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公司公告

聚灿光电:关于变更质量控制复核人的公告2023-02-23  

                        证券代码:300708           证券简称:聚灿光电       公告编号:2023-007

                   聚灿光电科技股份有限公司
                 关于变更质量控制复核人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开了第

三届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》,续

聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,具体详见《关

于续聘公司外部审计机构的公告》(公告编号:2022-021)。前述议案已经公司2021

年年度股东大会审议通过。

    2023年2月23日,公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《项

目质量控制复核人变更告知函》,现将具体内容公告如下。

    一、本次变更质控复核人的基本情况

    容诚会计师事务所作为公司2022年度审计服务机构,原指派谷学好先生为项

目质量控制复核人,为公司提供审计服务。因会计师事务所内部工作调整,谷学

好先生不再为公司提供2022年度审计服务,拟指派潘新华先生作为公司2022年度

审计项目的质量控制复核人继续完成相关工作。本次变更后,公司2022年度财务

报表审计报告的项目质量控制复核人为潘新华先生。



    二、本次变更质控复核人情况介绍

    潘新华先生,2005年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业

务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过英可瑞、继峰股份等十

几家上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人潘新华先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处

罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

独立性要求的情形。



    三、本次变更质控复核人对公司的影响

    本次变更质量控制复核人系审计机构内部工作调整,且相关工作安排已有序

交接,不会对公司2022年度审计工作造成不利影响。



    四、备查文件

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《项目质量控制复核人变更告知函》



    特此公告。




                                              聚灿光电科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二三年二月二十三日