项目
                              收入                    成本                        收入                       成本

 主营业务                    558,394,294.75         349,577,218.15               524,697,970.32            337,493,915.86

 其他业务                      8,877,774.64            6,611,031.02                  3,804,642.27             3,452,484.96

 合计                        567,272,069.39         356,188,249.17               528,502,612.59            340,946,400.82


30、税金及附加

                                                                                                                    单位: 元

                  项目                             本期发生额                                   上期发生额

 城市维护建设税                                                 2,168,088.75                                  1,650,741.97

 教育费附加                                                     1,805,032.40                                  1,499,382.61

 房产税                                                         2,036,800.41                                  1,883,762.65

 土地使用税                                                         393,607.04                                 899,227.96

 车船使用税                                                           8,602.20                                      8,602.20

 印花税                                                             228,177.01                                 241,272.14

 环保税                                                               2,665.69

 合计                                                           6,642,973.50                                  6,182,989.53



                                                       83
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31、销售费用

                                                                                                单位: 元

                项目                             本期发生额                   上期发生额

 职工薪酬                                                     12,900,263.01                10,859,757.81

 差旅费                                                        4,822,185.22                 4,108,471.82

 包装及运输费                                                  8,600,820.86                 7,883,474.88

 业务宣传费                                                     770,374.08                  1,174,935.33

 售后服务费                                                    2,913,762.17                 3,151,134.02

 业务招待费                                                    6,545,060.46                 6,175,413.25

 其他                                                          3,223,967.18                 1,277,206.91

 合计                                                         39,776,432.98                34,630,394.02



32、管理费用

                                                                                                单位: 元

                项目                             本期发生额                   上期发生额

 技术开发费                                                   34,858,569.01                22,114,624.76

 职工薪酬                                                     23,537,987.16                16,850,538.33

 业务招待费                                                    2,568,669.04                 1,810,116.31

 折旧及无形资产摊销                                           14,426,193.72                16,212,618.73

 办公费                                                         905,960.04                   724,414.78

 差旅费及汽车费用                                              1,943,567.97                 1,693,178.08

 中介机构费                                                     100,451.21                  1,209,781.00

 各种税费                                                        27,474.60                   925,371.49

 其他                                                          7,010,106.71                 4,950,866.80

 合计                                                         85,378,979.46                66,491,510.28



33、财务费用

                                                                                                单位: 元

                项目                             本期发生额                   上期发生额

 利息支出                                                      2,002,346.14                  707,059.27

 利息收入                                                     -2,768,245.42                -1,785,739.62

 汇兑损益                                                     -1,089,746.76                 1,635,588.41

 手续费及其他                                                   -147,376.03                  500,384.96

 合计                                                         -2,003,022.07                 1,057,293.02


                                                     84
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34、资产减值损失

                                                                                                         单位: 元

                   项目                          本期发生额                              上期发生额

 一、坏账损失                                                  6,835,115.75                           2,754,881.45

 二、存货跌价损失                                              3,616,587.13                           2,074,123.43

 合计                                                         10,451,702.88                           4,829,004.88



35、投资收益

                                                                                                         单位: 元

                    项目                            本期发生额                            上期发生额

 权益法核算的长期股权投资收益                                       824,465.84                        1,936,905.39

 理财产品收益                                                     4,225,907.75

 合计                                                             5,050,373.59                        1,936,905.39



36、资产处置收益

                                                                                                         单位: 元

        资产处置收益的来源                       本期发生额                              上期发生额

 处置固定资产                                                     -3,528.78                           1,107,488.50


37、其他收益

                                                                                                         单位: 元

        产生其他收益的来源                       本期发生额                              上期发生额

 递延收益摊销                                                  1,827,440.05                            745,875.00

 政府补助                                                      4,454,000.00                            570,000.00

 各类奖励                                                                                              295,000.00

 合计                                                          6,281,440.05                           1,610,875.00


38、营业外收入

                                                                                                         单位: 元

            项目                   本期发生额                   上期发生额          计入当期非经常性损益的金额

 政府补助                                                                3,200.00

 质量赔偿                                                              335,614.74

 其他                                      135,432.49                   38,114.71                      135,432.49

 合计                                      135,432.49                  376,929.45                      135,432.49


                                                        85
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39、营业外支出

                                                                                                                 单位: 元

                                                                                             计入当期非经常性损益的金
              项目                  本期发生额                      上期发生额
                                                                                                        额

 对外捐赠                                                                    120,000.00

 罚款支出                                   164,659.96                            2,910.00                    164,659.96

 滞纳金支出                                      6,308.40                        59,607.37                       6,308.40

 其他                                        92,285.08                       317,185.88                        92,285.08

 合计                                       263,253.44                       499,703.25                       263,253.44



40、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                                 单位: 元

                     项目                           本期发生额                                 上期发生额

 当期所得税费用                                                  14,217,949.63                              12,451,528.37

 递延所得税费用                                                  -1,094,290.37                               1,545,290.76

 合计                                                            13,123,659.26                              13,996,819.13


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                                 单位: 元

                            项目                                                     本期发生额

 利润总额                                                                                                   82,037,217.38

 按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                            12,305,582.61

 子公司适用不同税率的影响                                                                                   -1,302,293.16

 非应税收入的影响                                                                                             -123,669.88

 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                            1,614,289.48

 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
                                                                                                             2,696,700.80
 亏损的影响

 研发费加计扣除的影响                                                                                       -2,066,950.59

 所得税费用                                                                                                 13,123,659.26




                                                            86
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41、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                单位: 元

                项目                             本期发生额                   上期发生额

 收到及收回各类保证金、押金                                   32,101,670.00                22,536,006.96

 收到的财政补助款及奖励款                                      4,387,000.00                  867,700.00

 利息收入                                                      2,925,001.35                 2,728,816.17

 其他                                                          7,166,076.54                 7,486,765.30

 合计                                                         46,579,747.89                33,619,288.43


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                单位: 元

                项目                             本期发生额                   上期发生额

 支付各类经营性保证金                                         24,494,850.74                26,473,969.12

 技术开发费                                                    6,004,459.65                 5,586,884.83

 差旅费及汽车费用                                             11,197,502.20                 7,801,649.90

 业务招待费                                                    6,636,550.95                 5,985,529.56

 运输费用                                                       594,377.45                  3,580,765.79

 办公费用                                                      2,238,567.67                 3,497,448.69

 中介费用                                                      5,583,117.37                 2,086,022.48

 业务宣传费及售后服务费                                        4,215,405.98                 2,521,786.28

 利息支出                                                       176,399.51                   500,384.96

 水电费                                                        4,293,060.39                 3,504,131.45

 其他                                                          8,461,564.94                 6,736,831.36

 合计                                                         73,895,856.85                68,275,404.42


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                                单位: 元

                项目                             本期发生额                   上期发生额

 并购子公司带入的现金                                                                        991,219.80

 土地出让金返回款                                                                          21,559,870.00

 保证金退回                                                                                 3,000,000.00

 理财产品收回                                                 18,176,696.11

 合计                                                         18,176,696.11                25,551,089.80

                                                     87
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(4)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                              单位: 元

                项目                              本期发生额                              上期发生额

 股利分配保证金及余款退回                                      1,045,148.64                             1,002,772.35

 合计                                                          1,045,148.64                             1,002,772.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:


(5)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                              单位: 元

                项目                              本期发生额                              上期发生额

 股利分配保证金及手续费                                        1,015,638.35                             1,035,582.33

 退回合资企业外方多余出资额                                     400,000.00

 合计                                                          1,415,638.35                             1,035,582.33


42、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                              单位: 元

                              补充资料                                        本期金额             上期金额

 1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                             --                      --

 净利润                                                                       68,913,558.12            64,900,696.00

 加:资产减值准备                                                             10,451,702.88             4,829,004.88

 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                               30,336,633.38            26,302,029.98

 无形资产摊销                                                                  5,823,981.89             5,964,524.99

 长期待摊费用摊销                                                              1,663,752.59              814,962.20

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)                     3,528.78         -1,098,371.21

 财务费用(收益以“-”号填列)                                                -2,003,022.09            1,057,293.02

 投资损失(收益以“-”号填列)                                                -5,050,373.59           -1,936,905.39

 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                      -1,094,290.37            1,545,290.76

 存货的减少(增加以“-”号填列)                                             -32,284,809.28       -39,207,336.42

 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                                   -78,436,053.52       -64,503,566.00

 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                                   -34,740,050.08       -41,350,488.77

 经营活动产生的现金流量净额                                                   -36,415,441.29       -42,682,865.96



                                                      88
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                                --                      --

 3.现金及现金等价物净变动情况:                                                        --                      --

 现金的期末余额                                                                     179,327,373.45         448,542,686.61

 减:现金的期初余额                                                                 223,364,789.56         519,977,982.07

 现金及现金等价物净增加额                                                            -44,037,416.11          -71,435,295.46


(2)现金和现金等价物的构成

                                                                                                                     单位: 元

                      项目                            期末余额                                    期初余额

 一、现金                                                        179,327,373.45                            223,364,789.56

 其中:库存现金                                                       156,692.86                                 42,979.36

        可随时用于支付的银行存款                                 179,170,680.57                            223,321,810.20

 三、期末现金及现金等价物余额                                    179,327,373.45                            223,364,789.56




43、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                                     单位: 元

                      项目                          期末账面价值                                  受限原因

 货币资金                                                         18,176,392.32    质押开立银行承兑汇票以及开具保函

 固定资产                                                         44,748,324.67    抵押用于借款

 无形资产                                                          3,212,999.08    抵押用于借款

 合计                                                             66,137,716.07                       --

其他说明:


44、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                                     单位: 元

               项目                期末外币余额                        折算汇率                 期末折算人民币余额

 货币资金                               --                                 --                                40,087,962.84

 其中:美元                                  5,973,130.63    6.6166                                          39,521,816.12

        欧元                                   72,996.85     7.6515                                             558,535.40


                                                            89
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        港币                                       877.86     0.8431                                   740.12

 英镑                                              793.89     8.6551                                 6,871.20

 应收账款                                --                                   --                40,723,429.13

 其中:美元                                   6,154,736.44    6.6166                            40,723,429.13

        欧元

        港币

 预收账款                                                                                          38,300.32

 其中:美元                                      5,788.52     6.6166                               38,300.32

 应付账款                                                                                        6,022,903.95

 其中:美元                                    117,620.00     6.6166                              778,244.49

              欧元                             685,442.00     7.6515                             5,244,659.46

 其他应付                                                                                        1,950,670.39

 其中:欧元                                    254,939.61     7.6515                             1,950,670.39

 长期借款                                --                                   --

 其中:美元

        欧元

        港币

其他说明:


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用


八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司名称                          股权取得方式                    股权取得时点     出资额       出资比例

四川惠仕通检测技术有限公司        设立                            2018年5月        500,000.00   100%




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九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


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   子公司名称      主要经营地        注册地        业务性质                                             取得方式
                                                                          直接              间接

 四川永贵公司      绵阳          绵阳            制造业                    100.00%                    设立

 深圳永贵公司      深圳          深圳            制造业                     42.31%                    设立

                                                                                                      非同一控制下
 翊腾电子公司      昆山          昆山            制造业                    100.00%
                                                                                                      企业合并

 江苏永贵公司      南京          南京            制造业                     89.33%                    设立

 浙江博得公司      台州          台州            制造业                     51.00%                    设立

 北京永列公司      北京          北京            研发                       64.45%                    设立

                                                                                                      非同一控制下
 重庆永贵公司      重庆          重庆            制造业                     86.00%
                                                                                                      企业合并

 唐山永鑫贵公司    唐山          唐山            商业                       51.00%                    设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
    公司持有深圳永贵公司半数以下表决权但仍控制被投资单位的依据:根据深圳永贵公司章程,公司董事会成员5人,其
中本公司委派3人,董事按一人一票行使表决权,董事会每项决议均需二分之一以上的董事通过。


(2)重要的非全资子公司

                                                                                                             单位: 元

                                              本期归属于少数股东          本期向少数股东宣
     子公司名称           少数股东持股比例                                                     期末少数股东权益余额
                                                    的损益                  告分派的股利

 北京永列公司                        35.55%               -653,644.64                                   4,389,659.52

 深圳永贵公司                        57.69%             -2,706,710.11                                  37,682,496.00

 江苏永贵公司                        10.67%               -317,297.50                                   1,645,034.45

 重庆永贵公司                        14.00%                   47,297.44                                 1,163,227.08

 浙江博得公司                        49.00%             -2,442,619.92                                  42,866,504.40




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 (3)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                                单位: 元

                                      期末余额                                                      期初余额
   子公司
    名称       流动     非流动     资产      流动       非流动      负债     流动      非流动     资产       流动      非流动     负债
               资产      资产      合计      负债        负债       合计     资产       资产      合计       负债       负债      合计

   北京永     5,294,01 2,519,41 7,813,43 1,216,89                  1,216,89 5,985,27 2,813,57 8,798,85 363,650.                  363,650.
                                                            0.00
   列公司        8.94       3.24      2.18       3.92                 3.92      5.91      5.20      1.11         00                   00

   深圳永     77,565,0 15,734,8 93,299,8 27,980,9                  27,980,9 78,193,9 16,995,0 95,189,0 25,178,2                  25,178,2
                                                            0.00
   贵公司       19.49     42.12     61.61       22.44                22.44     22.54     94.52     17.06       59.36               59.36

   江苏永     30,361,7 3,105,31 33,467,0 18,049,6                  18,049,6 34,376,2 2,638,87 37,015,0 18,623,9                  18,623,9
                                                            0.00
   贵公司       52.25       2.20    64.45       84.40                84.40     05.23      6.32     81.55       66.69               66.69

   重庆永     17,192,0 1,025,18 18,217,2 9,908,48                  9,908,48 15,740,6 958,321. 16,698,9 8,728,05                  8,728,05
                                                            0.00
   贵公司       69.37       0.04    49.41        4.55                 4.55     62.71       65      84.36        8.33                 8.33

   永贵博     58,936,6 43,799,6 102,736, 15,253,6                  15,253,6 43,326,3 40,522,5 83,848,8 12,587,3                  12,587,3
                                                            0.00
   得公司       07.88     93.56    301.44       39.39                39.39     22.01     56.39     78.40       04.14               04.14



                                                                                                                                单位: 元

                                       本期发生额                                                        上期发生额
 子公司名称                                      综合收益       经营活动现金                                    综合收益        经营活动现
                 营业收入          净利润                                       营业收入         净利润
                                                    总额             流量                                           总额          金流量

北京永列公司             0.00 -1,838,662.85 -1,838,662.85 -2,134,703.29                 0.00 -1,853,504.34 -1,853,504.34 -1,495,800.18

深圳永贵公司 31,517,149.70 -4,691,818.53 -4,691,818.53 -13,151,811.71 28,487,748.38 -1,559,625.81 -1,559,625.81 -1,644,223.91

江苏永贵公司     2,992,503.68 -2,973,734.81 -2,973,734.81 -4,288,450.26          459,567.77 -4,710,533.98 -4,710,533.98 -7,773,085.66

重庆永贵公司     6,287,903.79      337,838.83     337,838.83       -788,154.88 1,676,700.00 -1,249,418.88 -1,249,418.88 -2,782,155.09

永贵博得公司 26,665,296.52 -4,984,938.61 -4,984,938.61 -21,228,914.22                   0.00     -506,190.26     -506,190.26 -1,232,121.47



 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

 3、在合营安排或联营企业中的权益

 (1)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

                                                                                                                                单位: 元

                                                           期末余额/本期发生额                       期初余额/上期发生额

   合营企业:                                                         --                                         --

   下列各项按持股比例计算的合计数                                     --                                         --


                                                                     92
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 联营企业:                                            --                                  --

 投资账面价值合计                                              86,364,374.23                     77,889,908.39

 下列各项按持股比例计算的合计数                        --                                  --

 --净利润                                                        824,465.84                        1,936,905.39

 --综合收益总额                                                  824,465.84                        1,936,905.39

其他说明


十、与金融工具相关的风险

    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,
建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策,概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进
行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2018年6月30日,本公司应收账款的16.51% (2017年
12月31日:16.50%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
    (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:
 项 目                                                期末数

                    未逾期未减值                   已逾期未减值                      合 计

                                         1年以内        1-2年           2年以上

应收票据               143,213,228.73                                                143,213,228.73

 小 计                 143,213,228.73                                                143,213,228.73

    (续上表)
 项 目                                                期初数

                    未逾期未减值                   已逾期未减值                    合 计

                                        1年以内        1-2年           2年以上

应收票据               201,799,788.35                                             201,799,788.35

 小 计                 201,799,788.35                                             201,799,788.35

    (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
    (二) 流动风险
    流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于


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浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期
的现金流量。
    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资
结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本
开支。
    金融负债按剩余到期日分类
  项     目                                                 期末数

                       账面价值         未折现合同金额               1年以内          1-3年   3年以上

短期借款                30,000,000.00        30,000,000.00            30,000,000.00

应付票据                43,692,334.48        43,692,334.48            43,692,334.48

应付账款               267,362,950.56       267,362,950.56           267,362,950.56

其他应付款               7,947,049.87         7,947,049.87             7,947,049.87

应付利息                    38,062.50            38,062.50                38,062.50

  小     计            349,040,397.41       349,040,397.41           349,040,397.41

       (续上表)
  项     目                                                 期初数

                       账面价值         未折现合同金额            1年以内             1-3年   3年以上

短期借款                25,500,000.00       25,916,173.84            25,916,173.84

应付票据                31,454,474.83       31,454,474.83            31,454,474.83

应付账款               285,070,607.31      285,070,607.31         285,070,607.31

其他应付款              10,529,027.21       10,529,027.21            10,529,027.21

应付利息                    36,778.07           36,778.07               36,778.07

  小     计            352,590,887.42      353,007,061.26         353,007,061.26

       (三) 市场风险
       市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险
和外汇风险。
       1. 利率风险
       利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动
的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
       2. 外汇风险
       外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风
险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外
汇变动市场风险不重大。

       本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。




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十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                            母公司对本企业   母公司对本企业
   母公司名称             注册地            业务性质           注册资本
                                                                              的持股比例      的表决权比例

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是范氏家族。
其他说明:

                             关联方名称                                     与本公司的关系
        范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍等家族成员                      实际控制人




2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第九节——在其他主体中的权益——在子公司中的权益”。 。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第九节——在其他主体中的权益——在合营按排或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                  合营或联营企业名称                                         与本企业关系

 深圳市金立诚电子有限公司                                  联营企业

 四川永贵川虹金属表面处理有限公司                          子公司联营企业

 大连东方时代轨道交通装备有限公司                          联营企业

 成都永贵东洋交通设备有限公司                              联营企业

其他说明


4、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                    单位: 元

                关联方                 关联交易内容    本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

 大连东方时代轨道交通装备有限公司    技术咨询费          94,339.60               否                       0.00

 四川永贵川虹金属表面处理有限公司    加工费            4,690,292.46              否               3,469,055.57

 成都永贵东洋交通设备有限公司        货款              1,286,555.28              否                       0.00

 合计                                                  6,071,187.34              否               3,469,055.57




                                                         95
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出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                  单位: 元

             关联方                  关联交易内容                  本期发生额                       上期发生额

 深圳市金立诚电子有限公司     货款                                         485,832.35                                    0.00

 合计                                                                      485,832.35                                    0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明


(2)关键管理人员报酬

                                                                                                                  单位: 元

                  项目                                本期发生额                               上期发生额

 关键管理人员报酬                                                  2,400,000.00                                1,850,000.00


5、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                                  单位: 元

                                                          期末余额                                 期初余额
  项目名称                关联方
                                                账面余额           坏账准备             账面余额              坏账准备

  应收账款      深圳市金立诚电子有限公司            831,361.93        41,568.10           282,796.42             14,889.82


(2)应付项目

                                                                                                                  单位: 元

     项目名称                        关联方                          期末账面余额                    期初账面余额

 应付票据             四川永贵川虹金属表面处理有限公司                                                          200,000.00

 应付账款             成都永贵东洋交通设备有限公司                            1,492,404.00                               0.00

 应付账款             四川永贵川虹金属表面处理有限公司                        2,786,318.94                     3,091,176.39



十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。




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2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日,本公司开具保函共计616,828.80元人民币。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


十三、其他重要事项

1、分部信息

(1)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

    本公司存在多种经营,但是不同产品之间的原材料、固定资产存在通用性,故无报告分部,本公司按产品分类的主营业
务收入及主营业务成本明细如下:
  项    目                                          主营业务收入                        主营业务成本
电动汽车连接器                                                203,217,690.52                      143,085,379.05
轨道交通连接器                                                172,888,646.37                       74,621,737.77
通信连接器                                                    122,339,942.41                       91,741,542.62
其他                                                           59,948,015.45                       40,128,558.71
  小    计                                                    558,394,294.75                      349,577,218.15




十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                       单位: 元

                                         期末余额                                                期初余额

                        账面余额             坏账准备                          账面余额              坏账准备
         类别                                                                                                           账面价
                                                    计提比    账面价值
                     金额       比例      金额                             金额         比例      金额      计提比例      值
                                                      例

 按信用风险特征组
                    262,441,             19,891,5              242,549,5 221,681,8               17,271,2               204,410,
 合计提坏账准备的              100.00%                7.58%                            100.00%                7.79%
                     142.40                80.20                   62.20       52.44               74.13                 578.31
 应收账款

                    262,441,             19,891,5              242,549,5 221,681,8               17,271,2               204,410,
 合计                          100.00%                7.58%                            100.00%                7.79%
                     142.40                80.20                   62.20       52.44               74.13                 578.31



                                                              97
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位: 元

                                                                   期末余额
            账龄
                                      应收账款                     坏账准备               计提比例

 1 年以内分项

 1 年内                                  229,883,816.24                11,494,190.81                  5.00%

 1 年以内小计                            229,883,816.24                11,494,190.81                  5.00%

 1至2年                                   21,137,331.34                 2,113,733.13                 10.00%

 2至3年                                    7,337,626.52                 2,201,287.96                 30.00%

 3 年以上                                  4,082,368.30                 4,082,368.30                 100.00%

 合计                                    262,441,142.40                19,891,580.20                  7.58%

确定该组合依据的说明:
无
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
无


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,620,306.07 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                     单位: 元

                单位名称                          收回或转回金额                       收回方式


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为94,398,002.17元,占应收账款期末余额合计数的比例为35.97%,相应计提的坏账准 备合
计数为4,745,579.77元。


2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露




                                                          98
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                                             期末余额                                                   期初余额

                              账面余额            坏账准备                         账面余额                坏账准备
          类别                                                        账面价
                                                          计提比                                                              账面价值
                         金额       比例       金额                       值    金额       比例         金额      计提比例
                                                            例

 按信用风险特征组
                        17,475,6              1,175,79                16,299,8 29,434,                 1,521,53               27,913,414
 合计提坏账准备的                  100.00%                  6.73%                        100.00%                     5.17%
                          82.31                   9.66                    82.65 951.24                     6.56                      .68
 其他应收款

                        17,475,6              1,175,79                16,299,8 29,434,                 1,521,53               27,913,414
 合计                              100.00%                  6.73%                        100.00%                     5.17%
                          82.31                   9.66                    82.65 951.24                     6.56                      .68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元

                                                                                期末余额
                 账龄
                                             其他应收款                         坏账准备                           计提比例

 1 年以内分项

 1 年内                                           12,315,071.44                          615,753.57                             5.00%

 1 年以内小计                                     12,315,071.44                          615,753.57                             5.00%

 1至2年                                            5,009,985.87                          500,998.59                            10.00%

 2至3年                                               130,825.00                           39,247.50                           30.00%

 3 年以上                                                19,800.00                         19,800.00                          100.00%

 合计                                             17,475,682.31                        1,175,799.66                             6.73%

确定该组合依据的说明:
无
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-345,736.90 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                              单位: 元

                   单位名称                                  转回或收回金额                                    收回方式




                                                                     99
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                         单位: 元

                   款项性质                                  期末账面余额                               期初账面余额

 员工备用金                                                                 987,435.69                                 192,859.06

 押金保证金                                                                 364,145.87                                 249,851.87

 资金拆借款                                                              12,234,679.52                             25,125,000.00

 股权转让款                                                               3,060,000.00                              3,060,000.00

 其他                                                                       829,421.23                                 807,240.31

 合计                                                                    17,475,682.31                             29,434,951.24


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                         单位: 元

                                                                                          占其他应收款期
                                                                                                               坏账准备期末余
        单位名称          款项的性质              期末余额               账龄             末余额合计数的
                                                                                                                       额
                                                                                               比例

 四川永贵公司           资金拆借款                 6,984,679.52     1 年以内                       39.97%              349,233.98

 重庆永贵交通设备
                        资金拆借款                 5,250,000.00     1 年以内、1-2 年               30.04%              512,500.00
 有限公司

 谭湘明                 股权转让款                 1,530,000.00     1 年以内                           8.76%            76,500.00

 周友佳                 股权转让款                 1,020,000.00     1 年以内                           5.84%            51,000.00

 浙江博得公司           房租费                      754,200.00      1 年以内                           4.32%            37,710.00

 合计                            --               15,538,879.52             --                     88.92%           1,026,943.98


3、长期股权投资

                                                                                                                         单位: 元

                                                  期末余额                                             期初余额
            项目
                                 账面余额         减值准备          账面价值           账面余额        减值准备        账面价值

 对子公司投资                 1,556,274,742.49                 1,556,274,742.49 1,531,274,742.49                  1,531,274,742.49

 对联营、合营企业投资             81,044,547.88                    81,044,547.88       73,022,501.93                73,022,501.93

 合计                         1,637,319,290.37                 1,637,319,290.37 1,604,297,244.42                  1,604,297,244.42




                                                                  100
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(1)对子公司投资

                                                                                                                     单位: 元

                                                                                                                减值准备期末
   被投资单位          期初余额          本期增加       本期减少          期末余额        本期计提减值准备
                                                                                                                    余额

 四川永贵公司          362,585,242.49   14,000,000.00                   376,585,242.49

 北京永列公司           14,000,000.00                                    14,000,000.00

 深圳永贵公司           33,970,000.00                                    33,970,000.00

 翊腾电子公司      1,043,000,000.00                                    1,043,000,000.00

 江苏永贵公司           26,800,000.00                                    26,800,000.00

 重庆永贵公司           10,613,500.00                                    10,613,500.00

 浙江博得公司           40,000,000.00   11,000,000.00                    51,000,000.00

 唐山永鑫贵公司           306,000.00                                        306,000.00

 合计              1,531,274,742.49     25,000,000.00                  1,556,274,742.49


(2)对联营、合营企业投资

                                                                                                                     单位: 元

                                                                   本期增减变动
                                                                                                                               减值
                                                                            其他          宣告发
                                                            权益法下确             其他            计提                        准备
        投资单位          期初余额                   减少                   综合          放现金          其    期末余额
                                        追加投资            认的投资损             权益            减值                        期末
                                                     投资                   收益          股利或          他
                                                                  益               变动            准备                        余额
                                                                            调整           利润

一、合营企业

二、联营企业

深圳市金立诚电子有限
                        30,299,897.75                        292,711.67                                        30,592,609.42
公司

大连东方时代轨道交通
                         1,542,439.34                         13,965.44                                         1,556,404.78
装备有限公司

北京万高众业科技股份
                        33,704,601.23                        912,277.98                                        34,616,879.21
有限公司

成都永贵东洋轨道交通
                         7,475,563.61 7,650,000.00          -846,909.14                                        14,278,654.47
装备有限公司

小计                    73,022,501.93 7,650,000.00           372,045.95                                        81,044,547.88

合计                    73,022,501.93 7,650,000.00           372,045.95                                        81,044,547.88




                                                            101
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


4、营业收入和营业成本

                                                                                                                  单位: 元

                                        本期发生额                                        上期发生额
         项目
                                收入                   成本                       收入                     成本

 主营业务                    136,299,283.69            69,587,890.10             110,116,842.08            61,839,552.49

 其他业务                       2,221,435.16            1,320,343.47               1,319,444.14              891,272.39

 合计                        138,520,718.85            70,908,233.57             111,436,286.22            62,730,824.88

其他说明:


5、投资收益

                                                                                                                  单位: 元

                 项目                                本期发生额                               上期发生额

 权益法核算的长期股权投资收益                                      372,045.95                               2,236,974.20

 理财产品收益                                                     4,028,610.27

 合计                                                             4,400,656.22                              2,236,974.20


十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位: 元

                                   项目                                                   金额                说明

 非流动资产处置损益                                                                          -3,528.78

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
                                                                                          6,281,440.05
 享受的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                                                             4,225,907.75

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -128,020.95

 减:所得税影响额                                                                         1,598,067.89

     少数股东权益影响额                                                                      89,099.98

 合计                                                                                     8,688,630.20            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用




                                                        102
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                  每股收益
           报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                  基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

 归属于公司普通股股东的净利润                             2.64%                0.1964                 0.1964

 扣除非经常性损益后归属于公司普
                                                          2.34%                0.1738                 0.1738
 通股股东的净利润


3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


4、其他




                                                    103
浙江永贵电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                   第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本;
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




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