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公司公告

联得装备:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告2021-12-31  

                        证券代码:300545                证券简称:联得装备                公告编号:2021-124

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

         关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

                          2021 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 30 日召开第

四届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下:

    一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明

    经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下

简称“大信事务所”)负责公司 2021 年度审计工作。大信事务所具有从事证券业务资格及从

事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,该所在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵

循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,董事会同意续

聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,审计费用为

人民币 70 万元,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

    二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

    1、机构信息

    大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙

制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室,首席合伙人为胡咏华

先生。大信事务所在全国设有 31 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了

大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、

法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业

证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的

事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

    2、人员信息

    截至 2020 年 12 月 31 日,大信事务所从业人员总数 4,449 人,其中合伙人 144 人,注

册会计师 1,192 人,注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券
服务业务审计报告。

    3、业务信息

    2020 年度业务收入 18.32 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业

务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家(含 H

股),平均资产额 249.51 亿元,收费总额 2.31 亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和

信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输

仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。

    4、投资者保护能力

    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元,职业风险基金计提

和职业保险购买符合相关规定。

    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020 年 12 月,杭州市中级

人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任,大信事务所不服判决提出

上诉。2021 年 9 月,浙江省高级人民法院作出判决,维持原判。

    5、独立性和诚信记录

    大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年

大信事务所受到行政处罚 1 次,行政监管措施 16 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和

自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人:杨春盛,2000 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计

业务,2019 年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021 年为本公司提供审计

服务,近三年签署的上市公司审计报告有 2 家。

    拟签字注册会计师:张引君,2012 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计

业务,2019 年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019 年开始为本公司提供

审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 1 家。

    拟安排项目质量控制复核人员:宋治忠,1999 年成为注册会计师,1997 年开始从事上

市公司审计业务,1997 年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核的

上市公司审计报告超过 10 家。

    2、诚信记录

    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交

易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师

职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他

经济利益,定期轮换符合规定。

    4、审计收费

    本期审计费用为人民币 70 万元,较上一期未发生变化。审计收费的定价原则主要根据

公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备

的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

   (一)审计委员会履职情况

    公司于 2021 年 12 月 27 日以现场表决的方式召开了第四届董事会审计委员会第三次会

议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构

的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

   (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    事前认可意见:

    经审核,独立董事认为:续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财

务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将

《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公

司第四届董事会第六次会议审议。

    独立意见:

    经审核,独立董事认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务

从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间,坚持

独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定

的责任和义务,所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

我们认为续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构及内

部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘并提请股东大会审

议。

    (三)董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 12 月 30 日以现场表决的方式召开了第四届董事会第六次会议,审议通

过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》,

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,审计

费用为人民币 70 万元。

    (四)生效日期

    该事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议;

    2、公司第四届监事会第六次会议决议;

    3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

    4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

    5、大信事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责

具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

    6、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2021 年 12 月 30 日