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公司公告

苏试试验:2016年第一季度报告全文2016-04-25  

						                苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




苏州苏试试验仪器股份有限公司

     2016 年第一季度报告




        2016 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人钟琼华、主管会计工作负责人钟琼华及会计机构负责人(会计主

管人员)孙老土声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                 56,735,598.71            39,716,459.22                          42.85%

归属于上市公司股东的净利润(元)                   -363,020.22             1,798,020.89                        -120.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -620,442.21               -54,111.79                       -1,046.59%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -30,498,083.26           -20,216,491.32                         -50.86%

基本每股收益(元/股)                                    -0.01                       0.03                      -133.33%

稀释每股收益(元/股)                                    -0.01                       0.03                      -133.33%

加权平均净资产收益率                                    -0.14%                    -0.01%                         -0.13%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                    593,755,344.95           613,953,633.83                          -3.29%

归属于上市公司股东的净资产(元)                444,107,316.18           444,470,336.40                          -0.08%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -4,454.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        311,396.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     13,454.23

减:所得税影响额                                                         48,832.85

     少数股东权益影响额(税后)                                          14,140.77

合计                                                                    257,421.99                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                           3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

1、业务规模扩大导致的管理风险
经过多年持续快速的发展,公司已经在全国设立了北京、西安、重庆、沈阳、广州等办事处,辐射范围覆盖了全国各主要经
济区域;公司相继在苏州、北京、重庆、广州、上海、南京、成都、青岛、湖南等地成立子公司,发展试验服务业务。随着
公司业务规模的扩大,公司员工总数逐渐增加,组织结构和管理模式趋于复杂,在市场营销、生产管理、技术研发、人力资
源等方面对公司提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理能力以及培养、引进高素质的管理人才以适应未来的成长需要
和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险。
2、业务季节性变化的风险
公司营业收入具有全年各季度不均衡的特点。公司的主要客户为航空航天、轨道交通、汽车、电子等下游行业企业以及知名
科研院所等。这些客户的设备采购、货款结算等流程均需遵循一定的预算管理制度,即一般在上半年进行采购立项、履行招
投标等程序,然后签订采购合同,实际合同的履行完成会在下半年度。受上述因素影响,公司的收入呈现出一定的季节性特
征,即下半年营业收入水平高于上半年。2014年、2015年,公司一季度营业收入分别占当年全年营业收入的11.72%、12.69%。
本公司业务收入的季节性特点或给公司带来盈利水平和现金流在全年分布不均衡的风险。




三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              9,338                                                     0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态         数量

苏州试验仪器总
                 境内非国有法人        47.77%        30,000,000        30,000,000
厂

张俊华           境内自然人             4.94%         3,100,000

苏州鸿华投资发
                 境内非国有法人         3.98%         2,500,000         1,500,000
展有限公司

苏州创元高新创
                 境内非国有法人         3.18%         2,000,000
业投资有限公司

北京启迪新业广
                 境内非国有法人         3.15%         1,980,000
告有限公司

霍尔果斯市润安
股权投资管理合 境内非国有法人           3.13%         1,967,000
伙企业(有限合



                                                                                                                  4
                                                               苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


伙)

中央汇金资产管
                    其他                      1.75%        1,101,800
理有限责任公司

铜陵鸿鑫领享投
资合伙企业(有 境内非国有法人                 1.75%        1,100,000
限合伙)

苏州元风创业投
                    境内非国有法人            1.59%        1,000,000
资有限公司

石剑雄              境内自然人                0.74%         465,000

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

张俊华                                                                    3,100,000 人民币普通股            3,100,000

苏州创元高新创业投资有限公司                                              2,000,000 人民币普通股            2,000,000

北京启迪新业广告有限公司                                                  1,980,000 人民币普通股            1,980,000

霍尔果斯市润安股权投资管理合
                                                                          1,967,000 人民币普通股            1,967,000
伙企业(有限合伙)

中央汇金资产管理有限责任公司                                              1,101,800 人民币普通股            1,101,800

铜陵鸿鑫领享投资合伙企业(有限
                                                                          1,100,000 人民币普通股            1,100,000
合伙)

苏州元风创业投资有限公司                                                  1,000,000 人民币普通股            1,000,000

苏州鸿华投资发展有限公司                                                  1,000,000 人民币普通股            1,000,000

石剑雄                                                                        465,000 人民币普通股           465,000

中国银行股份有限公司-华宝兴
                                                                              330,000 人民币普通股           330,000
业国策导向混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的         公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明                                 (中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        5
                                                               苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数

苏州试验仪器总                                                                         首发前机构类限 2018 年 1 月 22
                        30,000,000                                        30,000,000
厂                                                                                     售股            日

                                                                                       首发前个人类限 2016 年 1 月 22
张俊华                   3,100,000         3,100,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前机构类限 2016 年 1 月 22
元风创投                 3,000,000         3,000,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前机构类限 2016 年 1 月 22
鸿华投资                 3,000,000         1,500,000                       1,500,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前机构类限 2016 年 1 月 22
润安投资                 2,000,000         2,000,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前机构类限 2016 年 1 月 22
创元创投                 2,000,000         2,000,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前机构类限 2016 年 1 月 22
启迪新业                 2,000,000         2,000,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前机构类限 2016 年 1 月 22
铜陵鸿鑫                 1,100,000         1,100,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前个人类限 2018 年 1 月 22
钟琼华                    280,000                                           280,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前个人类限 2018 年 1 月 22
武元桢                     90,000                                            90,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前个人类限 2018 年 1 月 22
陈晨                      140,000                                           140,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前个人类限 2018 年 1 月 22
陈英                      150,000                                           150,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前个人类限 2016 年 1 月 22
赵正堂                    140,000              35,000                       105,000
                                                                                       售股            日

                                                                                       首发前个人类限 2016 年 1 月 22
周斌                      100,000              25,000                        75,000
                                                                                       售股            日

合计                    47,100,000        14,760,000              0       32,340,000          --              --




                                                                                                                        6
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                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况分析
1)货币资金较年初减少37.55%,主要系报告期内经营性净流入减少导致。
2)应收票据较年初减少37.28%,主要系报告期内票据背书转让用于支付采购款较多所致。
3)应付职工薪酬较年初减少53.81%,主要系上年末计提的2015年度奖金在本报告期内支付所致。
2、利润表项目变动情况分析
1)营业总收入较去年同期增长42.85%,主要系报告期内设备销售及试验服务持续增长所致。
2)营业成本较去年同期增长40.24%,主要系营业收入增加导致营业成本同比增加。
3)营业税金及附加较去年同期增长92.21%,主要系报告期内销售规模扩大,城建税及教育费附加相应增加。
4)销售费用较去年同期增长31.38%,主要系人员增加导致的薪酬费用的增加、业务宣传等广告费增加所致。
5)管理费用较去年同期增长62.71%,主要系报告期内人员增加导致的薪酬费用的增加以及福利费增加。
6)财务费用较去年同期减少105.51%,主要系偿还短期借款及长期借款所致。
7)资产减值损失较去年同期增长174.02%,主要系期末应收账款账龄变动影响。
8)营业外收入较去年同期减少84.96%,主要系去年同期获得上市奖励补贴200万。
9)利润总额较去年同期减少92.65%,主要系报告期营业外收入减少所致。
3、现金流量表项目变动情况分析
1)收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少43.49%,主要系报告期营业外收入同比减少所致。
2)支付给职工以及为职工支付的现金较去年同比增长81.30%,主要系报告期内发放的2015年度奖金较去年同期增加,同时
人员增加等因素导致的2016年度薪酬增加所致。
3)支付的各项税费较去年同期增长34.5%,主要系报告期内公司支付的增值税增加所致。
4)支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长44.80%,主要系报告期内各项费用增加所致。
5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少79.32%,主要系报告期内处置固定资产减少所致。
6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少34.29%,主要系公司振动试验设备技改扩建项目完
工所致。
7)吸收投资收到的现金较去年同期减少99.66%,主要系去年同期收到募集资金款项所致。
8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少94.17%,主要系报告期内母公司已偿还银行贷款减少支付利息所
致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内,营业收入实现56,735,598.71元,同比增长42.85%,主要系报告期内设备销售及试验服务业务持续增长所致。
2、报告期内,净利润143,061.12元,同比下降92.49%,主要系公司2015年第一季度获得政府上市奖励200万元,当期非经常
性损益对净利润的影响为185.21万元;今年一季度非经常性损益对净利润的影响为25.74万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况



                                                                                                           7
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司新授权发明专利3件,新授权专利已应用于公司主导产品中。该等发明专利的取得和应用,有利于公司发挥
自主知识产权优势,形成持续创新机制,保持技术的领先。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 二、重大风险提示”




                                                                                                          8
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                                          第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源                承诺方       承诺类型        承诺内容           承诺时间       承诺期限   履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                             "1、公司控股股东
                                                             苏试总厂承诺:自
                                                             发行人股票上市之
                                                             日起 36 个月内,不
                                 苏州试验仪                  转让或者委托他人
                                 器总厂;钟琼                 管理本厂在本次发
                                 华;陈晨;武元                行前已直接或者间
                                 桢;陈英;赵正                接持有的发行人股
                                 堂;周斌;张俊                份(本次发行股票
                                 华;苏州元风                 中公开发售的股份
                                 创业投资有                  除外),也不由发行
                                 限公司;苏州                 人回购本厂所直接
                                 鸿华投资发                  或者间接持有的上
                                 展有限公司;                 述股份。发行人上
                                                股份限售承                        2015 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 苏州润安投                    市后 6 个月内,如                    长期有效    正常履行
                                                诺                                22 日
                                 资发展有限                  发行人股票价格连
                                 公司;苏州创                 续 20 个交易日的收
                                 元高新创业                  盘价均低于发行
                                 投资有限公                  价,或者上市后 6
                                 司;北京启迪                 个月期末收盘价低
                                 新业广告有                  于发行价(如前述
                                 限公司;铜陵                 期间内发行人股票
                                 鸿鑫领享投                  发生过除权除息等
                                 资合伙企业                  事项的,发行价格
                                 (有限合伙)                应相应调整),本厂
                                                             持有发行人股份的
                                                             锁定期限自动延长
                                                             6 个月。锁定期满后
                                                             2 年内,本厂所持发



                                                                                                                         9
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


行人股份的减持比
例不超过锁定期满
时直接或者间接持
有发行人股份的
20%。锁定期满后,
本厂如确定依法减
持发行人股份的,
将在满足发行人股
价不低于最近一期
每股净资产且运营
正常、减持对发行
人二级市场不构成
重大干扰的条件
下,在公告的减持
期限内采取大宗交
易、集合竞价等合
规方式进行减持。
本厂所持发行人股
份在上述锁定期满
后 2 年内依法减持
的,其减持价格不
低于发行人首次公
开发行股票的发行
价格(如自发行人股
票自首次公开发行
至上述减持公告之
日发生过除权除息
等事项的,发行价
格应相应调整);自
锁定期满起 2 年后
减持的,减持价格
不低于届时最近一
期的每股净资产。
本厂保证减持时将
遵守中国证监会、
证券交易所有关法
律、法规的相关规
定,并提前三个交
易日公告,公告中
将明确减持的数量
或区间、减持的执
行期限等信息。如
未履行上述承诺出
售股票,本厂将该


                                                 10
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


部分出售股票所取
得的收益(如有),
上缴发行人所有,
且保证在接到董事
会发出的收益上缴
通知之日起 20 日内
将收益交给发行
人。2、公司实际控
制人钟琼华、陈晨、
武元桢、陈英承诺:
自发行人股票上市
之日起 36 个月内,
不转让或者委托他
人管理本人在本次
发行前已直接或者
间接持有的发行人
股份(本次发行股
票中公开发售的股
份除外),也不由发
行人回购本人所直
接或者间接持有的
上述股份。发行人
上市后 6 个月内,
如发行人股票价格
连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行
价,或者上市后 6
个月期末收盘价低
于发行价(如前述
期间内发行人股票
发生过除权除息等
事项的,发行价格
应相应调整),本人
持有发行人股份的
锁定期限自动延长
6 个月。前述锁定期
满后,在本人担任
发行人董事、监事、
高级管理人员期
间,每年转让的股
份不超过本人所直
接或者间接持有的
发行人股份总数的
25%;申报离职后半


                                                  11
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年内不转让本人所
直接或者间接持有
的发行人股份。本
人所持发行人股份
在锁定期满后 2 年
内依法减持的,其
减持价格不低于发
行价(如发行人股
票自首次公开发行
之日至上述减持公
告之日发生过除权
除息等事项的,发
行价格应相应调
整)。在锁定期满起
2 年后减持的,减持
价格不低于届时最
近一期的每股净资
产。上述承诺均为
本人真实意思表
示,本人保证减持
时将遵守中国证监
会、证券交易所有
关法律、法规的相
关规定,并提前三
个交易日公告,公
告中将明确减持的
数量或区间、减持
的执行期限等信
息。上述承诺不会
因为本人职务的变
更或离职等原因而
改变;如未履行上
述承诺出售股票,
本人将该部分出售
股票所取得的收益
(如有),上缴发行
人所有,且保证在
接到董事会发出的
收益上缴通知之日
起 20 日内将收益交
给发行人。3、公司
实际控制人钟琼华
之配偶朱雅俐承
诺:自公司首次公


                                                 12
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


开发行股票并上市
之日起三十六个月
内,不转让或者委
托他人管理其在公
司首次公开发行股
票之前直接或者间
接持有的公司股
份,也不由公司回
购该部分股份。4、
公司股东赵正堂、
周斌承诺:自发行
人股票上市之日起
12 个月内,不转让
或者委托他人管理
本人在本次发行前
已直接或者间接持
有的发行人股份
(本次发行股票中
公开发售的股份除
外),也不由发行人
回购本人所直接或
者间接持有的上述
股份。前述锁定期
满后,在本人担任
发行人董事、监事、
高级管理人员期
间,每年转让的股
份不超过本人所直
接或者间接持有发
行人股份总数的
25%;在发行人股票
上市之日起六个月
内申报离职的,自
申报离职之日起十
八个月内不转让本
人所直接或者间接
持有的发行人股
份,在发行人股票
上市之日起第七个
月至第十二个月之
间申报离职的,自
申报离职之日起十
二个月内不转让本
人所直接或者间接


                                                 13
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


持有的发行人股
份,在发行人股票
上市之日起第十二
个月后申报离职
的,申报离职后半
年内不转让本人所
直接或者间接持有
的发行人股份。发
行人上市后 6 个月
内,如发行人股票
价格连续 20 个交易
日的收盘价均低于
发行价,或者上市
后 6 个月期末收盘
价低于发行价(如
前述期间内发行人
股票发生过除权除
息等事项的,发行
价格应相应调整),
本人持有发行人股
份的锁定期限自动
延长 6 个月。本人
所持发行人股份在
上述锁定期满后 2
年内依法减持的,
其减持价格不低于
发行人首次公开发
行股票的发行价格
(如自发行人股票自
首次公开发行至上
述减持公告之日发
生过除权除息等事
项的,发行价格应
相应调整)。上述承
诺为本人真实意思
表示,不会因为本
人职务的变更或离
职等原因而改变。
本人自愿接受监管
机构、自律组织及
社会公众的监督,
若违反上述承诺本
人将依法承担相关
责任。5、发行人股


                                                 14
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东张俊华承诺:自
公司首次公开发行
股票并上市之日起
十二个月内,不转
让或者委托他人管
理其在公司首次公
开发行股票之前直
接或者间接持有的
公司股份,也不由
公司回购该部分股
份。自锁定期满起 2
年内减持的,减持
价格不低于发行人
首次公开发行股票
的发行价格(如自
发行人股票自首次
公开发行至上述减
持公告之日发生过
除权除息等事项
的,发行价格应相
应调整);自锁定期
满起 2 年后减持的,
减持价格不低于届
时最近一期的每股
净资产。自锁定期
满起 1 年内减持股
份可达到本人所持
发行人股份的
100%。如发行人及
相关方在采取稳定
股价的措施阶段
时,本人将不减持
所持有发行人股
份。本人保证减持
时将遵守中国证监
会、证券交易所有
关法律、法规的相
关规定,并提前三
个交易日公告,公
告中将明确减持的
数量或区间、减持
的执行期限等信
息。如未履行上述
承诺出售股票,本


                                                 15
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人将该部分出售股
票所取得的收益
(如有),上缴发行
人所有,且保证在
接到董事会发出的
收益上缴通知之日
起 20 日内将收益交
给发行人。6、发行
人股东元风创投承
诺:自公司首次公
开发行股票并上市
之日起十二个月
内,不转让或者委
托他人管理其在公
司首次公开发行股
票之前直接或者间
接持有的公司股
份,也不由公司回
购该部分股份。自
锁定期满起 2 年内
减持的,减持价格
不低于发行人首次
公开发行股票的发
行价格(如自发行
人股票自首次公开
发行至上述减持公
告之日发生过除权
除息等事项的,发
行价格应相应调
整);自锁定期满起
2 年后减持的,减持
价格不低于届时最
近一期的每股净资
产。自锁定期满起 1
年内减持股份可达
到本公司所持发行
人股份的 100%。如
发行人及相关方在
采取稳定股价的措
施阶段时,本公司
将不减持所持有发
行人股份。本公司
保证减持时将遵守
中国证监会、证券


                                                 16
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交易所有关法律、
法规的相关规定,
并提前三个交易日
公告,公告中将明
确减持的数量或区
间、减持的执行期
限等信息。如未履
行上述承诺出售股
票,本公司将该部
分出售股票所取得
的收益(如有),上
缴发行人所有,且
保证在接到董事会
发出的收益上缴通
知之日起 20 日内将
收益交给发行人。
7、发行人股东鸿华
投资承诺:自公司
首次公开发行股票
并上市之日起十二
个月内,不转让或
者委托他人管理其
在公司首次公开发
行股票之前直接或
者间接持有的公司
股份,也不由公司
回购该部分股份。
自锁定期满起 2 年
内减持的,减持价
格不低于发行人首
次公开发行股票的
发行价格(如自发
行人股票自首次公
开发行至上述减持
公告之日发生过除
权除息等事项的,
发行价格应相应调
整);自锁定期满起
2 年后减持的,减持
价格不低于届时最
近一期的每股净资
产。自锁定期满起 1
年内减持股份不超
过本公司所持发行


                                                 17
                        苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                        人股份的 50%,自
                        锁定期满 2 年内累
                        计减持股份可达到
                        本公司所持发行人
                        股份的 100%。如发
                        行人及相关方在采
                        取稳定股价的措施
                        阶段时,本公司将
                        不减持所持有发行
                        人股份。本公司保
                        证减持时将遵守中
                        国证监会、证券交
                        易所有关法律、法
                        规的相关规定,并
                        提前三个交易日公
                        告,公告中将明确
                        减持的数量或区
                        间、减持的执行期
                        限等信息。如未履
                        行上述承诺出售股
                        票,本公司将该部
                        分出售股票所取得
                        的收益(如有),上
                        缴发行人所有,且
                        保证在接到董事会
                        发出的收益上缴通
                        知之日起 20 日内将
                        收益交给发行人。
                        8、发行人股东润安
                        投资、启迪新业、
                        创元创投、铜陵鸿
                        鑫承诺:自公司首
                        次公开发行股票并
                        上市之日起十二个
                        月内,不转让或者
                        委托他人管理其在
                        公司首次公开发行
                        股票之前直接或者
                        间接持有的公司股
                        份,也不由公司回
                        购该部分股份。"

苏州苏试试              "利润分配政策的
                                             2015 年 01 月
验仪器股份   分红承诺   措施及承诺(一)                     长期有效   正常履行
                                             22 日
有限公司                发行人上市后股利


                                                                                   18
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


分配政策 1、利润分
配政策的宗旨和原
则公司实行连续、
稳定的利润分配政
策,公司利润分配
应重视对投资者的
合理投资回报并兼
顾公司的可持续发
展,并坚持如下原
则:(1)按法定顺
序分配的原则;(2)
存在未弥补亏损,
不得向股东分配利
润的原则;(3)同
股同权、同股同利
的原则;(4)公司
持有的本公司股份
不得参与分配利润
的原则;(5)优先
采用现金分红的利
润分配方式;(6)
充分听取和考虑中
小股东的意见和要
求。2、利润分配政
策公司利润分配政
策为按照股东持有
的股份比例分配利
润;可以采取现金、
股票或现金与股票
相结合的方式分配
利润。利润分配不
得超过累计可分配
利润的范围,不得
损害公司持续经营
能力。公司可以进
行中期现金分红。
公司主要采取现金
分红的股利分配政
策,即公司当年度
实现盈利,在依法
提取法定公积金、
任意公积金后进行
现金分红;若公司
营收增长快速,并


                                                 19
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且董事会认为公司
股票价格与公司股
本规模不匹配时,
可以在满足上述现
金股利分配之余,
提出并实施股票股
利分配预案。3、利
润分配的条件(1)
现金分红的比例在
满足公司正常生产
经营的资金需求情
况下,如公司外部
经营环境和经营状
况未发生重大不利
变化,公司每年以
现金形式分配的利
润应当不少于当年
实现的可分配利润
的百分之二十。(2)
在满足公司正常生
产经营的资金需求
情况下,公司实施
差异化现金分红政
策:①公司发展阶
段属成熟期且无重
大资金支出安排
的,进行利润分配
时,现金分红在本
次利润分配中所占
比例最低应达到
80%;②公司发展阶
段属成熟期且有重
大资金支出安排
的,进行利润分配
时,现金分红在本
次利润分配中所占
比例最低应达到
40%;③公司发展阶
段属成长期且有重
大资金支出安排
的,进行利润分配
时,现金分红在本
次利润分配中所占
比例最低应达到


                                                 20
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


20%。公司发展阶段
不易区分但有重大
资金支出安排的,
可以按照前项规定
处理。股东大会授
权董事会每年在综
合考虑公司所处行
业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈
利水平以及是否有
重大资金支出安排
等因素,根据上述
原则提出当年利润
分配方案。(3)全
资或控股子公司的
利润分配本次发行
上市后,公司应当
及时行使对全资或
控股子公司的股东
权利,根据全资或
控股子公司公司章
程的规定,确保子
公司实行与公司一
致的财务会计制
度:子公司每年现
金分红的金额不少
于当年实现的可分
配利润的百分之二
十,并确保公司有
能力实施当年的现
金分红方案,该等
分红款在公司向股
东进行分红前支付
给公司。4、利润分
配应履行的审议程
序(1)公司利润分
配预案由董事会提
出,并应事先征求
独立董事和监事会
的意见。董事会制
定具体的利润分配
预案时,应遵守法
律、法规和本章程
规定的利润分配政


                                                 21
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


策,利润分配预案
中应当对留存的当
年未分配利润的使
用计划安排或原则
进行说明,独立董
事应对利润分配预
案发表独立意见,
监事会应对利润分
配预案提出审核意
见。独立董事可以
征集中小股东的意
见,提出分红提案,
并直接提交董事会
审议。利润分配预
案经二分之一以上
独立董事及监事会
审核同意,并经董
事会审议通过后提
请股东大会审议。
公司董事会、监事
会和股东大会对利
润分配政策的决策
和论证过程中应当
充分考虑独立董
事、外部监事和公
众投资者的意见。
(2)利润分配预案
应经公司董事会、
监事会分别审议通
过后方能提交股东
大会审议。董事会
在审议利润分配预
案时,须经全体董
事过半数表决同
意,且经公司二分
之一以上独立董事
表决同意。监事会
在审议利润分配预
案时,须经全体监
事过半数以上表决
同意。(3)股东大
会在审议利润分配
方案时,须经出席
股东大会的股东所


                                                 22
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持表决权的二分之
一以上表决同意;
股东大会在表决
时,应向股东提供
网络形式的投票平
台。(4)公司股东
大会对利润分配方
案作出决议后,公
司董事会须在股东
大会召开后 2 个月
内完成股利(或红
股)的派发事项。5、
利润分配政策的调
整公司将严格执行
公司章程确定的现
金分红政策以及股
东大会审议批准的
现金分红具体方
案。如因外部经营
环境或者自身经营
状况发生较大变化
而需要调整利润分
配政策尤其现金分
红政策的,应以股
东权益保护为出发
点,在股东大会提
案中详细论证和说
明原因;调整后的
利润分配政策不得
违反中国证监会和
证券交易所的有关
规定;有关调整利
润分配政策的议
案,须经董事会、
监事会审议通过后
提交股东大会批
准,独立董事应当
对该议案发表独立
意见,股东大会审
议该议案时应当经
出席股东大会的股
东所持表决权的三
分之二以上通过。
股东大会进行审议


                                                 23
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


时,除现场会议外,
还应当向股东提供
网络形式的投票平
台,通过多种渠道
主动与股东特别是
中小股东进行沟通
和交流,充分听取
中小股东的意见和
诉求,并及时答复
中小股东关心的问
题。"外部经营环境
或者自身经营状况
的较大变化"是指
以下情形之一:①
国家制定的法律法
规及行业政策发生
重大变化,非因公
司自身原因导致公
司经营亏损;②出
现地震、台风、水
灾、战争等不能预
见、不能避免并不
能克服的不可抗力
因素,对公司生产
经营造成重大不利
影响导致公司经营
亏损;③公司法定
公积金弥补以前年
度亏损后,公司当
年实现净利润仍不
足以弥补以前年度
亏损;④中国证监
会和证券交易所规
定的其他事项。6、
公司未分配利润的
使用原则公司留存
未分配利润主要用
于对外投资、收购
资产、购买设备等
重大投资及现金支
出,以及日常运营
所需的流动资金,
逐步扩大生产经营
规模,优化企业资


                                                 24
                        苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                        产结构和财务结
                        构、促进公司高效
                        的可持续发展,落
                        实公司发展规划目
                        标,最终实现股东
                        利益最大化。公司
                        对留存的未分配利
                        润使用计划安排或
                        原则作出调整时,
                        应重新报经董事
                        会、监事会及股东
                        大会按照上述审议
                        程序批准,并在相
                        关提案中详细论证
                        和说明调整的原
                        因,独立董事应当
                        对此发表独立意
                        见。(二)上市后公
                        司股东的分红回报
                        五年规划本公司于
                        2012 年 2 月 23 日召
                        开的 2011 年年度股
                        东大会上表决通过
                        了《上市后公司股
                        东分红回报五年规
                        划》,对上市后五年
                        公司股东分红的方
                        案进行了具体的安
                        排,以建立健全对
                        投资者持续、稳定、
                        科学的回报规划与
                        机制。(三)上市后
                        利润分配政策截至
                        2014 年 9 月 30 日,
                        苏试股份未分配利
                        润为 11,657.60 万
                        元,本次发行前的
                        滚存未分配利润由
                        发行后的新老股东
                        按照持股比例共
                        享。"

苏州试验仪   关于同业竞 "本公司控股股东
                                               2015 年 01 月
器总厂;钟琼 争、关联交 苏试总厂出具了                          长期有效   正常履行
                                               22 日
华;陈晨;武元 易、资金占 《关于避免同业竞


                                                                                     25
                      苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


桢;陈英   用方面的承 争的承诺》,主要内
          诺         容如下:"1、除苏
                     试公司外,我厂目
                     前没有其他直接或
                     间接控制的企业。
                     2、我厂目前不存在
                     自营、与他人共同
                     经营或为他人经营
                     与苏试公司相同、
                     相似业务的情形,
                     与苏试公司之间不
                     存在同业竞争。3、
                     在我厂直接或间接
                     持有苏试公司股份
                     期间,我厂及我厂
                     所控制的其他企业
                     将不采取参股、控
                     股、联营、合营、
                     合作或者其他任何
                     方式直接或间接从
                     事与苏试公司业务
                     范围相同、相似或
                     构成实质竞争的业
                     务,如我厂或我厂
                     所控制的其他企业
                     获得的商业机会与
                     苏试公司主营业务
                     发生同业竞争或可
                     能发生同业竞争
                     的,我厂将立即通
                     知苏试公司,并将
                     该商业机会给予苏
                     试公司,以确保苏
                     试公司及其全体股
                     东利益不受损害。
                     4、如我厂违反上述
                     承诺,则因此而取
                     得的相关收益将全
                     部归苏试公司所
                     有;如因此给苏试
                     公司及其他股东造
                     成损失的,我厂将
                     及时、足额赔偿苏
                     试公司及其他股东


                                                                       26
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


因此遭受的全部损
失。"本公司实际控
制人钟琼华、陈晨、
武元桢、陈英出具
了《关于避免同业
竞争的承诺》,主要
内容如下:"1、除
苏州试验仪器总厂
外,本人没有其他
直接或间接控制的
企业。2、本人目前
不存在自营、与他
人共同经营或为他
人经营与苏试公司
相同、相似业务的
情形,与苏试公司
之间不存在同业竞
争。3、在本人直接
或间接持有苏试公
司股份期间,本人
及本人所控制的其
他企业将不采取参
股、控股、联营、
合营、合作或者其
他任何方式直接或
间接从事与苏试公
司业务范围相同、
相似或构成实质竞
争的业务,如本人
或本人所控制的其
他企业获得的商业
机会与苏试公司主
营业务发生同业竞
争或可能发生同业
竞争的,本人将立
即通知苏试公司,
并将该商业机会给
予苏试公司,以确
保苏试公司及其全
体股东利益不受损
害。4、如本人违反
上述承诺,则因此
而取得的相关收益
将全部归苏试公司


                                                 27
                            苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                            所有;如因此给苏
                            试公司及其他股东
                            造成损失的,本人
                            将及时、足额赔偿
                            苏试公司及其他股
                            东因此遭受的全部
                            损失。""

                            "(一)启动稳定股
                            价措施的条件公司
                            上市后三年内,如
                            公司股票收盘价格
                            连续 20 个交易日低
                            于最近一期经审计
                            的每股净资产(以
                            下简称"启动条件
                            "),则公司应按本
                            预案启动稳定股价
                            措施。(二)稳定股
                            价的具体措施 1、控
                            股股东及实际控制
                            人增持(1)自公司
苏州试验仪                  股票上市交易后三
器总厂;钟琼                 年内首次触发启动
华;陈晨;武元                条件,和/或自公司
                                                              2015 年 1 月
桢;陈英;苏州                股票上市交易后三
               IPO 稳定股                        2015 年 01 月 22 日至
苏试试验仪                  年内首次触发启动                                 正常履行
               价承诺                            22 日        2018 年 1 月
器股份有限                  条件之日起每隔 3
                                                              21 日
公司;赵正堂;                个月任一时点触发
倪建文;王玲;                启动条件,为稳定
周斌;孙老土                 公司股价之目的,
                            公司控股股东及实
                            际控制人应在符合
                            《上市公司收购管
                            理办法》及《创业
                            板信息披露业务备
                            忘录第 5 号-股东
                            及其一致行动人增
                            持股份业务管理》
                            等法律法规、规范
                            性文件的规定且不
                            应导致公司股权分
                            布不符合上市条件
                            的前提下,对公司
                            股票进行增持。(2)


                                                                                        28
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


控股股东及实际控
制人承诺 1)其单次
合计增持股份总金
额不少于公司最近
一期经审计净资产
的 1%;2)单次及/
或连续十二个月增
持公司股份数量合
计不超过公司总股
本的 2%;如上述第
1)项与本项冲突
的,按照本项执行。
控股股东及实际控
制人相互承担连带
责任。2、公司回购
(1)自公司股票上
市交易后三年内首
次触发启动条件,
和/或自公司股票上
市交易后三年内首
次触发启动条件之
日起每隔 3 个月任
一时点触发启动条
件,为稳定公司股
价之目的,公司应
在符合《上市公司
回购社会公众股份
管理办法(试行)》
及《关于上市公司
以集中竞价交易方
式回购股份的补充
规定》等相关法律
法规、规范性文件
的规定且不应导致
公司股权分布不符
合上市条件的前提
下,向社会公众股
东回购股份。(2)
公司股东大会对回
购股份做出决议,
须经出席会议的股
东所持表决权的三
分之二以上通过,
公司控股股东承诺


                                                 29
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


就该等回购事宜在
股东大会中投赞成
票。(3)公司为稳
定股价之目的进行
股份回购的,除应
符合相关法律法
规、规范性文件之
规定之外,还应符
合下列各项:1)公
司用于回购股份的
资金总额累计不超
过公司首次公开发
行新股所募集资金
的总额;2)公司单
次用于回购股份的
资金不少于公司最
近一期经审计净资
产的 1%;3)公司
单次回购股份不超
过公司总股本的
2%;如上述第 2)
项与本项冲突的,
按照本项执行。(4)
公司董事会公告回
购股份预案后,公
司股票收盘价格连
续 10 个交易日超过
最近一期经审计的
每股净资产,公司
董事会应作出决议
终止回购股份事
宜,且在未来 3 个
月内不再启动股份
回购事宜。(5)在
公司符合本预案规
定的回购股份的相
关条件的情况下,
公司董事会经综合
考虑公司经营发展
实际情况、公司所
处行业情况、公司
股价的二级市场表
现情况、公司现金
流量状况、社会资


                                                 30
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


金成本和外部融资
环境等因素,认为
公司不宜或暂无须
回购股票的,经董
事会决议通过并经
半数以上独立董事
同意后,应将不回
购股票以稳定股价
事宜提交股东大会
审议,并经出席会
议的股东所持表决
权的三分之二以上
通过。3、公司除实
际控制人之外的其
他董事、高级管理
人员增持(1)自公
司股票上市交易后
三年内首次触发启
动条件,和/或自公
司股票上市交易后
三年内首次触发启
动条件之日起每隔
3 个月任一时点触
发启动条件,为稳
定公司股价之目
的,在公司领取薪
酬的除实际控制人
之外的其他董事、
高级管理人员应在
符合《上市公司收
购管理办法》及《上
市公司董事、监事
和高级管理人员所
持本公司股份及其
变动管理规则》等
法律法规、规范性
文件的规定且不应
导致公司股权分布
不符合上市条件的
前提下,对公司股
票进行增持。 (2)
有义务增持的公司
董事、高级管理人
员承诺,其用于增


                                                 31
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


持公司股份的货币
资金不少于该等董
事、高级管理人员
上年度薪酬总和
(税前,下同)的
20%,但不超过该等
董事、高级管理人
员上年度的薪酬总
和。公司有义务增
持的全体董事、高
级管理人员对该等
增持义务的履行承
担连带责任。(3)
公司在首次公开发
行 A 股股票上市后
三年内新聘任的、
在公司领取薪酬的
董事和高级管理人
员应当遵守本预案
关于公司董事、高
级管理人员的义务
及责任的规定,公
司及公司控股股
东、现有董事、高
级管理人员应当促
成公司新聘任的该
等董事、高级管理
人员遵守本预案并
签署相关承诺。
(三)稳定股价措
施的启动程序 1、控
股股东及实际控制
人增持(1)控股股
东及实际控制人应
在启动条件触发之
日起 10 个交易日
内,就其增持公司 A
股股票的具体计划
(应包括拟增持的
数量范围、价格区
间、完成时间等信
息)书面通知公司
并由公司进行公
告。(2)控股股东


                                                 32
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


及实际控制人应在
增持公告作出之日
起下一个交易日开
始启动增持,并应
在履行完毕法律法
规、规范性文件规
定的程序后 30 日内
实施完毕。2、公司
回购(1)公司董事
会应在本预案之"
(二).2.(1)" 规
定的条件发生之日
起的 10 个交易日内
做出实施回购股份
或不实施回购股份
的决议。(2)公司
董事会应当在做出
决议后的 2 个交易
日内公告董事会决
议、回购股份预案
(应包括拟回购的
数量范围、价格区
间、完成时间等信
息)或不回购股份
的理由,并发布召
开股东大会的通
知。(3)经股东大
会决议决定实施回
购的,公司应在公
司股东大会决议做
出之日起下一个交
易日开始启动回
购,并应在履行完
毕法律法规、规范
性文件规定的程序
后 30 日内实施完
毕。(4)公司回购
方案实施完毕后,
应在 2 个交易日内
公告公司股份变动
报告,并依法注销
所回购的股份,办
理工商变更登记手
续。3、公司除实际


                                                 33
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


控制人之外的其他
董事、高级管理人
员增持(1)除实际
控制人之外的其他
董事、高级管理人
员在本预案之"
(二).3.(1)" 规
定的条件发生之日
起 5 个交易日内,
应就其增持公司 A
股股票的具体计划
(应包括拟增持的
数量范围、价格区
间、完成时间等信
息)书面通知公司
并由公司进行公
告。(2)除实际控
制人之外的其他董
事、高级管理人员
应在增持公告作出
之日起下一个交易
日开始启动增持,
并应在履行完毕法
律法规、规范性文
件规定的程序后 30
日内实施完毕。4、
在公司除实际控制
人之外的其他董
事、高级管理人员
增持股份方案实施
完毕之日起 3 个月
后,如果公司 A 股
股票收盘价格连续
20 个交易日仍低于
最近一期经审计的
每股净资产,则应
依照本预案的规
定,开展控股股东
及实际控制人增
持、公司回购及除
实际控制人之外的
其他董事、高级管
理人员增持工作。
(四)约束措施 1、


                                                 34
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


控股股东及实际控
制人负有增持股票
义务,但未按本预
案的规定提出增持
计划和/或未实际实
施增持计划的,公
司有权责令控股股
东及实际控制人在
限期内履行增持股
票义务,控股股东
及实际控制人仍不
履行的,每违反一
次,应向公司按如
下公式支付现金补
偿:(1)控股股东:
与实际控制人最低
增持金额(即公司
最近一期经审计净
资产的 1%)-其(包
括实际控制人)实
际增持股票金额
(如有)(2)实际
控制人:其上年度
薪酬总和的 20%控
股股东及实际控制
人相互承担连带责
任。控股股东及实
际控制人拒不支付
现金补偿的,公司
有权扣减其应向控
股股东及实际控制
人支付的分红。控
股股东及实际控制
人多次违反上述规
定的,现金补偿金
额累计计算。2、公
司除实际控制人之
外的其他董事、高
级管理人员负有增
持股票义务,但未
按本预案的规定提
出增持计划和/或未
实际实施增持计划
的,公司有权责令


                                                 35
                          苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          该等董事、高级管
                          理人员在限期内履
                          行增持股票义务,
                          该等董事、高级管
                          理人员仍不履行,
                          应向公司按如下公
                          式支付现金补偿:
                          每名董事、高级管
                          理人员最低增持金
                          额(即其上年度薪
                          酬总和的 20%)-其
                          实际增持股票金额
                          (如有)董事、高
                          级管理人员拒不支
                          付现金补偿的,公
                          司有权扣减其应向
                          该等董事、高级管
                          理人员支付的报
                          酬。公司董事、高
                          级管理人员拒不履
                          行本预案规定的股
                          票增持义务情节严
                          重的,控股股东或
                          董事会、监事会、
                          半数以上的独立董
                          事有权提请股东大
                          会同意更换相关董
                          事,公司董事会有
                          权解聘相关高级管
                          理人员。"

苏州试验仪                "关于依法承担赔
器总厂;苏州               偿责任或补偿责任
苏试试验仪                及股份回购的承诺
器股份有限                1、苏试总厂承诺:
公司;钟琼华;              若有权部门认定发
陈晨;武元桢;              行人首次公开发行
陈英;赵正堂;              股票并在创业板上 2015 年 01 月
               其他承诺                                    长期有效   正常履行
倪建文;王玲;              市的招股说明书存 22 日
崔开其;邹美               在虚假记载、误导
鸿;黄秀君;周              性陈述或者重大遗
斌;孙老土;东              漏,对判断发行人
吴证券股份                是否符合法律规定
有限公司;北               的发行条件构成重
京国枫律师                大、实质影响的,


                                                                                 36
               苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


事务所;天衡    本厂将依法购回已
会计师事务     转让的本次公开发
所(特殊普通   行前持有的发行人
合伙)         股份(以下简称"已
               转让的原限售股份
               ")。本厂将在上述
               事项认定后 5 个交
               易日内,根据本厂
               章程的规定召开董
               事会、股东代表大
               会,并启动购回措
               施;采用二级市场
               集中竞价交易、大
               宗交易、协议转让
               或要约收购等方式
               购回已转让的原限
               售股份。购回价格
               依据协商价格或二
               级市场价格确定,
               但是不低于原转让
               价格(如发行人股
               票自首次公开发行
               至上述事项认定之
               日发生过除权除息
               等事项的,原转让
               价格应相应调整)
               及依据相关法律法
               规及监管规则确定
               的价格。若本厂购
               回已转让的原限售
               股份触发要约收购
               条件的,本厂将依
               法履行要约收购程
               序,并履行相应信
               息披露义务。若发
               行人申请首次公开
               发行股票并在创业
               板上市的招股说明
               书有虚假记载、误
               导性陈述或者重大
               遗漏,致使投资者
               在证券交易中遭受
               损失的,本厂将依
               法赔偿投资者损


                                                                37
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


失。2、发行人承诺:
若有权部门认定本
公司首次公开发行
股票并在创业板上
市的招股说明书存
在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗
漏,对判断本公司
是否符合法律规定
的发行条件构成重
大、实质影响的,
本公司将依法回购
本次公开发行的全
部新股。本公司将
在上述事项认定后
的 5 个交易日内,
根据相关法律法规
及公司章程规定召
开董事会、临时股
东大会并经相关主
管部门批准或核准
或备案后,启动股
份回购措施;回购
价格根据相关法律
法规确定,且不低
于首次公开发行股
份之时的发行价格
(如发行人股票自
首次公开发行至上
述事项认定之日发
生过除权除息等事
项的,发行价格应
相应调整)。本公司
首次公开发行股票
并在创业板上市的
招股说明书有虚假
记载、误导性陈述
或者重大遗漏,致
使投资者在证券交
易中遭受损失的,
本公司将依法赔偿
投资者损失。3、发
行人实际控制人、
董事、监事、高级


                                                 38
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


管理人员等相关责
任主体承诺:若发
行人招股说明书有
虚假记载、误导性
陈述或者重大遗
漏,致使投资者在
证券交易中遭受损
失的,将依法赔偿
投资者损失。4、保
荐机构承诺:若因
本公司在本次发行
工作期间未勤勉尽
责,导致为发行人
首次公开发行制
作、出具的文件有
虚假记载、误导性
陈述或者重大遗
漏,给投资者造成
损失的,将依法赔
偿投资者损失。5、
发行人律师承诺:
若因本所为发行人
首次公开发行制
作、出具的文件有
虚假记载、误导性
陈述或者重大遗
漏,给投资者造成
损失的,将依法赔
偿投资者损失,但
是能够证明自己没
有过错的除外。6、
申报会计师承诺:
如因本所未能依照
适用的法律法规、
规范性文件及行业
准则的要求勤勉尽
责地履行法定职责
而导致本所为发行
人首次公开发行制
作、出具的文件有
虚假记载、误导性
陈述或者重大遗
漏,给投资者造成
实际损失的,将依


                                                 39
                        苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                        法赔偿投资者损
                        失。"

                        "填补被摊薄即期
                        回报的措施及承诺
                        本次发行募集资金
                        将用于推动公司主
                        营业务的发展,募
                        集资金使用计划已
                        经过管理层的论
                        证,符合公司的发
                        展规划,有利于公司
                        的长期发展。但由
                        于募集资金投资项
                        目建设需要一定周
                        期,建设期间股东
                        回报还是主要通过
                        现有业务实现。本
                        次公开发行并在创
                        业板上市后,公司
                        的股本和净资产均
                        会增加。如果首次
                        公开发行后至募集
苏州苏试试
                        资金投资项目产生 2015 年 01 月
验仪器股份   其他承诺                                    长期有效   正常履行
                        预期效益前,公司 22 日
有限公司
                        业务未获得相应幅
                        度的增长,每股收
                        益和加权平均净资
                        产收益率等股东即
                        期回报将出现一定
                        幅度的下降。本次
                        发行可能导致投资
                        者的即期回报有所
                        下降,考虑上述情
                        况,公司拟通过下
                        列措施实现公司业
                        务的可持续发展,
                        以降低本次发行后
                        股东即期回报被摊
                        薄的风险:1、积极
                        实施募投项目,尽
                        快获得投资回报本
                        次募集资金拟运用
                        于振动试验设备技
                        改扩建项目、实验


                                                                               40
苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


室网络扩建项目、
其他与主营业务相
关的营运资金及偿
还银行贷款等用
途,可有效丰富公
司产品结构,提升
环境与可靠性试验
服务能力,符合公
司"设备销售与试
验服务并举"的双
引擎发展战略。公
司已对募集资金投
资项目进行可行性
研究论证,在本次
募集资金到位前,
公司已通过自筹资
金先行投入建设,
以争取项目尽早产
生效益,尽快获得
投资回报,降低上
市后即期回报被摊
薄的风险。2、努力
拓展现有产品和服
务的市场规模公司
成立至今一直致力
于试验设备制造及
为客户提供环境与
可靠性试验服务,
巩固并加强公司的
市场地位,收到了
良好的市场效果。
报告期内营业收入
分别为 16,062.53 万
元、18,970.66 万元、
22,435.75 万元和
17,144.36 万元,报
告期三年营业收入
复合增长率为
18.05%,其中试验服
务业务的复合增长
率达到 62.21%。未
来公司将进一步拓
展现有产品和服务
的市场规模,进一


                                                 41
                          苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                          步丰富公司产品和
                          服务的布局,提升
                          公司的盈利能力。
                          3、加强募集资金管
                          理为规范募集资金
                          的管理和使用,公
                          司已经制定了《募
                          集资金管理办法》,
                          实行募集资金专户
                          存储制度,保证募
                          集资金的安全性和
                          专用性。公司将及
                          时存放募集资金于
                          董事会决定的专项
                          账户,进行集中管
                          理,合理防范募集
                          资金的使用风险。
                          4、完善利润分配制
                          度,强化投资者回
                          报机制公司于 2014
                          年召开的 2013 年度
                          股东大会审议通过
                          了关于修订公司现
                          金分红政策的议案
                          以及修订《公司章
                          程(草案)》的议案。
                          通过修订,进一步
                          完善了公司上市后
                          实施的利润分配政
                          策。明确了公司利
                          润分配的原则和方
                          式,利润分配尤其
                          是现金分红的比
                          例、条件,利润分
                          配的审议程序以及
                          利润分配政策的调
                          整的决策程序。"

苏州苏试试                "关于失信补救措
验仪器股份                施的承诺 1、发行人
有限公司;苏               出具的关于失信补
                                               2015 年 01 月
州试验仪器     其他承诺   救措施的承诺:发                     长期有效   正常履行
                                               22 日
总厂;钟琼华;              行人出具的关于失
陈晨;武元桢;              信补救措施的承
陈英;倪建文;              诺:本公司保证将


                                                                                     42
               苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


王玲;周斌;孙   严格履行本次公开
老土;赵正堂    发行股票并上市招
               股说明书披露的承
               诺事项,并承诺严
               格遵守下列约束措
               施:(1)如果本公
               司未履行相关承诺
               事项,本公司将在
               股东大会及中国证
               监会指定报刊上公
               开说明未履行承诺
               的具体原因并向股
               东和社会公众投资
               者道歉;(2)及时、
               充分披露相关承诺
               未能履行、无法履
               行或无法按期履行
               的具体原因;(3)
               向投资者提出补充
               承诺或替代承诺,
               以尽可能保护投资
               者的权益;(4)同
               意将上述补充承诺
               或替代承诺提交股
               东大会审议;(5)
               违反承诺给投资者
               造成损失的,将依
               法对投资者进行赔
               偿。2、发行人控股
               股东、实际控制人、
               董事及高级管理人
               员出具的关于失信
               补救措施的承诺:
               发行人控股股东苏
               试总厂及实际控制
               人钟琼华、陈晨、
               武元桢、陈英,董
               事及高级管理人员
               出具的关于失信补
               救措施的承诺:(1)
               如果本人(厂)未
               履行相关承诺事
               项,本人(厂)将
               在发行人的股东大


                                                                43
                                  苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                  会及中国证监会指
                                  定报刊上公开说明
                                  未履行承诺的具体
                                  原因并向发行人的
                                  股东和社会公众投
                                  资者道歉。(2)因
                                  未履行上述承诺事
                                  项而获得收益的,
                                  所得的收益归发行
                                  人所有,并将在获
                                  得收益的 5 日内将
                                  前述收益支付给发
                                  行人指定账户;若
                                  因未履行上述承诺
                                  事项给发行人或者
                                  其他投资者造成损
                                  失的,本人(厂)
                                  将向发行人或者其
                                  他投资者依法承担
                                  赔偿责任;(3)及
                                  时、充分披露相关
                                  承诺未能履行、无
                                  法履行或无法按期
                                  履行的具体原因;
                                  (4)向投资者提出
                                  补充承诺或替代承
                                  诺,以尽可能保护
                                  投资者的权益;(5)
                                  将上述补充承诺或
                                  替代承诺提交发行
                                  人的股东大会审
                                  议;(6)违反承诺
                                  给投资者造成损失
                                  的,将依法对投资
                                  者进行赔偿。"

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行             是


二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                   44
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三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策严格按照证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规
定,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东充分表达意见和诉
求,其合法权益得到充分维护。
公司2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》,同意公司以截至
2015年12月31日公司股份总数62,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利
12,560,000.00元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转
增股本。此次利润分配及转增股本后,公司股份总数将增加至125,600,000股。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          45
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州苏试试验仪器股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日


                                                                                                  单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             65,733,434.65                         105,258,630.01

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              7,213,499.20                          11,501,350.57

    应收账款                                            128,728,019.87                         139,228,729.51

    预付款项                                             18,883,660.24                          18,076,413.77

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            6,002,825.83                           5,184,684.09

    买入返售金融资产

    存货                                                121,244,795.18                         102,872,968.04

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         15,804,024.46                           7,092,825.37

流动资产合计                                            363,610,259.43                         389,215,601.36

非流动资产:



                                                                                                           46
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    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                       187,587,681.22                        183,057,514.64

    在建工程                         3,260,167.12                          3,762,310.73

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        20,816,989.02                         20,978,999.52

    开发支出

    商誉                                65,373.54                             65,373.54

    长期待摊费用                     9,654,041.75                          8,953,048.99

    递延所得税资产                   8,760,832.87                          7,920,785.05

    其他非流动资产

非流动资产合计                     230,145,085.52                        224,738,032.47

资产总计                           593,755,344.95                        613,953,633.83

流动负债:

    短期借款                         3,000,000.00                          3,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        53,278,889.09                         46,430,122.37

    预收款项                        51,681,722.92                         62,925,626.18

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     7,032,648.38                         15,224,318.37




                                                                                     47
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    应交税费                   1,180,815.72                          9,410,858.06

    应付利息                       5,183.75                              4,712.50

    应付股利

    其他应付款                   700,850.10                            658,011.72

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 116,880,109.96                        137,653,649.20

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                     391,764.92                           392,074.68

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债             4,369,997.00                          4,427,498.00

非流动负债合计                 4,761,761.92                          4,819,572.68

负债合计                     121,641,871.88                        142,473,221.88

所有者权益:

    股本                      62,800,000.00                         62,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 202,943,858.11                        202,943,858.11

    减:库存股

    其他综合收益



                                                                               48
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    专项储备

    盈余公积                                            13,771,070.41                          13,771,070.41

    一般风险准备

    未分配利润                                         164,592,387.66                         164,955,407.88

归属于母公司所有者权益合计                             444,107,316.18                         444,470,336.40

    少数股东权益                                        28,006,156.89                          27,010,075.55

所有者权益合计                                         472,113,473.07                         471,480,411.95

负债和所有者权益总计                                   593,755,344.95                         613,953,633.83


法定代表人:钟琼华                 主管会计工作负责人:钟琼华                      会计机构负责人:孙老土


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            37,941,194.46                          63,124,984.43

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             1,584,615.20                           3,190,269.57

    应收账款                                           120,933,206.27                         140,060,356.87

    预付款项                                             4,644,293.81                           6,663,777.52

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           4,456,004.87                           4,241,556.99

    存货                                               115,729,823.49                          97,674,147.99

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         6,792,321.96

流动资产合计                                           292,081,460.06                         314,955,093.37

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款



                                                                                                          49
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    长期股权投资                    83,437,524.92                         83,437,524.92

    投资性房地产

    固定资产                        87,370,793.14                         85,418,496.00

    在建工程                                                               2,915,306.01

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        20,729,488.97                         20,888,999.48

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       778,720.22                           830,188.63

    递延所得税资产                   3,697,937.28                          3,308,149.88

    其他非流动资产

非流动资产合计                     196,014,464.53                        196,798,664.92

资产总计                           488,095,924.59                        511,753,758.29

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        44,083,398.47                         39,935,265.17

    预收款项                        46,797,178.80                         59,163,723.87

    应付职工薪酬                     3,749,801.19                          9,655,744.06

    应交税费                            22,415.64                          7,308,957.68

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                          29,101.80                              9,432.80

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        94,681,895.90                        116,073,123.58

非流动负债:




                                                                                     50
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    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                           391,764.92                           392,074.68

    递延收益                          4,369,997.00                         4,427,498.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        4,761,761.92                         4,819,572.68

负债合计                             99,443,657.82                       120,892,696.26

所有者权益:

    股本                             62,800,000.00                        62,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     202,910,358.05                          202,910,358.05

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         13,771,070.41                        13,771,070.41

    未分配利润                   109,170,838.31                          111,379,633.57

所有者权益合计                   388,652,266.77                          390,861,062.03

负债和所有者权益总计             488,095,924.59                          511,753,758.29


3、合并利润表

                                                                            单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       56,735,598.71                        39,716,459.22

    其中:营业收入                   56,735,598.71                        39,716,459.22

           利息收入



                                                                                     51
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             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             56,859,850.39                        39,257,702.44

    其中:营业成本                         32,411,190.93                        23,111,879.10

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  644,326.09                           335,214.98

             销售费用                       6,849,116.54                         5,213,162.16

             管理费用                      15,976,061.18                         9,818,893.95

             财务费用                         -22,754.42                          412,914.27

             资产减值损失                   1,001,910.07                          365,637.98

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           -124,251.68                          458,756.78

    加:营业外收入                           332,343.89                          2,209,217.53

         其中:非流动资产处置利得                                                  10,826.43

    减:营业外支出                             11,948.28                              396.50

         其中:非流动资产处置损失               4,454.72

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       196,143.93                          2,667,577.81

    减:所得税费用                            53,082.81                           762,288.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           143,061.12                          1,905,289.47

    归属于母公司所有者的净利润               -363,020.22                         1,798,020.89

    少数股东损益                             506,081.34                           107,268.58

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益


                                                                                           52
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的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              143,061.12                          1,905,289.47

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -363,020.22                          1,798,020.89
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              506,081.34                           107,268.58

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               -0.01                                0.03

    (二)稀释每股收益                                               -0.01                                0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:钟琼华                      主管会计工作负责人:钟琼华                    会计机构负责人:孙老土


4、母公司利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额


                                                                                                            53
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一、营业收入                           35,656,546.37                         26,060,161.85

    减:营业成本                       25,042,178.71                         17,005,345.20

         营业税金及附加                   584,651.43                           297,972.55

         销售费用                       3,631,086.65                          3,337,145.29

         管理费用                       8,925,477.88                          5,242,549.07

         财务费用                         -52,230.55                           413,308.46

         资产减值损失                     375,696.33                           195,423.17

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -2,850,314.08                          -431,581.89

    加:营业外收入                        256,396.10                          2,134,217.53

         其中:非流动资产处置利得                                               10,826.43

    减:营业外支出                          4,664.68

         其中:非流动资产处置损失           4,454.72

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -2,598,582.66                         1,702,635.64
列)

    减:所得税费用                       -389,787.40                           329,430.62

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -2,208,795.26                         1,373,205.02

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                        54
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -2,208,795.26                         1,373,205.02

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                          单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                59,198,926.90                          54,346,142.31

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  1,336,100.91                           2,364,197.02
金

经营活动现金流入小计                             60,535,027.81                          56,710,339.33

     购买商品、接受劳务支付的现金                37,840,381.89                          43,029,044.77



                                                                                                   55
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     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                    26,661,821.47                          14,706,296.25
现金

     支付的各项税费                 16,429,790.23                          12,215,631.10

     支付其他与经营活动有关的现
                                    10,101,117.48                           6,975,858.53
金

经营活动现金流出小计                91,033,111.07                          76,926,830.65

经营活动产生的现金流量净额          -30,498,083.26                        -20,216,491.32

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         4,662.14                              22,540.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                     4,662.14                              22,540.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     9,482,342.03                          14,429,960.47
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 9,482,342.03                          14,429,960.47

投资活动产生的现金流量净额           -9,477,679.89                        -14,407,420.47

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                490,000.00                         144,869,600.00




                                                                                      56
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     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                    490,000.00                            2,000,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                          4,439,782.52
金

筹资活动现金流入小计                                490,000.00                          149,309,382.52

     偿还债务支付的现金                                                                   5,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      38,642.50                            663,145.82
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                  38,642.50                           5,663,145.82

筹资活动产生的现金流量净额                          451,357.50                          143,646,236.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        -789.71                                -373.40
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -39,525,195.36                         109,021,951.51

     加:期初现金及现金等价物余额                104,832,180.01                          76,668,380.37

六、期末现金及现金等价物余额                      65,306,984.65                         185,690,331.88


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 43,083,611.79                          36,361,920.40

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,234,177.78                          14,292,402.43
金

经营活动现金流入小计                              44,317,789.57                          50,654,322.83

     购买商品、接受劳务支付的现金                 30,754,154.91                          40,400,004.32

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  16,899,882.44                           8,448,897.90
现金

     支付的各项税费                               14,367,182.80                           9,122,403.86



                                                                                                    57
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     支付其他与经营活动有关的现
                                     5,011,264.74                          15,852,730.60
金

经营活动现金流出小计                67,032,484.89                          73,824,036.68

经营活动产生的现金流量净额          -22,714,695.32                        -23,169,713.85

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         4,662.14                              22,540.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                     4,662.14                              22,540.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     2,472,967.08                           9,014,296.65
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                         3,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 2,472,967.08                          12,014,296.65

投资活动产生的现金流量净额           -2,468,304.94                        -11,991,756.65

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                   142,869,600.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                            4,439,782.52
金

筹资活动现金流入小计                                                      147,309,382.52

     偿还债务支付的现金                                                     5,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                             663,145.82
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                                        5,663,145.82




                                                                                      58
                                    苏州苏试试验仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                                141,646,236.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -789.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -25,183,789.97                        106,484,766.20

     加:期初现金及现金等价物余额   62,698,534.43                          63,339,750.62

六、期末现金及现金等价物余额        37,514,744.46                         169,824,516.82


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                      59