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公司公告

汇纳科技:2019年度财务预算报告2019-04-02  

						                   汇纳科技股份有限公司
                   2019 年度财务预算报告


    特别提示:

    公司 2019 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的

参考指标,不代表公司 2019 年的盈利预测,能否实现取决于市场状

况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

    一、预算编制说明

    本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场和业务拓展计划,

在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据 2019 年预计的签约

量和 2018 年未执行完的合同,以及项目预计完成进度和项目验收、项

目回款等经营计划编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的

项目合同均能按时按计划履行,经营正常有序进行。本预算报告充分

考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

    二、基本假设

    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大

变化;

    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大

变化;

    3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

    4.公司 2019 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大

变动;
       5.公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化;

       6.公司 2019 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重

短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响;

       7.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内

波动;

       8.公司现行的生产组织结构无重大变化;

       9. 公司现行的业务推广模式无重大变化;

       10.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影

响;

       11.不考虑公司股权激励计划所带来管理费用增加对利润的影响。

       12、不考虑联营企业经营对企业的影响。

       三、预算编制依据

       1、公司 2019 年主要业务经营目标:公司预计 2019 年度实现营业

收入 50,000.00 万元,实现净利润 10,000 万元。

       2、营业总成本编制:依据公司的销售预测和主要业务(产品)

不同毛利率测算销售成本;依据 2018 年度实际费用支出情况及 2019

年度业务量的增减变化情况测算费用支出。

       3.营业外收支考虑了 2019 年度预计可获得的政府补助及捐赠支

出等。

       4.公司 2018 年已通过了高新技术企业复审(证书尚未发放),2019

年度净利润按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除后预算。

       四、确保财务预算完成的措施
    1.进一步开拓业务市场,提高市场占有率。

    2.继续落实全面预算管理,建立和完善全员成本控制体系和制度。

    3.以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为首要目标。

    4.加强资金管理,提高资金利用率。

    5.强化财务管理,加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运

行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预

警机制,降低财务风险,保证财务指标的实现。

    五、实现预算的重要风险提示

    由于不可控因素将影响公司预算目标的达成,主要因素包括:国

家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波

动风险等。

    六、该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




                                 汇纳科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 1 日