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公司公告

立昂技术:2020年度财务预算报告2020-04-29  

						                        立昂技术股份有限公司
                        2020 年度财务预算报告

    一、 预算编制说明

    根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标与公司
2019 年重大资产重组完成后公司实际经营业绩及重组承诺的履行情况,在综合
分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,公司结合 2020 年度经
营计划,以经审计的 2019 年度经营成果为基础,本着求实稳健的原则,编制了
2020 年度的财务预算报告。

    二、财务预算编制假设

    1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;

    2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业
形势、市场行情无异常变化;

    3.国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变;

    4.公司的生产经营计划,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供
求价格变化等使各项计划的实施发生困难;

    5.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业
务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

    6.公司各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策 不
需做出重大调整;

    7.新型冠状病毒肺炎疫情在中国国内得到有效控制,无其他人力不可预见及
不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、2020 年度主要预算指标

    公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的战略发展规划,
2020 年度公司营业收入预计 191,973.20 万元,净利润预计 22,566.38 万元。
    四、确保财务预算完成的措施

    1、在重点抓好公司已有的西北、华南、华东等优势区域的同时,继续积极
开拓华北及海外市场,提升公司在行业内的市场份额。

    2、在巩固公司在公共安全服务及通信服务领域的优势地位的同时,继续加
强在移动增值及数据中心领域的布局及核心竞争力。

    3、加强品牌建设和宣传,进一步拓宽业务渠道,继续提升公司 MCN 机构及
旗下红人知名度,同时提高商业模式创新带来的实质经营效益。

    4、提高公司管理水平,优化业务流程,完善考核机制,加强内控管理,提
高企业整体运营盈利水平。

    五、特别说明

    2020 年度财务预算方案因受到复杂的市场状况、新型冠状病毒肺炎疫情等
多种不可控因素影响,方案存在较大的不确定性,财务预算不构成公司对投资者
的实质性承诺,也不代表公司 2020 年度的实际盈利情况,能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意
投资风险。

                                           立昂技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 4 月 27 日