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公司公告

欣锐科技:2019年第一季度报告全文2019-04-25  

						               深圳欣锐科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




深圳欣锐科技股份有限公司

  2019 年第一季度报告

        2019-028




     2019 年 04 月




                                                             1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计主

管人员)杨玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                159,521,414.86             148,297,183.57                       7.57%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 15,619,295.86              28,137,859.03                     -44.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,759,209.56              11,452,077.78                      -6.05%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 21,341,992.08             -93,066,585.61                     -122.93%

基本每股收益(元/股)                                     0.14                      0.330                     -57.58%

稀释每股收益(元/股)                                     0.14                      0.330                     -57.58%

加权平均净资产收益率                                     1.43%                     3.94%                       -2.51%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,781,308,686.13           1,743,516,548.11                       2.17%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,095,282,144.01           1,079,662,848.15                       1.45%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -7,519.66 固定资产处置收益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,834,195.99 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            2,377,771.23 理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      195,803.75

减:所得税影响额                                                          540,165.01

合计                                                                    4,860,086.30                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                         3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 16,043                                                                   0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

吴壬华           境内自然人            30.79%         35,259,533        35,259,533 质押                  1,350,000

彭胜文           境内自然人             6.31%          7,225,480         7,225,480

唐冬元           境内自然人             5.07%          5,805,984         5,805,984

深圳市达晨创丰
股权投资企业     境内非国有法人         4.92%          5,633,801         5,633,801
(有限合伙)

深圳市奇斯泰科
                 境内非国有法人         4.84%          5,536,764         5,536,764
技有限公司

王玺             境内自然人             3.06%          3,506,826         3,506,826

深圳市鑫奇迪科
                 境内非国有法人         3.04%          3,478,304         3,478,304
技有限公司

毛澄宇           境内自然人             2.56%          2,934,993         2,934,993

毛丽萍           境内自然人             1.94%          2,225,419         2,225,419

杨维舟           境内自然人             1.87%          2,146,418         2,129,418

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

林露峰                                                                    521,005

深圳市平石资产管理有限公司-
                                                                          260,000
平石 T5 对冲基金

李松妹                                                                    166,100

香港中央结算有限公司                                                      146,043

梁国林                                                                    136,500

徐立军                                                                    113,800

李本祥                                                                    110,082

李华青                                                                    104,500

高锋                                                                      100,000


                                                                                                                     4
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姚体燕                                                                100,000

上述股东关联关系或一致行动的   吴壬华、毛丽萍与毛澄宇因亲属关系构成一致行动关系,毛丽萍为深圳市奇斯泰科技有
说明                           限公司及深圳市鑫奇迪科技有限公司的实际控制人。

                               林露峰通过普通证券账户持有 509,205.00 股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易
                               担保证券账户持有 11,800 股;深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金通过普
参与融资融券业务股东情况说明   通证券账户持有 200,000 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
(如有)                       户持有 60,000 股;梁国林通过普通证券账户持有 0 股,通过安信证券股份有限公司客
                               户信用交易担保证券账户持有 136,500 股;姚体燕通过普通证券账户持有 0 股,通过申
                               万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,0000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
          项目           本期               期初           同比增减              变动较大的原因
 预付款项             23,480,031.66        1,204,272.77      1849.73%   主要系上海嘉定土地价款及相关费用
 其他应收款           18,277,503.31       11,661,348.06        56.74%   主要系上海嘉定土地履约保证金
 在建工程              2,719,816.20         785,895.56        246.08%   主要系领亚工厂部份改造工程支出
 开发支出             11,091,970.46        7,488,824.48        48.11%   主要系本期研发费用资本化
 其他非流动资产        1,658,236.90        9,324,547.79       -82.22%   主要系设备款预付本期设备已验收
 预收款项               791,150.92         2,366,901.62       -66.57%   主要系预收账款本期确认收入
 应交税费              4,166,048.92        8,803,068.77       -52.68%   主要系本期支付上年度企业所得税


合并利润表项目
                      2019 年 1-3
        项目名称                        2018 年 1-3 月     同比增减               变动较大的原因
                          月
 财务费用             -1,733,382.18          -96,269.22     -1700.56%   主要系本期支付借款利息及汇兑损益
 资产减值损失         -1,600,847.96        2,001,496.62      -179.98%   主要系部分应收账款收回冲减坏账准备
 其他收益             11,468,956.79       16,680,597.68       -31.24%   主要系本期政府补助减少
 归属于母公司所有者                                                     主要系本期营业成本增加及本期非经常
                      15,619,295.86       28,137,859.03       -44.49%
 的净利润                                                               性损益减少导致
                                                                        主要系本期较去年同期股本数增加且本
 基本每股收益                   0.14               0.33       -57.58%
                                                                        期净利润较去年同期下滑


合并现金流量表项目
        项目名称      2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月        同比增减               变动较大的原因
 经营活动现金流入                                                       主要系本期回款及应收票据到期金额增
                      225,108,978.26       37,106,424.67      506.66%
 小计                                                                   加
 经营活动现金流出                                                       主要系本期支付货款及应付票据到期金
                      203,766,986.18      130,173,010.28       56.54%
 小计                                                                   额增加
 经营活动产生的现
                        21,341,992.08     -93,066,585.61      122.93%   主要系本期回款金额比付款金额大
 金流量净额
 取得投资收益收到
                         3,792,789.04       1,721,027.39      120.38%   主要系本期理财产品收益金额增加
 的现金
 购建固定资产、无形
 资产和其他长期资       31,258,119.14       2,747,532.39     1037.68%   主要系本期购建固定资产金额较大
 产支付的现金
 投资活动产生的现
                        -1,299,330.10      53,973,495.00     -102.41%   主要系报告期购买理财支付现金所致
 金流量净额


                                                                                                           6
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 期末现金及现金等价                                                      主要系本期新增首发上市募集资金余额
                           128,656,327.25   76,098,698.88       69.07%
 物余额                                                                  及银行短期借款所致




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,营业收入15,952.14万元,同比增长7.57%,营业利润1,679.59万元,同比下降44.99%;归属于上市公司股东的净
利润11,561.93万元,同比下降44.49%。
受2019年国家新能源汽车补贴政策退坡不确定性因素影响,全产业链降本压力较大,公司为保持市场配套率的稳定,配合整
车厂应对政策调整,公司积极调整产品结构,降低产品销售价格,整体毛利率较去年同期下降;报告期,公司管理层紧密围
绕年度经营目标,贯彻董事会的战略部署,不断完善精益管理,加强降本增效力度,持续强化内控管理联动,不断提升新产
品的研发与试制能力,重点推进新项目的建设,坚定不移地做好各项运营管理工作。报告期内,公司非经常性损益总额较去
年同期减少1,182.57万元。
公司生产经营整体稳健,未来将继续在保持主营业务持续稳定发展的同时重点推进新的产品、项目的生产和建设。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内,公司围绕发展战略和2019年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻,整体上达到预期目标,基本完成了2019年第
一季度的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、产业政策风险
公司主要从事新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务,产品主要应用于新能源汽车领域,新能源汽车产业政策
对公司的发展有着重要影响。2019年新的补贴政策在2019年3月26日落地(地方补贴取消,国家补贴退坡达60%),新能源
汽车行业启动新的一轮优胜劣汰,说明国家在通过政策调整引导企业实力和提高自身竞争力,面临成本及产品安全的压力,
这将对行业内所有企业提出严峻的挑战,带来一定的风险,但同时对于在行业内具有技术领先优势的整车厂及零部件供应商

                                                                                                           7
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将有更强的竞争力。
公司将密切关注产业政策变化,及时调整经营策略,降低政策调整带来的风险。
2、应收账款回收风险
公司应收账款客户主要为整车制造厂商,与公司合作时间较长,信誉度以及资金实力较强,发生坏账的可能性较小,但是由
于应收账款占用了公司较多的资金,随着公司营业收入的增长,公司应收账款金额逐年增长,同时新能源汽车行业竞争加剧
及产业政策导向,部分商用车或专用车客户可能面临资金困难,公司若不能及时收回应收账款,仍然可能影响到公司的现金
流量,增加流动资金压力,影响经营规模持续增长。
公司将加强应收账款管理,关注客户的资信状况,加强风险预警。针对可能存在的不良应收账款,启动内外部应收账款回收
措施。
3、市场竞争风险
近年来我国新能源汽车行业的迅速发展,带动了新能源汽车关键零部件车载电源行业的大幅增长。虽然本行业具有较高进入
壁垒,相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、专业技术人才以及稳定的客户才能立足,但不排除其他具有类似
生产经验的国内外企业进入本行业;此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度,不断渗透到公司优势领域。如果公司不能
持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率,则可能在市场竞争中处于不利地位,对生产经营产
生重大影响。
公司将持续通过规模化量产降本、技术进步降本以及质量降本等各种措施上进一步增加公司的竞争力。
4、原材料价格波动及供应紧张的风险
公司部分原材料需进口采购,如果中美贸易摩擦持续发酵,或公司主要原材料价格发生波动,将会对公司产品成本产生影响;
如公司部分原材料出现“全球配额”,或相关原材料供应紧张,将有可能对公司生产经营产生不利影响的风险。
公司将积极扩展采购途径和渠道,建设安全的全球供应链和关键零部件供应链,减少供应链原因可能对公司生产经营产生的
不利影响。
5、车载电源产品销售单价下降风险
随着国家新能源汽车补贴标准的大幅度退坡,假定新能源汽车同一车型终端销售价格不发生大的变化,在补贴下调的情况下
则整车厂单车生产利润将有所下滑。为保障其自身的利润,整车厂商通过降低零部件采购价格来降低成本,将补贴调整带来
的风险向行业上游的车载电源等零部件厂商转移。如果公司在产品开发、技术更新或市场营销方面跟不上市场变化,不能有
效降低成本,则车载电源产品销售单价下降将对公司经营业绩产生不利影响。
公司将持续加大新产品研发力度,配合整车厂的要求不断推陈出新,保持在行业中的技术优势;通过扩大生产规模、规模化
采购、提高生产效率等手段来降低产品成本;通过持续的技术创新,做到产品小型化、轻量化、集成化,实现技术降本。
6、毛利率下降风险
公司毛利率水平的波动,主要受原材料价格、产品售价、产品单位成本、产品结构变动影响所致。受新能源汽车国家补贴退
坡及整车厂商向供应商转移降价压力等等因素影响,预计未来行业总体毛利率水平将有所下降。若未来公司不能良好应对产
品毛利率下降风险,而又未能通过开发新产品及新客户来拓展业务空间,则公司可能存在业绩下滑的风险。
公司将坚持发挥研发和创新能力的核心竞争力,不断推出更具有竞争力的产品,以技术领先及规模效应的方式保持产品毛利
率的相对稳定。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用


                                                                                                            8
                                                                             深圳欣锐科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√适用□不适用
                                                                                                                             单位:万元

募集资金总额                                                   30,629.5
                                                                             本季度投入募集资金总额                            1,990.5
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0

累计变更用途的募集资金总额                                               0
                                                                             已累计投入募集资金总额                          21,076.57
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%

                     是否
                                                                                         项目达          截止报                项目可
                     已变                                                    截至期
                             募集资金                本报告 截至期末                     到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超 更项                   调整后投                            末投资
                             承诺投资                期投入 累计投入                     可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
     募资金投向      目(含               资总额(1)                           进度(3)
                               总额                  金额      金额(2)                   状态日 的效益 现的效        效益      重大变
                     部分                                                    =(2)/(1)
                                                                                           期              益                      化
                     变更)

承诺投资项目

新能源汽车车载电                                                                         2019 年
                     否       14,144.52 14,144.52 1,658.88     8,239.08 58.25%                                      不适用    否
源产业化项目                                                                             12 月

新能源汽车车载电
                                                                                         2019 年
源研发中心扩建项 否            4,484.98 4,484.98      327.59     763.33 17.02%                                      不适用    否
                                                                                         12 月
目

补充与主营业务相
                     否         12,000      12,000      4.03 12,074.16 100.62%              --                      不适用    否
关的营运资金

承诺投资项目小计      --       30,629.5 30,629.5     1,990.5 21,076.57          --          --       0          0     --           --

超募资金投向

不适用

合计                  --       30,629.5 30,629.5     1,990.5 21,076.57          --          --       0          0     --           --

未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况



                                                                                                                                         9
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                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况

用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                   其中 5,000.00 万元用于理财,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□适用√不适用


七、违规对外担保情况

□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          10
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                                     第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳欣锐科技股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                  2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         201,555,921.14                        180,786,370.12

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                               742,451,855.64                        768,315,307.25

      其中:应收票据                                 360,616,702.00                        340,290,578.57

             应收账款                                381,835,153.64                        428,024,728.68

    预付款项                                          23,480,031.66                          1,204,272.77

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        18,277,503.31                         11,661,348.06

      其中:应收利息                                    4,576,839.73                         5,991,857.54

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             336,736,649.59                        298,684,735.36

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     304,359,845.95                        326,816,272.25

流动资产合计                                        1,626,861,807.29                     1,587,468,305.81



                                                                                                        11
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                           97,633,275.67                        95,175,969.81

    在建工程                             2,719,816.20                         785,895.56

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             2,440,937.61                        2,055,303.73

    开发支出                           11,091,970.46                         7,488,824.48

    商誉

    长期待摊费用                       34,356,973.85                        36,778,469.68

    递延所得税资产                       4,545,668.15                        4,439,231.25

    其他非流动资产                       1,658,236.90                        9,324,547.79

非流动资产合计                        154,446,878.84                       156,048,242.30

资产总计                             1,781,308,686.13                    1,743,516,548.11

流动负债:

    短期借款                           53,605,363.00                        55,637,357.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                575,149,103.90                       543,110,871.17

    预收款项                              791,150.92                         2,366,901.62



                                                                                       12
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    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              10,026,338.29                       11,141,095.47

    应交税费                   4,166,048.92                        8,803,068.77

    其他应付款                16,257,858.51                       16,588,347.26

      其中:应付利息              76,501.37                           76,501.37

           应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 659,995,863.54                      637,647,641.29

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   3,588,120.33                        3,299,956.93

    递延收益                  22,442,558.25                       22,906,101.74

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                26,030,678.58                       26,206,058.67

负债合计                     686,026,542.12                      663,853,699.96

所有者权益:

    股本                     114,512,352.00                      114,512,352.00

    其他权益工具



                                                                             13
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      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                              605,888,640.71                        605,888,640.71

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                38,425,476.24                        38,425,476.24

    一般风险准备

    未分配利润                                            336,455,675.06                        320,836,379.20

归属于母公司所有者权益合计                               1,095,282,144.01                     1,079,662,848.15

    少数股东权益

所有者权益合计                                           1,095,282,144.01                     1,079,662,848.15

负债和所有者权益总计                                     1,781,308,686.13                     1,743,516,548.11


法定代表人:吴壬华             主管会计工作负责人:何兴泰                             会计机构负责人:杨玲


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              196,335,182.12                        176,544,414.68

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    736,619,830.59                        763,774,463.76

      其中:应收票据                                      360,616,702.00                        340,290,578.57

             应收账款                                     376,003,128.59                        423,483,885.19

    预付款项                                                 1,716,207.24                         1,171,631.77

    其他应收款                                              11,369,405.55                        11,500,799.15

      其中:应收利息                                         4,576,839.73                         5,991,857.54

             应收股利

    存货                                                  336,736,649.59                        298,684,735.36

    合同资产

    持有待售资产


                                                                                                            14
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    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      304,359,845.95                       326,816,272.25

流动资产合计                         1,587,137,121.04                    1,578,492,316.97

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       43,570,411.00                        15,066,411.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                           94,622,917.58                        91,869,987.83

    在建工程                             2,719,816.20                         785,895.56

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             2,594,270.94                        2,218,220.40

    开发支出                           11,044,497.51                         7,488,824.48

    商誉

    长期待摊费用                       34,356,973.85                        36,778,469.68

    递延所得税资产                       3,642,636.78                        3,916,432.23

    其他非流动资产                                                           7,666,310.89

非流动资产合计                        192,551,523.86                       165,790,552.07

资产总计                             1,779,688,644.90                    1,744,282,869.04

流动负债:

    短期借款                           53,605,363.00                        55,637,357.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                575,274,080.35                       543,110,871.17

    预收款项                              275,697.87                         1,953,325.81



                                                                                       15
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    合同负债

    应付职工薪酬               9,747,579.41                       10,850,644.75

    应交税费                   2,401,114.05                        7,566,931.08

    其他应付款                17,104,247.93                       17,115,069.86

      其中:应付利息              76,501.37                           76,501.37

           应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 658,408,082.61                      636,234,199.67

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   3,588,120.33                        3,299,956.93

    递延收益                  20,942,558.25                       21,406,101.74

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                24,530,678.58                       24,706,058.67

负债合计                     682,938,761.19                      660,940,258.34

所有者权益:

    股本                     114,512,352.00                      114,512,352.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                 605,955,051.71                      605,955,051.71

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  38,425,476.24                       38,425,476.24



                                                                             16
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    未分配利润                                   337,857,003.76                      324,449,730.75

所有者权益合计                                 1,096,749,883.71                    1,083,342,610.70

负债和所有者权益总计                           1,779,688,644.90                    1,744,282,869.04


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                     159,521,414.86                    148,297,183.57

    其中:营业收入                                 159,521,414.86                    148,297,183.57

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     156,564,698.84                    136,763,812.47

    其中:营业成本                                 131,183,402.56                    104,145,139.78

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    1,426,412.97                     1,222,852.27

          销售费用                                      6,951,540.02                     6,693,760.46

          管理费用                                      7,605,388.75                     7,797,636.22

          研发费用                                  12,732,184.68                     14,999,196.34

          财务费用                                   -1,733,382.18                         -96,269.22

            其中:利息费用                               156,866.73

                   利息收入                              414,970.26                       138,713.30

          资产减值损失                               -1,600,847.96                       2,001,496.62

          信用减值损失

    加:其他收益                                     11,468,956.79                    16,680,597.68

        投资收益(损失以“-”号填列)                  2,377,771.23                     2,319,300.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资
收益



                                                                                                   17
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         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)           -7,519.66                              0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               16,795,924.38                     30,533,268.78

     加:营业外收入                                 195,803.75                       163,731.63

     减:营业外支出                                                                     3,494.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           16,991,728.13                     30,693,505.65

     减:所得税费用                               1,372,432.27                      2,555,646.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               15,619,295.86                     28,137,859.03

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)    15,619,295.86                     28,137,859.03

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                15,619,295.86                     28,137,859.03

     2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收
益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额


                                                                                              18
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           5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额

七、综合收益总额                                                    15,619,295.86                        28,137,859.03

     归属于母公司所有者的综合收益总额                               15,619,295.86                        28,137,859.03

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                          0.14                            0.330

     (二)稀释每股收益                                                          0.14                            0.330

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴壬华                  主管会计工作负责人:何兴泰                          会计机构负责人:杨玲


4、母公司利润表

                                                                                                               单位:元

               项目                               本期发生额                               上期发生额

一、营业收入                                                   155,435,557.64                           146,652,710.75

     减:营业成本                                              131,183,402.56                           104,145,139.77

         税金及附加                                              1,305,787.12                             1,190,123.56

         销售费用                                                6,327,539.70                             6,080,091.20

         管理费用                                                7,349,793.23                             7,326,320.70

         研发费用                                               12,639,364.24                            14,644,898.60

         财务费用                                                -1,730,395.21                              -93,449.24

             其中:利息费用                                        156,866.73

                      利息收入                                     410,516.49                              134,507.44

         资产减值损失                                            -2,010,137.80                            1,878,711.75

         信用减值损失

     加:其他收益                                               11,468,304.29                            16,680,597.68

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                 2,377,771.23                             2,319,300.00
列)



                                                                                                                    19
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         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -7,519.66
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     14,208,759.66                        30,480,772.09

    加:营业外收入                       195,523.75                           163,731.63

    减:营业外支出                                                               3,494.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       14,404,283.41                        30,641,008.96
列)

    减:所得税费用                       997,010.40                          2,468,807.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     13,407,273.01                        28,172,201.16

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       13,407,273.01                        28,172,201.16
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允

                                                                                       20
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价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                   13,407,273.01                        28,172,201.16

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.12                               0.330

     (二)稀释每股收益                                     0.12                               0.330


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                212,754,708.39                         26,009,689.25

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                8,634,760.80                           620,377.60


                                                                                                   21
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     收到其他与经营活动有关的现
                                      3,719,509.07                         10,476,357.82
金

经营活动现金流入小计                225,108,978.26                         37,106,424.67

     购买商品、接受劳务支付的现金   124,354,971.25                         47,364,143.91

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     32,840,085.91                         25,303,983.71
现金

     支付的各项税费                  17,803,773.72                          9,412,453.90

     支付其他与经营活动有关的现
                                     28,768,155.30                         48,092,428.76
金

经营活动现金流出小计                203,766,986.18                        130,173,010.28

经营活动产生的现金流量净额           21,341,992.08                        -93,066,585.61

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             183,000,000.00                        220,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           3,792,789.04                          1,721,027.39

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                      2,170,000.00
金

投资活动现金流入小计                188,962,789.04                        221,721,027.39

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     31,258,119.14                          2,747,532.39
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 152,500,000.00                        165,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额


                                                                                      22
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     支付其他与投资活动有关的现
                                                   6,504,000.00
金

投资活动现金流出小计                             190,262,119.14                         167,747,532.39

投资活动产生的现金流量净额                        -1,299,330.10                          53,973,495.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    156,866.73
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                156,866.73

筹资活动产生的现金流量净额                          -156,866.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -4,681.47                             -15,656.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      19,881,113.78                         -39,108,747.19

     加:期初现金及现金等价物余额                108,775,213.47                         115,207,446.07

六、期末现金及现金等价物余额                     128,656,327.25                          76,098,698.88


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                205,315,571.74                          26,457,443.14

     收到的税费返还                                8,634,760.80                            620,377.60

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,714,402.80                          10,470,309.31
金


                                                                                                    23
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经营活动现金流入小计                217,664,735.34                         37,548,130.05

     购买商品、接受劳务支付的现金   120,354,971.25                         47,960,800.43

     支付给职工以及为职工支付的
                                     31,929,295.55                         24,423,464.24
现金

     支付的各项税费                  16,732,196.02                          9,237,370.04

     支付其他与经营活动有关的现
                                     25,785,064.02                         47,430,444.11
金

经营活动现金流出小计                194,801,526.84                        129,052,078.82

经营活动产生的现金流量净额           22,863,208.50                        -91,503,948.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             183,000,000.00                        220,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           3,792,789.04                          1,721,027.39

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                186,792,789.04                        221,721,027.39

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      9,588,119.14                          2,297,532.39
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 181,004,000.00                        165,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                190,592,119.14                        167,297,532.39

投资活动产生的现金流量净额           -3,799,330.10                         54,423,495.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金



                                                                                      24
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     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  156,866.73
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                              156,866.73

筹资活动产生的现金流量净额                        -156,866.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -4,681.47                            -15,656.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    18,902,330.20                        -37,096,110.35

     加:期初现金及现金等价物余额              104,533,258.03                        109,407,939.83

六、期末现金及现金等价物余额                   123,435,588.23                         72,311,829.48


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                 25